Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG. På nuværende tidspunkt har Faxe Kommune følgende fritidstilbud til børn i skolealderen:

Relaterede dokumenter
TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres et nyt element i skoledagen i form af forskellige forløb

Folkeskolereform - Munkegårdsskolen Hvad betyder reformen for dit barn? Hvilke nye tiltag bliver introduceret?

Er det formelt muligt, at Københavns Kommune giver et særtilskud til skolen i en tidsbegrænset periode?

HJØRRING KOMMUNE INDENFOR RAMMEN BUDGET Børne- og Undervisningsudvalget

Ansgarskolen skoleåret 2014/ information til forældre

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr P Dato: 1. marts 2016

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 206 Offentligt

Skolereform på Hjallerup skole

Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service.

Fritidscentrenes rolle i Folkeskolereformen.

SFO og Klub Skolereform

Kvalitetsrapporter. Folkeskolelovens bestemmelser om kvalitetsrapporter. Almindelige bemærkninger til lovforslag der vedrører den nye kvalitetsrapport

Fremtidens Fritidstilbud ved Lykkebo Skole

I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU

Ishøj Kommune Strandgårdskolen

NUVÆRENDE NORMERINGSMODEL Følgende parametre indgår i den nuværende beregning af fritids- og juniorklubbernes normering:

Retningslinier for Forum for Specialpædagogik

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

Pædagogisk personale i grundskolen

Stoholm Skole. Kvalitetsrapport 2012 KV12 0. =

Frederiksberg Kommunes ansøgning om dispensation til kortere skoledag (jeres j.nr P )

Materiale til behandling af brev fra 12 private børnepassere

Bilag 5. Budget 2013 refusion særligt dyre enkeltsager Magistratsafdelingerne. Aarhus Kommune. Den 11. september 2012

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 07. december 2015 Kl. 12:30 Solgården (Ungdomsskolen) Mosevej 9, Mørke

Notat fra forvaltningen om retningslinjer for lukkedage

Baggrund for forvaltningens anbefaling af fastholdelse af den oprindelige løsningsmodel

Vejledning til ledelsestilsyn

BØRN OG UNGE Notat November Samlet resultat for sprogvurdering af 3-årige i 2009

A f s lutningsnotat. Den digitale skole. Baggrund og formål. Projektets resultater NOTAT

NORDSTJERNEN. Adresse: Åbningstid: Mandag - torsdag: Bygninger: Udearealer: Stand: Udgifter/drift og vedligehold: Tilgængelighed:

Hedegårdsskolen 2015

Skabelon til beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

HØRINGSSVAR MODULORDNINGER Indledning vedr. omlægning af modulerne 7, 5 og 4 timers pladser til større fleksibilitet på ugebasis.

Folkeskolereform i Hjørring Kommune

Kære Stine Damborg, Lone Langballe og Jens Rohde

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

Disse oplysninger er indsamlet nu, hvor KLK har analyseret lærernes arbejdstid på kommunens skoler i en særskilt rapport.

Rammeaftale 2016 for det sociale område

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse

Understøttende undervisning

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en fastholdt implementeringsplan

Ændring af arbejdsmiljøarbejdet

FAKTA om Folkeskolereformen. Regeringens aftale med forligsparterne om en folkeskolereform.

Det foreslås, at en årlig besparelse på 4,15 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet realiseres ved:

Overordnede indsatsområder skal understøtte, at målene nås.

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Gnisten 2011/2012

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Notat. Analyse af anvendelsen af udlagte støttemidler for 2014, samt det specialiserede område for børn 0 6 år. April Sags-id:

23. Strategi for Ungekontakten

SFO BAGSVÆRD/BAGSVÆRD SKOLE

Der har i flere år været overvejelser om at opgradere busbetjeningen på den tværforbindelse linje 18 dækker fra Friheden Station til Nordhavn Station.

Talentudvikling Greve Kommune. Vinie Hansen Pædagogisk konsulent

Sorring Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.

Styrke seksualundervisningen i indskolingen og på mellemtrinet

Skolepolitiske mål unikke skoler i et fælles skolevæsen

Børn og Unges økonomi. 20. marts 2013

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

Bilag 1: høringssvar 2014

Den nuværende udbygning bør altså bibeholdes på 0 5 årsområdet da:

Fritids- og Kulturudvalget

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.:

Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Forslagsnummer. Udvalg Overskrift Beskrivelse - Beskriv idéen, så andre kan forstå den

Til BUU. Sagsnr

Serviceniveau. for. Ledsagelse. efter 85 i. Serviceloven. Tillæg til Aalborg Kommunes overordnede Serviceniveau for socialpædagogisk støtte efter 85

Til: BUU og ØU. Sagsnr

Gebyr for Faxe Kommunes udlån af lokaler til folkeoplysende foreninger

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Helsingør Kommune Børne- og Ungeudvalget 11/3916. Notat vedr. drøftelse af ny organisering af skolerne/ LO-skolen lørdag den 2.

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Odense Kommune for skoleåret 2016/17

Forældre skal kobles på den fagligt fordybende Lektiecafé

Raketten - klar til folkeskolereformen

N O T A T. Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2013

Nyvurdering af administrativ organisation

Statusrapport Kontrolgruppen. Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag.

Jejsing Friskoles trafikpolitik

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune

Rapport om kvalitetssikring af patientuddannelse Kommentarer fra Komiteen for Sundhedsoplysning

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Program for læringsledelse

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Oktober 2015

SPØRGSMÅL/SVAR BUDGET

Talentstrategi

Til Uddannelsesforbundets tillidsrepræsentanter på EUD og AMU ANBEFALINGER OG KOMMENTARER TIL IMPLEMENTERINGEN AF PD I ERHVERVSPÆDAGOGIK

Kvalitetsrapport For 2013/14 Båring Skole Båring Børneunivers

Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, klub-, SFO-, og fritidshjemsområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. maj

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Løn- og Personalenyt forlig om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. Indhold. Orienteringsbrev nr. 2013:47 / 7. november

INKLU. I n k l u s i o n s t e a m K o r u p S k o l e VI BYGGER FÆLLESSKABER. Inklusion på Korup Skole

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler i skoleårene

Stenstrup Skole sammenlægges med Kirkeby Skole med klasse på Stenstrup Skole. Kirkeby Skole nedlægges

Folkeskolereform Økonomi

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse.

SKOLEN ISHØJGÅRD. Ishøj Kommune Ishøjgård

Transkript:

Lb. Nr. UDD-OM-01 Lukning af SFO og Klubber Område: SFO II Funktion: 3.22.05 På nuværende tidspunkt har Faxe Kommune følgende fritidstilbud til børn i skolealderen: Klassetrin Alder Elever i egne SFO Type skoler børn % SFO I/fritidshjem bh. kl. 3. kl 6 9 år 1364 1119 82 SFO II/fritidsklub 4. kl. 5. kl. 10 11 år 729 320 44 SFO III 6. kl. 7. kl. 12-13 år 646 99 15 Ungdomsklub 7. kl. - > 13 år 931 Det foreslås at der i Faxe Kommune alene er pasning af de yngste skolebørn og at SFO II/fritidsklubber, SFO III og Ungdomsklub lukkes. Provenuet kan opgøres til: antal børn provenu Lukning SFO II 320 1.200.000 Lukning SFO III 99 500.000 Lukning Ungdomsklub Ingen fremmøderegistrering 1.800.000 i alt 3.500.000 Udgift -3.500-3.500-3.500-3.500 Indtægt 0 0 0 0 Nettovirkning -3.500-3.500-3.500-3.500

Der vil med vedtagelse af dette forslag kun være et kommunalt pasningstilbud til børn i 0. til 3. kl. Dette forslag kan ikke kombineres med UDD_R_3

Lb. Nr. UDD-OM-02 Lukning af SFO og Klubber dog med øget optag i SFO I Område: SFO Funktion: 3.22.05 På nuværende tidspunkt har Faxe Kommune følgende fritidstilbud til børn i skolealderen: Type Klassetrin Elever i egne skoler SFO børn % SFO I/fritidshjem bh. kl. 3. kl 1364 1119 82 SFO II/fritidsklub 4. kl. 5. kl. 729 320 44 SFO III 6. kl. 7. kl. 646 99 15 Ungdomsklub 7. kl. - 931 Det foreslås at Faxe Kommune lukker for SFO II/fritidsklub, SFO III og ungdomsklubber. Af hensyn til pasningen af de yngste åbnes der dog mulighed for at elever fra 4. klasse kan benytte SFO I til den almindelige SFO I takst. Provenuet kan opgøres til: antal børn provenu SFO I 1119 + 213 fra 4. kl.* -1.230.000 Lukning SFO II 320 1.200.000 Lukning SFO III 99 500.000 Lukning Ungdomsklub 1.800.000 i alt 2.270.000 *)Der er regnet med at 213 børn at 213 børn vil gøre brug af tilbuddet Udgift -2.270-2.270-2.270-2.270 Indtægt 0 0 0 0

Nettovirkning -2.270-2.270-2.270-2.270 Forslaget er en variant af UDD-OM-01, men i dette forslag tilbydes pasning af de yngste elever, som pt. benytter SFO II. Elever fra 4. klassetrin, som har et pasningsbehov kan optages i SFO I. Det vurderes, at godt 200 vil tage imod et sådant tilbud. Faxe Kommune vil alene have ét fritidstilbud til børn og unge i skolealderen. Der vil kun være SFO I som dækker bh. kl. 4. kl. Dette forslag kan ikke kombineres med UDD_R_1

Lb. Nr. UDD-OM-03 Ændret belastningsgrad SFO Område: SFO Funktion: 3.22.05 Belastningsgraden er et udtryk for, hvor mange børn der er pr. voksen i institutionens åbningstid. Ændres belastningsgraden i opadgående retning, vil der være mindre personale på institutionerne. Pasningstilbud fra til Provenu SFO I 17,70 18 325.000,00 SFO II 20,31 24 400.000,00 SFO III 20,31 24 100.000,00 I alt 825.000,00 Anm.: Effekten er beregnet med udgangspunkt i børnetallet pr. december 2015. Belastningsgrader i andre kommuner: Kilde: BUPL STRABADS nr. 3 december 2012 Udgift -825-825 -825-825 Indtægt 0 0 0 0 Nettovirkning -825-825 -825-825

Den enkelte pædagog på institutionen vil have ansvar for flere børn.

Lb. Nr. UDD-OM-04 Takstændring på SFO Område: SFO II Funktion: 3.22.05 Merindtægt ved at hæve taksterne for tilbuddene Der er på SFO-området ikke et loft over, hvor meget en kommune må opkræve i takst for et SFO-tilbud, dog max 100 %. En sammenligning med Næstved Kommune og Stevns Kommune viser nogen forskel i takstniveauet kommunerne imellem, jf. tabel 1. Næstved Kommune tilbyder ikke SFO III svarende til Faxe Kommunes SFO III tilbud, hvorfor der alene sammenlignes på SFO I og II. Tabel 1 årlig forældrebetaling for SFO I og II i Faxe Kommune, Næstved Kommune og Stevns Kommune i 2016 i kr. Tilbud Faxe Kommune Næstved Kommune Stevns Kommune SFO I 16.777 kr. pr. år 19.140 kr. pr. år 19.305 kr. pr. år SFO II 6.888 kr. pr. år 11.880 kr. pr. år 9.130 kr. pr. år Hvis Faxe Kommune hæver taksterne til Næstved Kommunes niveau eller Stevns Kommunes niveau, kan Faxe Kommune med udgangspunkt i børnetallet pr. december 2015 øge indtægterne, jf. tabel 2. Tabel 2 merindtægt ved takststigning i mio. kr. Tilbud Stigning til Næstved Kommunes niveau Stigning til Stevns Kommunes niveau SFO I 2,6 mio. kr. 2,8 mio. kr. SFO II 1,6 mio. kr. 0,7 mio. kr. I alt 4,2 mio. kr. 3,5 mio. kr. Hverken Næstved eller Stevns kommuner har SFO III. Regnes der med samme takst stigning på SFO III som på SFO II vil provenuet se således ud:

Tilbud Stigning til Næstved Kommunes niveau Prioriteringsskema budget 2017 Stigning til Stevns Kommunes niveau SFO III 335.000 150.000 I alt 335.000 150.000 Hæves taksterne til samme niveau som i Stevns Kommune vil taksterne i 2016 priser se således ud: Takst 2016 Ny takst SFO I 1398 1608 SFO II 574 763 SFO III 390 519 Udgift 0 0 0 0 Indtægt -3.650-3.650-3.650-3.650 Nettovirkning -3.650-3.650-3.650-3.650 Faxe Kommunes pasningstilbud vil blive dyrere. Dette forslag kan ikke kombineres med UDD_R_1

Lb. Nr. UDD-OM-05 Reduktion i tilskud til linje og profilarbejdet Område: Folkeskolen Funktion: 3.22.01 På Faxe Kommunes 3 folkeskoler har der siden 2012 været arbejdet med linjer og profiler. Profiler betyder at skolen arbejder pædagogisk målrettet med en særlig vinkel, gennem hele skoleforløbet fra 0. - 9. kl. (eksempelvis musisk profil eller idrætsprofil). Linjer betyder at skolen arbejder med forskellige linjer som et aktivt tilvalg for eleverne i overbygningen 7. - 9. kl. Udgift -1.200-1.200-1.200-1.200 Indtægt 0 0 0 0 Nettovirkning -1.200-1.200-1.200-1.200 Der vil på skolerne ikke findes særskilte midler til linje og profilarbejdet. Arbejdet med linje og profiler kan fortsættes, men må ses som en del af skolens almindelige virke og organiseres inden for folkeskolereformens intentioner om en anderledes og mere varieret skoledag.

Lb. Nr. UDD-OM-06 Justering af indsatsen på Campus Haslev Område: Folkeskolen Funktion: 3.30.45 Campus Haslev arbejder på - sammen med de unge at skabe et godt studiemiljø, der gør det både sjovt og attraktivt at tage sin 10. klasse eller ungdomsuddannelse i Faxe Kommune. Campus Haslev er derfor defineret som et socialt campus. Campus Haslev er nu kommet gennem etableringsfasen og arbejdet er fra Faxe kommunes side konsolideret bl.a. ved at Ungdomsskolens aktiviteter i vidt omfang er flyttet til Skolegade. Den daglige koordination blev tidligere varetaget af en ansat Campus koordinator. Efter samling af Ungdomsskolens aktiviteter i Skolegade 21varetages Campus arbejdet nu af Ungdomsskolens ledelse og det vurderes, at Faxe Kommunes bidrag kan reduceres til et årligt beløb til aktiviteter på ca. 250.000 kr. da der ikke længere er behov for en Campuskoordinator. Udgift - 325-325 - 325-325 Indtægt 0 0 0 0 Nettovirkning -325-325 -325-325 Det koordinerende arbejde overlades til Ungdomsskolens ledelse. Der er budgetsatte midler til aktiviteter.

Lb. Nr. UDD-OM-07 Reduktion af tilskud til lejrskoler og ekskursioner Område: Folkeskolen Funktion: 03.22.01 Der gives hvert år en elevtalsafhængig tildeling til kommunens folkeskoler til brug for lejrskoler og ekskursioner. Det foreslås, at denne tildeling fjernes. I budget 2016 er der samlet tildelt følgende til henholdsvis lejrskoler og ekskursioner Lejrskoler 507.493 Ekskursioner 219.997 Tallet er elevtalsafhængigt men forventes at kunne generere en besparelse på samlet set kr. 700.000 pr. år. Udgift 0 0 0 0 Indtægt -700-700 -700-700 Nettovirkning -700-700 -700-700 Vedtagelse af dette forslag vil medføre, at der fremadrettet ikke er afsat centrale midler til lejrskoler og ekskursioner. Skolerne kan fortsat prioritere at gennemføre lejrskoler og ekskursioner, men midlerne må findes inden for skolens øvrige ramme. Forslaget har ikke sammenhæng til andre forslag.

Lb. Nr. UUD-OM-08 Reduktion af tilskud til førstehjælp Område: Folkeskolen Funktion: 03.22.01 Fjernelse af tilskud til gennemførelse af færdselsrelateret førstehjælpskursus for 8. årgang. Der gives i dag et tilskud til Ungdomsskolen til gennemførelse af førstehjælpskurser på 8. årgang med uddannede instruktører. I henhold til folkeskolelovens 7 skal undervisningen i folkeskolen omfatte en række obligatoriske emner: Færdselslære (herunder førstehjælp) Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. De obligatoriske emner omtales ofte som de timeløse fag, da de ikke har egentlige timer, men skal indgå som en del af den undervisning eleverne får i skolens almindelige fagrække og de skemalagte fag. Udgift 0 0 0 0 Indtægt -100-100 -100-100 Nettovirkning -100-100 -100-100 Der vil ikke længere blive tilbudt førstehjælpskurser til kommunes 8. klasser af uddannede førstehjælpsinstruktører fra ungdomsskolen. Undervisningen skal fremadrettet varetages som en del af de obligatoriske emner og gennemføres af skolens egne lærer.

Der er ikke sammenhæng til andre forslag Prioriteringsskema budget 2017

Lb. Nr. UDD-OM-09 Overskrift Område: Folkeskolen Funktion: 03.22.01 Der kan ske en ændring af tildeling til den understøttende undervisning, så der gives ressourcer til, at denne varetages af en given procentdel lærer og en given procentdel pædagoger. I dag varetages den understøttende undervisning overvejende af lærer. Der foreslås en ny tildelingsmodel hvor den understøttende undervisning varetages af 40 % lærer og 60 % pædagoger. Udgift -500-500 -500-500 Indtægt 0 0 0 0 Nettovirkning -500-500 -500-500 Der vil ikke blive læst færre understøttende undervisningstimer. Den understøttende undervisning vil med forslaget betyde, at den primært varetages af pædagoger. Pædagoger varetager allerede i dag en del af den understøttende undervisning og der er iværksat kompetenceudvikling af pædagoger i forhold til klasserumsledelse. Forslaget er ikke afhængigt af andre forslag

Lb. Nr. UDD-OM-10 Rammebesparelse Område: Folkeskolen Funktion: 03. 22.01 Der foreslås en rammebesparelse på folkeskoleområdet i 2019 og frem. Der kan evt. peges på: Afvikling af et skoletilbud Reduktion af den politisk vedtagne udviklingspulje på 4. mio. kr. Der vil i løbet af 2017 blive udarbejdet konkrete forslag til udmøntning af rammebesparelsen. Udgift 0 0-2.700-2.700 Indtægt 0 0 0 0 Nettovirkning 0 0-2.700-2.700 Der er ingen konsekvenser i forhold til andre udvalg Der er ingen forudsætninger der kræves opfyldt i forbindelse med forslaget