Anmodninger om overførsel af beløb ud over 5 pct.



Relaterede dokumenter
7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

Notat. 4. budgetopfølgning Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.:

Dispensations ansøgninger:

Notat. 2. budgetopfølgning Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.:

Børn og Skoleudvalget

9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat:

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober Korrigeret budget med O/U 2012

R Ø D O V R E K O M M U N E

Overførsel af over-/underskud Børneudvalget

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til Der søges om tre typer overførsler:

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)

9 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Udvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring

Regnskab Regnskab 2016

Resultatopgørelser

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Bilag til organisationsbeskrivelse

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Social- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, , , % 49, , , ,312 Aktiviteter.

Budget for Højvangskolen 2014

Notat. 1. budgetopfølgning Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.:

Regnskab Regnskab 2017

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Mindreforbruget er sammensat af forskellige mer- og mindreforbrug samt omplaceringer.

Udvalget for Børn og Skole

Regnskab Regnskab 2017

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Overførsel af driftsmidler fra 2018 til Anmodninger om dispensation fra overførselsreglerne

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019

Månedsmøde Juni Opsamling til Byrådet

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Regnskabsbemærkninger 2013

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på kr.

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Udvalget for Børn og Skole

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr.

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Vangeboskolens økonomiske situation

Planlægning og Byggeri

Oversigt over overførsler fra 2017 til uden for overførselsreglerne

Regnskab Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Regnskab Regnskab Anlæg

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar

Virksomhedsrapport Skoleudvalget

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Virksomhed Årets resultat 2015

Månedsmøde Maj Opsamling til Byrådet

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Månedsmøde Oktober Opsamling til Byrådet

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger

CBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

Udvalget for Børn og Skole

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Børn- og Skoleudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016

Økonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Transkript:

Budgetoverførsler til 2013 Anmodninger om overførsel af beløb ud over 5 pct. Børne- og Skoleudvalget Distrikt Nord Sammenlægningen af de 6 virksomheder på dagstilbudsområdet, hvor det er vigtigt at overførslen ses i sammenhæng med resten af områdets budget Muligvis selv være med til at finansiere en tilbygning/ombygning i Klemensker Børnehus Udskydelse af investeringer i 2012 herunder bl.a. inventar i en adeling samt tablets (disse er udskudt forde det ønskes at investeringen hænger sammen med etableringen af børneintra) En del af overskuddet skyldes at vi har fået projektpenge retur og disse ønskes geninvesteret i faglig udvikling Distrikt Øst Indkøb af nye reoler, møbler osv. til Sydgården. 70.000 Sekr. Politikomr. 01 Projekt "Flerfamiliegrupper". Projektet har ligget stille i nogle måneder i 2012 grundet projektlederen har søgt orlov. Der vil 310.829 i 2013 sættes ekstra kræfter ind på projektet. Beløbet er disponeret. Uforbrugtemidler i 2012 vedr. Projekt "SOL". Beløbet er disponeret i 2013 149.626 Beløbet er disponeret til Opkvalificeringsprojektet til afholdelse af netværksmøder. 162.250 Uddannelse af de faglige pædagogiske ledere i Social inklusion 450.000 Pædagogiske assistent uddannelse, bruges til dækning af budgetmæssigt hul i Bornholms Familiecenter. Sag på KB den 2.700.000 4/4-2013 Disponeret i 2013 til førstehjælpskurser 30.000 UngeCenter Bornholm UngeCenter Bornholm ansøger hermed om at få hele overskuddet over i 2013, da UngeCenteret som det så ud i 2012 er blevet delt op i to virksomheder fra 1/1 2013. Overskuddet fremkommer på de enkelte områder således: Det "nye" UngeCenter: 10. KlasseCenter Bornholm: kr. 1.535.398 (incl. 383.823 fra 2011) 10KCB's budget er faldet fra kr. 14.603.490 i 2012 til kr. 10.949.042 i 2013 pga. overgang til BRK ejendomsservice samt faldende elevtal som vil falde yderligere. Vi ansøger om at overskuddet kan indgå i den fremtidige drift, da den faldende elevkvotient ikke muliggør en direkte tilsvarende lærerressource - på trods af en yderligere personaleoptimering for skoleåret 2013/2014. Vi påregner et underskud for skoleåret 2013/2014 på ca kr. 1,2 mio. I denne forbindelse har 10KCB budgetteret med en budgetoverførsel for i skoleåret 2013/2014 at kunne opretholde et eksisterende kvalitetsniveau. Vi henleder opmærksomheden på 10KCB's store andel af specialelever og elever med særlige udfordringer i øvrigt. Dertil tidligere besparelse ved nedsættelse af takstbeløbet for specialelever fra 208.000 108.000 (UCB har ca. 40 specialelever). Ligeledes 50 % af centerlederløn som overgik til Jobcenter Bornholm med en årlig varig besparelse på 293.000. Til JobCenter Bornholm: Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm: kr. 1.362.479 (incl. 858.940 fra 2011) Overskuddet kommer fra lov- og cirkulæremidler for årene 2010, 2011 og 2012 i forbindelse med Ungepakke 2, hvor tiltag er blevet igangsat i løbet af 2012. Disse tiltag fortsætter i 2013. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov: kr. -564.792. AVU-forløb for unge: kr. 509.276 (incl. kr. 329.666) Ungdommens Uddannelsesvejledning, Ungdomsudd. for unge med særlige behov og AVU-forløb for unge hører i 2013 under Jobcenter Bornholm. 10. april 2013 Side 1 af 6

Sekr. Politikomr. 02 Forankring af First Lego League, besluttet på BSU den 4/12-2012 160.640 Projekt Rampen 1. jan til 31. juli 2013, 7/12 dele af 600.000 350.000 Projekt ipads i undervisningen, rest fra 2012 budget 98.097 Projekt Inklusion, rest fra 2012 budget (Undersøg rest regnings beløb fra UCC) 108.004 Folkemøde 2013, besluttet på BSU den 6/11-2012250 20.000 Projekt Fælles fortælling over Hans Rømer Skolen 250.000 Projekt Omstilling til øget inklusion BRK/Ministeriet for Børn og Undervisning. Projektet løber fra 2013-2015. 550.000 Projekt Skolesport, overskud fra 2012 disp. i 2013 98.925 Specialskoler - Lave elevtal, budget reg. 1.342.889 Ekstra kvoteflygtninge i 1. halvår af skoleåret 2013/2014 255.000 Disponeret til udgifter i forbindelse med etablering af div. aktiviteter 250.000 En del af dækningen af et forventet merforbrug på distriktsskolerne i 2013. Sag på KB den 4/4-2013. 700.000 Dækning af budgetmæssigt hul i 2013 vedr. SFO 2.912.878 Bornholms PPR og Sundhedspleje Bornholms PPR og Sundhedspleje har i 2012 haft et ekstraordinært stort overskud på ca. 8% af budgettet. Lidt over 1 million af overskuddet henhører til den del af budgettet vi som virksomhed selv er ansvarlige for. Årsagen til det store overskud på driften skyldes først og fremmest at der i 2011 og den største del af 2012 ikke har været lønudgifter til en virksomhedsleder. Derudover skyldes overskuddet på ca. 1 million hovedsagligt tre forhold. 1. Vi har haft en del stillingsskift, hvor stillingen har været ubesatte i kortere tid, og vi har derved sparet lønningerne i den periode. 2. Vi har ved stillingsskift taget højde for de nedskæringer vi får i vores budget fra 2013 og frem grundet demografitilpasning. Vi har altså ved stillingsskift allerede nu besat færre antal timer, for ikke at skulle afskedige i 2013 eller 2014. 3. Vi har en del nye medarbejdere som er billige rent lønmæssigt de første år, men som bliver dyrere med årene. Så vores akutelle lønudgifter pr. medarbejder er på et lavere niveau end det gennemsnitligt må forventes set over en længere årrække. Ud over ovenstående overskud som ca. udgør de tilladte 5% har vi i 2012 fået et meget stort overskud på den del af vores budget som vi ikke selv har indflydelse på. Det er betaling til regionale tilbud, børneklinik og først og fremmest hospitalsundervisning. Disse poster har i 2012 givet et overskud på over en ½ million. Den største årsag til det er hospitalsundervisningen med 438.666 kr. Samme post gav i 2011 et underskud på 90.000 kr. Vi har længe været kede af at have disse ukontrollerbare poster på vores budget, da vi reelt ingen indflydelse har på dem. Hvis det imidlertid passer bedst i den økonomiske administration at disse poster fortsat er på vores budget, ønsker vi at få lov til at bruge en del af det overskud fra 2012, der ligger ud over de 5% vi har fået i overskud på driften, til at oprette en buffer øremærket til de ikke styrbare poster. Vi må overføre 1.045.813 kr. som også meget godt afspejler det vi har optjent på vores drift. Derudover har vi et yderligere overskud på 593.187. Vores ønske er, at fx d. 500.000 kr. af dette overskud bruges til at oprette en buffer i forhold til de ikke styrbare poster. Således at der i fremtiden, hvis der kommer underskud på disse poster kan tæres af bufferen. Hvis der kommer overskud, skal penge selvfølgelig gå tilbage til kommunekassen, medmindre der er tæret på bufferen. Så skal den selvfølgelig først føres tilbage til niveau. 10. april 2013 Side 2 af 6

Hvis der ikke kan oprettes en sådan buffer, ønsker vi endnu engang at få fjernet disse poster fra vores budget. I et så begrænset budget som vores, hvor stort set alle penge er bundet op på lønudgifter, er det et meget ubehageligt usikkerhedsmoment, at fx hospitalsundervisningen svinger med over ½ million fra det ene år til det andet, uden af vi kan gøre noget. Sekr. Poltikomr. 03 Reserveres til ekstra indsats i Bornholms Familiecenter 500.000 Pulje til forebyggende indsats børn og unge, ekstra indsats i 2013 338.355 Disponeret i 2013 til uddannelsesforløb for plejefamilier 200.000 Projekt Fælles børn - Fælles ansvar 250.000 Benyttes til arbejdet med LP-modellen. 200.000 Socialudvalget Borger og Sundhed (Vis Ældre) Sekr. Politikomr. 05 Mellemkommunal refusion, hvor der i forbindelse med budget 2013 blev reduceret med 2.5 mill kr (teknisk korrektion), samtidig med at refusionsforudsætningerne ændres i og med at antallet af borgere for hvem vi modtager refusion falder, mens antallet af borgere for hvem vi modtager refusion er stabilt. Vi forventer (med forbehold for at meget endnu kan ske på området) et merforbrug på mellem 2.5 og 6 mill kr i 2013. Elevområdet, hvor der dels blev reduceret med 1.5 mill kr (teknisk korrektion) fordi BRK og Region Hovedstaden fremover deler et hold assistentelever og dels er der ændret i bonus- og præmiepengeudlodningen, således at kun elever under 25 år udløser tilskud. Greve Kommune har rejst et krav om efterbetaling flere år tilbage i forbindelse med et af dem påstået mundtligt refusionstilsagn til en bornholmsk borger, bosiddende i Greve Kommune. Vi har behov for at hensætte ca. 6.1 mill kr som eventualforpligtelse, hvis vi skulle tabe sagen. Bortfald af lejeindtægt på Sønderbo efter omdannelse fra plejehjem (med huslejeindtægter) til korttidshus, hvor der ikke kan opkræves betaling for husleje. Merudgifter i forbindelse med flytning af beboere til etape 2, herunder til dækning af de løbende merudgifter til husleje i forbindelse med flytning til etape 1. Ombygning - Sønderbo. Udgifterne alene til ombygningen af Sønderbo skønnes at beløbe sig til mindst 3 mio. kr. Dertil kommer 1 mio. kr. til bestykning. KB har i 2012 godkendt anvendelse af 3 mio. kr. af mindreforbruget til såvel ombygning og bestykning. Bestykningen beløber sig til 1 mio. kr. jf. godkendt anlægssag på 1 mio. kr. til bestykning. 1.200.000 493.000 3.000.000 Sekr. Politikomr. 06 Borger og Sundhed (Forebyggelse/behandling) Velfærdsteknologi - restbudget af tidligere bevilling til velfærdsteknologi. Budgettet skal anvendes til finansiering af 400.000 telemedicinsk ansøgning ( 0,1 mio. kr.) samt til udvikling af nye telemedicinske tiltag. Eksterne projektmidler til Ipad-projektet - bogført i 2012 til anvendelse 225.000 Nexøhuset - forventede merudgifter på driften i 2013. Der vil ske en tilpasning af ressourceforbruget i 2013 mhp. 500.000 budgetoverholdelse i 2014. Der er truffet politisk beslutning om lukning af Kulturhusets køkken pr. 1.4.2013. Beløbet skal bruges til at afholde 100.000 merudgiften frem til 1.4.2013. Flytning af Fontænehuset fra Mariegården - Etableringsomkostninger 324.000 Borger og Sundhed (Forebyggelse/behandling) anmoder desuden om lov til at overføre 428.522 kr til at imødegå omkostninger ved implementering af fremtidige forløbsprogrammer, som BRK i henhold til KKR Hovedstadens rammepapir Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen skal tilslutte sig. 10. april 2013 Side 3 af 6

Bornholms Kommunale Tandpleje Bornholms Tandpleje anmoder om at overføre 580.000 kr. ud over 5 pct. til medfinansiering af renovering af Tandklinikken i Rønne. Det samlede udgifter til renovering er på 1.323.000 kr. og omfatter renovering af tag og inddækning (759.000 kr.), facaderenovering (264.000 kr.) samt vinduer mv. (skøn 300.000 kr. ). Resten af renoveringen finansieres af det automatisk overførte mindreforbrug fra 2012. Sekr. Politikomr. 18 Eksterner projektmidler - forløbsprogram 50.000 Videreuddannelse - sundhedsambassadørerne. Budgettet i 2013 dækker kun det igangværende uddannelsesforløb af nye sundhedsambassadører, og der er ikke indenfor 2013 budgettet midler til efteruddannelse af tidligere uddannede Sundhedsambassadører. 50.000 Beskæftigelsesudvalget Jobcenter Bornholm Flexpulje disponeret de efterfølgende år 1.477.988 Akutpakke overføres iht til Bevilling Fra AMS 490.000 Økonomi- og Erhvervsudvalget Regional Udvikling Personale (fælleskonto) Bornholms Vækstforum: Hermed anmodes om overførsel af overskud på mere end 5 pct. på 4.742.261 kr. fra 2012 til 2013. Området består bl.a. af puljen af regionale udviklingsmidler, som Bornholms Vækstforum disponerer over. Der vil altid være en saldo ved årets afslutning, der søges overført, idet denne indeholder af Bornholms Vækstforum allerede bevilgede midler til flerårige projekter, hvor forbruget sker over flere år, og hvor afregningskonsekvensen bliver forskydning af udbetalinger i forhold til regnskabsår. Budget 2012 = 10.868.297 kr. Korrigeret budget 2012 (inkl. overførsel fra 2011) = 19.338.126 kr. Forbrug 2012 = 14.052.450 kr. Det vil sige at der i 2012 er brugt 3.184.153 kr. af de overførte midler fra 2011, og således vil forbruget også i de kommende år være højere end det årlige budget (ekskl. overførsel fra tidligere år), da forbruget indeholder udbetalinger til projekter bevilget i tidligere år og derfor indeholdt i det overførte overskud fra tidligere år. Kompetenceudvikling - Innomateprojektet. Videreførsel af projektet med understøttelse af virksomhedernes brug af systemet, bl.a. til gennemførelse af MUS-samtaler Seniorpulje. I forbindelse med budgetforliget for 2013 blev puljen fjernet i 2013 og 2014, idet det blev forudsat, at evt. forbrug af puljen i disse to år kunne finansieres af overførte midler fra 2012. Elev-puljen. Puljen er primært opstået ved inddragelse af forhøjede præmie- og bonusbeløb fra AER i 2010-2012 frataget løn til ekstra elever og kompensation for forhøjet AER-bidrag til virksomhederne. Der er ansat elever der skal finansieres i de kommende år og samtidig er bonus/præmie-reglerne ændret markant fra 2013. Det blev ved budgetlægningen forudsat, at der ville være en nettoindtægt på kontoen på 1,5 mio. kr. i 2013, men denne forudsætninge holder ikke længere 1.323.380 1.248.648 5.147.136 Barselsfond og sygdomspulje. Rullende puljer, hvor over-/underskud udlignes over for virksomhederne i det følgende år. 192.319 Kompetenceudvikling - MPM-uddannelsen 1.002.905 PAS - IT ESDH (båndlagte midler IT- og Telestyrelsen) 3,2 mio. kr. 3.200.000 Udskiftning af 3PAR-løsning 2,7 mio. kr. 2.700.000 Løbende driftsbidrag fra virksomheder 3,6 mio. kr. 3.600.000 10. april 2013 Side 4 af 6

Udskiftning af computere i 2012 afventer afklaring vedr. serviceaftale med SKI, og er derfor ikke påbegyndt i indeværende 3.900.000 år. Kommer aftalen på plads bruges midlerne helt eller delvis i 2012 alt efter levering og opsætningsressourcer 3,9 mio. kr. Børne- og Skolesekretariatet Kr. 300.000 disponeret til ledelsesinformation på alle 3 politikområder. Kr. 284.321 ønskes disponeret til skærpet tilsyn med plejefamilier og opholdssteder i 2012, som indskærpet af Socialministeriet i efteråret 2011 584.321 Kr. 304.027, ekstra udgifter på løn i 2012 grundet uklare aflønningsforhold for en medarbejder i Sekretariatet. Beløbet er 654.027 afregnet til Psykiatri og Handicap marts måned 2013. Ekstra udgifter til løn i 2013, grundet ovenstående, anslås til kr. 350.000,-. PAS Temadag og kompetenceløft udskudt til 2013 0,4 mio. kr. 400.000 Udskudt indretning af fjernarkiv (Ø-arkivet) 1,2 mio. kr. 1.200.000 Opsparing til central arkivering af FICS 0,7 mio. kr. 700.000 Folkemødets overtagelse af brandstation i Allinge 0,6 mio. kr. 600.000 Interne forsikringspuljer 1,5 mio. kr. (Rullende pulje, hvor over-/underskud udlignes over for virksomhederne i det 1.500.000 følgende år. Løn og Personale Løn og Personales udmeldte resultat for 2012, skal opdeles således: a. Løn og Personale kr. 363.700 (overføres automatisk iht. brev fra ØA 18. marts 2013) b. Løn og Personale ELEVER kr. 794.000 (heraf overføres automatisk kr. 353.000 iht. brev fra ØA 18. marts 2013) 441.000 Økonomi og Analyse Regional Udvikling De resterende kr. 441.000 søges overført, idet vi i 2013/2014 vil have ekstraudgifter ifm. flere gravide elever, der skal have forlænget deres uddannelsesaftale, samt til brug for ansættelse af voksenelever, der koster mere end unge elever under 25 år. Økonomi og Analyse har et beløb til overførsel ud over 5 pct. på 576.000 kr., som anmodes overført til forsat udvikling af ledelsesinformationssystemet, herunder udskudte betalinger for allerede bestilte moduler. Regional Udvikling: hermed anmodes om at der overføres i 2013 860.327 kr. ud af de 967.327 kr., som svarer til det beløb udover 5 pct. reglen. Der forventes at de 312.000 kr. som er de regional midler skal tilbageføres til Vækstforumsekretariat med hensyn på finansiering af de forventet merudgifter i 2013, herunder bl.a. en masteruddannelse samt ekstra omkostninger i forbindelse med et barselsorlov. De resterende midler forventes anvendt til blandt andet finansiering af Fundraiser stillingen (600.000 kr.), etablering af et Beredskabssekretariat tilknyttet RU som skal servicere borgmesteren og BRK i forbindelse med placering af Atomaffaldsdepot (75.000 kr.), hvor midlerne skal bl.a. bruges på ekspertbistand, møder og rejser. Derudover skal der være finansiering af de ekstraudgifter som BRK/RU vil have når Bornholm overtager B7 formandskabet næste år (min. 100.000 kr.). Beløbet skal dække udgifter til konferencer, fortæring og andre arrangementer under B7 formandskabet i hele 2014. Direktionen Puljen til længerevarende uddannelse overføres med saldoen jf. praksis fra overførsel fra 2011 til 2012 532.734 Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget Bornholms Musik- og Billedskole Young Care 100.000 Projektet for de socialt udsatte børn og unge gav i 2012 et overskud, da Landsorganisationen, der stod for en del af aktiviteterne, gik konkurs og ikke havde opkrævet et beløb til afholdelse af camps for eleverne. Dette beløb bliver ikke opkrævet af konkursboet. 10. april 2013 Side 5 af 6

Den søgte overførsel skal bruges til afholdelse af camp i 2013 for børnene. Talentlinien 50.000 Musikskolen har gennem flere år kørt en talentlinje med tilskud fra Statens Kunstråd på årligt 50.000. Tilskuddet kommer fra skiftende puljer, ofte med forskellige krav, og der skal søges hver gang der kommer en ny pulje. Bornholms Idrætsområder Kunstrådet valgte i år at give penge til aktiviteter, der involverer flere partnere (=samarbejde på tværs af kommunerne). Vi er med i samarbejdet i Region Sjælland, men har ikke fået til vores lokale talentlinje. Den søgte overførsel skal bruges til at bevare talentlinjen i 2013 frem til næste ansøgningsrunde. 2 klaverer 60.000 Musikskolen har kunnet konstatere, at 2 klaverer er nedslidte og skal udskiftes, da det ikke kan betale sig at renovere dem. Den oversøgte overførsel dækker indkøb af nævnte instrumenter Vedligeholdelse. 225.000 Der var sparet op til en større vedligeholdelse af bygningen, før vi overgik til Ejendomsservice. Dette skulle have været gjort i 2013, da vi forventede at overgå til Ejendomsservice i løbet af 2013. Det skete imidlertid 1. januar med meget kort varsel, da det uden at være aftalt fremgik af budgettet. Der står følgende for tur: Udvendig renovering og maling af facade. Afslibning og lakering af gulve Indvendig maling Desuden følgende, hvor behovet er dokumenteret gennem APV og bemærket af arbejdstilsynet.) Solafskærmning for fire lokaler. Forbedret ventilation (Der har tidligere været søgt anlægspulje til dette, men givet afslag) Bornholms Idrætsområder indstiller at ubenyttet budget fra driftsår 2012, kr. 581.160, overføres til driftsår 2013 til delvis 581.160 dækning af udgifter vedr. renovering og forbedring af vand og varmeforsyning til Søndermarkshallen og Svømmesalen, mod at forventet restfinansiering på tdkk 36 afholdes over virksomhedens drift 2013. Arbejdet er igangsat og forventes færdiggjort primo Q2/2013. Fritid Afregning af lokaletilskud - tilskud i 2012 afregnes i 2013 500.000 Breddeidrætspulje - Beviling reserveret til miniarenaer i 2013 150.000 Breddeidrætspulje - Bevilget til Young Care projekt i 2013 200.000 Breddeidrætspulje - Bevilget til Young Care projekt i 2014 200.000 Lokaletilskud - Periodeforskydning på tilskud i.h.t. tilskudsregler 150.000 Breddeidrætspulje - Restbevilling på Fritidspas 120.000 Overskud på diverse konti og puljer m.v. indenfor 5 procents grænsen 332.771 10. april 2013 Side 6 af 6