Budget 2009 til 1. behandling

Relaterede dokumenter
Undervisning. Fællesudgifter. Budget 2009

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

Budgetopfølgning 31. marts 2009

Budgetopfølgning 30. juni 2008

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO)

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO)

Opmærksomhedsliste. Familieudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009

Dagpleje og daginstitutioner

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

Den specialpædagogiske undervisning på den enkelte skole. Den specialpædagogiske undervisning i kommunen.

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

Undersøgelsen var tilgængelig på internettet fra d. 25. marts 2008 til den 22. april 2008.

Børne- og Ungeudvalget

Forventet regnskab kr.

BØRNE- OG UNGEUDVALGET

Børne- og Ungeudvalget

BOP BUL

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Folkeskolerne. Skolestruktur og skolekapacitet juli

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget VERSION 1

Høringssvar vedr. udkast til Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Nordfyns Kommune. Version af 27. januar 2009.

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Børne- og Skoleudvalget

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSENET I NORDFYNS KOMMUNE

Børne- og Ungeudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Overblik - Børneudvalget

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Børn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer Budget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Budget Temadrøftelse

Dagpleje og daginstitutioner

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Familieudvalget FAMILIEUDVALGET. (side )

BUDGET DRIFTSKORREKTION

Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen BU : Anbefales

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSENET I NORDFYNS KOMMUNE

Børne- og Ungeudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget Version 1

5. FOLKESKOLER. Kapitel 5: Politikområde Folkeskoler. Halsnæs Kommune Budget

NOTAT Dato

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Børne- og Ungeudvalget

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSENET I NORDFYNS KOMMUNE

Børne- og Ungeudvalget

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSENET I NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole

SAMMENDRAG AF HØRINGSSVARENE Dato

Folkeskolens struktur og indhold til og med 9. klasse 1)

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKOLEVÆSENET I NORDFYNS KOMMUNE

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen

Harmonisering af forholdene vedr. Rolfsted heldagsklasse og Aastrup Skole

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE

KVALITETSRAPPORT 2008/09 SKOLEVÆSEN

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen

Beskrivelse af opgaver indenfor Ballerup Fritidsordninger

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune.

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Personaleoversigt. (side )

Nedenfor sammenholdes de opnåede resultater med de opstillede mål.

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Børne- og Kulturudvalget

Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune 2019

BUDGET Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: kr Heldagsskoler I alt

Politikområde Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

BUDGET 2019 OVERBLIK OG INDBLIK I SKOLEOMRÅDETS ØKONOMI. Maj 2019

Budget 2017 Budgetproces og input

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Notat om merforbrug for den specialiserede undervisning i 2018

Folkeskoler. Bemærkninger:

Personaleoversigt. (side ) 211 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Delegationsplan for Børne- og Skoleudvalgets område


Transkript:

Budget 2009 til 1 behandling 5020 Folkeskoler inklusive kommunale specialpædagogiske undervisningstilbud, skolefritidsordninger m tilhørende klubber, socialpædagogiske klubber, ungdomsskole og musikskole Overordnede forudsætninger Planlægningsgrundlaget er antallet af børn og unge i kommunen, som er indskrevet i institutionerne i skoleåret 2008/09 pr 1 juli 2008, kombineret med en prognose for skoleåret 2009/10 ligeledes udarbejdet pr 1 juli 2008 Evt effekter af til og fraflytning samt frit skolevalg over kommunegrænserne er ikke indarbejdet 502001 Fællesudgifter Fællesudgifter omfatter bla mellemkommunale betalinger, undervisning af anbragte børn, efteruddannelse af ledere og medarbejdere, midler til skoleudvikling, syge- og hjemmeundervisning, modersmålsundervisning af EU-borgere, tolkebistand og lokaleleje Overordnede forudsætninger Der blev i 2007 taget udgangspunkt i de 3 tidligere kommuners budgetter til sammenlignelige aktiviteter Disse forudsætninger har vist sig ikke at stemme helt overens med de faktiske behov Der har således ikke været medtaget udgifter til hjemmeundervisning og til specialpædagogiske behov i forholdt til tilflyttere, Aktivitetsforudsætninger (i miokr) Budget 2008 Budget 2009 Fællesudgifter 11,8 11,8 Betaling for undervisning i andre kommuner 11,8 12,3 Betaling fra andre kommuner -1,5-1,6 Uddannelses og udviklingspulje (skole-it) 0,8 0,0 Andre udgifter 0,3 0,4 Syge- og hjemmeundervisning 0,3 0,6 Svømmeundervisning 0,1 0,1 Betaling for undervisning i andre kommuner er budgetteret med udgangspunkt i en faktuel beregning på antallet af elever i juni 2008 Der er således budgetteret med i alt 89 elever Heraf er 11 på opholdssteder, en stigning på 5 i forhold til 2008 Særlige forhold vedrørende budget 2009 Lokaleleje er leje af haller og overflyttet fra Erhverv og Fritidsudvalgets område Beløbet udgør kr 122570 IT i folkeskolerne er reduceret med 0,5 mio kr - 39 -

Budget 2009 til 1 behandling 502001 Skoler Drift af kommunens 14 folkeskoler Overordnede forudsætninger Skolevæsenet er blevet harmoniseret med virkning pr 1 august 2007 Dette indebærer, at ny normeringsnøgle (ressourcenøgle A9, jf Bilag 4 i Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Nordfyns Kommune) er fuldt implementeret Det er pr 1 august 2009 besluttet at samle alle 10 klasser i Søndersø, men pt er der ikke truffet beslutning om den endelige organisering I budgettet er foreløbigt taget udgangspunkt i en placering under Søndersøskolen Bogense Skole, Otterup Skole og Søndersøskolen har alle specialklasser for børn m generelle indlæringsvanskeligheder Tilbuddet på Bogense Skole (Regnbuen) er målrettet de svære tilfælde, og fungerer som et heldagstilbud (inkl fritidsordning) Bogense Skole har en AKT-klasse Otterup Skole har et læseklassetilbud til børn m svære læsevanskeligheder (dysleksi), et AKT - tilbud og fra august 2008 to funktionsklasser for børn med neurologisk betingede ADHD og NLD problematikker Aktivitetsforudsætninger Pæd og adm personale Fuldtidsstillinger 2008/09 Fuldtidsstillinger 2009/10 Skoler 364,45 367,52 Hårslev Skole 13,32 13,44 Særslev Skole 21,98 23,20 Søndersø Skolen 51,70 55,15 Veflinge Skole 13,62 13,41 Havrehedskolen 38,74 39,77 Horsebækskolen 13,04 12,81 Krogsbølle Skole 28,94 28,88 Otterup Skole 59,95 58,20 Nordvestskolen 14,43 14,41 Skovløkkeskolen 12,51 12,27 Løkkemarkskolen 10,82 10,94 Bogense Skole 59,72 59,39 Kongslundskolen 11,64 11,62 Klinteskolen 14,04 14,03 Budget 2009 tager udgangspunkt i 7/12 dele af ressourcetildelingen for skoleåret 2008/09 samt 5/12 dele af skøn på ressourcetildeling for skoleåret 2009/10 Ovenstående ressourcer er til ledelse, lærere, børnehaveklasser samt pædagoger, skolesekretærer og særlige støttetimer til den enkelte institution Timer til pedeller og rengøring samt eventuelle særlige fleksjob er ikke indeholdt heri - 40 -

Budget 2009 til 1 behandling Ressourcetildelingen for skoleåret 2008/09 vil blive reguleret i forhold til elevtal pr 1 september 2008 Antal børn 2008/09 Antal børn 2009/10 Skoler 3480 3531 Hårslev Skole 129 133 Særslev Skole 227 235 Søndersø Skolen 524 575 Veflinge Skole 110 102 Havrehedskolen 472 475 Horsebækskolen 127 121 Krogsbølle Skole 325 341 Otterup Skole 443 424 Nordvestskolen 169 170 Skovløkkeskolen 127 121 Løkkemarkskolen 77 83 Bogense Skole 544 543 Kongslundskolen 101 100 Klinteskolen 105 108 Børnetallet forventes, som det fremgår, at stige fra 2008/09 til 2009/10 502017 Skolebibliotek Skolebibliotek pædagogisk servicecenter Forefindes i henhold til folkeskoleloven på alle skoler Til varetagelse af rådgivning, udvikling, fælles indkøb mv er tilknyttet en konsulentfunktion (i miokr) Budget 2008 Budget 2009 Budgetramme 1,2 1,2-41 -

Budget 2009 til 1 behandling 502019 SFO og klubber Pasnings- og fritidstilbud til børn i folkeskolernes 0 2 årgang, kombineret med klubtilbud til børn i folkeskolernes 3 6 årgang Klubtilbuddet findes dog alene på 10 folkeskoler, idet børn i Bogense -, Otterup og Søndersø by, er dækket af de derværende socialpædagogiske klubtilbud Overordnede forudsætninger SFO og klubtilbud blev harmoniseret pr 1 august 2007 I den forbindelse blev der vedtaget ny normeringsnøgle (Bilag 5 i Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Nordfyns Kommune) I samme forbindelse er modulopdeling og takster revideret SFO er opdelt i et morgenmodul og et eftermiddagsmodul Aktivitetsforudsætninger SFO og klubber har fællesudgifter i form af søskenderabatter ligesom forældrebetalinger registreres som en fællesudgift Der er taget udgangspunkt i forbrug i 2008 Lønbudgettet er beregnet med udgangspunkt i den i juni måned vedtagne ressourcetildelingsmodel for sfo og klub Fuldtidsstillinger Fuldtidsstillinger Pædagogisk personale 2008/09 2009/10 SFO og Klub 72,88 73,48 Hårslev Skole 3,27 3,23 Særslev Skole 2,88 2,92 Søndersø Skolen 6,96 7,08 Veflinge Skole 3,13 3,13 Havrehedskolen 10,00 10,12 Horsebækskolen 3,86 3,83 Krogsbølle Skole 3,64 3,80 Otterup Skole 3,74 3,74 Nordvestskolen 3,85 3,85 Skovløkkeskolen 4,18 4,29 Løkkemarkskolen 1,73 1,73 Bogense Skole 5,64 5,59 Kongslundskolen 3,28 3,25 Klinteskolen 2,43 2,40 Klubben Bogense 3,34 3,40 Klubben Otterup 4,71 4,75 Klubben Søndersø 6,24 6,37 3 SFO er (Bogense Skole, Søndersøskolen og Skovløkkeskolen) holdes åbent i de 4 uger i sommerferien, hvor de øvrige tilbud er ferielukket Feriepasning tilbydes her mod særskilt betaling På budget 2009 afsættes til formålet 233820 kr - 42 -

Budget 2009 til 1 behandling I de socialpædagogiske klubtilbud beregnes forældrebetaling i henhold til loven, som fastsætter, at betalingen maksimalt må udgøre 20 % af udgifterne SFO-klubbernes takst beregnes på samme grundlag, dog med tillæg af merudgiften som kommunen har som følge af, at der er søskenderabat på en sfo-klub Anvendelsen af sfo-klubberne synes at være stigende og anvendelsesmønstret ser ud til at være meget stabilt Tilmeldte børn 2008/09 2009/10 SFO - Klub Morgen Efterm Klubdel Morgen Efterm Klubdel Total 418 803 673 418 808 686 Hårslev Skole 18 42 24 18 40 25 Særslev Skole 21 28 25 20 30 25 Søndersø Skolen 63 138 65 140 Veflinge Skole 18 38 24 18 38 24 Havrehedskolen 51 113 124 52 115 125 Horsebækskolen 33 34 40 30 35 40 Krogsbølle Skole 27 38 33 28 40 35 Otterup Skole 52 55 52 55 Nordvestskolen 34 70 34 70 Skovløkkeskolen 21 49 42 20 50 45 Løkkemarkskolen 8 20 8 8 20 8 Bogense Skole 39 117 40 115 Kongslundskolen 23 39 24 23 38 24 Klinteskolen 10 22 26 10 22 25 Klubben Bogense 64 66 Klubben Otterup 96 97 Klubben Søndersø 143 147 502016 Heldagsskolen Specialpædagogisk behandlingstilbud til normaltbegavede børn i alderen 6 til 15 år med svære emotionelle og sociale problemer Indsatsen i forhold til børnene kombineres med familiebehandling Aktivitetsforudsætninger Oprindeligt tilbud etableret i Otterup Kommune Tilbuddet videreført og udbygget med virkning fra 1 oktober 2007 Antal pladser øget fra 8 til 18 Begrundet i et generelt større behov (hele kommunen dækkes) samt hjemtagelsen af børn fra den tidligere Bøgelundskole Heldagsskolen er afdelingsopdelt med en afdeling på nuværende adresse (Horsebækvej 97, Hjadstrup) samt en afdeling i en tidligere daginstitution (Kløvermarken, Skolegade 14, Otterup) Organisatorisk er Heldagsskolen placeret i safdelingen Der er tilknyttet en familiekonsulent, som forestår familiebehandlingen (i miokr) antal pladser Budget 2008 Budget 2009 Budgetramme 18 6,4 6,8-43 -

Budget 2009 til 1 behandling 502018 Værkstedsklasser Specialpædagogisk tilbud til børn med adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer (i miokr) antal elever Budget 2008 Budget 2009 Budgetramme 2,3 2,5 0-6 kl 7 7-10 kl 6 502020 Ungdomsskolen Lovfæstet undervisnings- og fritidstilbud primært til unge i alderen 13 til 18 år Tilbuddet omfatter både undervisnings- og ungdomsklubaktiviteter Tilbuddet er blevet harmoniseret pr 1 januar 2007, ved sammenlægning af de tre tidligere ungdomsskoler Enstrenget ledelse er indført Hovedkontor placeret pr 1 august 2007 på Søndersøskolen SSP-samarbejdet og ferieaktiviteter er budgetlagt under Ungdomsskolen Til Ungdomsskolen er knyttet 2 medarbejdere (2 fuldtidsstillinger), som forestår det forebyggende arbejde blandt børn og unge på gadeplan I forbindelse med kommunesammenlægningen blev udgifterne til et socialpædagogisk klubtilbud for 12 15-årige i Veflinge ( Fru Hansens Kælder ) ikke optaget på Budget 2007, og dette skete heller ikke i 2008 Udgifterne omfatter løn og aktivitetsudgifter på tilsammen kr 127750, som er optaget på Ungdomsskolens budget ligesom tilbuddet videreføres som et tilbud under Ungdomsskolen (i miokr) Budget 2008 Budget 2009 Budgetramme 4,9 5,2 502021 Musikskolen Lovfæstet musikundervisningstilbud til børn og unge i kommunen Tilbuddet er blevet harmoniseret pr 1 januar 2007, ved sammenlægning af de tre tidligere musikskoler Enstrenget ledelse er indført Hovedkontor etableret på Søndersøskolen Tilbuddet finansieres ved en kombination af brugerbetaling, kommunalt tilskud og statstilskud (i miokr) Budget 2008 Budget 2009 Budgetramme 4,9 5,1-44 -

Budget 2009 til 1 behandling 5020211001 Befordring Omfatter generel skolebuskørsel og specialkørsel til specialpædagogiske undervisnings- og fritidstilbud indenfor og udenfor kommunen Kørslen til specialpædagogiske undervisnings- og fritidstilbud er steget markant pga øget elevtal og dyrere transportomkostninger 5020211002 Private skoler Kommunalt tilskud til børn, som benytter private skoler og evt tilhørende skolefritidsordninger Tilskudssatser fastsættes af staten I 2009 budgetteres med 421 børn i private skoler, heraf 91 i SFO 5020211003 Efterskoler Kommunalt tilskud til elever på efterskoler Tilskudssatser fastsættes af staten I 2009 budgetteres med 190 elever 502024 Klubben Søndersø Socialpædagogisk klubtilbud til børn fra Søndersø by i alderen 9 til 13 år Optager fra hele gl Søndersø Kommune børn med visse specialpædagogiske behov I forbindelse med harmoniseringen af kommunens fritidstilbud pr 1 august 2007, er der vedtaget ny normeringsnøgle (Bilag 5 i Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Nordfyns Kommune) Vedrørende børnetal og normering henvises til tabel under 502019 SFO og klubber 502026 Aktivitetshuset, Otterup Socialpædagogisk klubtilbud til børn fra Otterup by i alderen 9 til 13 år Optager fra hele gl Otterup Kommune børn med visse specialpædagogiske behov I forbindelse med harmoniseringen af kommunens fritidstilbud pr 1 august 2007, er der vedtaget ny normeringsnøgle (Bilag 5 i Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Nordfyns Kommune) Desuden klubtilbud for unge fra Otterup by i alderen 14 til 18 år Vedrørende børnetal og normering henvises til tabel under 502019 SFO og klubber 502028 Klubben Bogense Socialpædagogisk klubtilbud til børn fra Bogense by i alderen 9 til 13 år Optager fra hele gl Bogense Kommune børn med visse specialpædagogiske behov Klubtilbuddet har tidligere været organiseret under ungdomsskolen, men blev pr 1 august 2007 omdannet til et socialpædagogisk klubtilbud organisatorisk placeret i safdelingen I forbindelse med harmoniseringen af kommunens - 45 -

Budget 2009 til 1 behandling fritidstilbud pr 1 august 2007, er der vedtaget ny normeringsnøgle (Bilag 5 i Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Nordfyns Kommune) Ledelsesmæssigt sammenfald mellem dette tilbud og ungdomsskolens klubtilbud i Bogense Vedrørende børnetal og normering henvises til tabel under 502019 SFO og klubber 5030001005 Vidtgående specialundervisning SFO/fritid Fritidstilbud til børn, som er visiteret til vidtgående specialundervisning på skoler beliggende udenfor Nordfyns Kommune Typisk Odense og Middelfart Kommuner Se endvidere under 5030001006 Vidtgående specialundervisning 5030001006 Vidtgående specialundervisning stilbud til børn, som er visiteret til vidtgående specialundervisning på skoler beliggende udenfor Nordfyns Kommune Typisk Odense og Middelfart Kommuner Udgifterne er også på landsplan stigende Fra 2007 til 2008 voksede de kommunale budgetter til området med 300 mio kr, hvilket svarer til 8 % I Nordfyns Kommune er der sket en vækst i visiteringen Budgettet er baseret på 100 elever I Budget 2008 var området oprindeligt konteret under PPR 5030001007 Specialpædagogisk bistand Udgiften vedrører konsulentbistand/rådgivning på syns og døveområdet I Budget 2008 var området oprindeligt konteret under PPR - 46 -