Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger



Relaterede dokumenter
Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Vækstudvalget/Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Vækstudvalget/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger -1.

Beskæftigelsesudvalget

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT: Konjunkturvurdering

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

8. Arbejdsmarkedsudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Resultatrapport 3/2015

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet

AMK-Øst 15. januar Status på reformer og indsats RAR Bornholm

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Social sikring side 1

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift Overførsel fra 2013*

AMK-Øst 21. april Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Årsregnskab Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Beskæftigelsesudvalget

AMK-Øst 11. januar Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Oprindeligt budget. Ny vurdering

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Berigtigelser af refusionsopgørelse for

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Beskæftigelsesudvalget

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Beskæftigelsesudvalget

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet.

1 of 7. Indholdsfortegnelse

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Social sikring side 1

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Beskæftigelsesplan 2016

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter

JAMMERBUGT KOMMUNE BUDGETOPFØLGNING BESKÆFTIGELSESUDVALGET

Arbejdsmarkedsudvalget

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter. Indhold. Læsevejledning:

Beskæftigelsesudvalget

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Budgetområde: 722-Beskæftigelse

NOTAT. BILAG D - Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 30. november 2018

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

SKØNSKONTI BUDGET

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

Arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter

Budget 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Transkript:

Oversigt over budgetændringer for 2016 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Konto nr. Tekst Budget 2016 Tilpasset budget 2016 Ændringer Bemærkninger Forsørgelsesydelser 05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 3,9 13,9 10,0 Udlændingestyrelsen har meddelt at Allerød Kommune kan forvente at skulle modtage 74 flygtninge i perioden 1. marts 2015 til 28. februar 2016. Hertil kommer et antal familiesammenførte. Ved udgangen af 2014 varetog Jobcentret integrationsindsatsen for 54 helårspersoner. Det tal forventes i 2015 at være 110 helårspersoner. I 2016 forventes en yderligere tilgang på 26 personer svarende til 18 helårspersoner. Der forventes i 2016 således at være 128 helårspersoner til en gennemsnitspris på 140.000 kr. Det skal bemærkes, at 4.3 mio. kr. af den forventede merudgift følger af refusionsomlægningen. 05.57.71 Sygedagpenge 18,4 27,2 8,8 Antallet af sygemeldte borgere, og varigheden af sygeforløbene var stigende i løbet af 2014, hvilket samlet set betød en stigning på 28 helårspersoner i forhold til 2013. Det Endvidere trådte første del af den nye sygedagpengereform i kraft 1. juli 2014. En af konsekvenserne er, at alvorligt syge har ret til sygedagpenge uden varighedsbegrænsning. Antallet af sygedagpengesager over 52 uger har derfor været stigende i løbet af 2014. Antallet af borgere på sygedagpenge forventes i 2016 at være på niveau med 2014. 05.57.73 Kontant- og uddannelses- Refusionsomlægning forventes at betyde en merindtægt på 0,87 mio. kr. 12,4 14,7 2,3 I perioden januar til april 2015 er antallet af helårspersoner på kontant- og uddannelseshjælp steget med 22

hjælp 05.57.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmod-tagere helårspersoner. Der iværksættes en intensiveret indsats finansieret via puljemidler fra STAR pr. 1. august 2015, som forventes at øge borgernes selvforsørgelse. Det forventes at antal helårspersoner kan begrænses til 260 svarende til en stigning på 5 helårspersoner. Refusionsomlægningen forventes, at betyde en mindreindtægt på ca. 1.1 mio. kr. 5,7 6,0 0,3 Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere forventes at stige med 5 helårspersoner i 2016 i forhold til niveauet i 2014. Det forventes at antallet af aktiverede borgere stiger tilsvarende, hvilket medfører en merudgift på ca. 0,25 mio. kr. Udbetaling af løntilskud har fejlagtigt været budgetteret på denne konto og er flyttet til anden konto. Det betyder, at et beløb på 1,1 mio. kr. figurer som en mindreudgift. Endvidere forventes en mindreindtægt på 1,17 mio. kr. grundet refusionsomlægning. Samlet set giver det et forventet merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. 05.58.80 Revalidering 0,8 1,0 0,2 Antallet af borgere der bevilliges revalidering har været faldende gennem de sidste par år. Niveauet i 2016 antages at være på niveau med 2014. Der forventes at være et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. til indsatsen i forhold til det oprindelige budget. 05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og Refusionsomlægningen betyder en mindreindtægt på ca. 0,3 mio. kr. således at der samlede ses et merforbrug på 0,2 mio. kr. 7,3 5,0-2,3 Antallet af borgere på ledighedsydelse er faldende grundet en intensiv indsats fra fleksjobambassadøren. Det forventes at der i 2016 er ca. 30 helårspersoner på ydelsen.

løntilskudsstillinger (skånejob) Der forventes en mindreindtægt på ca. 0,15 mio. kr. grundet refusionsomlægning. 05.58.82 Ressourceforløb 7,8 8,7 0,9 Merforbruget er begrundet i refusionsomlægningen der forventes at betyde en mindreindtægt på ca. 1. mio. kr. Driftsudgifter 03.30.44 Produktionsskole 05.46.60 Integrationsprog ram og introduktionsfor løb m.v. 05.57.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 05.57.78 Dagpenge til 0 0,9 0,9 Udgiften til produktionsskoler har hidtil været klassificeret som en overførselsudgift. Dette er ændret og udgiften på 0,9 mio. kr. er nu klassificeret som serviceudgift, hvilket betyder en merudgift på serivcerammen på 0,9 mio. kr. Budget til produktionsskolen var tidligere på konto 5.98. 0,9 5,5 4,6 Udgiften til tilbud til flygtninge er stigende grundet den øgede tilgang. Der forventes at være 128 helårspersoner i 2016 der har krav på sprogundervisning som øvrige integrationstilbud. 1,1 0,9-0,2 Antallet af borgere der ansættes med løntilskud i private virksomheder forventes at være på niveau med 2014. 28,3 27,5-0,8 Der forventes at et intensiveret kontaktforløb jf. beskæftigelsesreformen vil medføre en besparelse på udbetaling af ydelser. Det ansættes 2 personaleressourcer ekstra til afholdelse af samtaler. 05.57.79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse 0 1,0 1,0 Særlig uddannelsesydelse ophørte pr. 5. januar 2015. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse udfaset i løbet af 2016 og erstattes af kontantydelse jf. beskæftigelsesreformen. Der er endnu ikke oprettet en konto til kontantydelse, hvorfor budgettet er placeret på dette kontonr. 05.58.81 Løntilskud m.v. 9,9 12,7 2,8 Fleksjobreformen betyder, at flere borgere er berettiget til

til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger fleksjob. Der forventes et merforbrug på ca. 2,8 mio. kr. Refusionsomlægningen forventes at medføre en mindreindtægt på 1,8 mio. kr. 05.58.82 Ressourceforløb 2,1 1,4-0,7 Ved implementeringen af lovgivningen om ressourceforløb blev budgettet sat for højt. Budgettet for 2016 er tilpasset det gennemsnitlige forbrug der er set i 2013 og 2014. 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesin dsats 05.68.91 Beskæftigelsesi ndsatsen for 5,4 5,6 0,2 Der kan jf. beskæftigelsesreformen ikke længere hjemtages refusion på udgift til aktiveringsforløb med tilbud om vejledning og opkvalificering (jobsøgningsforløb) for og kontanthjælpsmodtagere. 2,1 2,4 0,3 Ansøgninger om personlig assistance til handicappede i erhverv har været lavere i 2014 og begyndelsen af 2015 end tidligere. Der forventes i 2016 en mindreudgift på ca. 0,2 mio. kr. 05.68.95 Løn til ansat i kommuner Refusionsomlægning betyder en mindreindtægt på ca. 0,5 mio. kr., hvilket samlet set betyder at der forventes en merudgift på ca. 0,3 mio. kr. -0,3 0,4 0,6 Med beskæftigelsesreformen skal fokus på virksomhedsrettet aktivering øges. Der forventes derfor et merforbrug grundet ansættelse af flere personer i offentligt løntilskud. Endvidere er tilskudssatsen reduceret med ca. 35 kr. pr. time. 05.68.97 Seniorjob 1,3 0,9-0,3 Færre borgere end forventet ansøger om seniorjob. Det forventes at antallet af ansatte i 2016 vil være det samme som i 2014. 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 5,1 6,3 1,1 Kontanthjælpsreformen foreskriver at alle kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere som ikke deltager i andet aktiveringstilbud skal have mentorstøtte minimum 1 time ugentligt. I alt 113,2 142,8 29,6 Samtidig er der indført loft på refusionen, hvorfor merudgift ikke giver yderligere refusion.