Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Relaterede dokumenter
Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Børn og Unge

Bemærkninger til budget 2019 politikområde Børn og Unge

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Regnskab Regnskab 2016

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Regnskab Regnskab 2017

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Afvigelse ift. korrigeret budget

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Børne- og Unge Rådgivning

Budgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.):

303 Udsatte børn og unge

Budgetkontrol pr. 1. august 2018

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

Der er behov for at revidere budgettet for anbringelser for 2015 på grund af fejl i beregningsgrundlaget samt nye opgaver.

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Modeller for reduktioner og omstrukturering af virksomheder under Center for Børne og Unge

Ledelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Serviceudgifter Pædagogisk psykologisk rådgivning

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Tekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet

Den 14. juli 2010 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt

Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt

Budget 2013: Lov- og cirkulæreprogram FI

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Børn og unge med særlige behov side 1

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Politikområde Dagtilbud

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

1. Beskrivelse af området

Børn og unge med særlige behov side 1

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

merforbrug +/ mindreforbrug - budget 2011 regnskab 2011 Implementering strukturpulje jf. KB

Børn og unge med særlige behov side 1

NOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget

Budget 2009 til 1. behandling

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Budget I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Børne- og Skoleudvalget

Specielle bemærkninger til foreløbigt budget pr. politikområde

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget

Transkript:

Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 247.350 247.256 247.256 243.971 + Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale (14Æ01) + Ændringer fra budgetkontr. 1/4-13 (14Æ02) + Omflytninger mellem politikomr. (14Æ03) 315 315 315 315 + Lov- og cirkulæreprogram (14Æ04) 834 829 879 879 + Andre tekniske korrektioner (14Æ05) 301 301 301 3.586 + Demografi (14Æ06) Budget 2014 til Budgetseminaret 248.800 248.701 248.751 248.751 + Indarbejdet til 1. behandlingen (14Æ07) + Indarbejdet til 2. behandlingen (14Æ08) + Øvrige korrektioner/omflytninger (13Æ09) Vedtaget budget 2014-2017 248.800 248.701 248.751 248.751 Korrigeret budget 2013, hele politikområdet 251.315 Regnskab 2012, hele politikområdet 251.921 Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Basisbudgettet består af sidste års vedtagne budget (for overslagsårene) prisog lønfremskrevet. Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale. Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/4-2013. Ingen Ad 3) Omflytninger mellem politikområder. Der er flyttet 89.000 kr. fra familienetværket til Rådhusservice grundet tidligere rengøring af Farimagsvej 65 bortfalder ved flytning til Herlufsholm Alle. Der er konteringsmæssigt flyttet 1 psykolog fra skoleområdet til Psykologfagligt team. Dele af lønnen har tidligere henhørt under Psykologfagligt team, derfor flyttes kun 478.000 kr. Da DMD og Psykologfagligt team er flyttet fra tidligere fysiske rammer flyttes udgifterne til fælles formål i alt -259.000 kr. I 2013 blev kørselstaksten sænket fra høj til lav takst. I den forbindelse blev alle kørselsbudgetter reduceret. Virksomhederne har dog kunnet søge pulje,

og få nogle af pengene retur, hvis det ikke var muligt at give lavere kørselstakst grundet andre omstændigheder. Der er i alt givet 185.000 kr. årligt tilbage til området fordelt med 60.000 kr. til psykologfagligt team, 35.000 kr. til Ungenetværket og 90.000 kr. til Børnesundhedstjenesten. Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram. Kontinuitet i anbringelsen 72.000 kr. fra 2016. Ændring af lov om ydelsesloft over tabt arbejdsfortjeneste samt øvrige lovændringer vedr. tabt arbejdsfortjeneste giver tilsammen en regulering af budgettet på tabt arbejdsfortjeneste på 26.000 kr. Oprettelse af regionalt børnehus 511.000 kr. i 2014 og overslagsårerne, den øvrige del af overgrebspakken på 0,4 mio. kr. indarbejdes på politikområdet fælles formål til øget sagsbehandling. Der er tilført i alt 646.000 kr. i 2014 faldende til 540.000 kr. i 2017 til tilsynstakster i forhold til det nye socialtilsyn. Disse er indtil videre delt ligeligt mellem politikområderne Børn og Unge og Handicap indtil de eksakte takster for døgntilbud og plejefamilier er kendte og den nøjagtige fordeling kan beregnes. Ad 5) Andre tekniske korrektioner. Budgettet er reguleret grundet forskellig prisfremskrivning på indtægter og udgifter. Det er reguleret med 62.000 kr. årligt på mellemkommunale betalinger og med 239.000 kr. årligt på takster. Derudover er der sket nogle tekniske fejl på nogle skolekonti, der ikke bliver brugt længere, så budgettet på disse er korrigeret med ca. 3,3 mio. kr. i 2017. Ad 6) Demografi Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Ad 9) Øvrige korrektioner/omflytninger. Der er stillet forslag fra udvalget vedr. 0,7 % reduktionen om følgende: Reduktion i antallet af pladser i de specialiserede dagtilbud -225.000 kr. årligt. Reduktion i familiebehandling og hjemtagelse af støttet og overvåget samvær -650.000 kr. årligt. Større effekt på anbringelsesområdet -1 mio. kr. årligt. Da forslagene ikke er vedtaget endnu, er disse ikke en del af ovenstående budget. Specifikation af foreløbigt budget 2014-2017 Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb budget 2014-2017, sammenlignet med tal fra korrigeret budget 2013 og regnskab 2012.

Specifikation: 2012-priser 2013-priser 03.22.05/05.25 pæd. Fripladser 2.838 2.497 2.530 2.530 2.530 2.530 03.22.04 psykologisk rådgivn. 19.887 19.346 20.123 20.123 20.123 20.123 03.22.08 Elvergården skoledel -932 862-61 -61-61 -61 03.30.46 Ungdomsudd. 1.703 1.483 1.503 1.503 1.503 1.503 04.62.89 Kommunal sundhedstj. 14.993 14.422 14.703 14.703 14.703 14.703 05.22.07 refusion dyre enkeltsag. -6.537-9.474-9.579-9.579-9.579-9.579 05.22.17 Særlige dagtilbud 21.925 21.042 21.133 21.133 21.133 21.133 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder 95.879 89.825 84.337 84.337 84.409 84.409 05.28.21 Forebyggende foran staltninger for børn og unge 39.839 43.555 42.151 42.151 42.151 42.151 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 44.199 52.169 55.989 55.932 55.884 55.884 05.28.24 Sikrede døgninstitu-tioner for børn og unge 6.806 4.583 4.621 4.621 4.621 4.621 05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 221 0 511 511 511 511 05.57.72 Enkeltydelser og tabt arbejdsfortjeneste 10.216 10.038 10.080 10.039 10.065 10.065 06.45.51/06.45.58 Adm. udgifter 885 967 759 759 759 759 Foreløbig budget 2014-2017 251.922 251.315 248.800 248.702 248.752 248.752 Note: I regnskab 2012 figurer der 7,5 mio. kr. under 5.17 som i prisme er bogført på 5.14. Dette er for sammenlignelighedens skyld og skyldes at en del af Tumlingen skal bogføres på 5.14. Kommentarer/specifikation DEN ØVRIGE TEKSTDEL ER SIDSTE ÅRS KOMMENTARER TIL BUDGETTET Specifikation af foreløbigt budget 2013-2016 t dækker tilbud til børn og unge med særlige behov for støtte Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb Foreløbigt budget 2013-2016, sammenlignet med tal fra korrigeret budget 2012 og regnskab 2011.

I hele 1.000 kr., nettoudg. i 2013-priser Regnskab 2011 Korr. Budget 2012 2013 2014 2015 2016 Specifikation: 2011-priser 2012-priser 03.22.01 del af Kildemarksprojektet 5.609-673 03.22.04 psykologisk rådgivn. 20.618 19.504 19.631 19.631 19.631 19.631 03.22.08 Elvergården skoledel 6.066-8 -46-46 -46-46 03.30.46 Ungdomsudd. 1.334 995 983 983 983 983 03.22.05/05.25 pæd. Fripladser 2.349 2.909 2.997 2.997 2.997 2.997 04.62.89 Kommunal sundhedstj. 14.573 14.859 14.537 14.537 14.537 14.537 05.22.07 refusion dyre enkeltsag. -3.738-9.474-9.474-9.474-9.474 05.22.17 Særlige dagtilbud 21.053 24.821 21.007 21.007 21.007 21.007 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder 96.202 94.441 89.817 85.247 85.247 85.247 05.28.21 Forebyggende foran staltninger for børn og unge 45.774 44.363 41.777 41.780 41.780 41.780 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 44.228 38.848 51.252 50.243 50.192 50.192 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 3.780 4.523 4.583 4.583 4.583 4.583 05.57.72 Enkeltydelser og tabt arbejdsfortjeneste 12.366 11.951 12.886 12.787 12.746 12.746 06.45.51 Administrative udgifter 1.706 975 742 742 742 742 Vedtaget budget 2013-2016 250.693 245.017 244.925 244.925 Note: I regnskab 2011 figurer der 6,9 mio. kr. under 5.17 som i prisme er bogført på 5.14. Dette er for sammenlignelighedens skyld og skyldes at en del af Tumlingen skal bogføres på 5.14. På 03.22.08 er regnskabet ikke Elvergårdens i 2011, men vedrører derimod Kildemarksprojektets specialundervisning. Kommentarer/specifikation til budget 2013 Funktion 03.22.04 Psykologområdet Psykologerne får selvforvaltning fra 2011. De har et grundbudget på ca. 20 mio. kr., hvoraf størstedelen er afsat til løn. Der er indlagt en besparelse på 350.000 kr. gældende fra 2012. Dertil kommer en besparelse på 405.000 kr. i 2013 så der i alt er indlagt besparelse på lønbudgettet i 2013 på 755.000 kr. Funktion 03.22.05/05.25.11-19 Pædagogiske fripladser Dette delområde dækker pædagogiske fripladser i dagpleje, daginstitutioner, SFO er og klubber på nær specialklubber. Der er afsat ca. 3 mio. kr. 03.22.08 Elvergården (skoledelen) Elvergårdens skoledels bruttobudget er på 3,9 mio. kr. grunden til at der er en lille netto indtægt på ca. 46.000 kr. skyldes en forskellig pris- og lønfremsskrivningsprocent på hhv. udgifter og indtægter. 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Der er afsat ca. 1 mio. kr. til området, hvilket stemmer overens med det tilskud kommunen har modtaget via lov- og cirkulæreprogrammet til opgaven. Funktion 04.62.89 Børnesundhedsområdet Området indeholder foruden sundhedsplejerskerne også kommunelæger og børneergo-/fysioterapeuter. Målgruppen omfatter gravide, samt børn og unge mellem 0 16 år. Børnesundhedsområdet yder en generel sundhedsfremmende og sygdomsforbyggende indsats, rettet mod alle børn og unge, samt en særlig indsats, der specielt tager sigte på børn med særlige behov. Derudover varetager Børnesundhedstjenesten træning af børn, en opgave der tidligere (før 2011) lå i sundhedscentrets regi. Området har selvforvaltning, hvor budgettet er ca. 14,7 mio. kr. Funktion 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Ifølge den nye økonomiaftale for 2012 mellem regering og KL skal refusioner på dyre enkeltsager skal konteres på en ny funktion 05.22.07.Dertil kommer, at refusionerne ikke længere er en del af servicerammen. Der er budgetteret med en indtægt på - 9,5 mio. kr. fra 2013, hvilket er en budgetmæssig merindtægt i forhold til sidste år på -5,8 mio. kr. Dette skyldes, at kommunen er blevet trukket 8 mio. kr. via lov- og cirkulæreprogrammet grundet ændret refusionsgrænser. Hvor der tidligere blev ydet refusion når udgifterne pr. barn/ung oversteg henholdsvis 950.000 kr. og 1.770.000 kr., er grænser pr. 1/9-12 sat til hhv. 710.000 kr. og 1.420.000 kr. Refusionen udgør 25 % af den del af udgiften, der ligger mellem 710.000 kr. og 1.420.000 kr. For den del af udgiften der ligger over 1,420.000 kr. ydes 50 % i refusion pr. sag. Dertil kommer mulighed for refusion efter samme grænser, hvis en søskende flok på 4 eller derover anbringes (samlet pris). Grunden til at området kun er trukket 5,8 mio. kr. er, at refusionsbeløbet Næstved Kommune fik i 2011 kun udgjorde 70 % af landsgennemsnittet, og man derfor må formode, at det samme er gældende ved en lavere refusionsgrænse. Beløbsgrænserne prisreguleres hvert år. Funktion 05.25.17 Særlige dagtilbud Næstved Kommune driver SpecialNetværket som et særligt dagtilbud. Specialnetværket er opdelt i en børnehavegruppe (Poppelhuset) og Egehuset som består af en SFO- (Kometen) og en klub-/fritidshjemsgruppe og er normeret til henholdsvis 10, 9 og 18 børn i de tre grupper.

I 2012 blev det vedtaget, at 6 medarbejdere fra Specialnetværket (og budget til samme), skulle overføres til udvalgte resurseinstitutioner (dagtilbud), hvilket har medført, at Specialnetværkets budget er blevet mindre fra 2012. Specialnetværket har en budgetramme på 13,2 mio. kr. i 2013 og har selvforvaltning På funktionen er yderligere budgetteret dagbehandlingstilbuddet Tumlingen, som er for førskolebørn. Tumlingen er normeret til 27 pladser i alt fordelt med 21 normalpladser og 6 autistpladser. Pr. 1. januar 2011 er en del af Tumlingens tilbud overflyttet fra Serviceloven til Dagtilbudsloven nemlig 23 pladser. Det betyder udvidede åbningstider for forældrene i forhold til i dag. Prisen på en plads efter dagtilbudsloven er 1.659 kr. pr. måned. De resterende 4 pladser på Tumlingen er stadig oprettet efter serviceloven, således at åbningstider o. lign. er det samme som tidligere. Ved salg til andre kommuner er dagstaksten for en plads på Tumlingen 878 kr. for en normalplads og 1.198 kr. for en autistplads. Tumlingen har selvforvaltning. Funktion 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder Budgettet i 2013 udgør i alt 89,9 mio. kr. netto. De fordeler sig således: Antal Gns. årsomk. Budget Plejefamilier 79,0 354.000 28,0 mio. kr. Netværksplejefamilier 4,4 67.000 0,3 mio. kr. Opholdssteder 57,5 782.000 45,0 mio. kr. Kost- og efterskoler 15,5 97.000 1,5 mio. kr. Betaling til andre km 28 427.000 11,9 mio. kr. Ophold på eget værelse 1,0 mio. kr. Advokatbistand 0,1 mio. kr. I alt 89,9 mio. kr. Vedr. Gennemsnits årsomkostningen er sidste års Gns. årsomk hævet med den gennemsnitlige pris- og lønstigning på 1,5 %. I selve budgettet er ikke alle konti prisfremskrevet grundet den generelle tilbagerulning af prisfremskrivningen jf. 1. behandlingen på udvalgte arter. Dog har kontoen til opholdssteder fået tilbageført 350.000 kr. af de 700.000 kr. som er tilbageholdt i PL, da det drejer sig om betaling til private opholdssteder.

Der er afsat beløb til kurser og transport for plejefamilierne på 2,1 mio. kr. Dette er en stigning i forhold til året før på ca. 1 mio.kr. og skyldes en ændret struktur, hvor familieplejekonsulenterne fremover bogføres på denne funktion, da de skal uddannes til at varetage flertallet af kurser, kommunen plejer at købe eksternt til plejefamilier. På funktionen er der udover ovennævnte udgifter budgetteret med mellemkommunale udgifter og indtægter. Funktion 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger Den del af budgettet, der er uden for selvforvaltning, er på 17,2 mio. kr. og omfatter konsulentbistand, forebyggende efterskole, kontaktpersonordninger, aflastningsordninger m.v. Der blev i forbindelse med budgetforliget for 2012 tilført 2.000.000 kr. til nye forebyggende initiativer. Disse er afsat i en særskilt pulje, og indgår således ikke i den almindelige drift af området. Inden for selvforvaltning ligger Familienetværket, som har et årligt budget på 13,6 mio. kr., samt UngeNetværket med et budget på 10, mio. kr. Det skal dog tilføjes, at UngeNetværkets selvforvaltningaftale er i alt på 16,6 mio.kr., da den kommunale døgninstitution Ladbyhus er organisatorisk /selvforvaltningsmæssigt tilknyttet UngeNetværket. I forhold til sidste år ligger budgettet til eget værelse ikke længere under selvforvaltningsaftalen. Det skyldes, at sagsbehandlerne som tidligere var budgetteret under Ungenetværket er flyttet over til Socialfagligt kontor, og da de visiterer til eget værelse er budgettet derfor flyttet med. Funktion 05.28.23 Døgninstitutioner Budgettet på denne funktion indeholder beløb til 3 institutioner som alle har selvforvaltning (dog har kun den Matrikelløse Døgninstitution indtægterne inde for selvforvaltning), administrationsbidrag samt beløb til fællesomkostninger. For området som helhed gælder, at de reduktioner der er aftalt i regionssammenhænge med en reduktion af taksterne på 2 % stigende til 8 % i 2014 er indarbejdet på de dele af funktionen, hvor det har været relevant. Børneudvalget har dog bestemt, at alle 8 % skulle effektueres allerede i 2012 på nær Elvergården, hvor dette først gør sig gældende i 2013. Dertil kommer, at den besparelse, der er regnet med skal gøre sig gældende fra 2013 i forhold til omorganisering af alle virksomheder i Børn og Unge regi, er indarbejdet på denne funktion, da det endelige oplæg til, hvilket virksomheder der skal sammenlægges endnu ikke er vedtaget. Besparelsen vedrører ledelse, administration og tekniske funktioner på virksomhederne. Fællesomkostninger/indtægter Området består af indtægter til de 3 virksomheder på ca. -57 mio. kr., udgifter til anbringelser på døgninstitutioner i andre kommuner på 16,2 mio. kr.,

Næstveds udgifter til anbringelser på den Matrikelløse døgninstitution på 5,2 mio. kr., og administrationsbidrag, som afregnes til konto 6 på 2,4 mio. kr. Derudover er der indført vippenormering på døgninstitutionsområdet fra 2012, hvorved man regner med at kunne spare 500.000 kr. Institutionerne reguleres to gange årligt. Fællesomkostningerne består ligeledes af 500.000 kr. til særtakster, 468.000 kr. i indtægter vedr. forældrebetaling til anbragte samt som tidligere nævnt besparelsen på samtlige institutioner vedr. omorganisering som i 2013 udgør 1,5 mio. kr. og 2 mio. kr. i årerne fremover. Institutioner Elvergården Er en institution for tidligt følelsesmæssige skadede børn. Der er 16 pladser, hvoraf der budgetteres med salg af 2 pladser. Der er tidligere budgetteret med salg af 5 pladser, men dette er nedreguleret, da Næstved Kommune i stigende grad selv bruger pladserne, og derfor bruger færre døgnpladser i andre kommuner. Således har budgettet til døgninstitutioner kunnet finansiere nedsættelse af indtægtsbudgettet. Døgntaksten på Elvergården er 2.536 kr. i 2013. Ladbyhus Er en døgninstitution til primært midlertidige anbringelser og er en del af Ungenetværkets selvforvaltning. Der er 8 pladser samt aflastningsplads. Tilbuddet bruges kun af Næstved Kommune. Der er derfor ikke udregnet en døgntakst. Den Matrikelløse Døgninstitution Primært et tilbud til udadreagerende, sanktionsdømte og svært utilpassede unge i alderen 12 18/23 år. Det er primært unge fra andre kommuner, der benytter pladserne. Der er en flydende normering, og alle takster er specielt beregnet og dermed variable alt efter det specifikke tilbud til den unge. Den Matrikelløse har som eneste døgninstitution indtægterne inden for selvforvaltning. Hollænderhusene Er et tilbud til børn og unge med fysiske og psykiske handicaps. Tilbuddet er normeret til Kanalhuset 8 børn Tulipanhuset 7 børn Møllehuset 8,4 børn (aflastning) Træskohuset 4 børn Virksomheden består som nævnt af 4 forskellige huse, hvoraf Kanalhuset og Tulipanhuset dækker den almene gruppe af børn og unge med fysiske og psykiske handicaps. I disse huse er børnene fastboende. Møllehuset dækker

den samme målgruppe, men her er børnene/de unge kun i aflastning. I Træskohuset er målgruppen børn med svær autisme. Dette er lavet som et særskilt hus, således at børnene her sikres den bedst mulige hverdag i trygge omgivelser. l Der er budgettet med salg af følgende pladser til andre kommuner samt følgende takster Afdeling: Salg af pladser Døgntakst Kanalhuset 4 1.988 kr. Tulipanhuset/Møllehuset 7 3.114 kr. Træskohuset 2 3.891 kr. For børn/unge i aflastning vil disse blive opkrævet efter den bevilligede aflastning og ikke den faktiske. Dette gøres for at sikre mindst muligt driftsmæssigt tab, da der stilles personale til rådighed i forhold til den bevilligede aflastning. Funktion 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner Budgettet til sikrede døgninstitutioner for børn og unge er prisfremskrevet i forhold til 2012 med ca. 1,5 % til 4,6 mio. kr. Ændrede regler i forhold til den kriminelle lavalder, som igen er hævet til 15 år betyder, at staten har skåret i bloktilskuddet med 0,4 mio. kr. Området er udenfor selvforvaltning. Funktion 05.57.72 Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til handicappede børn Til familier med handicappede børn ydes tabt arbejdsfortjeneste samt dækning af merudgifter ved at have et handicappet barn i hjemmet. Merudgifter udbetales som et standardbeløb, månedsvist. Der er 50 % refusion af udgifterne. Der er fra 1/1-11 indført loft over ydelserne på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket har medført, at budgettet er blevet reduceret jf. lov- og cirkulæreprogrammet med ca. 700.000 kr. i 2012 stigende til 1,225 mio. kr. i 2014. Lovgivningen er lavet om pr. 1/7-12, hvilket betyder, at ydelsesloftet over tabt arbejdsfortjeneste stiger fra 19.631 kr. til ca. 27.500 kr. pr. måned. Kommunen kompenseres for dette med 0,7 mio. kr. i 2013, 0,9 mio. kr. i 2014 samt 1 mio. kr. i årerne fremefter. Derudover er der fra 2011 indlagt besparelser for 4 mio. kr. på funktionen til delvis finansiering af DUBU og Tumlingens udvidede åbningstid (som alt andet lige vil nedsætte forbruget på udgifter til tabt arbejdsfortjeneste) på 1 mio. kr. samt en generel besparelse foranlediget af konstaterede mindreudgifter på området på 3 mio. kr. Budgettet er inkl. 50% refusion i 2013 på 12,9 mio. kr.

Funktion 06.45.51 Administrationsbidrag/DUBU/lægeerklæringer Der er afsat 57.287 kr. til administrationsgebyr i forbindelse med anbringelser m.v. Derudover er der afsat 43.076 kr. til lægeerklæringer og 641.636 kr. til den årlige drift af DUBU. SSP-aktivitetsbudgettet som tidligere stod på funktionen er flyttet indenfor Ungenetværkets selvforvaltning, således så alle SSP aktiviteter inkl. aflønning af SSP konsulenterne afholdes der.