Ændringer i budgetrammen fra 2018 til 2019 skyldes primært de vedtagne forslag fra mulighedskataloget, som er indregnet fra budgetår 2016 og frem.

Relaterede dokumenter
Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, kr.) Budget og regnskabstallene er angivet i 2017 prisniveau.

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.) Budget og regnskabstallene er angivet i 2016 prisniveau.

12 Folke- og ungdomsskoler

Der er indregnet virkninger af KTO forlig med 1,5 mio. kr. i 2014 og 3,6 mio. kr. fra 2015 og frem.

Der er ikke indregnet konsekvenser af forlig om fremtidig skolestruktur, dette vil ske efter 2. behandling

Budget 2019 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Budget 2017 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2016 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Budget 2018 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

10 Dagtilbud for børn

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget Børne- og Familieudvalget

Budgettets hovedposter (nettotal i 2019 prisniveau og kr.):

Forventet regnskab kr.

Politisk budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

BUDGET 2019 OVERBLIK OG INDBLIK I SKOLEOMRÅDETS ØKONOMI. Maj 2019

10 Dagtilbud for børn

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Aftaleholder Thyholm Skole Thyholm Skole

Bevilling 13 Undervisning

Folkeskoler. Bemærkninger:

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114

Undervisning. Fællesudgifter. Budget 2009

Budgettet vedr. tilskud til privatinstitutioner mv. forøget med 5,6 mio. kr., hvilket har reduceret Fælles formål tilsvarende.

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6

Budget 2009 til 1. behandling

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune 2019

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.

Mængdekorrektioner Budget

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Budgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.):

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

CBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Udvalget for Børn og Skole

5. FOLKESKOLER. Kapitel 5: Politikområde Folkeskoler. Halsnæs Kommune Budget

Mængdereguleringer Budget

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

Børn og Skoleudvalget

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer / Ungdommens uddannelsesvejledning

Elevtals- og klassetalsprognose 2016/ /2030

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Serviceudgifter Skoler 2.163,2-234, , ,8-218, ,8-17,6 Administration 36,8-0,5 36,3 38,1-0,4 37,7-1,4

Budget 2018 og budgettildelingsmodeller

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-7

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Elev- og klassetalsprognose

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Center for Undervisning

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016.

10 Dagtilbud for børn

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

3 Undervisning og kultur

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Serviceudgifter Skoler 2.207,6-241, , ,8-226, ,0-15,9 Administration 34,2-0,4 33,8 36,6-0,4 36,2-2,4

Svar til Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) på spørgsmål om udgifter til folkeskoleområdet

1. Beskrivelse af opgaver

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg Dagtilbud

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg Dagtilbud

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Afdækning af reduktionspotentialer

Elevtals- og klassetalsprognose

Regnskab Regnskab Anlæg

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget VERSION 1

Specialklasser i Herning Kommune

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

Budgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget Version 1

BUDGET DRIFTSKORREKTION

Regnskab Regnskab 2016

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Budget Talspecifikationer Børne- og ungdomsudvalget

Notat. 2. budgetopfølgning Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.:

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014

Transkript:

tets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, 1.000 kr.) Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler Regnskab 2017 2018 2019 03.22.01 Folkeskoler 585.153 576.910 577.135 03.22.02 Fællesudgifter, Naturskoler 159 153 253 03.22.05 Skolefritidsordninger, specialområdet 3.739 4.304 4.419 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen 10.908 12.778 12.778 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 132 52 52 03.22.08 Kommunale specialskoler 72.269 70.441 64.871 03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 349 0 0 03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 62.300 60.529 60.529 03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 29.715 27.868 27.868 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov -2.913 477 791 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 23.217 23.040 23.060 03.38.78 Tilskud til statslige finans. selvejende inst. 132 316 316 05.28.25 Særlige Dagtilbud og særlige klubber -81 22 117 Serviceområde 12 i alt 785.079 776.890 772.189 og regnskabstallene er angivet i 2018 prisniveau. Der er som tidligere ikke sket prisfremskrivninger på hoved art 2 og 4 i forbindelse med 2019-2022 budgetbehandlingen. Ændringer i budgetrammen fra 2018 til 2019 skyldes primært de vedtagne forslag fra mulighedskataloget, som er indregnet fra budgetår 2016 og frem. Der er foretaget reguleringen af rammen i 2018 og frem i forhold til ændret demografi pr 5. september 2017. Der sker senere en demografiberegning efter 5.9.2018-elevtal, som slår igennem i 2019 og med nye prognosetal fra 2020 og frem. De almene skolers budgettildeling tilpasses ultimo 2018 efter elevtal på skolerne pr. 5.9.2018. Det bemærkes at budgetbemærkningerne på SO 12, Folke- og ungdomsskoler på nuværende tidspunkt kun er et tilpasset udkast i forhold til 2019 og oplysninger om elevtal, mellemkommunale mv. ikke er ajourført. Specialskolernes budget er på nuværende tidspunkt tilpasset elevtallet pr. 5.9.2017. Driftsbemærkninger Det kommunale skolevæsen består af 28 skoler, heraf 27 folkeskoler, Ilskov Skole er sammenlagt med Sunds Skole (Sunds-Ilskov skole), Hodsager Skole sammenlagt med Aulum Byskole (Aulum-Hodsager skole) og Arnborg Skole sammenlagt med Kølkær Skole (Læringscenter Syd) samt én specialskole (Åmoseskolen). På 12 af folkeskolerne er der specialklasser, inkl. 3 skoler med centerklasser, der oprindeligt var en del af det amtslige tilbud til vidtgående specialundervisning. Skolevæsenet har desuden en række specialpædagogiske tilbud: Huset på Sinding skole, Skærgården, Skoleskibet Marilyn Anne samt Projekt Holmen, Vol. 2, Helius og ErhvervsmuligHEDEN under UngHerning. Hver folkeskole har et skoledistrikt, men forældre kan med det frie skolevalg vælge mellem skolerne inden for nærmere fastsatte rammer. I Herning Kommune er der desuden 7 friskoler. - 1 -

Elevtal og befolkningsprognose rammen indeholder følgende elevtal for Herning Kommune: Elevtal 2016 2017 2018 2019 03.22.01 Folkeskoler 9.638 9.574 9.516 9.516 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud - - - - 03.22.08 Kommunale specialskoler, Herningelever 201 201 201 201 03.22.10 Friskoler 1.571 1.571 1.571 1.571 03.22.12 Efterskoler 790 790 790 790 I alt antal elever 12.200 12.136 12.078 12.078 Hertil kommer elever med undervisning i andre kommuner. Til budgettets enkelte funktioner kan gives følgende bemærkninger: 03 22 01 Folkeskoler Funktionen omfatter nedennævnte områder (netto-tal, 2018 priser, 1.000 kr.): 03 22 01 Folkeskoler 2018 2019 Skolebiblioteker 809 1.117 1.117 Ledelse og administration 4.616 1.504 2.725 Fagpersonale inkl. budgetfordeling og barselsudligningspulje 14.136 5.069 14.189 Materiale- og aktivitetsudgifter, inkl. reduktion på indkøbsaftaler 6.440 2.526 3.267 It, inventar og materiel 6.669 9.031 9.521 Grunde og bygninger -4.132-10 -2.199 Mellemkommunal elevbetaling -1.842-1.511-6.387 Skolestruktur 1 0-2.485 Projekter 1.003 0 0 I alt fællesudgifter 27.700 17.726 19.748 Skolernes konti 554.029 555.724 553.927 I alt 03 22 01 581.729 573.450 573.675 Skolebiblioteker (Pædagogiske Læringscentre) Regnskab 2017 Her afholdes udgifter til drift og anskaffelse af biblioteksrelaterede it-systemer, kørsel med materialer samt løn vedrørende administrativt personale på skolebibliotekernes kontor. Skolernes driftsmidler er placeret decentralt på den enkelte skole Ledelse og administration Udgifter til ledelse i forbindelse med ansættelsesophør, stillingsbesættelse, ekstraordinær ledelsesmæssig støtte og andre midlertidige og særlige udgifter ved skolernes ledelse. til aflønning af skoleledelse findes på skolerne. Endvidere findes her centrale udgifter til skolesekretærer. Fagpersonale inkl. budgetfordeling - 2 -

Udgifter vedrører fælles lønpuljer, mellemregninger, fælles kursuspulje, honorarer, tolkebistand og øvrige personaleudgifter, herunder forsikring og kørselsgodtgørelse. Her indgår også indtægter på mellemregninger for udlånt personale. I 2017 og i 2018 er en større del af de centrale midler på forhånd er udlagt til skolernes konti i forbindelse med ændringer af ressourcetildelingsmodeller. Materiale- og aktivitetsudgifter Fælleskonti vedrører undervisningsmidler, elevaktiviteter og andre fællesudgifter, herunder diverse udgifter vedrørende møder, udvalg, skolekoncerter og sproggruppe. Endvidere findes budget til syge- og hjemmeundervisning også herunder. IT, inventar og materiel Fælles udgifter vedrørende IT satsning på skoleområdet. Grunde og bygninger Indtægter vedrørende leje og leasing af grunde og bygninger indgår i denne gruppering. til forbrugsafgifter er udlagt til skolerne. Kompensation for varme, areal bidrag samt provenu i forbindelse med energirenoveringer indgår i fordelingsmodellen. Udenomsarealer vedrører vedligehold af skolernes idrætsarealer, skolegårde mv., dog eksklusiv 4 skoler og Heldagsskolen Munkgård, som har selvforvaltning på området. til skatter, afgifter og forsikringer er udlagt til skolerne. Udgifter til almindelig daglig rengøring er budgetteret på skolerne. Udgifter til hovedrengøring og vinduespolering er budgetteret på fælles konto. Dette området har desuden finansieret 2,461 mio. kr. til Åmoseskolen under funktion 03.22.08 til bygningsadministration af Holtbjerg Midtpunkt til dækning af de udgifter, som ikke opkræves hos brugerne. Mellemkommunal elevbetaling tet vedrører betalinger til/fra andre kommuner for undervisning af elever, der er grænsekrydsere eller undervises på opholdssteder i andre kommuner. Taksten for grænsekrydsere svarer til KL s takst på 70.351 kr. for 2018, plus evt. ekstra støtte, mens taksten for undervisning på opholdssteder er meget forskellig. Skolernes konti Beløbet nævnt under skolernes konti er det samlede budget til kommunens 27 folkeskoler. tet i 2019 udgør 553,927 mio.kr. inkl. Heldagsskolen Munkgård. Heldagsskolen Munkgård lukkes pr. 1. august 2018 og aktiviteterne flyttes fra SO12 Folke- og ungdomsskoler til SO16 Børn og Familie. Lønbudget er beregnet efter skolernes elevtal 5/9-2017. Lønbudgettet indeholder midler til flere undervisningstimer og USU, understøttende undervisning i henhold til folkeskolereformen. - 3 -

til ledelse udlagt til skolerne og indgår i skolernes ramme og som en del af det decentrale budgetansvar. Af skolernes konti er der overført 60 kr. pr. elev til en central kursuspulje. Dette er et fast beløb, som ikke reguleres. til undervisningsmidler mm. svarer til budget 2018 minus besparelse på indkøbsaftaler. Der vil ske tilpasning efter enhedssats svarende til elevtal pr. 5/9-2018. Tilpasning sker i november/december 2018. til bygningsdrift er udlagt til skolerne, med visse forbehold. Skatter, afgifter og bygningsog løsøreforsikring indgår som en del af skolens ramme. Ligeledes er budget til forbrugsafgifter og almindelig daglig rengøring budgetteret på skolen, men kan ikke disponeres til andre aktiviteter. OPP kontrakt på Vildbjerg skole indgår i Vildbjerg skoles rammebudget og vedrører udgifter til bygningsvedligehold, vedligehold af udearealer, rengøring, pedel, el, vand, varme, udgifter til retablering efter hærværk, forsikring og administration. Opsummerende består skolernes rammebeløb af: - løn til undervisningspersonale, teknisk servicemedarbejder og sekretær - løn til ledelse - personaleforsikring - udgifter til kurser, inventar, undervisningsmidler, elevaktiviteter og administration (bliver reguleret svarende til elevtallet pr. 5/9-2018 i november/december 2018.) - udgifter til skolebibliotek - forbrugsafgifter (bliver reguleret i primo 2019 i henhold til gennemsnitlig forbrug de 3 foregående år). - indvendig bygningsvedligeholdelse - vedligeholdelse af idrætsanlæg og beplantninger (gældende for 4 skoler og Heldagsskolen Munkgård, der har selvforvaltning på området) - skatter og afgifter - ejendomsforsikring (bygnings- og løsøreforsikring) - alm. daglig rengøring (kan ikke disponeres til andet) terne er udarbejdet i henhold til vedtagne tildelingsmodeller. 03 22 02 Naturskoler Samlede udgifter og indtægter på 0,253 mio. kr. vedrører naturskolerne i Ørre og Gullestrup. Det store udsving fra 2018 til 2019 skyldes, at der er overført en genbevilling fra 2017 til 2019 på 0,100 mio. kr. 03 22 05 Skolefritidsordninger, specialområdet Skolefritidsordninger er opdelt i et almenområde og et specialområde. Almen-området og almen-området inkl. specialtilbud er fra 2009 overført til Serviceområde 10 Dagtilbud, hvorefter kun de specialiserede SFO-tilbud findes under SO 12. tet er baseret på elevtal pr. 5/9-2017. Nettoudgifterne for specialområdet udgør: - 4 -

Regnskab Område 2017 2018 2019 Specialområdet 3.739 4.304 4.419 Specialområdet omfatter specialskolernes SFO-ordninger, som er opdelt i en bestillerdel og en udførerdel. Bestillerdelen forestår visitation af elever til specialskolernes SFO-ordninger og køber pladserne i enten kommunens SFO-ordninger, eller hos en anden kommune, mens udførerdelen forestår driften af specialskolernes SFO-ordninger og sælger pladserne til enten egen kommune eller til andre kommuner. Køb af pladser i andre kommuner Der er budgetteret med betaling for 2 elever i specialskolernes SFO tilbud, heraf 1 på Storåskolen og 1 på Skjernåskolen, elevtal pr. 5.9.2017. 03 22 06 Befordring af elever i grundskolen tet på 12,778 mio. kr. vedrører udgifter til skolekort, speciel rutekørsel, sygebefordring, kørsel mellem daginstitution og skole, anden kørsel, svømmekørsel, kørsel til specialklasser samt kørsel med enkeltinkluderede elever. Befordringsbudgettet indeholder i udgangspunktet kun budget til kørsel med elever fra Herning Kommune. 03 22 07 Specialundervisning i regionale tilbud tet til specialundervisning i regionale tilbud på 52.000 kr. er sammensat af udgift til objektiv finansiering og til køb af pladser. Der er pt ikke køb af pladser i regionale tilbud, hvorfor budgettet kun indeholder midler til objektiv finansiering. 03 22 08 Kommunale specialskoler I Herning Kommune er specialundervisningen tilrettelagt på Åmoseskolen, herunder en afdeling for AKT-elever, samt på tre centerskoler (Lundgårdskolen, Herningsholmskolen og Skolen på Sønderager). Endvidere undervises der enkelte elever i skoler med særlig støtte i elevens nærmiljø, eksempelvis hørebørn med behov ud over 12 timer/uge (findes på funktion 03 22 01) samt i specialskoler i andre kommuner. Der er i skoleår 2017/18 følgende elevtal (med 2016/17 tal i parentes) i alt til udfører-delen: Skole / institution Elevtal Heraf elever fra Herning kommune Andre kommuner Specialundervisningscentret/centerklasser: Herningholmskolen 51 (59) 43 (46) 8 (13) Lundgårdskolen 25 (25) 18 (20) 7 (5) Skolen på Sønderager 114 (117) 100 (95) 14 (22) Åmoseskolen 97 (95) 56 (53) 41 (42) I alt 287 (296) 217 (214) 70 (82) Der er i alt 70 (82) elever fra andre kommuner, der undervises i Herning Kommunes tilbud. Der er i alt 13 (6) elever fra Herning Kommune, der undervises i andre kommuner. Udsvinget i elever, der undervises i andre kommuner skyldes, der er ændret i bogføringspraksis for området. Det samlede budget til vidtgående specialundervisning udgør følgende beløb, opgjort på hhv. - 5 -

elevtransport, bestillerdel og udførerdel: Område Regnskab 2017 2018 2019 Udførerdel - driftsbudget Centerklasser og Åmoseskolen 95.229 90.757 90.314 Udførerdel - salg af pladser -100.699-90.524-95.469 Elevtransport 67 0 132 Bestillerdel 77.672 70.208 69.894 I alt 72.269 70.441 64.871 Bestillerdelen forestår visitation af elever til vidtgående specialundervisning og køber pladserne i enten en af kommunens egne specialskoletilbud, eller hos en anden kommune. Området er under Åmoseskolen er tillagt 2,461 mio. kr. i budgettet til bygningsadministration af Holtbjerg Midtpunkt til dækning af de udgifter, som ikke opkræves hos brugerne. Beløbet er finansieret under 03.22.01. 03 22 10 Bidrag til statslige og private skoler Funktionen omfatter nedennævnte områder baseret på elevtallet pr 5/9 2017: 03 22 10 Bidrag til statslige og private skoler Regnskab 2017 2018 2019 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler 55.749 53.116 53.116 Tilskud til private skoler i øvrigt 1.419 146 146 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler 5.132 7.267 7.267 I alt 62.300 60.529 60.529 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler Det kommunale bidrag til frie grundskoler udgør i 2018 38.017 kr. pr. elev. Skolefritidsordninger ved frie grundskoler SFO-tilskuddet til de fire grundskoler er fuldt kommunalt finansieret og betales som en fast takst pr. årselev indskrevet i SFO fra børnehaveklasse til 3. klasse. Tilskuddet er fastsat til 7.699 kr. i 2018. 2019 til elever på friskoler og skolefritidsordninger forudsættes teknisk justeret ved budgetopfølgningen forår 2019 på basis af elevtallet pr. 5/9 2018. 03 22 12 Efterskoler og ungdomskostskoler rammen på 27,868 mio. kr. dækker et pligtigt bidrag til staten pr. elev på efterskole og svarer til elevtallet pr. 5/9-16. Tilskuddet pr efterskoleelev udgør 36.797 kr. i 2018. tet forudsættes teknisk justeret ved budgetopfølgningen forår 2019 for elevtallet pr. 5/9 2018. 03 30 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomscenter Knudmosen (tidl. Knudmoseskolen) varetager den 3-årige ungdomsuddannelse (Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov). Ungdomscentret varetager endvidere specialundervisning for voksne med særlige behov efter be- - 6 -

kendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006 om specialundervisning for voksne. Der er p.t. ingen indskrevet i dette tilbud. Der budgetteres i 2018 med et nettodriftsunderskud på 0,274 mio. kr., som vil indgå i senere takst regulering. Der er for skoleåret 2017/2018 budgetlagt efter en pladsnormering på 96 pladser, hvoraf 6 pladser sælges til andre kommuner og 90 af pladserne sælges internt til andre afdelinger i kommunen. tet for 2018 er beregnet ud fra sidste skoleårs elevtal. tet til 2018 er tilrettet faktisk elevtal efter opgørelse pr. 5. september. 03 38 76 Ungdomsskolevirksomhed (inkl. skoleskibet Marilyn Anne) Den samlede budgetramme til ungdomsskolevirksomhed udgør 23,376 mio. kr. i 2018. Ungdomsskolens budget udgør 21,477 mio.kr i 2018 og er et tilbud til kommunens unge i alderen 7. klasse til 18 år. Tilbudsviften er udbygget de senere år med flere nye mindre tiltag. Ungdomsskolens tilbud kan deles op i 4 kategorier: Fritidsundervisning, som byder på aktiviteter i hele kommunen. Klubber, der henvender sig til alle ungdomsskolens elever. Klubberne er typisk åbne mandag til torsdag aften. Heltidsundervisning, som er skoletilbud til unge med forskellige problematikker, der gør, at de er ude af stand til at gå i Folkeskolen. Andre aktiviteter, som f.eks. er SSP-relaterede, fritidsjobprojekter, byfornyelsesprojekter, specielt tilrettelagte fritidstilbud eller andre undervisningstilbud. rammen til drift af skoleskibet Marilyn Anne, elevbetaling og maritimt kursus er på 1,583 mio. kr. Rammen svarer til 4,84 elevpladser á 164.952 kr. (2018 pris) ud over faste driftsudgifter og maritimt kursus. Der er optaget 6 elever i skoleåret 2017/18. 03 38 78 Tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. Der er afsat 0,316 mio. kr. til udgifter til befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter 10 i Lov nr. 578 af 9. juni 2006 om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. 05 28 25 Ungdomscenter Knudmosens klubtilbud Driftsudgifter og indtægter ved Knudmosens klubtilbud forventes at balancere i 2018 med +/- 0,117 mio. kr. Ungdomscentret varetager den 3-årige ungdomsuddannelse (Lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov). Uddannelsen er målrettet unge, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Klubtilbuddet har eksisteret siden 2012 og dækker behovet for at disse unge får et tilbud ud over skoletid, jf. servicelovens 36. Der er budgetlagt med salg og drift af 10 pladser i tilbuddet for 2019, hvor der kan dog ske tilpasning efterfølgende. En evt. regulering vil som udgangspunkt være udgiftsneutral for området, da funktionen udelukkende indeholder udgifter til driften af tilbuddet, samt indtægt ved salg af pladser. - 7 -