Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Relaterede dokumenter
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Det specialiserede socialområde

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder. Børne- og Familieudvalg

Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.

Det specialiserede socialområde

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og socialministeriet

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget. Drift

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget. Drift

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift

Indberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Børne- og Familieudvalget

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget

Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7

Oprindeligt budget. Korrigeret budget incl. overførsler

Regnskab Regnskab 2016

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Regnskab Regnskab 2017

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland

Mål 8-1. Specialiserede tilbud til voksne og ældre

Budgetnotat Det specialiserede socialområde ØK den 3. september 2012

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Udvalget for Klima og Miljø

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr Oprindeligt budget 2014.

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

FORVENTET REGNSKAB-2019

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Udvalg: Socialudvalget

Budget 2016 muligheder og begrænsninger

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Det kommunale budget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg -23

Det er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter.

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

ocial- og Sundhedsudvalget

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

From:Brit Byrjal Christensen To:BY - Byrådet ( ) Subject:Økonomisk ledelsesinformation - Det specialiserede sociael område

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Det specialiserede anbringelsesområde. Udgiftsudvikling for Rebild Kommune

Kommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte

Beskrivelse af opgaver

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter

Social- og sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Voksne og ældre. Mål Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Indstilling. Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Udviklingen i antal cpr. på dag- og døgntilbud

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding.

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Budgetoplysninger drift Bår

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget

KORT INTRODUKTION TIL FAGOMRÅDET VOKSENSERVICE TIL BYRÅDSMEDLEMMER I FREDERICIA KOMMUNE

Udvalget Uddannelse og Job

Transkript:

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Omsorgsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder, jf. oversigten nedenfor. Opfølgningen skal forelægges kommunalbestyrelsen senest 1 måned efter opgørelsen, det vil sige senest 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar, jf. Indenrigs- og Socialministeriets orienteringsskrivelse af 4. februar 2010. Funktioner/grupperinger omfattet af den kvartalsvise opfølgning: Opgørelsen baseres på nettodriftsudgifter opgjort eksklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning. Derudover skal der følges op på nedenstående områder: 1

Opfølgning ultimo juni 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning (I 1000 kr.) Opr. vedt. Budget 2012 Korr. vedt. Budget 2012 Forvent et regnska b 2012 ult. Forvent et regnska b 2012 ult. juni Forvent et regnska b 2012 ult. Sept. Afvigels e ml. forv. Regnska b og opr. budget Afvigelse på skøn i forhold til forrige opfølgnin gsskøn 1 2 3 4 5 1-5 4-5 Udsatte voksne og handicappede 05.32, Pleje og omsorg mv. af gr. 002 ældre og og 003 handicappede 10.500 10.558 10.500 10.500 10.558-58 -58 5.33, gr. 004 5.40 05.42 05.44 05.45 05.50 05.52 05.53 05.58 05.59 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 25.285 24.068 24.068 24.068 24.068 1.217 0 Rådgivning og rådgiv. Inst 876 1.723 876 1.723 1.723-847 0 Botilbud til personer med særlige sociale problemer 2.052 2.014 2.052 2.014 2.014 38 0 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 3.344 3.555 3.344 3.555 3.055 289 500 Behandling af stofmisbrugere 2.553 2.460 2.460 2.460 1.960 593 500 Botilbud for længerevarende ophold ( 108) 36.498 43.770 40.509 40.731 40.798-4.300-67 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 16.393 14.071 14.071 14.071 16.271 122-2.200 Kontaktsperson- og ledsageordninger 722 1.500 1.500 1.500 1.500-778 0 ( 103) 7.829 7.036 7.036 7.036 7.036 793 0 Aktivitets- og samværstilbud 10.851 9.175 9.175 9.175 9.175 1.676 0 2

Udsatte voksne og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Oprindeligt budget: kr. 10.500.000 Korrigeret budget: kr. 10.558.000 Borgerstyret personlig assistance. 96. Merforbrug kr. 58.000 Afvigelsen skyldes en budgettilpasning. Merforbrug kr. 58.000 Afvigelsen skyldes en budgettilpasning. Forebyggende indsats for ældre og handicappede Oprindeligt budget: kr. 25.285.000 Korrigeret budget: kr. 24.068.000 Området vedrører forebyggende indsats for ældre og handicappede (bostøtte) 85. Mindreforbrug kr. 1.217.000 Afvigelsen skyldes budgettilpasninger efter budgetvedtagelsen. 3

Forventet aktivitetsudvikling Bostøtte 85 Antal foranstaltninger juni Sept. Egne borgere i egen kommune visiterede timer pr. uge 1.394 1.363 1.230 1.147 Egne borgere i egen kommune antal personer 156 148 142 137 Egne borgere i andre kommuner visiterede timer pr. uge 837 753 798 833 Egne borgere i andre kommuner antal personer 36 35 34 31 Borgere fra andre kommuner visiterede timer pr. uge 577 416 420 419 Borgere fra andre kommuner antal personer 19 14 15 15 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Oprindeligt budget: kr. 876.000 Korrigeret budget: kr. 1.723.000 Området vedrører specialundervisning til synshandicappede og leveres af Synscentralen i Vordingborg i henhold til leverandøraftale. Merforbrug kr. - 847.000 Afvigelsen skyldes budgetomplacering, med henvisning til konteringsregler. Botilbud til personer med særlige sociale problemer Oprindeligt budget: kr. 2.052.000 Korrigeret budget: kr. 2.014.000 Området omfatter forsorgshjem og kvindekrisecentre. Optagelse i boformerne kan ske anonymt ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. Faxe Kommune har ikke oprettet sådanne boformer, men benytter tilbud i andre kommuner Mindreforbrug kr. 38.000 4

Afvigelsen skyldes budgettilpasninger efter budgetvedtagelsen. Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Oprindeligt budget: kr. 3.344.000 Korrigeret budget: kr. 3.555.000 Alkoholområdet vedrører såvel dagtilbud som døgntilbud samt projektet forankring af alkoholindsatsen som er startet i 2012. Mindreforbrug kr. 289.000 Budgetoverførsel fra 2011 til 2012 på 211.000 samt et forventet mindreforbrug på 500.000 med henvisning til forbruget pr. 30. sept. 2012 Mindreforbrug kr. 500.000 Den forventede afvigelse skønnes på baggrund af faktisk forbrug pr. 30. sept. 2012 Behandling af stofmisbrugere Oprindeligt budget: kr. 2.553.000 Korrigeret budget: kr. 2.460.000 Stofmisbrugsområdet giver råd og vejledning, abstinensbehandling m.v. Vedrørende stofmisbrugsområdet er der overført 93.500 kr. til Center for Ejendomme. Mindreforbruget udgør 593.500 kr. Afvigelsen vedrører overførsel til Ejendomscenter samt et skønnet mindreforbrug på 500.000 kr. med henvisning til faktisk forbrug pr. 30. sept. 2012 Mindreforbrug kr. 500.000 Mindreforbruget er med henvisning til faktisk forbrug pr. 30. sept. 2012 5

Botilbud til længerevarende ophold Oprindeligt budget: kr. 36.498.000 Korrigeret budget: kr. 43.770.000 På området konteres udgifter og indtægter vedrørende køb og salg af pladser til længerevarende ophold samt drift af egne institutioner m.v. Merforbrug kr. -4.300.000 Afvigelsen består af flere elementer. Men den væsentligste årsag er etablering af Ejendomscenter samt budgettilpasninger efter budgetvedtagelsen. Merforbrug kr. 67.000 Forklaringen på afvigelsen er budgetoverførsel fra 2011 til 2012 Forventet aktivitetsudvikling juni Sept. Antal foranstaltninger Botilbud til længerevarende ophold - antal egne borgere i egne institutioner 13 15 15 14 Botilbud til længerevarende ophold, antal salgspladser 73 74 71 71 Køb af pladser i andre kommuner 42 43 44 46 Botilbud til midlertidigt ophold Oprindeligt budget: kr. 16.393.000 Korrigeret budget: kr. 14.071.000 På området konteres udgifter og indtægter vedrørende køb og salg af pladser til midlertidige ophold samt drift af egne institutioner m.v. Mindreforbrug kr. 122.000 Afvigelsen skyldes budgettilpasninger efter budgetvedtagelsen og skal ses i sammenhæng med botilbud til længerevarende ophold. 6

Merforbrug kr. -2.200.000 Afvigelsen skyldes en øget tilgang til midlertidige botilbud, som det fremgår af nedenstående skema har budgetforudsætningen for borgere i egne tilbud været 10 hvorimod at skønnet pr. 30. sept. 2012 er 16 borgere. Forventet aktivitetsudvikling, midlertidig botilbud ult. ult. juni Sept. Botilbud til midlertidige ophold Antal egne borgere i egne institutioner 10 11 13 16 Botilbud til midlertidige ophold, Antal salgspladser 8 8 9 9 Botilbud til midlertidige ophold, Køb af pladser i andre kommuner 30 28 28 30 Kontaktperson- og ledsageordninger Oprindeligt budget: kr. 722.000 Korrigeret budget: kr. 1.500.000 Kontaktperson- og ledsagerordninger bevilges til såvel borgere på vores institutioner som borgere i eget hjem. Merforbrug kr. -778.000 Afvigelsen skyldes budgettilpasninger efter budgetvedtagelsen. Oprindeligt budget: kr. 7.829.000 Korrigeret budget: kr. 7.036.000 På området konteres udgifter og indtægter vedrørende køb og salg af pladser til beskyttet beskæftigelse samt drift af egne institutioner m.v. 7

Mindreforbrug kr. 793.000 Afvigelsen i skønnet i forhold til budgetforudsætningen. Budgettilpasninger efter budgetvedtagelsen samt det at Faxe Kommune køber færre pladser i andre kommuner. ult. ult. juni Sept. Antal egne borgere i egne institutioner 29 31 30 30 Antal salgspladser 6 6 5 5 Køb af pladser i andre kommuner 20 19 18 19 Aktivitets- og samværstilbud Oprindeligt budget: kr. 10.851.000 Korrigeret budget: kr. 9.175.000 På området konteres udgifter og indtægter vedrørende køb og salg af pladser til aktivitets og samværstilbud samt drift af egne institutioner m.v. Mindreforbrug kr. 1.676.000 Afvigelsen består af flere elementer. Afvigelsen skyldes såvel ændringer i køb som salg af pladser. Den resterende afvigelse skyldes budgettilpasninger efter budgetvedtagelsen. 8

Forventet aktivitetsudvikling, aktivitets- og samværstilbud ult. ult. juni Sept. Aktivitets- og samværstilbud Antal egne borgere i egne institutioner 9 9 10 11 Aktivitets- og samværstilbud Antal salgspladser 50 53 50 52 Aktivitets- og samværstilbud Køb af pladser i andre kommuner 41 39 39 38 9