Udvalg. Udvalg Lb.nr. Center Forslag Bemærkninger

Relaterede dokumenter
DRIFT Teknik- og Miljøudvalget Indkøbsbesparelse vedr. rengøring flyttes fra CFE til IT (KMD Opera) Udmøntning af budget til Fibernet 9.

Budgetbalance Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Budget statsgaranteret grundlag 18. september budgetaftale.

Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15)

Budget Renter Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg

Budget Budgetforlig

Drift - reduktionsforslag

Budgetbalance (Statsgaranteret udskrivningsgrundlag) (2019-priser)

BESK BESK-E-01 CFSB Kontant- og uddannelseshjælp BESK i alt

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Drift - reduktionsforslag

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned

CBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift

Sbsys dagsorden preview

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalget Samlet

Bevilling 62 Administration og IT

Effektiviseringsforslag budget 2018 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Drift - reduktionsforslag

Direktionens forslag til overførsler fra 2016 til drift (til politisk behandling)

Faglig intro til ØKudvalgets

Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Budgetforslag - Budget Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår. Afvigelse mellem seneste skøn

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Budgetbalance til Byrådet 1.beh. - Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.

Budgetforslaget for 2013: Tilpasning af puljer og budgetposter blandt administrative enheder

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg

Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger

ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget

Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer

Oversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen Udvalg: Økonomiudvalget Budget 2017 Pol. Nr Projektnavn

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Overordnet mål for aftale

Overførsler fra 2017 til Drift (til politisk behandling), udarbejdet af Direktionen

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Budgetvejledning

Notat. Bilagsnotat for Ballerup Kommune om den fremrykkede tredje budgetopfølgning for budget 2019 vedrørende budget

Budgetprocedure for budget

Regnskab Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Nr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder

Resultatopgørelser

Notat. Til: Økonomiudvalget. Fra: Finn G. Johansen. Genopretningsplan Indledning Økonomien i Assens Kommune er under pres.

Forslag til økonomiske beredskab - Udvalget for Familie og Børn. Kirsten Schaksen og Annette Espenhain - Økonomikonsulenter

Social- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, , , % 49, , , ,312 Aktiviteter.

Notat: Merforbrug inden for Uddannelse, børn og familie i forhold til befordring

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Bevilling 55 Ejendomme og service

Notat om Ballerup Kommunes arbejde med FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

Uddannelse, Børn og Familie

Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug:

Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger

Bilag 2. Specialskoleområdet. Indhold. Budgetproces 2017 De tværgående fokusområder Dato

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Baggrundsmateriale - Sektor Administration

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Børne- og Familieudvalget

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)

Faxe kommunes økonomiske politik

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Økonomiudvalgets politikkontrol af kommunens administrationsudgifter Økonomiudvalget 18. januar 2017

Center for Skole og dagtilbud

SVENDBORG KOMMUNE BUDGET 2019 FINANSIERINGSKATALOG

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Transkript:

Drift - Forslag til effektiviseringer 2018-2021 til høring (alle tal i 1.000 kr. og 2018 P/L ) Angives som nettoeffekt +:Merudgift/mindreindtægt, -: Mindreudgift/merindtægt Udvalg Samtlige udvalg Udvalg Lb.nr. Center Forslag Bemærkninger TMU TMU-E-1 CFE Opsige software, som slukker tændte pc ere -300-300 -300-300 TMU-E-2 CFE Fortsætte udskiftning af installationer og lyskilder -200-400 -600-800 Forudsætter anlægsbevilling. TMU-E-3 CFE Investér i LED belysning veje/stilamper -200-400 -600-800 Forudsætter anlægsbevilling. TMU-E-4 CFE Budgettilpasning Center for Ejendomme -400-400 -400-400 TMU-E-5 CPM Kommunal buskørsel effektivisering -500-500 -500-500 TMU i alt -1.600-2.000-2.400-2.800 UDD UDD-E-1 CBU Elevbefordring i fritidsundervisning/aftenholdsundervisning -75-180 -180-180 UDD-E-2 CBU Grupper for delvist segregerede elever -1.000-1.000-1.000-1.000 UDD-E-3 CBU Etablering af administrativt team -500-1.000-1.000-1.000 UDD i alt -1.575-2.180-2.180-2.180 BFU BFU-E-1 CFSB Tilpasning af budgetramme Børn- og Familieudvalget, CFSB -250-250 -250-250 BFU-E-2 CBU Tilpasning af budgetramme Børn- og Familieudvalget, CBU -750-750 -750-750 BFU i alt -1.000-1.000-1.000-1.000 EKU EKU-E-1 CKFB Drift af bibliotekssystem -100 0 0 0 EKU-E-2 CKFB Tilpasning budgetramme til turisme -100-100 -100-100 EKU-E-3 CKFB Tilpasning af budgetramme Erhvervs- og Kulturudvalget -500-500 -500-500 EKU i alt -700-600 -600-600 ØK ØK-E-1 CHØI APV, trivsels- og ledelsesevaluering -100-100 -100-100 ØK-E-2 DIR Budgettilpasning, Politisk & Juridisk sekretariat -200-200 -200-200 ØK-E-3 DIR Tilpasning af budgetramme under direktionen -500-500 -500-500 ØK-E-4 DIR Tilpasning af budgetramme for annoncering -200-200 -200-200 ØK-E-5 DIR Opsige tillægsaftale med Business Faxe -1.500-1.500-1.500-1.500 ØK-E-6 CSP Tilpasning som følge af regnskab 2016 centerstab og visitation -500-500 -500-500 ØK-E-7 CPM i administrationen Center for Plan & Miljø -450-450 -450-450 ØK-E-8 CFSB Budgettilpasning lægeerklæringer -400-400 -400-400 ØK-E-9 CHØI Regulering budgetramme i fht. regnskab 2016-350 -350-350 -350 ØK-E-10 CHØI Reducere print- og scanudgifter -350-350 -350-350 ØK-E-11 CHØI Effektivisere samarbejde om IT-udgifter -250-250 -250-250 ØK-E-12 CHØI softwareudgifter -450-450 -450-450 ØK i alt -5.250-5.250-5.250-5.250 SSU SSU-E-1 CSP Tilpasning af budgetramme efter regnskab 2016-3.000-3.000-3.000-3.000 SSU-E-2 CFSB Reduktion udvikling, tiltag og forebyggelse efter regnskab 2016-200 -200-200 -200 SSU-E-3 CFSB Ny aftale med VISP -80-160 -240-320 SSU-E-4 CFSB Reducere Handicaprådets budget til mærkningsordning -50-50 -50-50 SSU i alt -3.330-3.410-3.490-3.570 BESK BESK-E-1 CFSB Forventet besparelse pba udbud af danskuddannelse -1.000-1.000-1.000-1.000 BESK-E-2 CFSB Rammetilpasning beskæftigelsesområdet -13.000-13.000-13.000-13.000 BESK i alt -14.000-14.000-14.000-14.000 I alt -27.455-28.440-28.920-29.400

Lb. Nr. TMU-E-1 Opsige software som slukker tændte pc ere Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget / Center for Ejendomme Område: Faste ejendomme Funktion: 00.25.10 Opsige aftale om softwareprogram som sikrer at tændte pc ere slukkes kl 18, hvis de står tændt og ikke bruges. Der arbejdes i stedet arbejde med brugeradfærden for derigennem opnå at pc ere slukkes manuelt af brugerne. Forslaget er et supplement til byrådets besluttede effektivisering fra budget 2016, hvor energiforbruget skal reduceres med 1,3 mio. kr. årligt gennem adfærdsændringer hos ansatte og brugere i kommunes bygninger. Udgift -300-300 -300-300 Nettovirkning -300-300 -300-300 IT afdelingen har via programmet overblik over alle enheder med IP-adresse som er på kommunens netværk. IT har anbefalet programmet, men det er Center for Ejendomme, som har betalt, fordi det skulle kunne reducere energiudgiften. Det er en forudsætning,at brugerne er indstillet på at bidrage til disse energibesparelser.

Lb. Nr. TMU-E-2 Fortsætte udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger - energibesparelser Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget / Center for Ejendomme Område: Faste ejendomme Funktion: 00.25.10 Der er fortsat energisparepotentialer i de tekniske installationer samt lyskilder som er i de kommunale bygninger. I den kommende lovpligtige energimærkning af kommunens ejendomme vil der identificeres yderligere sparepotentialer. Dette forslag lægger op til fortsatte investeringer i teknik, som giver varige driftsbesparelser. Vores forslag lægger op til at investeringerne skal have en tilbagebetalingstid på max 10 år. Dette skønnes muligt da der hele tiden udvikles ny teknik som bruger mindre energi. Udgift -200-400 -600-800 Nettovirkning -200-400 -600-800 Forslaget kræver investeringer på 2 mio. kr. årligt de næste 4 år, som foreslås prioriteret på kommunens anlægsbudget.

Lb. Nr. TMU-E-2 Fortsætte udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger - energibesparelser Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget / Center for Ejendomme Område: Faste ejendomme Funktion: 00.25.10 Der er fortsat energisparepotentialer i de tekniske installationer samt lyskilder som er i de kommunale bygninger. I den kommende lovpligtige energimærkning af kommunens ejendomme vil der identificeres yderligere sparepotentialer. Dette forslag lægger op til fortsatte investeringer i teknik, som giver varige driftsbesparelser. Vores forslag lægger op til at investeringerne skal have en tilbagebetalingstid på max 10 år. Dette skønnes muligt da der hele tiden udvikles ny teknik som bruger mindre energi. Udgift -200-400 -600-800 Nettovirkning -200-400 -600-800 Forslaget kræver investeringer på 2 mio. kr. årligt de næste 4 år, som foreslås prioriteret på kommunens anlægsbudget.

Lb. Nr. TMU-E-3 Invester i LED belysning i 5.000 vej/stilamper Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget/ Center for Ejendomme Område: Kommunale veje Funktion: 02.28.11 Faxe Kommune har 7.000 lamper. 2.000 af dem er med LED, 2.000 er med lavenergi, og 3.000 lamper er med ældre lyskilder, hvoraf 2.800 af dem er fra før 1990. Der er to opgavetyper knyttet til udbredelsen af LED. Den ene vedrører kommende renoveringer af ca. 3.000 lamper med ældre lyskilder. Udskiftning af disse koster ca. 6.500 kr. pr. stk. Hertil kommer, at der skønsmæssigt skal udskiftes 15 % af masterne. Dette koster i alt 22,3 millioner kr. Udskiftningen af disse ældre lamper vil give en el-besparelse på ca. 800.000 kr. pr. år. Herudover har Faxe Kommune ca. 2000 nyere armaturer, som er med lavenergilyskilder, der ikke kan dæmpes. For ca. 1.200 af disse er det nu blevet muligt at ombygge til LED uden at skulle udskifte hele armaturet. Ombygning til LED på disse 1.200 lysarmaturer skønnes at koste i gennemsnit 3.200 kr. pr. enhed. Udskiftning af de lamper, som har ældre lyskilder, samt ombygning/udskiftning af de nyere armaturer vil kunne gøres for ca. 31,7 millioner kr. I så fald vil natslukningen kunne udfases helt og erstattes af dæmpning samtidig med, at Faxe Kommunes belysningsanlæg vil være fuldt opdateret. Og der spare årligt 800.000 kr. Det tager en del til at lave disse 5.000 lamper, der skønnes derfor at første års besparelse er 200.000 kr. Udgift -200-400 -600-800 Nettovirkning -200-400 -600-800

Forslaget forudsætter investering på 31,7 mio. kr.til 5.000 nye LED enheder. Forslaget udelukker forslag om øget natslukning.

DRIFT Lb. Nr. TMU-E-4 Budgettilpasning Center for Ejendomme Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget / Center for Ejendomme Område: Faste ejendomme Funktion: 00.25.10 Generel budgettilpasning på Center for Ejendoms område. Der foretages generel budgettilpasning af afdelingerne i Center for Ejendomme. Ser man på tidligere års regnskabsresultater er det muligt at budgettilpasse på følgende afdelinger: Center administrationen, Kommunale Bygninger, Vejafdeling, Tekniske service og Rengøringsafdelingen. Reduktionsforslag på 400 t. kr. svarer til 80 t.kr. pr. afdeling, på servicedriftsudgifterne der ikke medfører serviceforringelser. Udgift -400-400 -400-400 Nettovirkning -400-400 -400-400 BEGRUNDELSE FOR PRIOTERINGEN

EFFEKTIVISERING Lb. Nr. TMU-E-5 kommunal buskørsel Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget / Center for Plan & Miljø Område: Kollektiv trafik Funktion: 02.32.31 I forlængelse af at den kommunale buskørsel er udbudt i foråret 2016, er der opnået væsentlige besparelser. Kommunen har allerede sparet 3 mio. kr., men det vurderes, at der kan budgetteres med en yderligere besparelse på 500.000 kr. Besparelsen skal hentes decentralt på de øvrige centres budgetter til kommunal buskørsel Udgift -500-500 -500-500 0 0 0 0 Nettovirkning -500-500 -500-500 Besparelsen vil ikke have direkte konsekvenser for de andre centre, men vil indebære at der ikke er rum for at øge den kommunale kørsel i forbindelse med omstruktureringer. Det er en forudsætning for overholdelse af restbudgettet, at de centre, der visiterer borgere til kørsel, fastholder og til stadighed optimerer, eksempelvis gennem at medvirke til bedst mulig koordinering af mødetider ol. Det er endvidere en nødvendighed, at der i forbindelse med sammenlægning af institutioner, bevilges ekstra midler til forøgede transportudgifter.

Lb. Nr. UDD-E-1 Elevbefordring i fritidsundervisning/aftenholdsundervisning Udvalg: Uddannelsesudvalget / Center for Børn & undervisning Område: Ungdomsskolen Funktion: 03.38.78 Baggrund: I Faxe Ungdomsskole har der siden kommunesammenlægningen været mulighed for, at eleverne i den almene fritidsafdeling kan få offentlig transport til aftenholdsundervisning. De seneste år har vi oplevet, at tilbuddet om befordring kun er blevet brugt i mindre grad. Som følge af den måde busdriften er bygget op på, er busserne lukkede rutebusser. Det virker som en uhensigtsmæssig brug af ressourcer. Forslag: Det foreslås at tilbuddet om transport til aftenholdsundervisning bortfalder og at eleverne selv skal sørge for befordring. Besparelsespotentialet: Ved fuldstændig afskaffelse af ordningen vil der kunne opnås en årlig besparelse på kr. 180.000 kr. Besparelsen har kun 5/12 virkning i 2018, da aktiviteten følger skoleåret. Udgift -75-180 -180-180 Nettovirkning -75-180 -180-180 Økonomi: Der er ikke i budgettet afsat et fast beløb til udgiften. Den afholdes indenfor ungdomsskolens ramme. Besparelsespotentialet vurderes at være 180.000 kr. fra 2019 og fremefter, fastsat efter det gennemsnitlige forbrug de sidste 3 år. Konsekvenser: For elever i yderområder af kommunen kan det blive sværere at deltage i undervisning, da de selv skal sørge for transporten. Besparelsen er beregnet ud fra nuværende klubstruktur, og kan kun effektueres på denne baggrund. Afledte konsekvenser: Det kan blive sværere at oprette hold i den almene fritidsundervisning.

Forudsætninger: Uddannelsesudvalget har på deres møde den 29. marts 2017 behandlet punkt omkring ny klubstruktur. Materialet omkring indhold og struktur sendes i høring. Afhængigt af hvilken model der vælges kan der genopstå et behov for aftenkørsel. Endvidere kan der blive tale om et behov for udvidet befordring.

Lb. Nr. UDD-E-2 Grupper for delvist segregerede elever Udvalg: Uddannelsesudvalget / Center for Børn & Familie Område: Folkeskolen Funktion: 03.22.01 Baggrund: Der er en stigende andel af segregerede børn i Faxe kommune. Der er to overskrifter som forslaget retter sin effektivisering på er: 1: Når børn først er flyttet til et andet tilbud end folkeskolen, så er det svært igen at vende tilbage. 2: Enten er eleven i almenområdet eller også visiteres eleven til et specialtilbud der er ingen løsning midt imellem. Der ønskes derfor at forsøge med en ny løsning, hvor der dannes nye elevgrupper med børn, der står overfor at blive visiteret til andet tilbud udenfor den almindelige folkeskole, og skabe et tilbud i tæt relation til folkeskolen med nære relationer og mulighed for stadigt at spejle sig ind i normalområdet. Endvidere ønsker der andre muligheder for at lave små hold på tværs af klasser og årgange. Forslag: Hver skoleafdeling tildeles økonomi til at oprette små gruppeordninger. Derved opstår der flere muligheder for at arbejde med den enkelte elevs problematik inden en evt. overflytning til specialskole Besparelsespotentialet: En elev i Faxe Kommunes specialtilbud koster ca. 360.000 kr. på årsbasis. Hvis antallet af visiterede elever nedskrives med 12 elever kunne hver skole tilføres 1. mio. kr. til dette arbejde Udgift -1.000-1.000-1.000-1.000 Nettovirkning -1.000-1.000-1.000-1.000

Konsekvenser: Med dette forslag tilføres skolerne ressourcer til, at kunne arbejde mere inkluderende samtidig med, at der kan arbejdes socialpædagogisk på en anderledes måde end hidtil.

Lb. Nr. UDD-E-3 Etablering af administrativt team Udvalg: Uddannelsesudvalget / Center for Børn & Undervisning Område: Folkeskolen Funktion: 03.22.01 Baggrund: CBU har det meste af 2017 arbejdet på at harmonisere og forenkle det administrative samarbejde mellem de decentrale enheder. Månedsvise budgetopfølgninger er indført og der afholdes møder mellem de decentrale administrative enheder og centeret. Forslag: For at effektivisere og forbedre det administrative, budgetmæssige og økonomiske samarbejde, foreslås det, at samle indsatsen i et fælles administrativt team. Teamet får som opgave, at udarbejde budgetter på skoleområdet, budget opfølge med de tre skoleledere. Teamet tilknyttes centeret og de tre skoler. Hvis ovenstående indfases betyder det, at der kan frigives mindst to stillinger. Udgift -500-1.000-1.000-1.000 Nettovirkning -500-1.000-1.000-1.000 Konsekvenser: Den konkrete udmøntning og ændringer i organisering af skolernes administration afventer konkret proces.

Lb. Nr. BFU-E-1 Tilpasning af budgetramme Børne- og Familieudvalget Udvalg: Børn og Familieudvalget Område: Familiehuset og Ungecenter Labyrint Funktion: 05.28.21 Med henvisning til regnskabsresultatet for 2016 for henholdsvis Familiehuset og Ungecenter Labyrint, foreslås der en budgetreduktion på 250.000 kr. som fordeles ligeligt mellem områderne. Udgift -250-250 -250-250 Nettovirkning -250-250 -250-250

Lb. Nr. BFU-E-2 Tilpasning af budgetramme efter regnskab 2016 Udvalg: Børne- og Familieudvalget / Center for Børn & Undervisning Område: Folkeskolen m.m, Sundhedsudgifter m.m Funktion: 03.22.04, 04.62.85, 04.62.89 Baggrund: I 2016 ses et mindreforbrug på tandpleje, sundhedspleje og PPR. Tandpleje: Mindreforbrug kan henføres til salg af overskydende udstyr i forbindelse med sammenlægning af 5 klinikker til 1klinik. Sundhedspleje: Mindreforbruget skyldes vakant stilling grundet rekrutteringsvanskeligheder. Der var budget til en deltidsstilling men ingen kvalificerede ansøgere. PPR: Mindreforbrug på baggrund af usikkerhed i forhold til en teknisk omplacering af budgetmidler. PPR udviste stor tilbageholdenhed pga. usikkerheden om hvorvidt de fik de pågældende budgetmidler. Forslag: Det foreslås at Tandplejen, Sundhedsplejen og PPR reduceres med i alt 750.000 kr. som følge af mindreforbrug i 2016. Udgift -750-750 -750-750 Nettovirkning -750-750 -750-750 Ovenstående beskrevne mindreforbrug kan henføres til forhold der var gældende i 2016. En besparelse i 2018 og frem vil være en besparelse af den samlede ramme og medføre en forringelse af serviceniveauet. Vedtagelsen af forslaget afhænger ikke af andre forslag.

Lb. Nr. EKU-E-01 Drift af bibliotekssystem Udvalg: Erhvervs- og Kulturudvalget/ Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Område: Folkebiblioteker Funktion: 03.32.50 I 2016 indførte biblioteket et nyt bibliotekssystem, FBS/Cicero. Den nye it-løsning omhandler skole- og folkebibliotekernes administration af lånere og materialer til udlån. Indførelse af det nye system medfører en mindre udgift til system vedligeholdelse. Der blev til budget 2017 indarbejdet en besparelse på 150.000 kr. fra 2019 og i årene frem. Der ses nu en mulighed for en tidligere indfasning af den mindre udgift allerede fra 2018. Udgift -100 Nettovirkning -100

Lb. Nr. EKU-E-01 Drift af bibliotekssystem Udvalg: Erhvervs- og Kulturudvalget/ Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Område: Folkebiblioteker Funktion: 03.32.50 I 2016 indførte biblioteket et nyt bibliotekssystem, FBS/Cicero. Den nye it-løsning omhandler skole- og folkebibliotekernes administration af lånere og materialer til udlån. Indførelse af det nye system medfører en mindre udgift til system vedligeholdelse. Der blev til budget 2017 indarbejdet en besparelse på 150.000 kr. fra 2019 og i årene frem. Der ses nu en mulighed for en tidligere indfasning af den mindre udgift allerede fra 2018. Udgift -100 Nettovirkning -100

Lb. Nr. EKU-E-2 Tilpasning af budgetramme til turisme Udvalg: Erhvervs- og Kulturudvalget, CKFB Område: Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Funktion: 06.48.62 Der har de seneste år været et mindreforbrug på budgettet til turisme under EKU. Budgettet foreslås derfor tilpasset med 100.000. Udgift -100-100 -100-100 Nettovirkning -100-100 -100-100 Ingen konsekvenser. Der er ingen særlige forudsætninger.

Lb. Nr. EKU-E-3 Tilpasning af budgetramme Erhvervs- og Kulturudvalget Udvalg: Erhvervs- og Kulturudvalget Område: Fritidsfaciliteter, Bibliotek, Kulturel virksomhed og Folkeoplysningsområdet Funktion: 00.32.35, 03.32.50, 03.35.64 og 03.38.70 På baggrund af regnskabsresultatet for 2016, kan der forventes lignende mindre forbrug til budget 2018. I 2016 var der mindre forbrug på områderne for fritidsfaciliteter, bibliotek, kulturel virksomhed og folkeoplysning. Den endelige fordeling af besparelsen på 500.000 kr. vil ske på baggrund af regnskabsresultatet for 2017. Udgift -500-500 -500-500 Nettovirkning -500-500 -500-500 Er der konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg / områder? Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget? Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttes eller ikke må blive besluttet?

Lb. Nr. ØK-E-1 Arbejdspladsvurdering, trivsels- og ledelsesevaluering Udvalg: Økonomiudvalget Område: Center for HR, Økonomi & IT Funktion: 06.45.51 Vi gennemfører arbejdspladsvurdering, trivsels- og ledelsesevaluering hvert andet år. I 2016 anvendte vi Eanalyzer til at gennemføre den samlede undersøgelse. Undersøgelsen har i alt kostet ca. 269.000 kr. Vi har licens til Eanalyzer, hvorfor det er muligt, selvstændigt og uden meromkostning, at gennemføre arbejdspladsvurdering, trivsels- og ledelsesevaluering i 2018. Der ligger derfor et effektiviseringspotentiale på 269.000 kr. Hvorfor driftsbudgettet i HR & Løn Afdelingen med fordel kan nedjusteres årligt med ca. 100.000 kr. idet udgiften falder hver andet år. Udgift -100-100 -100-100 0 0 0 0 Nettovirkning -100-100 -100-100 Der er brug for at afsætte tid i HR & Løn afdelingen til at lære at vende samt udarbejde en spørgeramme samt tilhørende rapporter i Eanalyzer. Vi skal selv udvikle en spørgeramme med tilhørende rapporter uden bistand fra Eanalyzer.

Lb. Nr. ØK-E-2 Politisk & Juridisk sekretariat - budgettilpasning Udvalg: Økonomiudvalget Område: 06. Fællesudgifter og administration Politisk & Juridisk sekretariat Funktion: 06.42.41. Kommunalbestyrelsesmedlemmer 06.42.42. Kommissioner, råd og nævn 06.45.51. Sekretariat og forvaltninger Budgettilpasning på 200.000 kr. ligeligt fordelt på ovennævnte funktioner. Udgift -200-200 -200-200 Nettovirkning -200-200 -200-200 Er der konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg / områder? Nej. Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget? Nej. Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttes eller ikke må blive besluttet? Nej.

Lb. Nr. ØK-E-3 Tilpasning af budgetramme under direktionen Udvalg: Økonomiudvalget Område: Direktionen Funktion: 06.45.51 I forbindelse med afgang af direktører og chefer af direktører er lønkronerne blevet placeret under direktionens budget med et årligt mindreforbrug til følge. Det foreslås derfor at reducere budgettet med 500.000 kr. Udgift -500-500 -500-500 Nettovirkning -500-500 -500-500 Ingen konsekvenser. Der er ingen særlige forudsætninger.

Lb. Nr. ØK-E-4 Tilpasning af budgetrammme for annoncering Udvalg: Økonomiudvalget Område: Direktionssekretariatet Funktion: 06.45.51 De seneste år har der været et mindreforbrug på kommunens annoncekonto, og det foreslås derfor at reducere budgettet med 200.000 kr. Udgift -200-200 -200-200 Nettovirkning -200-200 -200-200 Der vil ikke være mulighed for at lave annoncering i større stil ud over de ugentlige annoncer i lokalaviserne. Der er ingen særlige forudsætninger.

Lb. Nr. ØK-E-5 Opsige tillægsaftale med Business Faxe Udvalg: Økonomiudvalget Område: Direktionssekretariatet Funktion: 06.48.67 Ved indgåelse af budgetaftalen for 2016-2019 vedtog byrådet at lægge en række opgaver ud til Business Faxe Copenhagen. Opgaverne falder inden for erhvervsserviceopgaver, som kommunerne ikke er lovmæssigt forpligtet til at løse. Det foreslås at lade opgaverne med undtagelse af markedsføring af erhvervsgrunde - bortfalde og på den vis lade 1.500.000 kr indgå som effektivisering og anvende 700.000 kr årligt på markedsføring af erhvervsarealer, som herefter forestås af Faxe Kommune. Udgift -2.200-2.200-2.200-2.200 Nettovirkning -1.500-1.500-1.500-1.500 Erhvervsserviceopgave af forskellig art vil bortfalde, men Business Faxe Copenhagen vil fortsat løse de erhvervsservice opgaver, de er kontraktligt forpligtet til. Der er ingen særlige forudsætninger.

Lb. Nr.ØK-E-6 Tilpasning som følge af resultat i regnskab 2016. Udvalg: Økonomiudvalget Område: Center for Sundhed & Pleje, Centerstab og Visitation Pleje. Funktion: 06.45.57 I budgetprocessen til budget 2018, er der for Center for Sundhed & Pleje i nogen grad skelet til regnskabsresultatet for 2016. Centerstab og visitation Pleje, havde et mindre forbrug. Mindre forbruget er forklaret i bemærkningerne for regnskab 2016. På baggrund af dette mindre forbrug, foreslås en tilpasning på 0,5 mio.kr. på områdets ramme fra 2018. Tilpasningen effektueres ved opsigelse af en visitator i visitationen Pleje. Udgift -500-500 -500-500 Nettovirkning -500-500 -500-500 Konsekvensen kan blive, øget ventetid på visitering af ydelser til borgere, samt mindre aktivitet ude på sygehusene, hvor visitationen er repræsenteret i forbindelse med udskrivning af borgere.

EFFEKTIVISERING Lb. Nr. ØK-E-7 i administrationen Udvalg: Økonomiudvalget / Center for Plan & Miljø Område: Administrationen Funktion: 06.45.51 Forslaget indebærer at centrets lønudgifter reduceres på administrationsområdet. På nuværende tidspunkt består centrets sekretariat af 2 medarbejdere. Dette forslag indebærer at centret vil skulle omorganisere og uddelegere; hjemmeside ajourføring, betaling af regninger, visse ajourføringer af BBR, samt deltagelse i tværopgaver såsom fornyelse af kommunens hjemmeside. Endvidere vil forslaget indebære en forringelse/nedlægning af daglig service i centret. Udgift -450-450 -450-450 0 0 0 0 Nettovirkning -450-450 -450-450 Er endnu ikke helt afklaret

Lb. Nr. ØK-E-8 Budgettilpasning lægeerklæringer Udvalg: Økonomiudvalget, Center for Familie, Social & Beskæftigelse Område: Sekretariat og forvaltninger Funktion: 06.45.51 Der blev i 2016 afsat ekstra midler til rekvirering af lægeerklæringer på arbejdsmarkedsområdet. Behovet er nu opgjort, og der kan tilbageføres 400.000 kr. som en teknisk korrektion. Udgift -400-400 -400-400 Nettovirkning -400-400 -400-400 Er der konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg / områder? Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget? Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttes eller ikke må blive besluttet?

EFFEKTIVISERING Lb. Nr. ØK-E-9 Tilpasning af budgetrammen Udvalg: Økonomiudvalget Område: Center for HR, Økonomi & IT Funktion: Med dette forslag foreslås det, at budgetrammen for 2018 reguleres ned med 350.000 kr. jf. regnskabsresultatet for 2016. Når budgettet er vedtaget tages der stilling til hvordan selve udmøntningen sker. Udgift -350-350 -350-350 0 0 0 0 Nettovirkning -350-350 -350-350 Den samlede besparelse er 350.000 kr. årlig Forslaget betyder, at budgetterne for de tre afdelinger tilpasses. Forslaget vil få en effektuering så betids, at besparelsen får effekt fra og med 2018.

EFFEKTIVISERING Lb. Nr. ØK-E-10 Reducere print- og scan udgifter Udvalg: Økonomiudvalget Område: Center for HR, Økonomi & IT/ IT & Digitalisering Funktion: 06.45 Med dette forslag sker der en tilpasning i antallet af printere og en yderligere minimering af udgiften til print og scan. Ved samlingen af Faxe Kommunes administrative enheder på færre lokationer i forbindelse med Ejendomsstrategien reduceredes udgiften til print og scan med færre maskiner. Udgift -350-350 -350-350 0 0 0 0 Nettovirkning -350-350 -350-350 Den samlede effektiviseringsgevinst er 350.000 kr. årlig De ansatte benytter fortrolig print, og der bliver lidt længere til nærmeste printe/scanner.

EFFEKTIVISERING Lb. Nr. ØK-E-11 af IT-udgifter til kommunalt samarbejde Udvalg: Økonomiudvalget Område: Center for HR, Økonomi & IT/ IT & Digitalisering Funktion: 06.45 De seneste to år er samarbejdet omkring IT drift med Vordingborg kommune udviklet til at omfatte gensidig opbevaring af back-up funktioner, kursusafvikling, support og etablering af et alternativt driftsmiljø for Faxe kommunes IT fysisk placeret i Vordingborg kommunes Datacenter. Planen er at lade samarbejdet udvikle sig til at omfatte andre fælles IT-områder. Med dette forslag vil der blive lagt mindre vægt på at udvikle nye samarbejdsområder og i stedet vil de eksisterende samarbejder blive optimeret og effektiviseret. Udgift -250-250 -250-250 0 0 0 0 Nettovirkning -250-250 -250-250 Den samlede besparelse er 250.000 kr. Fremtidige udviklingsinitiativer på IT og digitaliseringsområdet koncentreres mere omkring kommunens eget datacenter i Haslev.

EFFEKTIVISERING Lb. Nr. ØK-E-12 Planlagte udskiftninger af IT systemer undlades og eksisterende løsninger optimeres. Udvalg: Økonomiudvalget Område: Center for HR, Økonomi & IT/ IT & Digitalisering Funktion: 06.45 Med dette forslag undlades udskiftning af eksisterende IT-systemer. Kommunens telefonsystem fastholdes som telefoniløsning og der effektiviseres ved at bygges systemet ud med meget billige open source elementer. Ligeledes fortsætter brugen af kommunens styringssystem af mobiltelefoner og tablets. 2018 2019 2020 2012 Udgift -450-450 -450-450 0 0 0 Nettovirkning -450-450 -450-450 Den samlede årlige besparelse er 450.000 kr. Gennemføres forslaget fortsættes med de to nuværende IT-system og med de ulemper dette har.

Lb. Nr. SSU-E - 1 Tilpasning af budgetramme efter regnskab 2016 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget/Center for Sundhed & Pleje Område: Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Funktion: 05.32.32 I budgetprocessen til budget 2018, er der for Center for Sundhed & Pleje skelet til regnskabsresultatet for 2016. Center for Sundhed & Pleje havde på flere områder et mindre forbrug. Mindre forbruget er årsagsforklaret i bemærkningerne for regnskab 2016. På baggrund af resultatet i 2016 foreslås en tilpasning på 3,0 mio.kr. på Center for Sundhed & Plejes ramme. Tilpasningen forventes i 2018 udmøntet på områder under chef, samt på sosuelevområdet, hvor der i 2016 har været et mindre forbrug. Størrelsen på optaget af sosu-elever er fastsat i KKR. i 2016 var optaget lavt på grund af væsentlig færre ansøgninger til elevstillingerne. Der arbejdes intensivt på, at få optaget det antal elever, som Faxe Kommune er dimensioneret til. Tendensen de sidste par år har været, at der er et mindre forbrug på elevområdet. Udgift -3.000-3.000-3.000-3.000 Nettovirkning -3.000-3.000-3.000-3.000 Såfremt forslaget vedtages, kan det få konsekvens for Centerets samlede ramme til almindeligt drift.

Lb. Nr. SSU-E-2 Reduktion, udvikling, tiltag og forebyggelse Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget, Center for Familie, Social & Beskæftigelse Område: Botilbud Funktion: 05.38.50 På Voksen/Handicapområdet afsættes der årligt et beløb til udvikling, tiltag og forebyggelse, såvel centralt som decentralt. Dette beløb reduceres med 200.000 kr. Udgift -200-200 -200-200 Nettovirkning -200-200 -200-200 Er der konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg / områder? Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget? Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttes eller ikke må blive besluttet?

Lb. Nr. SSU-E-3 Ny aftale med VISP Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget, Center for Familie, Social & Beskæftigelse Område: Specialpædagogisk bistand til voksne Funktion: 03.22.17 Faxe Kommune har en fælleskommunal aftale med Videncenter for special pædagogik (VISP). Aftalen har i 2017 været til forhandling for 2018 og årene frem. Forhandlings resultatet skal politisk godkendes, men der skønnes et mindreforbrug som angivet nedenfor. Udgift -80-160 -240-320 Nettovirkning -80-160 -240-320 Er der konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg / områder? Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget? Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttes eller ikke må blive besluttet?

Lb. Nr. SSU-E-4 Reducere Handicaprådets budget til mærkningsordning Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget, Center for Familie, Social & Beskæftigelse Område: Botilbud Funktion: 05.38.50 Ved budgetlægning for 2015 blev der afsat midler til Handicaprådet til etablering/udbygning af mærkningsordning. Dette budget foreslås reduceret med 50.000 kr. således at der resterer 15.000,- kr. årligt til vedligeholdelse af eksisterende mærkninger. Udgift -50-50 -50-50 Nettovirkning -50-50 -50-50 Er der konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg / områder? Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget? Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttes eller ikke må blive besluttet?

Lb. Nr. BESK-E-1 Danskuddannelse Udvalg: Beskæftigelsesudvalget, Center for Familie, Social & Beskæftigelse Område: Integration Funktion: 05.48.60 Danskuddannelsen på integrationsområdet er netop nu i udbud og har gennemgået et meget dybdegående arbejde. Der skønnes en besparelse på 1,0 mio. kr. årligt fra 2018. Den endelige besparelse afhænger af udbudsresultatet. Udgift -1.000-1.000-1.000-1.000 Nettovirkning -1.000-1.000-1.000-1.000 Er der konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg / områder? Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget? Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttes eller ikke må blive besluttet?

Lb. Nr. BESK-E-2 Rammetilpasning beskæftigelsesområdet Udvalg: Beskæftigelsesudvalget, Center for Familie, Social & Beskæftigelse Område: Center for Familie, Social & Beskæftigelse Funktion: Alle Med henvisning til regnskabsresultat for 2016 mindreforbrug på ca. 22,0 mio. kr. foreslås der en rammetilpasning af budget 2018 og overslagsårene. Udgift -13.000-13.000-13.000-13.000 Nettovirkning -13.000-13000 -13.000-13.000 Er der konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg / områder? Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget? Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttes eller ikke må blive besluttet?