INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4



Relaterede dokumenter
Momsvejledning. ectrl Light

ectrl-vejledning ectrl Momsvejledning

Handler du med udlandet?

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Systemopsætning Finans

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder:

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Opsætning på kreditor

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi.

Kladde Plus Ekstra Felter i Kladde Plus Gentag modkonto Konteringsvejledning Konto Tekst Privat...

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

Quick guide Finans bogføring

Rente og rykker i ectrl

Professionel håndtering af klinikregnskab

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

Moms på udlæg Brugervejledning

ectrl Skabelonkonvertering

Bogføringsgrupper. Indholdsfortegnelse: August 2006 version 1.0

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

Årsafslutning i ectrl

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål.

Vejledning og kommentarer til opdatering

FIK-koder på fakturaer

Datatransport Import & Eksport af data Generelt Import/eksport Felter i Import og Eksport... 5

EDI indkøb med parkering

Kom godt i gang med Easybooks

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) Indhold

Oplysninger om dine leverandører findes under Kreditor/Leverandører.

Lageroptælling i ectrl

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Erhvervsøkonomi niveau C

e-conomic integration

Momsinstruks Version.:

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Udgiftsfordeling i NS

al dente vejledning Bogføring af sygesikringsafregning

Oprettelse af anlæg Oprettelse af Hoved- og underanlæg Bogføring via Anlægskladde Bogføring via Anlægskassekladde...

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

e-conomic integration

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012

CapLegal Bogholderi BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

ectrl Fritekstfaktura

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen Eksternkonto Effekt Primo MomsABC Årskode Prv KontoNavn2...

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

Bank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti

Håndtering af webtilmeldinger i Supernova

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE

Udbetaling via finanskladde

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Digital Bogføring i Stackss (demo) Brugervejledning, Stackss

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten

Opgave 24.1b: Økonomistyring i Guldhjertet AXAPTAopgave SYSL6

Bemærk! Det er ministerområdernes ansvar at registreringen foretages korrekt, herunder at det sker på de korrekte konti..

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

Mamut Stellar Banking

Salg direkte fra leverandør til kunde

Erhvervsøkonomi niveau C

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen

Køb og salg uden momsberegning

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1242 Bilagsregistrering

ASPECT4 Økonomistyring Følgende er rettet i opdatering (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Indholdsfortegnelse Lagermodulet

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Side 1 af 20 Spørgsmål og svar til anlægsmodulet

Opsætning I DSM opsætningen er der to nye felter Samlefakturanumre og Samlekreditnotanumre :

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation Faste menuer... 4

Programopdatering version DSM 01.66

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Erhvervsøkonomi niveau D

Nyheder til version

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0

Periodisering af indtægter og udgifter. Periodisering af indtægter og udgifter

Systemopsætning Faktura

Vejledning til Kreditormodulet

Sådan kommer du i gang med at modtage faktura direkte i indkøbsmodulet fra følgende leverandører:

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Transkript:

Side 1 af 24

Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES MOMS ELLER AFGIFTSBELØBET...11 MOMSOPSÆTNING KONTOPLAN...11 MOMSOPSÆTNING PÅ DEBITORER...14 MOMSOPSÆTNING PÅ KREDITORER...15 MOMS PÅ ORDRE OG INDKØB...16 MOMS I KASSEKLADDEN...17 Moms på kassekladdeudskrift...18 Momsproblemer i finanskladden:...18 Der beregnes ikke moms, selv om posteringskontoen er sat op til moms!...18 ectrl melder fejl, når jeg bogfører på en afgifts- eller momskonto!...19 Momsretningen fra finanskontoen virker ikke!...20 Der trækkes moms af debitorindbetaling!...21 MOMSAFSTEMNING...21 AFREGNING AF MOMS...23 Side 2 af 24

Indledning Denne vejledning forholder sig udelukkende til, hvordan momsen skal behandles teknisk i ectrl. Under hvilke omstændigheder, af hvad og med hvilke værdi, der skal beregnes moms, henvises til din revisor eller SKAT (se eventuelt www.skat.dk). De i vejledningen anførte værdier er kun eksempler gældende på tidspunktet for oprettelsen af denne vejledning. Som regnskabsadministrator eller superbruger bør man sætte sig ind i hele indholdet af denne vejledning. Som daglig bogholder bør man som minimum læse punkterne omkring moms på: kontoplan, debitorer, kreditorer, ordre/indkøb, finanskladde og momsafregning. Side 3 af 24

Opsætning af moms I ectrl kaldes både afgifter og moms for momskoder. Der er mulighed for både at beregne Almindelig moms Emballageafgift El og andre afgifter Denne vejledning beskriver udelukkende opsætning af de mest almindelige momskoder. Ved opsætning af eksempelvis emballage-, spiritus- og andre afgifter henvises til en ectrl-konsulent. Nedenfor beskrives, hvorledes de forskellige kartoteker hænger sammen: Kartoteker BESKRIVELSE (SAMMENHÆNGE) Momsmyndigheder Hvortil moms og afgifter skal afregnes. Afregningsperioder Afregningsperioderne, fx månedsvis, kvartalsvis eller årligt Afregningsperioderne tildeles en momsmyndighed. Finanskonteringsgrupper Angivelse af hvorledes moms og/eller afgift skal konteres. Finanskonteringsgrupper tildeles finanskontonumre. Momskoder Her oprettes de forskellige moms og afgiftstyper, fx 25% moms eller repræsentationsmoms. Momskoderne tildeles Værdier (fx 25%) Momsberegningsgrundlag Minimums-/maksimumsgrundlag Afregningsperiode Finanskonteringsgruppe Momsgrupper Momsgrupper tilknyttes debitorer, kreditorer og finanskonti. Fx hvis der er forskel på 2 debitorers beregning af moms, skal der også oprettes 2 momsgrupper. Side 4 af 24

Momsgrupper tildeles: Momskoder (1 eller flere) Importmomsangivelse Varemomsgrupper Varemomsgrupper tilknyttes varerne (i lagermodulet). Momskoder Momskoder er afgørende for, hvorledes momsen beregnes, bogføres, indberettes og indbetales. Der kan oprettes lige så mange momskoder, som firmaet skal bruge, altså lige så mange forskellige beregningsmuligheder, som firmaet benytter sig af. Fx den almindelige 25% moms, repræsentationsmoms (hvor det kun er en procentdel, der beregnes moms af) samt øvrige afgifter. Momskoderne oprettes med momskode (eksempelvis dk ), Navn (betegnelse af momskoden), Afregningsperiode (eksempelvis månedsafregning se side 9), Finanskontering (se side 9) og Grundlag (vil normalt være Procent af nettobeløb ). På fanebladet Generelt kan der angives en udskriftskode. Denne kode efter linjebeløbet i forbindelse med udskrivning af fakturaer. eksempelvis 25% - kan vises Ifølge lovgivningen skal den benyttede momsprocent altid fremgå af fakturaer. Side 5 af 24

På knappen Værdier opsættes, hvad der skal beregnes i moms. I kolonnen Værdi indtastes eksempelvis 25,00, hvis det er den aktuelle danske moms, der skal beregnes. På repræsentationsmoms er de første 75% af beløbet ikke momsberettiget. Det oprettes på følgende måde: Den mest nøjagtige måde at oprette det på er, at kolonnen Procent uden udfyldes med 75,00 og Værdi med 25,00. I finanskladden vil momsbeløbet på linjen dog optræde, som om der bliver afløftet 25% af hele beløbet, men i praksis tilbageføres 75% af momsbeløbet igen. Under: AccountPlus / Opsætning / Parametre fanebladet "Generelle parametre" findes parameteret: Beregn moms ved markering i dette felt vises: repræsentationsmoms, halv moms på medarbejdertelefon og lignende korrekt i kladden. Parameteret har virkning i både finanskladden under økonomi og Auditplus+. Bemærk: På kladder, der er bogført, slår parameteret ikke igennem beløbet vises kun korrekt i "åbne kladder". Momsgruppe Moms i ectrl beregnes på grundlaget af momskoderne tilknyttet en momsgruppe og momskoderne tilknyttet en varemomsgruppe. For at der skal være mulighed for, at en moms eller anden afgift beregnes, skal såvel en momsgruppe og en varemomsgruppe være repræsenteret. Hvordan den endelig moms eller afgift beregnes, henvises til side 11. En momsgruppe tilknyttes konti i kontoplanen, debitorer og kreditorer. Side 6 af 24

Under momsgrupper oprettes nedenstående typer: På eksempelvis momsgruppen for dansk moms tilknyttes på opsætningsfanebladet følgende momskoder: (Fordi der tilføjes ovenstående 3 momskoder til momsgruppen dansk moms er det ikke ensbetydende med, at der beregnes 25,00+11,11+5,26 i moms hvordan det beregnes henvises til senere beskrivelse). I tilfælde at EU-moms eller importmoms sættes momsgruppen op på opsætningsfanebladet som i nedenstående tilfælde: På den danske momskode sættes markering i feltet I. (hvis feltet trækkes ud, vises feltnavnet Import ). Ved denne markering beregnes et procentbeløb (på nuværende tidspunkt 25%) af det anførte beløb, som bogføres på Konto for importmoms og modposteres på Modkonto for importmoms. Side 7 af 24

Varemomsgrupper Varemomsgrupper tilknyttes varer og finanskonti. Varegruppen for dansk moms kan eksempelvis hedde dk, vare eller moms. Denne varemomsgruppe skal på opsætningsfanebladet have tilknyttet den danske momskode. Varemomsgruppen mtlf eller halv moms skal have tilknyttet den tilsvarende momskode for dette. Varemomsgruppen rep tilknyttes momskoden for repræsentation. Varemomsgruppen ingen har ingen momskoder tilknyttet på opsætningsfanebladet. Finanskonteringsgruppe Finanskonteringsgrupper tilknyttes de enkelte momskoder og fortæller, hvordan momskoden skal konteres: Konto for udgående afgift, Konto for indgående afgift, Konto for importmoms, Modkonto for importmoms og Afregningskonto. Der kan oprettes flere forskellige konteringsgrupper eksempelvis kontering for dansk moms, en anden for elafgift og tredje for batteriafgift. Side 8 af 24

Momsafregningsperioder Under momsafregningsperioder opsættes, hvor tit der afregnes moms og afgifter. Momsafregningsperioden tilknyttes den enkelte momskode det er muligt at have flere momsafregningsperioder, hvis momskoderne afregnes med forskellige intervaller. På oversigtfanebladet oprettes en sigende id for afregningsperioden eksempelvis ma for månedsafregning. Momsmyndigheden tilknyttes ligeledes momsafregningsperioden på oversigtsfanebladet (se det efterfølgende afsnit omkring momsmyndighed). På opsætningsfanebladet opsættes under sektionen Periode, hvor tit der skal afregnes eksempelvis Periodeinterval = Måneder og Antal enheder = 1 for månedsafregning. Hvis der afregnes kvartalsvis, sættes Antal enheder i stedet til 3. Side 9 af 24

På fanebladet Perioder opsættes den første periode manuelt ved at indtaste en Fra dato og en Til dato. Efterfølgende oprettes nye perioder ved at aktivere knappen Ny periode der kan oprettes lige så mange perioder frem i tiden, som man har lyst til. Side 10 af 24

Momsmyndighed Den myndighed, som der er henvist til på momsafregningsperioder, oprettes under Momsmyndighed. Der oprettes navn og adresse på momsmyndigheden. Såfremt kreditorkonto udfyldes med reference til en kreditor, overføres et skyldigt eller tilgodehavende momsbeløb til den anførte kreditor i forbindelse med kørslen momsafregning (se afsnittet Afregning af moms i det efterfølgende afsnit). Hvis kreditoroplysningen ikke er udfyldt, overføres momsafregningsbeløbene til momsafregningskontoen. Sådan beregnes moms eller afgiftsbeløbet Moms eller afgiftsbeløbet afregnes på grundlag af momsgruppen og varemomsgruppen. En finanskonto har tilknyttet momsgruppen dk og varemomsgruppen dk. Momsbeløbet afregnes på grundlag af de momskoder, der er fælles for momsgruppen og varemomsgruppen: Momsgruppe dk Momskoder Varemomsgruppe dk Momskoder dk mtlf rep dk I ovenstående tilfælde er momskoden dk fælles, hvorfor der beregnes dansk moms. Havde varemomsgruppen i stedet været rep, havde momskoden rep været fælles og derved medført beregning af repræsentationsmoms. Beregning af moms på en faktura beregnes på samme måde på grundlag af momsgruppen på debitoren og varemomsgruppen på de enkelte varer. Momsopsætning kontoplan Momsopsætning på kontoplanen bruges som et forslag ved oprettelse af poster i posteringskladden. Side 11 af 24

Hvis en konto skal afløfte moms, udfyldes feltet Momsgruppe med koden for dansk moms. Hvis der ikke skal beregnes moms, efterlades feltet blankt eller med koden for ingen moms. Feltet Varemomsgruppe udfyldes med koden med samme værdi som i feltet momsgruppe. Feltet kan efterlades blankt værdien for varemomsgruppe på en kladdepost vil så i stedet blive standardværdien fra økonomiparametre (se efterfølgende). Hvis det er en konto, der ikke skal beregnes moms på, er det vigtigt, at varemomsgruppen ingen tilknyttes kontoen. Feltet Momsretning styrer, hvordan momsen skal føres. Feltet kan have tre værdier Blank, Salg eller Køb. Hvis værdien Salg vælges, vil momsbeløbet blive bogført på kontoen for udgående afgift. Hvis værdien Køb er valgt, bliver momsbeløbet bogført på kontoen for indgående afgift. Hvis blankt vælges, er det fortegnet på momsbeløbet, der bestemmer et positivt beløb bogføres på konto for indgående afgift et negativt beløb på konto for udgående afgift. Der er tilfælde, hvor momsretningen fra kontoen overstyres det kan opstå i forbindelse med bilag, hvor en debitor eller kreditor indgår som én af posterne på bilaget. En nærmere beskrivelse af dette og hvordan det kan styres, findes under Moms i finanskladden side 18. Feltet Momsfri skal ikke benyttes. I stedet indsættes værdien for ingen moms i felterne Momsgruppe og Varemomsgruppe. Som beskrevet under varemomsgruppe, kan feltet efterlades blankt. I de tilfælde vil værdien fra opsætningen under Økonomiparametre faneblad Moms i feltet Varemomsgruppe blive anvendt i forbindelse med posteringer i finanskladden. Det er derfor vigtigt, at varemomskoden for ingen moms indsættes på alle konti uden moms, hvis standardvaremomsgruppen under økonomiparametre er varemomsgruppen for dansk moms. Side 12 af 24

På alle konti, der benyttes ved afregning af moms og afgifter (indgående, udgående, EU-moms, elafgift m.fl.) skal have værdien Moms i feltet Kontering. Hvis kontoen ikke har værdien moms, kan den ikke opsættes i momskonteringen. Hvilke specielle forhold, der gør sig gældende med disse konti i forbindelse med direkte bogføring på disse, beskrives under Moms i finanskladden. Side 13 af 24

Momsopsætning på debitorer Momsgruppen på debitorer er med til at styre, om der skal beregnes moms i forbindelse med fakturering. Danske debitorer skal normalt have momsgruppen for dansk moms tilknyttet i feltet Momsgruppe. Efterlades feltet blank, beregnes der ingen moms på fakturaen uanset varemomsgruppen på de enkelte varer. Bemærk: På debitorer fra andre EU-lande skal momsgruppe for EU-moms ikke benyttes. Momsgruppen for EU-moms må kun tilknyttes på kreditorer. Hvis kunden er fra et EU-land, skal kundens momsnummer angives i feltet Momsnummer. Der kan ikke skrives direkte i feltet, men momsnummeret kan oprettes ved at højreklikke midt i feltet og derefter vælge punktet Gå til hovedtabel i listen, der åbnes. Bemærk: Momsnummeret udskrives, som krævet i forbindelse med fakturaer til kunder i EU-lande, på fakturaen. Som leverandør til en EU-kunde har man selv pligt at undersøge rigtigheden af det opgivne momsnummer. Momsnummeret skal i Danmark tjekkes hos SKAT (evt. på hjemmesiden www.skat.dk). Hvis EU-kunden ikke har et momsnummer eller det ikke er korrekt har leverandøren pligt til at beregne dansk moms på fakturaen. Når vinduet med momsnumre åbnes, oprettes kundens momsnummer i skærmbilledet. Bemærk, at landekode i forbindelse med momsnummeret ikke skrives i feltet Momsnummer, men i feltet Land. Side 14 af 24

Efterfølgende tilknyttes momsnummeret kunden ved at vælge det fra listen. Procedure i forbindelse med listeangivelse til SKAT i ectrl bliver ikke gennemgået i denne vejledning. Momsopsætning på kreditorer Momsgruppen på kreditorer er med til at styre, om der skal beregnes moms i forbindelse med fakturering af indkøb og finansposteringer med kreditor som modpostering. Danske kreditorer skal normalt have momsgruppen for dansk moms tilknyttet i feltet Momsgruppe. Efterlades feltet blank, beregnes der ingen moms på fakturaen uanset varemomsgruppen på de enkelte varer. Side 15 af 24

EU-kreditorer udfyldes momsgruppefeltet normalt med værdien for EU-moms. Ved EU-moms beregnes der ved de nuværende momssatser 25% EU-moms af det anførte beløb. Beløbet føres frem på konto for EUmoms og modposteres på modkonto for EU-moms. Netto giver det et momstilsvar på 0 dvs. EU-moms bruges udelukkende til oplysningsformål over for SKAT. Bemærk: Momskode skal altid være udfyldt på kreditor. Moms på ordre og indkøb Momsgruppen på en ordre hentes fra den udvalgte debitor på samme måde hentes momsgruppen på et indkøb fra den valgte kreditor. Momsgruppen kan findes i ordre- eller indkøbshovedet på fanebladet Opsætning. Når en ordre- eller indkøbslinje oprettes, hentes varemomsgruppen fra den valgte vare og momsgruppen fra ordrehovedet. Side 16 af 24

På de enkelte ordre- eller indkøbslinjer kan varemomsgruppe og momsgruppe for de enkelte linjer findes på opsætningsfanebladet. Bemærk: Hvis momsgruppen på ordre- eller indkøbshovedet ændres efter, der er oprettet varelinjer, bliver den ændrede momsgruppe ikke automatisk ændret på ordre- eller indkøbslinjerne - det skal foretages manuelt. Moms i kassekladden Beskrivelse af håndtering i kassekladden er foretaget på grundlag af AccountPlus-kassekladden, som i hovedmenuen er placeret under AccountPlus-fanebladet. AccountPlus-kladden er den almindelige ectrl finanskladde udbygget med en række ekstra faciliteter. AccountPlus-kladden kan benyttes uden ekstra omkostninger i ectrl. Side 17 af 24

Når et bilag oprettes i kladden, hentes momsgruppe og varemomsgruppe fra den valgte finanskonto valget kan efterfølgende ændres nederst i skærmbilledet. Hvis kombinationen af varemomsgruppe og momsgruppe medfører moms, vises momsbeløbet på linjen i kolonnen Momsbeløb beløbet vises desuden i et felt nederst i skærmbilledet. Bemærk: Hvis modkonteringen oprettes på samme linje, vises momsgruppe og varemomsgruppe for modkontoen ikke. Moms på kassekladdeudskrift Momsbeløb på kassekladde kan kun udskrives i kassekladden under AccountPlus. I forhold til standard kassekladden er der tilføjet: momsbeløb, varemomsgruppe og momsgruppe. Momsproblemer i finanskladden: Der beregnes ikke moms, selv om posteringskontoen er sat op til moms! Når én af posterne på et bilag er en kreditor, er det vigtigt, at feltet Faktura udfyldes med fakturanummeret fra kreditoens faktura. Side 18 af 24

Hvis feltet faktura ikke er udfyldt, opfatter ectrl-posteringen som en betaling eller ompostering på kreditoren, hvorfor der ikke beregnes moms. Feltet Faktura kan ligeledes findes på fanebladet Faktura. ectrl melder fejl, når jeg bogfører på en afgifts- eller momskonto! Når der bogføres på en konto med værdien moms i feltet kontering (se nedenstående), skal feltet momskode udfyldes på den aktuelle post med momskoden. Feltet findes på fanebladet Generelt i kladden. Side 19 af 24

Når momskode udfyldes med en momskode, sættes hele beløbet som et momsbeløb. Det er herefter muligt at bogføre kladden. Momsretningen fra finanskontoen virker ikke! Hvis en kreditor- eller debitorpost er en af posterne på et bilag, vil disse og ikke momsretningen fra kontoplanen styre momsretningen på alle posterne. Hvis en af posterne i et bilag er en kreditorpost, vil momsretningen på alle posterne blive køb (indgående moms) uanset momsretningen på finanskontoen. Hvis en debitorpost benyttes, vil momsretningen blive salg (udgående moms). Hvis momsretningen fra kontoplanen ønskes benyttet, skal feltet momsretning på fanebladet Generelt afkrydses. Momsretningen fra finanskontoen vil herved blive anvendt på den aktuelle post i stedet for momsretningen fra kreditor- eller debitorposten. Side 20 af 24

Der trækkes moms af debitorindbetaling! Som beskrevet på side 20, så er det debitoren eller kreditoren, der momsgruppemæssigt styrer momsen på alle posterne på et bilag. Tilfældet med momstræk på indbetaling fra debitor kan opleves, hvis den benyttede finanskonto for bank ikke har varemomsgruppen ingen. En anden løsning er at benytte modkonteringstypen bank og den aktuelle bank under modkonto. Bemærk: Husk at sætte varemomsgruppen ingen på alle konti uden moms i kontoplanen. Momsafstemning Til hjælp for momsafstemning har IT Solutions lavet en rapport ved navnet Momssandsynlighed. Grundprincippet i rapporten er, at de enkelte finanskonti tjekkes for momsopsætningen. Hvis en konto er sat op til at afregne dansk moms, skal eksempelvis posteringer på kontoen på 100.000 normalt medføre 25.000 på momskontiene, hvis den aktuelle momssats på 25% er benyttet. Hvis dette beløb er forskelligt fra 25.000, vil forskellen blive vist som en difference. Hvis der er en difference, vil man normalt tjekke årsagen til differencen. Rapporten Momssandsynlighed findes under rapporter i AccountPlus-fanebladet. Side 21 af 24

Afgrænsning på datointervallet vil lette opgaven med at finde relevante differencer. Afgrænsningen vælges ved at benytte Udvælg knappen. Rapporten viser med ovennævnte opsætning hvilke bilag, som har medført en difference i forhold til den forventede moms på kontoen. Kolonne 1 viser Grundlag kolonne 2 den faktiske bogførte moms på bilaget kolonne 3 den forventede moms ud fra momsopsætningen på kontoen. Endeligt vises differencen mellem Bogført moms og Forventet moms i kolonnen Difference. Side 22 af 24

Afregning af moms Til periodiske momsafregning kan punktet Momsafregning benyttes. Momsafregning foretages under: Økonomi/Periodisk/Momsafregning. I feltet Afregningsperiode vælges den aktuelle afregningsperiode (læs side 9 vedrørende opsætning af afregningsperioder). I feltet Fra dato indtastes den første dato i afregningsperioden. Hvis det ønskes, at momsbeløbene for den angivne periode ønskes overført fra moms-/afgiftskontiene over på momsafregningskonto, skal feltet Posteringsdato udfyldes med den dato, der ønskes benyttet på posteringen (normalt den sidste dato i momsperioden). Desuden skal feltet Opdatering være udfyldt med en markering i modsat fald vil der ikke blive foretaget nogen postering. I Feltet Momsafregningsversion kan der vælges mellem forskellige versioner, idet der kan være foretaget korrektioner efter første momsafregningskørsel: Original - Der medtages momsposteringer, som er med i den første afregning i periodeintervallet. Rettelser - Der medtages omposteringer, som ikke var med i den første afregning i periodeintervallet. Rapporteringen vil således omfatte alle efterfølgende afregninger for perioden. Seneste rettelser - Der medtages momsposteringer, som er medtaget i den sidst foretagne afregning for perioden. Hvis der opdateres i samme kørsel, er denne opdatering den sidste afregning for perioden. Side 23 af 24

Total liste - Alle momsposteringer, som er afregnet i den aktuelle periode. Herefter er det muligt at udskrive en momsafregningsrapport for den valgte periode. Side 24 af 24