Brugerbetaling og tilskud Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling
|
|
- Grethe Jensen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Brugerbetaling og tilskud er Nr. Politikområde Bestilling BSU 1 30 Egenbetaling af bleer i dagsinstitutioner BSU 2a 31 Øget brugerbetaling på SFO-området - forslag BSU 2b 31 Øget brugerbetaling på SFO-området - forslag BSU 3 30 Øget brugerbetaling på daginstitutionsområdet SFKU 4 60 Brugerbetaling til kulturelle arrangemeneter forhøjes SFKU 5 61 Bortfald af tilskud til fritids- og ferieaktiviteter til flygtninge SFKU 6 63 Brugerbetaling til svømme- og skøjtehal forhøjes SFKU 7 63 Eliteidræt betaler og brug af idrætsfaciliteter I alt Budget
2 Egenbetaling af bleer i daginstitutioner 30 Institutioner for børn og unge Udgiften til bleer udgør kr. BSU 1 Forslaget indebærer 100% egenbetaling af bleer i daginstitutioner og indebærer at der samlet set vil kunne oppebæres en øget egenbetaling på kr./årligt. Det er umiddelbart vurderingen at forslaget vil kunne implementeres. De økonomiske konsekvenser af forslaget vurderes umiddelbart at være mindre væsentlige for borgerne, om end det betyder øget egenbetaling for borgerne. Rent praktisk betyder forslaget, ar borgerne selv skal medbringe bleer til deres børn. Det er vurderingen at der ikke vil være konsekvenser for personalet. Reduktion (-) Netto reduktion
3 Øget brugerbetaling på SFO-området 31 Undervisning BSU 2 Der ydes et samlet tilskud på kr. Forslag 1: Forslaget indebærer af brugerbetalingen for SFO-området øges til den maksimale egenbetaling på 100 %. For SFO 0. klasse er egenbetaling pt. 34 % og med maksimale egenbetaling vil der være tale om en månedlig stigning fra kr. til kr. Den maksimale egenbetaling vil betyde, at tilskuddet kan reduceres med kr./årligt. I forhold til SFO 0-3. klasse er egenbetalingen pt. på 80 % og med en maksimal egenbetaling vil der være tale om en månedlig stigning fra kr. til kr. Den maksimale egenbetaling vil betyde at tilskuddet kan reduceres med kr./årligt. I forhold til SFO 4-6. klasse er egenbetalingen pt. på 67 % og med en maksimal egenbetaling vil der være tale om en månedlig stigning fra 905 kr. til kr. Den maksimale egenbetaling vil betyde, at tilskuddet kan reduceres med kr./årligt. Der er dog fortsat indarbejdet budget til at egenbetalingen kan tilbagerulles til 2017-niveau. Forslaget vil dog alt andet lige betyde at egenbetalingen vil stige med 449 kr./månedligt. Forslaget indebærer at der samlet set vil kunne oppebæres en øget egenbetaling på/mindske tilskuddet med kr./årligt. Forslag 2: For SFO 0. klasse er egenbetaling pt. 34 % og ved at øge denne til 37 % vil den månedlige egenbetalingen stige fra kr. til kr. Denne forøgelse vil betyde øgede indtægter på kr./årligt. I forhold til SFO 0-3. klasse er egenbetalingen pt. på 80 % og ved at øge denne til 86 % vil den månedlige egenbetaling stige fra kr. til kr. Denne forøgelse ag egenbetalingen vil betyde øgede indtægter på kr./årligt. I forhold til SFO 4-6. klasse er egenbetalingen pt. på 67 % og udgør 905 kr. Der er frem til 2022 indarbejdet budget til at egenbetalingen kan falde til 2017-niveau. Ved at 2
4 fastholde nuværende niveau for egenbetaling vil det være muligt i 2022 og fremadrettet at spare kr. /årligt. Forslaget indebærer at der samlet set vil kunne oppebæres en øget egenbetaling/spares budget til nedsættelse af takster på samlet set kr./årligt fra Det er umiddelbart vurderingen at forslaget vil kunne implementeres. De økonomiske konsekvenser af forslaget vurderes umiddelbart at være væsentlige for borgerne og der må forventes at forældre melder deres børn ud af det kommunale SFOtilbud særligt SFO 4-6. klasse er følsomme for stigninger, idet børnene har en sådan alder, hvor de f.eks. kan gå hjem til dem selv efter skoledagens afslutning. Konsekvenserne for borgerne kan justeres i forhold til graden af brugerbetaling for de tre kategorier. I forhold til det pædagogiske arbejde med børnene vil det have negative konsekvenser, hvis forældre vælger at melde deres børn ud af et SFO-tilbud pga. øget brugerbetaling. Det er vurderingen at der ikke vil være konsekvenser for personalet. Forslag 1: Reduktion (-) Netto reduktion Forslag 2: Reduktion (-) Netto reduktion
5 Øget brugerbetaling på daginstitutionsområdet 30 Institutioner for børn og unge kr. BSU 3 Forslaget indebærer af brugerbetalingen for vuggestue, børnehave samt dagpleje stiger fra de nuværende ca. 24 % til den maksimale egenbetaling på 25 %. For en dagplejeplads betyder det, at den månedlige betaling stiger fra kr. til kr. For en vuggestueplads er det tale om en tilsvarende stigning fra kr. til kr., mens der for en børnehaveplads er tale om stigning fra kr. til kr. Stigningerne betyder at der for dagplejen oppebæres en øget egenbetaling på kr./årligt, at der for vuggestue-området oppebæres en eget egenbetaling på kr./årligt og for børnehave-området oppebæres en øget egenbetaling på kr./årligt. Forslaget indebærer at der samlet set vil kunne oppebæres en øget egenbetaling på kr./årligt. Det er umiddelbart vurderingen at forslaget vil kunne implementeres. De ovenstående forslag betyder at egenbetaling stiger med 1 %-point, svarende til en reel stigning på ca. 4 %. Det vurderes at forslaget ikke vil få indvirkning på efterspørgslen efter institutionspladser. Det er vurderingen at der ikke vil være konsekvenser for personalet. Reduktion (-) Netto reduktion
6 Brugerbetaling til kulturelle arrangementer forhøjes 60 Biblioteket SFKU 4 Der er ikke budgetlagt med indtægter. Biblioteket har i 2018 afholdt 23 såkaldte Pop Up kreative workshops lørdag formiddage for børn og forældre med i alt 923 deltagere. Ved at opkræve entre på 30 kr. til disse workshops vil det være muligt at oppebære en indtægt på ca kr./årligt, idet der også skal afholdes en udgift til billetportalen. Kulturhuset Trommen afholder tilsvarende en række arrangementer kulturelle arrangementer omhandlende foredrag og børneteater. Der opkræves på nuværende tidspunkt 40 kr. i entre og det foreslås at der opkræves 60 kr. i entre. Ved at forhøje entreen md 50 % vil det være muligt at oppebære en ekstra indtægt på kr./årligt. Samlet set indebærer ovenstående forslag, at der vil kunne oppebæres ekstra indtægter for kr./årligt. Det er forudsætningen for at der kan oppebæres merindtægter, som beskrevet ovenfor, at brugerne af de kulturelle arrangementer ikke ændrer adfærd. Forslagene betyder at det al andet lige bliver dyrere for borgerne at benytte kommunens kulturelle tilbud. Dette kan medvirke at færre borgere vil gøre brug af disse tilbud, da borgerne vil vende sig mod andre kulturelle tilbud i nærheden f.eks. Nivågård, Sognegården og Blixen Museet, som tilbyder lignende tilbud. Det er vurderingen at der ikke vil være konsekvenser for personalet. Reduktion (-) Netto reduktion
7 Bortfald af tilskud til fritids- og ferieaktiviteter til 61 Kultur og fritid flygtninge kr. SFKU 5 Børn af flygtningefamilier har ikke mulighed for at holde ferie, da forældrene har ikke ret til ferie på integrationsydelse. Tilskud til deltagelse i sommerferieaktiviteterne er et tilbud der kan udfylde sommeren for børnene, lade dem lave aktiviteter med andre børn og samtidig introducere dem til en fritidsaktivitet, de måske aldrig ville have prøvet og derved skabe tryghed til fritidslivet. Puljen til tilskud til ferieaktiviteter udgør kr. Børnene får via tilskud til fritidsaktiviteter adgang til nye fællesskaber i hverdagen, der er deres egen og hvor de indgår på lige fod med andre børn. De får et frirum fra dagligdagens problemstillinger og udfordringer, og kræver fysiske og sanselige kompetencer, hvilket giver børnene bedre mulighed for at være med og opnå succesoplevelser i hverdagen. Puljen til fritidsaktiviteter udgør kr. Forslaget indebærer at der samlet set vil kunne spares kr./årligt. Det er umiddelbart vurderingen at forslaget vil kunne implementeres. En lukning af puljen til ferieaktiviteter vil have trivselskonsekvenser samt muligvis sociale konsekvenser. Børn og unge af flygtninge vil få frataget deres eneste tilbud, da familierne ikke har råd til egenhændigt at betale tilmeldingsprisen til en sommerferieaktivitet. En lukning af puljen til fritidsaktiviteter vil kunne resultere i trivselsproblemer samt øge ensomheden blandt især unge, der udover skole ikke har andre muligheder for at få et netværk/venner. Dertil vil de udfordringer børn og unge måtte opleve i skolen, som sprogvanskeligheder o.l. være altoverskyggende, da de ikke vil kunne udfolde sig fysisk, møde andre børn og unge i andre kontekster og få succesoplevelser ved en aktivitet, der kræver andre kompetencer end boglige eller sproglige færdigheder. Det er vurderingen at der ikke vil være konsekvenser for personalet. 6
8 Reduktion (-) Netto reduktion
9 Brugerbetaling til svømme- og skøjtehal forhøjes 63 Idrætsparken SFKU 6 Der oppebæres pt. en indtægt på kr. Den nuværende entre til svømme- og skøjtehal udgør 43 kr. for voksne og 22 kr. for børn. Det foreslås en entreen stiger til henholdsvis 50 kr. og 25 kr. for en entrebillet, hvorved man kan opnå en merindtægt på kr./årligt. Det vil ligeledes være muligt at forhøje pensionisters betaling for entre til svømme- og skøjtehal, således at en enkeltbillet siger fra 22 kr. til 43 kr., at et klippekort stiger fra 18 kr./besøg til 35 kr./besøg samt at et årskort stiger fra kr. til kr. Herved vil entreen for pensionister ligge på niveau med voksen-entre og resultere i en samlet merindtægt på kr./årligt. Såfremt man vælger forhøje voksen-taksterne jf. ovenstående forslag og man ønsker at pensionisters betaling skal ligge på samme niveau, vil der være tale om en ekstra indtægt på yderligere kr./årligt. Det vil være muligt at lade udenbys borgere, som benytter kommunens svømme- og skøjtehal betale 20 % ekstra i entre. Dette vil medføre en merindtægt på kr./årligt. Såfremt man vælger at forhøje voksen-taksterne jf. ovenstående forslag og man ønsker at de ekstra 20 % skal beregnes i forhold hertil, vil der være tale om en ekstra indtægt på kr./årligt. Samlet set indebærer ovenstående forslag, at der samlet set vil kunne oppebæres ekstra indtægter for mindst kr./årligt. Det forudsættes for at der kan oppebæres merindtægter, som beskrevet ovenfor, at brugerne af svømme- og skøjtehallen ikke ændrer adfærd. Forslagene betyder at det al andet lige bliver dyrere for borgerne at benytte kommunens fritidstilbud. Dette kan medvirke at færre borgere vil gøre brug af disse tilbud, hvilket bl.a. vil medføre færre sunde fritidsaktiviteter for kommunens borgere. Personalet vil særligt i forhold til udenbys borgere kunne komme ud i situationer, hvor de vil opleve udenbys frustrerede borgere, som vil kunne påvirke det psykiske arbejdsmiljø negativt. 8
10 Reduktion (-) Netto reduktion
11 Eliteidræt betaler for brug af idrætsfaciliteter 63 Idrætsparken SFKU 7 Der er ikke budgetlagt med indtægt. Forslaget betyder, at Rungsted Seier Capital skal betale for brug af skøjtehallen ved pokalkampe og kampe i Metalligaen i alt kampe årlig á 3,5 time samt ved træning 6,25 t./uge 32 uger/årligt. Timeprisen udgør kr. og følger hermed kommunens takstsblad, hvilket medfører en indtægt på mindst kr./årligt. Endvidere betyder forslaget, at Hørsholm 79ers skal betale for brug af Hørsholmhallen ved pokalkampe og andre kampe i de officielle programmer i alt kampe á 2,5 time samt ved træning 4,5 t./uge i 40 uger/årligt. Timeprisen udgør 775 kr. (følger kommunens takstsblad) pr. kamp, hvilket medfører en indtægt på mindst kr./årligt. Samlet set er der tale om indtægter på kr./årligt. Administrationen har ikke indblik i Rungsted Seier Capital og Hørsholm 79ers regnskaber, hvorfor det ikke er muligt at beskrive de økonomiske konsekvenser for de to virksomheder ved indførelse af brugerbetalingen. Brugerbetaling for brug af skøjtehallen til afholdelse af kampe vil dog være en udgift, som Rungsted Seier Capital og Hørsholm 79ers ikke har budgetteret med, og derfor anbefaler administrationen at brugerbetalingen indføres med mindst 1 års varsel, hvilket der er taget højde for i beregningen af de økonomiske konsekvenser. Jf. eliteidrætsloven 7 har kommunen mulighed for at stille faciliteter gratis til rådighed for eliten så længe det sikres, at der ikke sker en udbetaling af et eventuelt overskud til aktionærerne bag den professionelle afdeling. I 2009 besluttede Kommunalbestyrelsen at stille faciliteter gratis til rådighed for eliteklubberne i ishockey og basketball i kommunen. Ishockeys eliteafdeling har således siden 2009 fået vederlagsfri brugsret til skøjtehallen i forbindelse med afholdelse af kampe i de officielle programmer. Før 2009 har der været brugerbetaling for eliteafdelingens brug af skøjtehallen i forbindelse med kampe. Det er på nuværende tidspunkt uklart om Hørsholm 79ers tidligere (i lighed med ishockey) er blevet opkrævet leje for brug af Hørsholmhallen i forbindelse med afholdelse af kampe. Det vurderes ikke, at der vil være konsekvenser for personale ansat i kommunen. 10
12 Reduktion (-) Netto reduktion
Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud
Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR
Læs mereBemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud
Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Læs mereSocialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227
Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)
Læs mereBørn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 3410
Læs mereI dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereForslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs merenærmeste kr.): Restbudget 2017 Kulturelle aktiviteter Folkeoplysende voksenundervisning
er: Justering af internt organisatorisk samt borgerrettede puljer (løn, tjenestemænd, folkeoplysning, aktivitetstilskud mv.) Flere ØU 1 Administrationen vurderer, at de interne organisatoriske puljer vedr.
Læs mereGældende pr (ekskl. moms hvis andet ikke er angivet) Timepris - regningsarbejder mandetimer inden for normal arbejdstid
Veje og Grønne områder Materielgården Standardopgaver og bestillingsopgaver udføres til fast pris jf. udbud Timepris - regningsarbejder inkl. bil inden for normal arbejdstid Timepris - regningsarbejder
Læs mereGældende pr (ekskl. moms hvis andet ikke er angivet) Timepris - regningsarbejder mandetimer inden for normal arbejdstid
Veje og Grønne områder Materielgården Standardopgaver og bestillingsopgaver udføres til fast pris jf. udbud Timepris - regningsarbejder inkl. bil inden for normal arbejdstid Timepris - regningsarbejder
Læs mereHjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU
Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform
Læs mereEffektiviserings- og prioriteringskatalog
23. maj 2017 Effektiviserings- og prioriteringskatalog Indhold KF1. Musik & Billedskolen - reduktion af soloelevpladser IKKE MEDTAGET...3 KF2. Færre betjente åbningstimer på bibliotekerne MEDTAGET I BUDGETTET
Læs mereBØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige
Læs mereTakster behandling
Veje og Grønne områder Materielgården Standardopgaver og bestillingsopgaver udføres til fast pris jfr. udbud Timepris - regningsarbejder incl. bil inden for normal arbejdstid Timepris - regningsarbejder
Læs mereÆndrede åbningstider og lukkedage i SFO
Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO Dagtilbudsloven 1 stk. 2, 4 23 Formålet med loven er at 1 stk. at fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre
Læs mereBilag 3: Økonomien i folkeskolereformen
Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt
Læs mereBørneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711
Læs mereStrategisk blok - S05
Fortsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart Forsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart -500-500 -500-500 I alt netto -500-500 -500-500 På baggrund i tallene for 2017 er der
Læs mereUndersøgelse af mad til daginstitutioner
Undersøgelse af mad til daginstitutioner Resume Regeringen har besluttet, at børn i forskolealderen, som går i daginstitution senest d. 1. januar 2010 skal have et sundt måltid mad. Dette skal leveres
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge
Læs mereForslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2019-2022, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereDen kommunale dagpleje.
Sagsnr. 28.06.00-P16-1-18 Cpr. Nr. Dato 21-10-2018 Navn Sagsbehandler Johnni Steen Helt Høringsnotat om deltidspladser i kommunens dagtilbud med generel information om deltidspladser, forældrebetaling,
Læs mereUdvalget for Børn og Læring. Total oversigt
Total oversigt Demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever) forudsætningerne mv. (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere) -6.073.000-9.846.000-14.000.000-18.443.000-675.000-675.000-675.000-675.000
Læs mereGældende pr (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) Timepris - regningsarbejder incl. bil inden for normal arbejdstid 426
Veje og Grønne områder Materielgården Standardopgaver og bestillingsopgaver udføres til fast pris jfr. udbud Timepris - regningsarbejder incl. bil inden for normal arbejdstid 426 Timepris - regningsarbejder
Læs mereSport-, Fritid- og Kulturudvalget
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 26-08-2015 Onsdag 26.08.2015 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budgetopfølgning 3 på Sport-, Fritid-
Læs merePasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud
IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn
Læs mereBudget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker. Bilag A
Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2017 2018 2019 2020 Udmeldt mål 2017 Miljø- og Planlægningsudvalget -2.730.000-2.730.000-2.730.000-2.380.000-822.000 Børne-
Læs mereAnm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.
Bemærkninger til budget 2020 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Læs merePolitikområde Dagtilbud
Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Læs mereIndstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,
Pkt.nr. 7 Økonomiske konsekvenser af lovændring for fripladser, dagpasning 460267 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Læs mereLyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015
Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017
Læs mereBØU kr kr kr kr.
Budget 2012-15 Besparelsesforslag: Kommissoriumnummer (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.) Brugerbetaling Betaling af udgifter i forbindelse
Læs mereGæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup
Giørtz Plads 2, 6760 Ribe Dato 20. juni 2016 Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup I forbindelse med forslaget om at lukke dagplejen i Grimstrup pga. et lavt børnetal sammenholdt med den overskydende fysiske
Læs merePrioriteringsbidrag Budget 2016-2019. Budget 2016-2019
Budget 2016-2019 Prioriteringsforslag Nr. 770-02 (B) Overskrift: Udvalg: Ændring af billettaksterne i svømmehallerne og udvidelse af åbningstider Fritids- og Kulturudvalget Forslagsstiller: Administrationen
Læs mereBrugerbetalinger (i kroner inkl. evt. moms)
Takster på ældreområdet Serviceydelser Centralkøkkenet: Middagsmad på Vesterbo, pr. dag 48 47 Udbragt middagsmad (køle/vaccum) pr. dag - Hovedret stor 48 47 Udbragt middagsmad (køle/vaccum) pr. dag - Hovedret
Læs mereSport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling
Politiske bestillinger til Augustkonferencen, Budget 2015-2018 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger NR. Titel Beskrivelse af bestilling Levering af
Læs mereBilag 1: Budgetopfølgning pr på integrationsområdet (Børn og Unge)
Bilag 1: Budgetopfølgning pr. 28.02.2015 på integrationsområdet (Børn og Unge) Resume Børn og Unge har - sammen med Beskæftigelse og Sundhed og Økonomistaben - tidligere orienteret såvel direktionen som
Læs mereGodkendelse: Løft af dagtilbudsområdet - sociale normeringer
Punkt 3. Godkendelse: Løft af dagtilbudsområdet - sociale normeringer 2014-45827 Familie- og Socialudvalget indstiller, at Magistraten/byrådet godkender, at de afsatte midler til sociale normeringer i
Læs mereHøringssvar til Stevns Kommunes budget for 2018 på børneområdet
Stevns kommune Dato: 7-6-2017 Deres ref.: 4660 Store Heddinge Vor ref.: Sagsbehandler: jqs / jrb Høringssvar til Stevns Kommunes budget for 2018 på børneområdet Hermed følger BUPL s høringssvar til Stevns
Læs mereTil Børne- og Ungdomsudvalget 27. februar Sagsnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget 27. februar 2019 Notat om Børne- og Ungdomsforvaltningens takster og muligheder for indtægter gennem
Læs mereØkonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 32,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til Administration med 29,5 mio.
Læs mereUDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012
Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000
Læs mereRegler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud
Regler for optagelse af børn i Hørsholm kommunes dagtilbud Indholdsfortegnelse PASNINGSMULIGHEDER I HØRSHOLM...2 1. DAGTILBUD TIL BØRN FRA 0 6 ÅR...2 2. TILSKUDSORDNINGER...2 PROCEDURE VED OPSKRIVNING
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. november 2018
Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 30/9 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder Anbringelser 114.523 94.507 129.000 14.477
Læs mere1. Indholdet i lovændringen om frokostmåltid i daginstitutioner
Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orientering om lov om frokostmåltid i daginstitutioner mv. Folketinget har den 25. november 2008 vedtaget L 16 Forslag til lov
Læs mereMerudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.
for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Børne- og Skoleudvalgets område. Skole og Familie samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereBudgetforslag
Maj 2018 Indhold Samlet oversigt...3 Aktivitetsområde : Idræt og Sundhed...4 FF2019-001 Reduktion i tilskud til vedligeholdelse af 3 tennisbaner og rengøringstilskud til foreninger.4 FF2019-002 Reduktion
Læs mereByrådets 1. behandling den 10. september. Fanø kommunes budget for perioden
Byrådets 1. behandling den 10. september Fanø kommunes budget for perioden 2019 2022 Udgangspunktet i budgetlægningen Fanø Kommune - Budget 2019-22 Spillerumsopstilling nr. 2.0 Budget Overslag Overslag
Læs mereOktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev
Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010 NYHEDSBREV Oktober INFO Afholder din forening eller klub et spændende arrangement i løbet af efteråret, eller vil du dele informationer om aktiviteter og initiativer
Læs mereTAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN
Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.345,00 1.370,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.135,00 1.155,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 385,00
Læs mereMål og Midler Dagtilbud
Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle
Læs mereÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling
ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 5912 Jour. nr.: Ref.: MSM Frit valg af dagtilbud til børn over kommunegrænser 1.
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter budget 3.003.897 2.851.754 2.784.181 2.594.787 Forskel 219.716 256.967 Overført til kommende budgetår 270.064
Læs mereBemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Dagpasning
Bemærkninger til regnskab Politikområdet dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling. Området består af Fagcentrets fælleskonti,
Læs mereBudget Omprioriteringskatalog - reduktioner
Budget 2018-2021 Omprioriteringskatalog - reduktioner Børne- og Uddannelsesudvalget Forvaltningens forslag 1.000 kr. Note Politikområde Titel 2018 2019 2020 2021 1 PPR 2.500 2.500 2.500 2.500 2 1 % besparelse
Læs mereI henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.
Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse
Læs mereBasisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse
Regnskab Indsatsen på kulturområdet omfatter: Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Fokus- og udviklingsområderne musik, børn og unge, kulturarv, billedkunst,
Læs mere1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg
NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet
Læs mereBy Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering
Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2017 2018 2019 2020 17 Kultur- og Fritidsudvalget 18 Kultur- og Fritidsudvalget By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget 200 200 200 200 By Land og Kultur Svømmehaller:
Læs mereBilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018
Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever
Læs mereIndhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr
for Rudersdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet og Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereBørne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2017 2018 2019 03.22.05 Skolefritidsordninger 29.774 31.985 30.135 05.25.10 Fælles
Læs mereDet foreslås, at Hjørring Kommunes misbrugsbehandlingstilbud bliver udvidet med et dagbehandlingstilbud til borgere med stof- og alkoholmisbrug.
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Ufinansierede udvidelsesforslag 172 Udvidelse af misbrugsbehandlingstilbud Det foreslås, at Hjørring Kommunes misbrugsbehandlingstilbud bliver udvidet med et dagbehandlingstilbud
Læs mereSport-, Fritid- og Kulturudvalgets område Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling
Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling 2018 2019 2020 2021 SFKU 1 60 Afskaffelse af "Bogen kommer" -60.000-60.000-60.000-60.000 SFKU 2 60 Reducering
Læs mereRegnskabsbemærkninger, regnskab 2016
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Politikområde: 11 Dagpasning DRIFT I hele 1.000 kr., i 2016-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2016 364.694-87.430 277.264 Forbrug regnskab
Læs mereTeknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015
Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.5.2015 Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 I det følgende vedlægges budgetopfølgning
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt
Læs mereI denne revision af demografipuljerne til Budget 2020 er hovedkonklusionerne følgende:
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2020 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2020-2023, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mere1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1000 kr p/l Styringsområde
Bilag 9 BUSINESS CASE Effektiviseringsstrategi 2017 Forslagets titel: Omlægning af tilskud 2017 Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Reduktion af tilskud med udgangspunkt i hvor forvaltningen ser et
Læs mereSvar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 244 af 4. marts 2009 (Alm. del).
Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 244 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg Finansministeren 7. april 2009 Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 244 af 4. marts 2009 (Alm. del).
Læs merebiblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.
Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn
Læs mereØkonomisk beredskab - Udvalget for Voksne og Sundhed
Økonomisekretari atet Notat Til: Sagsnr.: 2010/15165 Dato: 21-02-2011 Sag: Sagsbehandler: Økonomisk beredskab - Udvalget for Voksne og Sundhed Lis Kristensen Økonomi- og analysekonsulent Administrationen
Læs mereRåderumsforslag fremlagt SFKU juni 2014:
Forslag, Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget Råderumsforslag fremlagt SFKU juni 2014: Tema: Reduktion af budget til selvbetjeningsudstyr / udlånsmaskiner. Titel: Reduktion af budget til selvbetjeningsudstyr
Læs merePRIORITERINGSKATALOG BUDGET Forslagsnr. Tekst, der beskriver forslaget
PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2018-2021 Forslagsnr. Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 4.01 Kultur 4.02 Fritid 402.08.01.18 Tilpasning af til Sportsrideklub 100 100 100 100 402.08.02.18 Greve
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. august 2018
Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/7 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder 1 Anbringelser 114.653 77.517 129.921 15.268
Læs mereDanska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn
Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud
Læs mereBudgettet vedr. tilskud til privatinstitutioner mv. forøget med 5,6 mio. kr., hvilket har reduceret Fælles formål tilsvarende.
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 03.22.05 Skolefritidsordninger 28.952 28.554 31.649 05.22.07 Centrale
Læs mereDagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent. Budget ,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7,0 8,7
Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 9,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7, 8,7 Herning 9,7 Holstebro Horsens 8,2 8,4 Randers 7,5 Silkeborg 8,9 Skive 7, Viborg
Læs mereAftale om Genåbning af Budget 2010
Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den
Læs mereSorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber
Sorø Kommune Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Indledning Her kan du læse om, hvordan dit barn får plads
Læs mereSport-, Fritid- og Kulturudvalget
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 27. september Onsdag 27.09.2017 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Ny struktur for behandling af puljeansøgninger
Læs mereBudget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.
Læs mereVisitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre
Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre Kommune. Visitationskriterierne er udarbejdet i henhold til Lov nr. 501 af 6. juni 2007 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og
Læs mereHerudover er der en række forudsætninger vedrørende eventuel partnerens indkomst og antallet af børn:
Økonomisk Råd Teknisk baggrundsnotat 218-1 Sammensatte marginalskatter Oktober 218 Indledning Det sociale sikkerhedsnet består af en række offentlige ordninger i form af offentlig hjælp, boligsikring,
Læs mereRegler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v.
Side 1/7 Regler for opskrivning på venteliste og optagelse i kommunale dagtilbud m.v. Reglerne er revideret i Udvalget for Børn og Unge den 10. august 2017. De træder i kraft den 11. august 2017. Indhold
Læs mereNOTAT. Muligheder og konsekvenser ved ændringer af skat, grundskyld og dækningsafgift
NOTAT Muligheder og konsekvenser ved ændringer af skat, grundskyld og dækningsafgift Notatet gør rede for de økonomiske konsekvenser af ændringer i satserne for indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift
Læs mereBudgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner
området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud
Læs mereUddannelse, Børn og Familie
Uddannelse, Børn og Familie Reduktionsblokke 2019-2022 Beløb i 1.000 kr. Personalekonsekvenser, antal fuldtidsstillinger 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 UBF -25.801-25.804-25.674-25.595-50,25-50,30-50,00-49,90
Læs mereHjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet
Hjørring Kommune Til Folkeoplysningsudvalget Plan og Udvikling Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Høring vedrørende mulige besparelser
Læs mereSelvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne
Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.
Læs mereFolkeskolereformens økonomi
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,
Læs mereNOTAT: Deltidspladser til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov
Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 309331 Brevid. 2915737 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Deltidspladser til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov 20. august 2018 I
Læs mereFeriepasning i dagtilbud. / 1. behandling af budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalget
Feriepasning i dagtilbud / 1. behandling af budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalget Baggrund - beskrivelse af forslaget De københavnske dagtilbud planlægger i dag sommerferieperioden ud fra, at alle institutioner
Læs mere9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget
9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring
Læs mereBØRNE- OG SKOLEUDVALGET
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen
Læs mereIdéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Forslagsnummer. Udvalg Overskrift Beskrivelse - Beskriv idéen, så andre kan forstå den
Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Mere effektiv ferieplanlægning dagtilbud Forældre varsler ikke altid daginstitutioner om ferie, hvilket resulterer i overbemanding. Hvis alle forældre
Læs mereForslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole
Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole S. 1/10 Indhold Indledning... 3 Model 1 Oprindelig tildeling...4 Model 2 30 ugentlige timer til undervisning/behandling SFO i Krudthuset...5
Læs mereCenter for Plan, Kultur og Erhverv
Kultur- og Erhvervsudvalget Korrigeret Realiseret forbrug Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Februar - December 216 i alt ) Korrigeret Korrigeret Kultur og Fritid 3.18.24 2.391.913-716.291-23%
Læs mere