Offentligt møde om budget 2015. Tirsdag den 23. september 2014



Relaterede dokumenter
Budget Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014

Budget Budgetresume

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale.

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Velkommen til dialogforum. Budget Fuglsø 16. august 2013

Budget sammenfatning.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : Slut kl. : 15.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:

BUDGET 2016 Budgetkatalog anlæg

BUDGETOPFØLGNING 2016 ANLÆG PR. 30. SEPTEMBER Side 1

BUDGET Direktionens reviderede budgetforslag

I prognosen er afsat en pulje til robusthed i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af Lejre Kommunes serviceudgifter.

Budgetvurdering - Budget

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Efter flere mindre tekniske korrektioner ender servicerammen på 234,7 mia. kr. i 2015.

Byrådet, Side 1

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18

Befolkningstal i budgettet Statsgaranti statsgaranti Ændring i forhold til forgående år

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

Borgermøde om BUDGET

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen

Forslag til budget

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget

Indtægtsprognose

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Finansiering. (side 26-33)

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

BUDGET Direktionens budgetforslag

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017

Indtægtsprognose

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

genn Indtægtsprognose

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Faxe kommunes økonomiske politik.

Budgetoplæg

BUDGET 2017 Budgetkatalog anlæg

ØU budgetoplæg

Katter, tilskud og udligning

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra

BUDGET Direktionens budgetforslag

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

Frederikshavn Kommune - Budget Budgetforlig indgået mellem

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer:

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

ØU budgetoplæg

Åben Dagsorden. til. Byrådet

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene

Hermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget.

Budget Hovedoversigt Alle beløb i kr.

Notat. Budget lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i august 2014

Byrådets budgettemamøde

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Syddjurs kommune Budgetkatalog 2015 direktionens oplæg - anlæg 14. august 2014

Vedtaget budget

Aftale om kommunernes økonomi for

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Budgetoplæg vedr og budgetoverslagsår Borgermøde d. 10. september 2015 kl i udviklingsparken i Mørke

Omprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetopfølgning 2015 Pr. 31. juli Omplaceringer. Tillægs bevillinger

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år

Budgetopfølgning pr vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur - drift

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Budget Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune

Transkript:

Offentligt møde om budget 2015 Tirsdag den 23. september 2014

Fokus på EU s krav om at offentlige underskud ligger under 3% af BNP (stabilitets- og vækstpagten)

Fokus på reduceret offentligt anlægsniveau

Status for kommunernes budgetlægning for 2015 Kommunerne ser ud til at budgettere med serviceudgifter der er lidt over 1 mia. kr. mindre end den ramme der er fastlagt Til gengæld budgetteres der med anlægsudgifter der er 1,3 mia. kr. over rammen

Finansiering i aftalen for 2015 2 mia. kr. i finansieringstilskud til alle 1 mia. kr. i finansieringstilskud efter kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår (Syddjurs Kommune fik samlet 22,2 mio. kr. af de 3 mia. kr.) 0,5 mia. kr. i lån til kommuner med lav likviditet (Vi fik 26,5 mio. kr. i låneadgang) 300 mio. kr. i særtilskud (forhøjelsen betalt af staten) (Vi fik 5 mio. kr.)

Servicerammen i aftalen for 2015 Udgangspunktet blev aftalen for 2014 Væsentlige ændringer i rammen: Løft til styrkelse af det nære sundhedsvæsen: 350 mio. kr. Delvis finansieret af: Effektivisering af befordringsområdet: - 100 mio. kr. Effektivisering af beredskabsområdet: - 100 mio. kr. Løft til folkeskolen jf. aftalen for 2014 (halvårseffekt (204 mio. kr.) løftes til helårseffekt (407 mio. kr.) i 2015): 203 mio. kr.

Anlæg i aftalen for 2015 Niveau 17,5 mia. kr. Intet loft og ingen sanktioner Håndslag om en koordineret proces i den faseopdelte budgetlægning Ingen bindinger og fri disponering over alle anlægsmidler Lånepuljer : 400 mio. kr. til borgernære områder (Syddjurs Kommune kan låne 15,0 mio. kr.) 200 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale (Syddjurs Kommune kan låne 11,9 mio. kr.)

Vanskelige overslagsår Svært i mange kommuner 3,0 mia. kr. i likviditetstilskud bortfalder 0,5 mia. kr. i låneadgang bortfalder 0,5 mia. kr. mindre i anlæg er forudsat Balancetilskud fastlagt på baggrund af forventning om lavere udgifter til førtidspension, kontanthjælp, sygedagpenge og lignende ydelser Markant lavere skatteindtægter i 2013 end tidligere forudsat, hvilket er det år der fremregnes til statsgarantien i 2016

Serviceramme for Syddjurs Kommune i 2015 Mio. kr. Service Overførsler Tekniske beregnet ramme af KL 1.672,1 Udgifter i budgetforslag ved 1.673,8 697,0 1. behandling Forskel +1,7 Skønnet generel pulje ved 12,8 indmelding til KL Serviceudgifter inkl. pulje 1.686,6 Forskel herefter +14,5

Demografi Service

Indtægter efter udligning 2014 6 kommune samarbejdet

Udligning Meget tyder på at der kan komme en væsentlig justering af udligningssystemet, måske endda en egentlig reform! De 6 kommuner har bakket op omkring Aarhus og andre kommuners kritik af systemet med hovedstadsudligning De 6 kommuner påpeger endvidere svagheder omkring For lidt vægt på demografiske udgifter til børn og ældre For høj vægt på udgifter til udlændinge For unøjagtig beregning af sociale udgifter i landdistrikter

Aftalen om skat i 2015 Uændret kommunal skatteansættelse i 2015 Mulighed for en vis tilpasning af skatteprocenter indenfor en ramme på 150 mio. kr. Kriterier for tildeling fra rammen udmeldes af Økonomi- og Indenrigsministeriet Rammen skabes ved at kommuner sætter skatten ned med 150 mio. kr. Kommuner der sætter skatten ned kan få tilskud på maksimalt 75% af provenutabet i 2015 faldende til 50% i 2016 og 2017 og 25% i 2018 Sættes skatten samlet op i kommunerne modregnes provenuet i bloktilskuddet

Ansøgning om skat Et flertal i byrådet har besluttet at søge om mulighed for en forhøjelse af skatten fra 25,7 til 25,9 Nettoprovenuet ved en sådan stigning er 11,7 mio. kr. Kommuner har samlet søgt om skattestigninger på 161,7 mio. kr. og om skattereduktioner på 162,7 mio. kr. Hertil kommer reduktioner i dækningsafgift på 119,8 mio. kr. Økonomi- og indenrigsministeriet har givet tilladelse til en skattestigning på 0,2 i Syddjurs Kommune. Ikke indregnet ved 1. behandlingen af budgettet

Pris- og lønstigninger kontra stigninger i indtægtsgrundlaget Der er forudsat årlige pris- og lønstigninger på 2%, hvilket cirka svarer til knap 50 mio. kr. om året Indtægterne fra skat og udligning stiger stort set ikke fra 2015 til 2016 Stigningen i tilskud og udligning i perioden 2016 til 2018 udgør knap 40 mio. kr. om året

Tekniske budgetændringer Korrektioner, mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget 3,6 2,6 1,6 1,6 Udvalget for familie og institutioner -2,8-4,6-7,9-10,2 Udvalget for sundhed, ældre og social 32,4 60,4 87,2 110,6 Udvalget for natur, teknik og miljø -0,3-0,3-0,2-0,2 Udvalget for plan, udvikling og kultur 0,1 0,1 0,1-0,4 Arbejdsmarkedsudvalget 12,5 18,0 24,0 30,0 Tekniske budgetkorrektioner i alt 45,6 76,3 104,9 131,5

Udvidelser ved 1. behandling Udvidelse, mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Ressourcer i forbindelse med KOMBIT s monopolbrud 0,5 0,5-0,5-0,5 Byggesagsgebyrer, halvering af gebyr for erhverv 0,7 0,7 0,7 0,7 Familie: Organisatoriske tilpasninger 0,0 0,0 0,0 0,0 Ungdomsskole: Demo-råd 0,1 0,1 0,1 0,1 Folkeskoler: Kørselsordning, naturcenter 0,1 0,1 0,1 0,1 Kolindsund undersøgelse 0,3 0,0 0,0 0,0 Naturcenter Syddjurs 0,2 0,4 0,4 0,4 Save-registrering af bygninger 0,0 0,2 0,2 0,2 Aprilfestival - teaterfestival på Djursland 2018 0,0 0,0 0,0 1,3 Udvidelser i alt 1,7 1,8 0,8 2,1

Resultat ved 1. behandlingen Netto, mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Tilskud og udligning -569,8-545,4-538,5-538,0 Skatter -1.876,8-1.903,1-1.948,7-1.984,4 Finansiering i alt -2.446,6-2.448,4-2.487,2-2.522,4 Basisbudget 2.362,0 2.346,5 2.343,8 2.341,7 Lov- og cirkulæreprogram -9,6-9,6-8,0-8,0 Tekniske driftsændringer 45,6 76,3 104,9 131,5 Forudsatte budgetforbedringer 0,0-50,0-100,0-150,0 Reduktioner -28,9-35,1-39,3-39,3 Udvidelser 1,7 1,8 0,8 2,1 Driftsvirksomhed i alt 2.370,7 2.329,9 2.302,1 2.278,0 Pris- og lønstigninger i overslagsårene 0,0 47,5 96,9 148,4 Renter 9,4 10,8 11,7 12,2 Resultat ordinær drift -66,5-60,3-76,4-83,8

Resultat ved 1. behandlingen Netto, mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Resultat ordinær drift -66,5-60,3-76,4-83,8 Afdrag 35,9 36,3 40,9 40,1 Anlæg 80,4 80,9 79,1 62,3 Forsyningsvirksomhed 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat efter afdrag og anlæg 49,8 57,0 43,6 18,6 Finansforskydninger 0,1 1,1 1,1-0,1 Indskud Landsbyggefonden 4,8 6,0 4,6 0,0 Optagelse af lån -67,5-50,4-46,9-38,2 Resultat (- = overskud) -12,8 13,7 2,4-19,6

Forudsatte budgetforbedringer Driftsreduktioner Udskydelse af anlæg Øgede finansieringsmuligheder i aftale mellem KL og regeringen, f.eks. likviditetstilskud Andre øgede lånemuligheder og særtilskud Ændringer i udligningssystemet (kan også betyde tab f.eks. på refusionsområdet)

Reduktioner ved 1. behandlingen Samlet 28,9 mio. kr. Hertil kommer at der er overført anlæg til 2016, således at resultatet er forbedret med cirka 50 mio. kr. i forhold til udgangspunktet Der er behov for et budget i balance, da kommunen kassebeholdning er forholdsmæssig lav

Økonomiudvalget Reduktioner, mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Reduktioner på Økonomiudvalgets område -3,0-3,0-3,0-3,0 Effektivisering af beredskabsområdet 0,0-1,1-1,1-1,1 Reduktioner i alt -3,0-4,1-4,1-4,1

Udvalget for familie og institutioner Reduktioner, mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Folkeskole/SFO: Reduktion på folkeskoler fælles -0,5-0,5-0,5-0,5 Folkeskole/SFO: Reduktion på SFO fælles -0,5-0,5-0,5-0,5 Folkeskole/SFO: Fuld forældrebetaling i SFO -1,0-2,0-2,0-2,0 Folkeskole/SFO: Stop for tilskud til tidlig SFO på friskolerne -0,4-0,4-0,4-0,4 Folkeskoler: Reduktion i skolernes decentrale budgetter 0,0-2,8-6,7-6,7 Dagtilbud: Reduktion i særlig støtte -1,1-1,1-1,1-1,1 Teknisk ejendomsservice -0,6-1,2-1,2-1,2 Reduktioner i alt -4,0-8,4-12,4-12,4

Udvalget for sundhed, ældre og social Reduktioner, mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Tandplejen - nedlæggelse af satellit klinik i Ryomgaard -0,2-0,2-0,2-0,2 Brugerbetaling for kørsel til dagcentre -0,2-0,2-0,2-0,2 Brugerstyrede aktiviteter for ældre, deltagerbetaling -0,5-0,5-0,5-0,5 Aktiverende og forebyggende tilbud til ældre -0,8-0,8-0,8-0,8 1% effektivisering voksen- og handicapområdet -1,1-1,1-1,1-1,1 Yderligere afgang på voksen- og handicapområdet -2,5-2,5-2,5-2,5 Sundhed, organisering m.v. -0,7-0,7-0,7-0,7 Reduktioner i alt -6,1-6,1-6,1-6,1

Udvalget for natur, teknik og miljø Reduktioner, mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Vejvedligehold - belægninger -0,7-0,7-0,7-0,7 Vejvedligehold - belægninger - yderligere besparelse -2,0-2,0-2,0-2,0 Vejvedligehold - vejbelysning -0,2-0,2-0,2-0,2 Kollektiv trafik - mindre skolekørsel -0,4-0,4-0,4-0,4 Vej og parkvæsen - 1% -1,0-1,0-1,0-1,0 Reduktioner i alt -4,3-4,3-4,3-4,3

Udvalget for plan, udvikling og kultur Reduktioner, mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Generel reduktion -0,5-0,5-0,5-0,5 Museum Østjylland - ingen fremskrivning af 0,0 0,0 0,0 0,0 tilskud Reduktioner i alt -0,5-0,5-0,5-0,5

Arbejdsmarkedsudvalget Reduktioner, mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Investeringsprojekt på beskæftigelsesområdet -10,4-11,0-11,3-11,3 1%-reduktion på driftsudgifter til -0,5-0,5-0,5-0,5 beskæftigelsesområdet Reduktioner i alt -10,9-11,5-11,8-11,8

Anlæg med finansiering Projekt, mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Jord ved Toftevang / Brændpunktet, Ebeltoft -4,4 Salg af administrationsbygning i Rønde -7,1 Salg af museumsbygning i Ebeltoft -3,0 Salg af grunde -10,0-10,0-10,0-10,0 Byggemodning boliger i Syddjurs 8,0 10,0 12,0 10,0 Landsbyfornyelse 2015, nedrivningspulje 1,7 Energibesparende bygningsrenoveringer 7,5 7,5 7,5 7,5 Vejbelysning udfasning af lyskilder 5,0 5,0 5,0 5,0 Administrationsbygninger, ombygning 22,6 3,0 Ældreområdet, velfærdsteknologi 3,7 2,8 Samlet 38,4 6,8 11,5 12,5

Anlæg på velfærdsområder Projekt, mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Skoler, strukturtilpasning i.f.m. reform 1,0 4,0 4,0 3,0 Skoler, bygningsgenopretning skoler 2,0 2,0 2,0 Skoler, IT-visionsplan 3,1 3,1 2,0 2,0 Skoler, arbejdsmiljøprojekter o. lign 0,5 0,5 0,5 0,5 Skoler, ABA anlæg 0,8 1,8 1,8 Dagtilbud, strukturtilpasning (Mørke og Mols) 1,0 11,0 10,0 5,0 Dagtilbud, Æblehaven Ebeltoft 1,0 Dagtilbud, Mosegården 2,3 Bibliotek og borgerhus i Kolind 11,3 2,0 Maltfabrik, bibliotek og museum 0,9 13,1 6,0 Hotel Rønde 3,8 Renovering af bygn. til sundhedscenter 0,3 Ældreområde, ABA-anlæg 0,5 0,5 0,5 0,5 Ældreområdet, Lyngparken i Knebel 4,7 Ældreområdet, Rønde inkl. demensafsnit 1,0 7,5 13,0 10,6 Ældreområdet, Renovering Bakkegården 4,5 Social, Aktivitetscenter Marie-Magd. Udv. 2,0 1,4 Samlet 27,5 47,5 45,7 28,3

Anlæg på øvrige områder Projekt, mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Ejendomspulje radon og rotter 0,5 0,3 0,3 0,3 Ebeltoft Sundhedscenter kloak 1,5 1,9 Områdefornyelse Mørke 1,0 2,0 1,0 Midtbyplaner, Rønde og Hornslet 0,2 Hovedgaden 79 Rønde servicearealer 0,0 0,0 0,0 0,0 Idrætsanlæg m.v. - pulje 3,6 2,0 2,0 Vejafvandingsbidrag 3,2 3,2 3,2 3,2 Cykelstier/trafiksikkerhed 2,0 2,0 2,5 2,5 Cykelsti Skrejrup - Thorsager 3,0 Cykelsti fra Balle til Rosmus skole 2,2 1,0 Cykelsti mellem Ugelbølle og Rodskov 1,0 2,0 Korupskovvej - sikring 0,4 2,9 Salthal 3,5 Omkørsel Nimtofte og øvrige trafikinvesteringer 10,0 10,0 10,0 Kantsikring af Rosenholm Å 0,4 Samlet 14,5 26,7 21,9 21,5