Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Relaterede dokumenter
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering 1. kvartal 2019

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10

Økonomivurdering 2. kvartal 2019

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 3. kvartal 2018

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

BOP BUL

Økonomivurdering 1. kvartal 2018

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114

Økonomivurdering 3. kvartal 2017

Økonomivurdering for 2. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Udvalget for Børn og Skole

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Budgetnotat Kilden. Baggrund. Samlet økonomisk status for Kildens skoleafdelinger

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for Børn og Skole

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,

Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Børne- og Skoleudvalget

Udvalget for Børn og Skole

Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed

Udvalget for Børn og Skole

Børne- og Uddannelsesudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Regnskab Regnskab 2016

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Regnskabsbemærkninger

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016

Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober Korrigeret budget med O/U 2012

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed

Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Notat. 2. budgetopfølgning Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.:

Økonomivurdering ultimo oktober måned 2016

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Børne- og Undervisningsudvalget

Budgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Præsentation Økonomi

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2018 for Sundhedsudvalget

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Notat til ØK den 4. juni 2012

REBILD KOMMUNE. REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 3, Støvring Rådhus.

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud Fælles formål

Budgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge

Forventet regnskab pr. ultimo september 2016 Børne- og Skoleudvalget

Virksomhedsrapport Skoleudvalget

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Overlevering af opgaver til nye udvalg

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget

Budgetkontrol pr. 1. august 2018

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på kr.

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat:

Dagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen

Regnskab Regnskab Anlæg

Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen BU : Anbefales

Økonomivurdering ultimo december måned 2016

Forventet regnskab pr. ultimo december 2016 Børne- og Skoleudvalget

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.

CBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår. Afvigelse mellem seneste skøn

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud

Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo december

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Sundhedsudvalget

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALG

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Dagtilbud til 0-5 årige viser følgende for regnskabsåret 2016:

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Transkript:

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud Kommunale dagtilbud og Samlet vurderes mindreforbrug som opsparing til fremtidige investeringer. dagpleje Dagtilbud Særlige dagtilbud Flere børn visiteret til særlige dagtilbud og overført merforbrug fra sidste år. Folkeskole Skoler Samlet vurderes merforbrug, som følge af stort overført merforbrug på Kilden Børne og ungeunivers, herudover er der udsving på de enkelte skoler. Folkeskole Transport Der vurderes merforbrug. Der vurderes at effektiviseringstiltag og servicebeskrivelse er fuldt implementeret. Folkeskole Vidtgående specialundervisning Disponeringen viser lige nu et lille mindreforbrug. Side 1 af 8

Børn og unge med særlige behov Denne økonomivurdering viser et forventet merforbrug på 0,2 mio. kr. samlet i forhold til korrigeret budget inklusiv overførsler fra sidste år. Sidste økonomivurdering viste et forventet merforbrug på 2,7 mio. kr. Note 1 Specialiseret børne- og ungeområde Disponering pr. juni viser et forventet merforbrug på 0,9 mio. kr., som stort set svarer til den negative overførsel fra sidste år på 1 mio. kr. Center familie og handicap har disponeret udgifter for 67 mio. kr. Der er 3,1 mio. kr. tilbage af budgettet, men center familie og handicap vurderer på nuværende tidspunkt at tilgangen resten af året nærmere vil ligge på omkring 4 mio. kr. med baggrund i tidligere års disponeringer og forbrug. Ved økonomivurderingen pr. marts var vurderingen et merforbrug på 2,7 mio. kr. Ved denne økonomivurdering er merforbrug faldet til 0,9 mio. kr. Forbedringen skyldes budgetoverførsel fra projekt fælles indsats og afgørelse om refusion for uledsagede flygtningebørn. Siden sidste vurdering er området tilført samlet 0,8 mio. kr. fra projekt fælles indsats for 2018 og 2019, idet udgiften for indsatser omfattet af projektet afholdes af center familie og handicap. Derudover er der modtaget refusion for uledsagede flygtningebørn på samlet 1,5 mio. kr. hvoraf 1,1 mio. kr. vedrører refusion for tidligere år. Refusionen bortfalder næste år. Note 2 og 3 Børnecenter Himmerland Børnecenter Himmerland er budgetteret til 14 pladser. I juni er der 17 børn indskrevet, heraf 5 børn er på observationsplads og 12 børn er på behandlingsplads. Samlet set forventer Børnecenter Himmerland lige nu en gennemsnitlig belægning tæt på 113%. Fra regnskab 2018 har Børnecenter Himmerland et overført mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Forventningen til regnskab 2019 er lige nu et overskud på 0,3 mio. kr. På indtægtssiden forventer vi et overskud på 0,2 mio. kr. som følge af merindskrivning. Note 4 og 5 Socialfaglige tilbud Under socialfaglig tilbud ligger kommunens egne tilbud til børn og unge i form af: Familiehuset, kontaktpersonteam og praktisk pædagogisk støtte. Den samlede vurdering for de tilbud, der ligger på børneområdet er lige nu et overskud på 0,2 mio. kr. Samlet set for socialfaglige tilbud inklusiv tilbud til voksne er vurderingen et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som skyldes overførsel fra regnskab 2018 på 0,8 mio. kr. Side 2 af 8

Nøgletal Side 3 af 8

Dagtilbud Denne økonomivurdering viser et samlet forventet mindreforbrug på 2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inklusiv overførsler fra sidste år. Ved ØKV1 var vurderingen et forventet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. En stor del af budgetterne på dagtilbudsområdet reguleres to gange årlig i forhold til antal indmeldte børn. Første regulering sker i maj og anden regulering sker i december. Budgetterne på forældrebetaling og tilskud til private dagtilbud indgår også i reguleringen og derfor er forventet restbudget på disse sat til 0 kr. I økonomivurderingen på de kommunale dagtilbud indgår en børnetalsregulering på samlet 0,8 mio. kr. på baggrund af forventet gennemsnitlig børnetal i år. Vi forventer lige nu flere børn i vuggestuer og børnehaver, mens vi forventer færre børn i dagplejen og tilskud til private pasningsordninger. Fra 2019 er der mulighed for forældre på barsel at vælge 30 timers plads for større søskende i dagtilbud. Der er fortsat relativt få børn indmeldt på 30 timers pladserne. Pasning på tværs af kommunegrænsen viser lige nu, at der er udgifter til flere børn fra Rebild Kommune indmeldt i dagtilbud i andre kommuner. Indtægter for børn fra andre kommuner, som bruger Rebild Kommunes dagtilbud er langt mindre end de foregående år. Lige nu betyder det, at budgettet er tilført 0,5 mio. kr. i forbindelse med børnetalsreguleringen. Side 4 af 8

Note 1 - Dagtilbud-fælles På fællesområdet forventer vi et merforbrug på 0,2 mio. kr. på pulje til særlig støtte efter dagtilbudsloven. Puljen skal ses i sammenhæng med særlige dagtilbud. Note 2 Kommunale dagtilbud Vurderingen samlet set for de kommunale dagtilbud er et mindreforbrug på 2 mio. kr., hvoraf dagplejen udgør 0,5 mio. kr. Samlet har daginstitutionerne fået overført 2,3 mio. kr. fra regnskab 2018, så forventningen er fortsat, at noget af overførslerne bliver brugt i år. Byrådets beslutning på mødet i juni 2019 om opbremsning i forbruget og suspendering af 5% grænsen for overførsler er ikke indarbejdet i vurderingen. Budget og udgifter til dagpleje efter decentraliseringen indgår også her, men vurderingen af økonomien i de enkelte distrikter er stadig forbundet med usikkerhed. I april og maj har udgifterne til gæstepleje ligget over sidste års niveau. Vurderingen på de kommunale dagtilbud er derfor udelukkende på økonomien i daginstitutionerne. I note 3 er der en samlet vurdering for dagplejen. Børnehaverne i Rebild syd har fået overført et merforbrug på 0,15 mio. kr. og skal ifølge overførselsreglerne lave handleplan for afvikling af gælden. Vurderingen lige nu er, at der også i år vil være underskud på omkring 0,2 mio. kr. på grund af barsel og feriepenge. Børnehaverne i Støvring syd forventer lige nu merforbrug på personaleudgifter ved opstart af børnehaven Svinget på omkring 0,3 mio. kr., men samlet set for området forventer vi lige nu balance. Note 3 Rebild Kommunale dagpleje Dagplejen har fra tidligere år et overført mindreforbrug på 1 mio. kr. Vi forventer i år, at overskuddet vil blive reduceret til 0,5 mio. kr., idet der er udgifter til kompetenceudviklingsforløb for dagplejerne og en række enkeltstående udgifter i forbindelse med decentralisering af dagplejen. Side 5 af 8

I tildelingsmodellen til dagplejen indgår budget til dækning af tomme pladser, som kan opstå når en dagplejer har færre end 4 børn. Ved decentraliseringen er kun en del af tildelingen til tomme pladser fordelt til distrikterne efter ønske fra kontraktholderne. Det resterende budget til tomme pladser fordeles sidst på året, når vi kender de faktiske antal tomme pladser i de enkelte distrikter. Vi forventer på nuværende tidspunkt, at hele budgettet til tomme pladser bliver brugt i år. Note 4 Særlige dagtilbud Disponeringen til særlige dagtilbud efter serviceloven 32 viser pr. juli udgifter på 4,6 mio. kr., og dermed et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr., hvoraf 0,7 mio. kr. skyldes overført merforbrug fra sidste år. På pulje til særlig støtte efter dagtilbudsloven 4 stk. 2 er der ved nuværende disponering et merforbrug på 0,2 mio. kr., så samlet for de to områder er der lige nu et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr. Note 5 Fælles indsats Projekt fælles indsats indgår med et budget på 1 mio. kr. samt overførsel fra sidste år på 0,8 mio. kr. Vi forventer på nuværende tidspunkt et mindreforbrug i år på 0,3 mio. kr. Der er siden sidst sket afregning for de borgerrettede tilbud, der indgår i projektet. Udgiften har været afholdt af center familie og handicap. Side 6 af 8

Folkeskole Denne økonomivurdering viser et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførslerne fra sidste år. Området har samlet fået overført 3,0 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2018. For skolerne, modtagerklasserne, efterskoler, privatskoler og mellemkommunal skolebetaling reguleres budgetterne i forhold til antal elever pr. 5. september. Perioden januar til juli reguleres ved årets start i forhold til elevtallet pr 5. september året før, mens perioden august til december reguleres i forhold til 5. september i indeværende år, denne regulering sker i løbet af efteråret. På nuværende tidspunkt forventes reguleringerne at udgøre ca. 5 mio. kr. Budgetterne på forældrebetaling og søskenderabat reguleres også og derfor er forventet restbudget på disse sat til 0 kr. Byrådets beslutning på mødet i juni 2019 om opbremsning i forbruget og suspendering af 5% grænsen for overførsler er ikke indarbejdet i vurderingen. Note 1 Folkeskoler fællesområde Området indeholder puljemidler blandt andet til fremtidens folkeskole, der er disponeret til eksempelvis IT-netværk og hardware. Fællesområdet indeholder også udviklings- og uddannelsespuljen. Området indeholder desuden to-sprogspuljen der fordeles til særlig sprogstøtte og supplerende undervisning til tosprogselever, samt til modtagerklasserne på Bavnebakkeskolen og Sortebakkeskolen. Fællesområdet indeholde endvidere fremtidens folkeskole, hvor der i økonomivurderingen er et forventet restbudget på 0,4 mio. kr. Udvalget har på udvalgsmødet i marts måned disponeret hele puljen, hertil er overført 1,1 mio. kr. fra 2018, hvoraf de 0,7 mio. kr. er reserveret til understøttelse af Kilden Børne- og ungeunivers økonomi og resten udligner budgetreduktionen. På fællesområdet er der 3,5 mio. kr., som er midler fra staten, der skal bruges til at styrke efteruddannelse af lærer og pædagoger, så der sikres fuld kompetence- og linjefagsdækning. Projektet løber frem Side 7 af 8

til og med 2020, hvor midlerne skal være anvendt. Det er endnu uvist, hvorvidt uforbrugte midler skal tilbagebetales. For at fremme de unges uddannelsesparathed bliver der fra august 2019 oprettet tilbuddet Basic Skills, der er et undervisningstilbud under ungdomsskolen for unge i 8. og 9. årgang. Tilbuddet er i samarbejde med lokale virksomheder. Der er i budget 2019 afsat 767.500 kr. hertil, 567.500 kr. til løn og drift samt 200.000 kr. i opstartstilskud. Herudover vil der være en betaling fra de visiterende skoler. Note 2 Transport På baggrund af forbruget indtil maj 2019, forventer vi et merforbrug på skole- og specialkørsel på 1,4 mio. kr. Hertil kommer et overført merforbrug fra 2018 på 1,9 mio. kr. Derfor vurderes et samlet merforbrug på 3,3 mio. kr. Byrådet har i september 2016 besluttet, at igangsætte en analyse af den kommunale befordring. Projektet er gennemført, og har resulteret i 15 effektiviseringstiltag og en servicebeskrivelse for flextrafikken i Rebild Kommune. Der er i vurderingen taget højde for den fulde effekt af tiltagene. Dermed er der som udgangspunkt en varig budgetudfordring på transport. Note 3 Kilden Børne- og ungeunivers Vores vurdering er, at Kilden samlet får et merforbrug på 3,7 mio. kr. I vurderingen indgår et overført merforbrug fra 2018 på 2,7 mio. kr. Merforbruget opstår fortsat som følge af store betalinger for visiteringer til kommunens egne specialundervisningstilbud, samt barsler. Note 4 Skørping skole For Skørping skole er vores vurdering et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Skolen har fået overført 1,0 mio. kr. fra 2018, som pt. ikke forventes forbrugt. Skolen oplever et hurtigt voksende antal elever i deres specialtilbud, hvor det gør det svært at ansætte personale i samme takt. Side 8 af 8