SEKTOR 08: SUNDHED. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr.

Relaterede dokumenter
SEKTOR 08: SUNDHED. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr.

SEKTOR 08: SUNDHED. Budget 2010 (1.000 kr) Opdateret Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr.

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Økonomi og Løn/ /hs 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed

Beskrivelse af opgave, Budget

Sundhedsudvalgets basisbudget

Økonomi og Løn/ /hs 1

Sundhedsudvalgets basisbudget

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Bemærkninger til budget 2018 politikområde sundhed

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg

Regnskab Vedtaget budget 2009

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Budgetoplysninger drift Bår

Social- og Sundhedsudvalget

Bemærkninger til budget 2019 politikområde sundhed

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

Note Område Beløb i kr. Velfærdsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Social Service/Serviceudgifter 0

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

POLITIKOMRÅDET består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Budget 2019 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

1. Behandling budget 2010

10 Social service/overførsel 432 Egentlige tillægsbevillinger 616 Finansieret fra/til andre områder/udvalg -184

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0

Budgetopfølgning Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostningssted PSP

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

ocial- og Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

10 Social service/drift Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Politikområdet består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg

10 Social Service/Serviceudgifter 0

Oprindeligt budget. Korrigeret budget

Velfærdsudvalget -300

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger

Udvalget for Social omsorg

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

10 Social Service/Serviceudgifter 0

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG

10 Social Service/Serviceudgifter 0

Korrigeret budget. Regnskab

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

Mål og Midler Sundhedsområdet

Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret 2017:

Velfærdsudvalget -400

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Notat om kommunal medfinansiering (KMF), 2018

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg -883

Budgetseminar den 26. april 2016

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187

KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING. Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed

Aktivitetsbeskrivelse, budget

TILBUD TIL ÆLDRE (30)

SKIVEKOMMUNE Budget Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg -23

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler)

10 Social Service/Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Udvalget for Ældre og Sundhed

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Ny model for kommunal medfinansiering. Sundhedskoordinationsudvalget 27. juni 2018

Indstilling. Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING. DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Sundhed og forebyggelse er der i budget 2018 afsat 305,6 mio. kr.

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger 0

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Aktivitetsbestemt medfinansiering

ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET. Sammendrag. Forbrugsoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt budget Korrigeret budget 2010.

Politikområdet Sundhed

Transkript:

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 08 Sundhed 81 SUNDHEDSOMRÅDET 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet skriv OK, når tekst er rette Regionernes forbrug opgøres på baggrund af takster (DRG- og DAGS-takster samt sengedagstakster m.v.). Kommunal medfinansiering beregnes som en andel af regionernes forbrug baseret på fastsatte procentsatser og maksimumgrænser for medfinansiering. Sundhedsstyrelsen har udviklet et informations- og afregningssystem, hvor regionerne indberetter data for aktivitet i sundhedsvæsenet. Sundhedsstyrelsen beregner ud fra indberetningerne størrelsen af medfinanciering for den enkelte kommune. Beløbet opkræves via OBS 1 gang om måneden. Området er behæftet med stor usikkerhed, idet der løbende foretages tilretninger med tilbagevirkende kraft af forbruget p.g.a. indberetninger fra hospitalerne. I de kommende år vil der være en stigning i antallet af ældre borgere. Ældre benytter hyppigere hospitalsvæsenet end yngre borgere, og dette medfører derfor et yderligere pres på udgiftsniveauet. Budgetlagt på baggrund af KL's beregninger af forventet forbrug, hvor somatik anslås at udgøre 76 % af Dragørs samlede forventede medfinansiering på 25,6 mio. kr. Takster for 2009 : 30 % af sengedagstakst maks. 4804 kr. pr. indlæggelse. Ambulant: 30 % DAGS-takst, dog maks. 320 kr. pr. besøg 002 Stationær somatik Dorthe nej 4.8 Betalinger til regioner 481 02 005-08 11.042 003 Ambulant somatik Dorthe nej 4.8 Betalinger til regioner 481 03 010-02 8.505 004 Stationær psykiatri Dorthe nej 4.8 Betalinger til regioner 481 04 006-04 366 005 Ambulant psykiatri ok 1

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger Dorthe nej 4.8 Betalinger til regioner 481 05 012-06 865 Budgetlagt på baggrund af KL's beregninger af forventet forbrug, hvor somatik anslås at Stationær: 60 % af sengedagtaksten, dog maks. 7.684 kr.pr. indlæggelse Ambulant: 30 % af besøgstakst ok 006 Praksissektoren (Sygesikring) Dorthe nej 4.8 Betalinger til regioner 481 06 014-05 4.878 Budgetlagt på baggrund af KL's beregninger af forventet forbrug, hvor somatik anslås at Almen læge: 10 % af honorar på grundydelsen Speciallæge: 30 % af honorar, dog maks. 320 kr. pr. ydelse Øvrig sygesikring: 10 % af honorar pr ydelse. 10 % af honorar hos læger, tandlæger, psykologer m.fl., dog 30 % af honorar for ok 007 Genoptræning under indlæggelse skriv OK, når tekst er rette 4.8 Betalinger til regioner 481 07 008-02 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræning, der ikke behandles i tilknytning til hospitalindlæggelse, samt vedligeholdelsestræning til personer med nedsat fysisk eller psykiske funktioner eller 11 DFS betalingsaftale 1 b Serviceloven 86 Dorthe nej 4.7 Betalinger til kommuner 482 01 007-06 2.454 12 Øvrig genoptræning Sundhedsloven 140 4.7 Betalinger til kommuner 482 01 008-03 463 Dorthe nej 4.8 Betalinger til regioner 482 01 010-01 Ikke specialiseret genoptræning jævnf. Sundhedslovens 140. Vurdering ligger hos hospitalslægerne, der fremsender genoptræningsplan til Tårnby Kommune, som varetager opgaven. Tårnby kommune varetager fra al genoptræning i Sundhedscentret, også den genoptræning der tidligere er blevet udført i København. Budgetteret med 190 foventede antal genoptræningsforløb, der afregnes efter takst. ok ok 2

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 13 Materialer 2.9 Øvrige varekøb 482 01 009-00 23 Dorthe nej 7.9 Øvrige indtægter 482 01 017-02 Rammebeløb som terapeuterne fra Tårnby kan købe materialer for til træningen lokalt i 14 Kørsel 4.0 Tjenesteydelser uden moms 482 01 003-07 15 Vedligeholdelsestræning børn Sundhedsloven 44 4.7 Betalinger til kommuner 482 01 015-08 002 Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf. 140) Dorthe nej 4.8 Betalinger til regioner 482 02 005-06 721 Specialiseret genoptræning på regionalt sygehus skriv OK, når tekst er rette ok Specialiseret genoptræning efter Sundhedsloven. Her opkræve Regionen for både specialiseret genoptræning samt transporten hertil. Forventet antal genoptræningsforløb 60, der afregnes efter takst. Kørselsudgifter anslået til ca. 350.000kr. ok 003 Personbefordring 4.0 Tjenesteydelser uden moms 482 03 004-03 257 Dorthe nej 4.8 Betalinger til regioner 482 03 006-08 Kørsel til ambulant ikke specialiseret genoptræning er en afledt udgift, som Dragør Kommune skal betale i forbindelse med ikke specialiseret genoptræning. Dragør kommune har indgået aftale med Bus-com om Taxakørsel. ok 030 Vederlagsfri fysioterapi 4.0 Tjenesteydelser uden moms 482 30 040-07 4.8 Betalinger til regioner 482 30 048-05 84 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut 030 Vederlagsfri fysioteapi 3

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 4.8 Betalinger til regioner 484 30 048-01 Dorthe nej 5.2 Overførsler til personer 484 30 052-04 1.508 skriv OK, når tekst er rette Fysioterapi som praktiserende læger henviser til, udføres af private fysioterapeuter, kommunerne betaler, svært styrbart. Budgetteret efter forbrug i første kvartal 2009 ok 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 021 Sundhedspulje Dorthe nej 2.2 Fødevarer 488 21 007-02 4.0 Tjenesteydelser uden moms 488 21 010-08 349 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 488 21 020-04 Pulje til forebyggende arbejde, rygestop, patientuddannelse, forebyggelse af overvægt hos 90 Andre sundhedsudgifter 001 Kommunale udgifter til hospice-ophold Dorthe nej 4.8 Betalinger til regioner 49 001 003-08 206 Døende patienter kan såfremt der er ledige hospicepladser vælge at deres sidste dage skal tilbringes på et hospice. 100 % sengedagstakst. En ikke styrbar udgift. 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter Dorthe nej 4.8 Betalinger til regioner 49 003 005-01 477 Når en borger er færdigbehandlet på hospitalet kan der i en kortere periode være behov for at borgeren fortsat er indlagt. Årsager kan være store boligændringer, der skal udføres, eller mangel på plejehjemspladser og/ eller aflastningspladser. Opkræves 100 % sengedagstakst. Budgetlagt efter forbrug i første kvartal 2009 ok ok ok 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 533002 Ældrerådet 4

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens 41 Rammebeløb Dorthe nej 2.2 Fødevarer 533 02 005-04 2.9 Øvrige varekøb 533 02 008-06 18 4.0 Tjenesteydelser uden moms 533 02 010-04 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 533 02 012-09 7.9 Øvrige indtægter 533 02 014-03 Inden for det afsatte beløb kan Ældrerådet iværksætte og udbyde omsorgsaktiviteter til rådets målgruppe. skriv OK, når tekst er rette ok 533003 Foreningstilskud 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens 51 Tilskud 1 Handicapforbundet 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 533 03 004-01 2 OK klubben 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 533 03 006-06 3 Pensionistklubben 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 533 03 008-00 4 Handicapkørsel Dorthe nej 2.9 Øvrige varekøb 533 03 010-09 4.0 Tjenesteydelser uden moms 533 03 012-03 57 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 533 03 014-08 Der ydes transport til handicappede der går til svømmeundervisning, som ikke kan benytte offentlige transportmidler 5 Dragør Kommunes Handicapråd Dorthe nej 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 533 03 015-05 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 533 03 016-02 13 Beløbet benyttes bl.a. til kurser, diæter, afholdelse af arrangement ved uddeling af ok ok 533005 Øvrige forebyggende foranstaltninger 003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer med 5

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 85 Projekt motion og styrketræning 1.1 Fast løn 533 05 851-04 2.9 Øvrige varekøb 533 05 853-09 4.0 Tjenesteydelser uden moms 533 05 854-06 4.7 Betalinger til kommuner 533 05 856-00 8.6 Statstilskud 533 05 858-05 skriv OK, når tekst er rette 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 001 Støtte til køb af bil mv. (Servicelovens pgf. 114) Dorthe nej 4.0 Tjenesteydelser uden moms 535 01 005-06 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 535 01 006-03 4.7 Betalinger til kommuner 535 01 008-08 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 535 01 007-00 5.2 Overførsler til personer 535 01 009-05 1.498 Bevilling af invalidebiler er en del af det forpligtende samarbejde. ok Der budgetteres med 6-7 nyindkøb af biler incl. specialindretning. 002 Optiske synshjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) Dorthe nej 2.9 Øvrige varekøb 535 02 005-00 400 500 4.0 Tjenesteydelser uden moms 535 02 007-05 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 535 02 008-02 4.8 Betalinger til regioner 535 02 011-08 5.2 Overførsler til personer 535 02 009-50 Der betales efter takst, og i nogle tilfælde betales leje af hjælpemidler hvor CSK fungerer som hjælpemiddeldepot.. Disse hjælpemidler fås ikke som leje hos Zealand care. Incl. også konsulenttimer til udredning, vedr. både IT og syn. 003 Arm- og benproteser (Servicelovens pgf. 112) Dorthe nej 2.9 Øvrige varekøb 535 03 005-05 448 4.0 Tjenesteydelser uden moms 535 03 007-50 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 535 03 008-07 5.2 Overførsler til personer 535 03 009-04 ok 6

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger skriv OK, når tekst er rette Der er budgetteret med 4-6 protesebrugere. 004 Høreapparater til personer (Servicelovens pgf. 112) Dorthe nej 2.9 Øvrige varekøb 535 04 005-50 1.448 4.0 Tjenesteydelser uden moms 535 04 007-04 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 535 04 008-01 5.2 Overførsler til personer 535 04 009-09 ok Dorthe nej Høreapparat beviliges af ørelægerne, en ikke styrbar og voldsomt voksende udgift 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (Servicelovens pgf. 112) 2.9 Øvrige varekøb 535 05 005-04 4.0 Tjenesteydelser uden moms 535 05 007-09 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 535 05 008-06 5.2 Overførsler til personer 535 05 009-03 Budgetteret ud fra forbrug. 006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) Dorthe nej 2.9 Øvrige varekøb 535 06 005-09 1.625 5.2 Overførsler til personer 535 06 007-03 1.120 ok ok 7

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger skriv OK, når tekst er rette Der er aftale med Abena om levering af bleer i borgerens hjem, kommunen betaler en dagspris. Yderligere dækker kontoen katetre og stomihjælpemidler. Budgetteret efter forbrug i første kvartal 2009. 007 Andre hjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) Dorthe nej 2.9 Øvrige varekøb 535 07 005-03 1.504 4.0 Tjenesteydelser uden moms 535 07 007-08 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 535 07 008-05 Dorthe nej 4.7 Betalinger til kommuner 535 07 004-06 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 535 07 006-00 ok 5.2 Overførsler til personer 535 07 009-02 Denne konto dækker udgifter til bl.a. nødkald, bandager, kørestole, lifte, senge osv. En stor del af forbruget på denne konto er lejebetaling til Zeeland Care, som er det hjælpemiddelfirma, kommunen har indgået kontrakt med. Alle kommunens hjælpemidler opbevares nu i Zeeland cares depot. Dragør Kommune betaler for udkørsel og reparation samt rengøring af egne hjælpe-midler. Lejer hjælpemidler af andre kommuner, og lejer egne hjælpemidler ud, hvis de ikke benyttes i eget regi. Lejeudgifterne er stigende, da Dragør kommunes egen hjælpemidler snart er udskiftet p.g.a. slidtage. Budgetteret efter forbrug i første kvartal 2009. 008 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 112 og 113) 2.9 Øvrige varekøb 535 08 005-08 202 Dorthe nej 4.0 Tjenesteydelser uden moms 535 08 006-05 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 535 08 007-02 4.8 Betalinger til regioner 535 08 011-05 ok 8

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv OK, når skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger tekst er rette 5.2 Overførsler til personer 535 08 009-07 Konteres også delvist under optiske sunshjælpemidler. Budgetteret efter forbrug i 1 kvartal 2009 samt forbrug i 2008. ok 009 Forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 113) 2.9 Øvrige varekøb 535 09 005-02 Dorthe nej 5.2 Overførsler til personer 535 09 009-01 103 Der kan bevilges et forbrugsgode til handicappede personer, når forbrugsgodet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne og derved i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse eller er nødvendig for at pågældende kan udøve et erhverv. Der forventes en stigning da flere og flere hjælpemidler omvurderes til at være forbrugsgoder i stedet for hjælpemidler, da de kan købes i almindelig handel. 010 Hjælp til boligindretning (Servicelovens pgf. 116) 2.9 Øvrige varekøb 535 10 005-05 300 Dorthe nej 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 535 10 007-50 5.2 Overførsler til personer 535 10 009-04 Der budgetteres med en større boligændring og 7 mindre. 011 Støtte til individuel befordring (Servicelovens pgf. 117) 4.0 Tjenesteydelser uden moms 535 11 007-04 306 Merete? 5.2 Overførsler til personer 535 11 009-09 Udgiften vedrører individuelle bevillinger til transport af handicappede pensionister til læge, undervisning, fysioterapi mv. i det omfang transporten ikke kan ydes over sikringsloven eller lignende. Der budgetteres på baggrund af de forventede udgifter. ( Kontoen administreres af borgerservice) 090 Betaling til/fra kommuner 4.7 Betalinger til kommuner 535 90 005-04 31 ok ok 7.7 Betalinger fra kommuner 535 90 007-09 - 8 9

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 091 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil 7.9 Øvrige indtægter 535 91 005-09 092 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv. ydet efter 7.9 Øvrige indtægter 535 92 005-03 - 206 skriv OK, når tekst er rette 35 Rådgivning 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 540001 Hjælpemiddeldepot 001 Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter 29 Husleje 4.0 Tjenesteydelser uden moms 540 01 005-02 Dorthe nej 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 540 01 007-07 164 32 El og gas 2.3 Brændsel 540 01 009-01 33 Hjælpemidler 2.9 Øvrige varekøb 540 01 015-09 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 540 01 017-03 34 DFS - delaftale 1a Dorthe nej 4.7 Betalinger til kommuner 540 01 034-04 566 35 Abonnementer Dorthe nej 4.0 Tjenesteydelser uden moms 540 01 035-01 123 4.7 Betalinger til kommuner 540 01 037-06 4.8 Betalinger til regioner 540 01 038-03 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 540 01 036-09 99 40 Andet 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 540 01 040-01 42 Rådgivning SEL 10. stk. 4 4.8 Betalinger til regioner 540 01 042-06 44 Rådgivning SEL 11, stk. 3 10

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger Pia? nej 4.8 Betalinger til regioner 540 01 044-00 309 46 Rådgivning SEL 12 4.8 Betalinger til regioner 540 01 046-05 Der er budgetteret på baggrund af de faktiske huslejeudgifter mv., som fordeles i henhold Hjælpemiddeldepotet i Rødovre lukkes pr. 1.1.10. Der kan fortsat købes specialydelser nu skriv OK, når tekst er rette ok Der betales årlig on- lineafgift til Zeeland Care ( reg. nr. 5400101509) a 100.000 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål 003 Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) 5.2 Overførsler til personer 599 03 005-01 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 599 03 007-06 82 Dorthe nej Iflg. Lov om Social service 18 skal der afsættes et årligt beløb til støtte til frivilligt socialt ok 82 SUNDHEDSPLEJEN 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 89 Kommunal sundhedstjeneste En ændring af sundhedsloven fra august 2008 gør det lovligt for kommunerne at vælge om ind- og udskolingsundersøgelser, skal varetages af en læge eller sundhedsplejerske. Lovforslaget skyldes at flere kommuner har haft problemer med at rekruttere skolelæger. I Dragør Kommune er der tilknyttet en skolelæge i 8 timer om ugen. 022 Personale 11 Sundhedsplejersker Dorthe nej 1.1 Fast løn 489 00 005-04 1.559 Medarbejdere i alt : 3,554 stilling ok 11

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 13 Skolelæger 1.1 Fast løn 489 00 010-04 186 Skolelæge honorar : 0,216 ( 8 timer ugentligt) 25 Refusioner 1.1 Fast løn 489 00 014-03 81 Uddannelse m.v. 4.0 Tjenesteydelser uden moms 489 00 020-00 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 489 00 022-05 13 Udgifter til nødvendig efteruddannelse af personalet. 83 Tjenestekørsel 4.0 Tjenesteydelser uden moms 489 00 025-07 22 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 489 00 027-01 Godtgørelse for kørsel i egen bil i henhold til gældende overenskomst. 85 Beklædning 2.9 Øvrige varekøb 489 00 030-07 6 Efter gældende overenskomst. 86 Forsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms 489 00 035-03 22 Lovpligtig ulykkesforsikring for sundhedsplejerskerne. 99 Anden lønudgift (lægeattester) 4.0 Tjenesteydelser uden moms 489 00 040-03 4 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 489 00 042-08 Personaleudgift f.eks. til lægeerklæringer. 036 Medicin og sygeplejeartikler 2.9 Øvrige varekøb 489 00 060-06 3 Udgifter til indkøb af medicin/sygeplejeartikler til skolerne 042 Inventar og instrumenter 11 Anskaffelser 2.9 Øvrige varekøb 489 00 070-02 10 Udgifter til anskaffelse af inventar samt vedligeholdelse. F.eks audiometre, BT- apparater 13 Vedligeholdelse skriv OK, når tekst er rette 12

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 489 00 076-06 7 heraf, og til serviceabonnement på skolernes 4 audiometre. 043 EDB-software 2.9 Øvrige varekøb 489 00 080-09 16 053 Rammebesparelse 2.9 Øvrige varekøb 489 00 085-05 058 Administration 2.9 Øvrige varekøb 489 00 090-05 34 4.0 Tjenesteydelser uden moms 489 00 091-02 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 489 00 093-07 Udgifter til kontorhold, annoncer, pjecer, tidsskrifter m.v. 088 Andet 2.2 Fødevarer 489 00 100-03 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 489 00 105-50 skriv OK, når tekst er rette 83 TANDPLEJEN 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 85 Kommunal tandpleje 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker 22 Personale I alt medarbejdere 5,975 stilling 1 Tandlæger Margit ja 1.1 Fast løn 485 01 005-06 2.861 2 Tandlægekonsulenter 1.1 Fast løn 1,000 stilling 485 01 035-05 82 13

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 4.0 Tjenesteydelser uden moms 485 01 037-50 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 485 01 039-04 Tandplejen har hvert år underskud på løn til personale, selvom normeringen har været konstant i mange år, de har ikke haft vikarer ansat. Specialtandlæge-honorar vedr. betaling for tandlægeregulering m.v., der i videst muligt udstrækning udføres på kommunens egne klinikker. 1.1 Fast løn 485 01 040-05 skriv OK, når tekst er rette ok 4 Uddannelse 4.0 Tjenesteydelser uden moms 485 01 045-01 Margit nej 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 485 01 047-06 11 Almindelig kursusvirksomhed 5 Beklædning Margit nej 2.9 Øvrige varekøb 485 01 055-08 4 Godtgørelse efter gældende overenskomst. Der skal ydes fri tjenestedragt og vask heraf, KMD anbefaler følgende i overenskomst-registret: Årligt (2000-niveau) 2550,- pr. medarbejder, heraf udgør tøjet 1210,- 6 Forsikringer nej 4.0 Tjenesteydelser uden moms 485 01 067-09 43 Beløbet vedrører lovpligtige forsikringer. 7 Anden lønudgift (lægeattester) 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 485 01 070-04 8 Tjenestekørsel 4.0 Tjenesteydelser uden moms 485 01 073-06 28 Vedligeholdelse af ejendom 2.9 Øvrige varekøb 485 01 080-00 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 485 01 081-08 38 Rengøringsmidler og vask 14

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger Margit ja 2.9 Øvrige varekøb 485 01 078-02 10 Beløbet dækker rengøringsmidler til instrumenter og inventar. Budgetbeløbet indeholder en sammenlægning af de tidligere konti: 40 Medikamenter (materialer) 42 Klinikinventar 44 Instrumenter Giver et gennemsnit på 83 kroner pr. barn pr. år, der også skal dække tandretningsbøjler som i gennemsnit koster 800 kroner, og de kan blive væk. 45 Ramme, materialer, instrumenter m.v. Margit ja 2.9 Øvrige varekøb 485 01 083-02 272 4.0 Tjenesteydelser uden moms 485 01 085-07 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 485 01 087-01 Udgiften til aftagelige tandretningsbøjler er stækt stigende og udgør i 2009 en meget stor del (60%) af budgettet 53 Rammebesparelse 2.9 Øvrige varekøb 485 01 092-01 58 Administration 1 Kontorinventar Margit ja 2.9 Øvrige varekøb 485 01 100-05 56 2 Kontorhold 2.9 Øvrige varekøb 485 01 105-01 37 4.0 Tjenesteydelser uden moms 485 01 110-01 22 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 485 01 112-06 7.9 Øvrige indtægter 485 01 114-00 Kontoen bruges primært til porto og telefon samt diverse inventargenstande. Kontoen er en diversekonto. 60 Overførsel vedr. decentralisering 2.9 Øvrige varekøb 485 01 120-08 jf regler om økonomisk decentralisering 87 Betaling fra andre kommuner 7.7 Betalinger fra kommuner 485 01 121-05 skriv OK, når tekst er rette ok 15

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv OK, når skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger tekst er rette Vi har indtægt på at behandle børn fra andre kommuner, fortrinsvis fra Tårnby og København ca. 25.000 ok 88 Andet Margit nej 2.2 Fødevarer 485 01 122-02 2.9 Øvrige varekøb 485 01 124-07 15 4.0 Tjenesteydelser uden moms 485 01 126-01 4.7 Betalinger til kommuner 485 01 128-06 002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre Private tandlæger og andre kommuners klinikker, herunder nødbehandling hos andre. 11 Tandpleje for 0-15 årige Margit nej 5.2 Overførsler til personer 485 02 001-01 57 7.9 Øvrige indtægter 485 02 003-06 12 Tandpleje for 16-17 årige Margit ja 5.2 Overførsler til personer 485 02 006-08 134 Vi er forpligtet til at behandle elever indtil de fylder 18. De 16-17 årige har valgmuligheden til enten at blive behandlet i vores system eller at opsøge en privat praksis, hvor vi så 13 Nødbehandling 5.2 Overførsler til personer 485 02 011-08 14 Betaling til andre kommuner 4.7 Betalinger til kommuner 485 02 016-04 003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker 1.1 Fast løn 485 03 001-06 2.9 Øvrige varekøb 485 03 002-03 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 485 03 004-08 7.9 Øvrige indtægter 485 03 007-50 16

Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Budget (1.000 kr) Opdateret skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger Margit nej 4.8 Betalinger til regioner 485 05 010-04 57 5.2 Overførsler til personer 485 05 012-09 35 7.9 Øvrige indtægter 485 05 015-00 - 17 Tandpleje for børn og unge samt personer, der pga. af handicap har vanskeligt ved at udnytte de almindelige tandplejetidbud. Betaling foregår efter abonnementsordning, hvor kommunen betaler en årlig takst pr. tilmeldt patient. Taksten er udmeldt til 8.417kr. pr patient for 2009. Der er 7 borgere tilmeldt ordningen. Øget udgift p.g.a takst stigning. GRAND TOTAL 48.106-231 skriv OK, når tekst er rette ok 17

Oprydning Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 18

Oprydning Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 19

Oprydning Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 20

Oprydning Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 21

Oprydning Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 22

slet slet slet slet slet Oprydning Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 23

Oprydning Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 24

Oprydning Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 25

Oprydning Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 26

Oprydning Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 27

Oprydning Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 28

Oprydning Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 29

Oprydning Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 30

Oprydning Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 31

Oprydning Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 32

Oprydning Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 33

Oprydning Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 34

Strukturtekst Reg.kontonr. Forbrug pr ult. 8- Opr. vedt. Budget Tillægsbevilling 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning - 92.500 1 Drift - 92.500 071 Besparelse juli til fordeling - 92.500 2.9 Øvrige varekøb 482 00 005-07 - 92.500 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 15.501.380 25.655.405 1 Drift 15.501.380 25.655.405 002 Stationær somatik 7.263.760 11.042.011 4.8 Betalinger til regioner 481 02 005-08 7.263.760 11.042.011 003 Ambulant somatik 4.983.127 8.504.719 4.8 Betalinger til regioner 481 03 010-02 4.983.127 8.504.719 004 Stationær psykiatri 207.187 366.005 4.8 Betalinger til regioner 481 04 006-04 207.187 366.005 005 Ambulant psykiatri 327.947 865.009 4.8 Betalinger til regioner 481 05 012-06 327.947 865.009 006 Praksissektoren (Sygesikring) 2.719.359 4.877.661 4.8 Betalinger til regioner 481 06 014-05 2.719.359 4.877.661

82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 3.133.133 3.918.900 516.000 1 Drift 3.133.133 3.918.900 516.000 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 2.795.083 2.940.880 837.000 11 DFS betalingsaftale 1 b Serviceloven 86 1.603.336 2.454.236 4.7 Betalinger til kommuner 482 01 007-06 1.603.336 2.454.236 12 Øvrig genoptræning Sundhedsloven 140 1.173.079 463.447 837.000 4.7 Betalinger til kommuner 482 01 008-03 1.173.079 463.447 837.000 13 Materialer 7.450 23.197 2.9 Øvrige varekøb 482 01 009-00 7.450 23.197 14 Kørsel 11.218 4.0 Tjenesteydelser uden moms 482 01 003-07 11.218 002 Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf. 140) 194.193 721.020-321.000 4.8 Betalinger til regioner 482 02 005-06 194.193 721.020-321.000 003 Personbefordring 143.857 257.000 4.0 Tjenesteydelser uden moms 482 03 004-03 143.857 257.000 84 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut 1.184.279 1.508.048 492.000 1 Drift 1.184.279 1.508.048 492.000 030 Vederlagsfri fysioteapi 1.184.279 1.508.048 492.000 4.8 Betalinger til regioner 484 30 048-01 1.184.279 492.000 5.2 Overførsler til personer 484 30 052-04 1.508.048 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 52.408 348.930-50.000-72.180 1 Drift 52.408 348.930-50.000

- 72.180 021 Sundhedspulje 52.408 348.930-50.000 2.2 Fødevarer 488 21 007-02 2.752 4.0 Tjenesteydelser uden moms 488 21 010-08 3.548 348.930-50.000 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 488 21 020-04 46.108 022 Kronisk indsats - 72.180 8.6 Statstilskud 488 22 086-00 - 72.180 90 Andre sundhedsudgifter 519.360 682.909 1 Drift 519.360 682.909 001 Kommunale udgifter til hospice-ophold 95.379 206.006 4.8 Betalinger til regioner 49 001 003-08 95.379 206.006 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 423.981 476.903 4.8 Betalinger til regioner 49 003 005-01 423.981 476.903 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 44.985 88.710 1 Drift 44.985 88.710 533002 Ældrerådet 7.270 17.898 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens 7.270 17.898 41 Rammebeløb 7.270 17.898 2.9 Øvrige varekøb 533 02 008-06 796 17.898 4.0 Tjenesteydelser uden moms 533 02 010-04 6.330 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 533 02 012-09 144 533003 Foreningstilskud 37.714 70.812

002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens 37.714 70.812 51 Tilskud 37.714 70.812 4 Handicapkørsel 32.731 57.434 4.0 Tjenesteydelser uden moms 533 03 012-03 32.731 57.434 5 Dragør Kommunes Handicapråd 4.984 13.378 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 533 03 015-05 454 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 533 03 016-02 4.530 13.378 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 5.146.632 8.984.981 996.000-14.132-214.246 1 Drift 5.146.632 8.984.981 996.000-14.132-214.246 001 Støtte til køb af bil mv. (Servicelovens pgf. 114) 153.126 1.497.877 4.0 Tjenesteydelser uden moms 535 01 005-06 6.891 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 535 01 006-03 7.620 5.2 Overførsler til personer 535 01 009-05 138.615 1.497.877 002 Optiske synshjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) 217.973 399.945 2.9 Øvrige varekøb 535 02 005-00 399.945 4.8 Betalinger til regioner 535 02 011-08 217.973 003 Arm- og benproteser (Servicelovens pgf. 112) 266.630 448.192 2.9 Øvrige varekøb 535 03 005-05 262.990 448.192 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 535 03 008-07 3.640 004 Høreapparater til personer (Servicelovens pgf. 112) 1.128.053 1.448.052 2.9 Øvrige varekøb 535 04 005-50 1.066.507 1.448.052 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 535 04 008-01 61.546 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (Servicelovens pgf. 112) 762.045 1.119.845 2.9 Øvrige varekøb 535 05 005-04 726.388 1.119.845

4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 535 05 008-06 35.658 006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) 1.202.706 1.624.776 2.9 Øvrige varekøb 535 06 005-09 1.202.706 1.624.776 007 Andre hjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) 1.328.484 1.503.790 496.000 2.9 Øvrige varekøb 535 07 005-03 101.129 1.503.790 496.000 4.0 Tjenesteydelser uden moms 535 07 007-08 153.666 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 535 07 008-05 41.551 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 535 07 006-00 1.031.331 5.2 Overførsler til personer 535 07 009-02 808 008 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 112 og 113) 5.138 202.302 2.9 Øvrige varekøb 535 08 005-08 202.302 4.8 Betalinger til regioner 535 08 011-05 5.138 009 Forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 113) 28.419 103.302 2.9 Øvrige varekøb 535 09 005-02 18.899 5.2 Overførsler til personer 535 09 009-01 9.520 103.302 010 Hjælp til boligindretning (Servicelovens pgf. 116) - 389.919 299.960 2.9 Øvrige varekøb 535 10 005-05 - 433.666 299.960 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 535 10 007-50 43.747 011 Støtte til individuel befordring (Servicelovens pgf. 117) 88.270 306.040 4.0 Tjenesteydelser uden moms 535 11 007-04 88.270 306.040 020 Movia handicapkørsel jf. lov om trafikselskaber 271.210 500.000 4.0 Tjenesteydelser uden moms 535 20 040-08 271.210 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 535 20 049-03 500.000 090 Betaling til/fra kommuner 84.497 30.900-14.132-8.240 4.7 Betalinger til kommuner 535 90 005-04 84.497 30.900 7.7 Betalinger fra kommuner 535 90 007-09 - 14.132-8.240 092 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv. ydet efter - 206.006

7.9 Øvrige indtægter 535 92 005-03 - 206.006 35 Rådgivning 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 692.012 1.260.511 1 Drift 692.012 1.260.511 540001 Hjælpemiddeldepot 692.012 1.260.511 001 Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter 692.012 1.260.511 29 Husleje 133.565 163.738 4.0 Tjenesteydelser uden moms 540 01 005-02 4.256 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 540 01 007-07 129.309 163.738 33 Hjælpemidler 76.853 2.9 Øvrige varekøb 540 01 015-09 76.853 34 DFS - delaftale 1a 565.964 4.7 Betalinger til kommuner 540 01 034-04 565.964 35 Abonnementer 196.519 222.101 4.0 Tjenesteydelser uden moms 540 01 035-01 29.715 122.866 4.7 Betalinger til kommuner 540 01 037-06 137.788 4.8 Betalinger til regioner 540 01 038-03 29.016 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 540 01 036-09 99.235 44 Rådgivning SEL 11, stk. 3 285.076 308.708 4.8 Betalinger til regioner 540 01 044-00 285.076 308.708 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål 40.473 82.325 1 Drift 40.473 82.325 003 Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) 40.473 82.325

5.9 Øvrige tilskud og overførsler 599 03 007-06 40.473 82.325 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 89 Kommunal sundhedstjeneste 1.241.106 1.880.042-40.700 1 Drift 1.241.106 1.880.042-40.700 022 Personale 1.201.332 1.811.077-56.000 11 Sundhedsplejersker 999.373 1.558.797-50.000 1.1 Fast løn 489 00 005-04 999.373 1.558.797-50.000 13 Skolelæger 193.780 185.733-6.000 1.1 Fast løn 489 00 010-04 193.780 185.733-6.000 81 Uddannelse m.v. 989 12.800 4.0 Tjenesteydelser uden moms 489 00 020-00 189 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 489 00 022-05 800 12.800 83 Tjenestekørsel 7.190 21.730 4.0 Tjenesteydelser uden moms 489 00 025-07 7.190 21.730 85 Beklædning 5.800 2.9 Øvrige varekøb 489 00 030-07 5.800 86 Forsikringer 21.830 4.0 Tjenesteydelser uden moms 489 00 035-03 21.830 99 Anden lønudgift (lægeattester) 4.387 4.0 Tjenesteydelser uden moms 489 00 040-03 4.387 036 Medicin og sygeplejeartikler 1.995 2.800 2.9 Øvrige varekøb 489 00 060-06 1.995 2.800

042 Inventar og instrumenter 14.195 16.672 15.300 11 Anskaffelser 13.477 9.600 8.300 2.9 Øvrige varekøb 489 00 070-02 13.477 9.600 8.300 13 Vedligeholdelse 718 7.072 7.000 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 489 00 076-06 718 7.072 7.000 043 EDB-software 7.916 15.898 2.9 Øvrige varekøb 489 00 080-09 7.916 15.898 058 Administration 14.969 33.595 2.9 Øvrige varekøb 489 00 090-05 12.937 33.595 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 489 00 093-07 2.032 088 Andet 699 2.2 Fødevarer 489 00 100-03 699 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 85 Kommunal tandpleje 2.249.295 3.695.465-182.900-12.549-17.200 1 Drift 2.249.295 3.695.465-182.900-12.549-17.200 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker 2.112.806 3.412.375-182.900-1.650 22 Personale 1.926.923 3.000.474-94.000 1 Tandlæger 1.870.164 2.861.103-91.000 1.1 Fast løn 485 01 005-06 1.870.164 2.861.103-91.000 2 Tandlægekonsulenter 48.971 81.605-3.000 1.1 Fast løn 485 01 035-05 15.407 81.605-3.000 4.0 Tjenesteydelser uden moms 485 01 037-50 33.563

4 Uddannelse 6.562 10.520 4.0 Tjenesteydelser uden moms 485 01 045-01 6.183 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 485 01 047-06 379 10.520 5 Beklædning 1.013 4.400 2.9 Øvrige varekøb 485 01 055-08 1.013 4.400 6 Forsikringer 42.846 4.0 Tjenesteydelser uden moms 485 01 067-09 42.846 8 Tjenestekørsel 214 4.0 Tjenesteydelser uden moms 485 01 073-06 214 28 Vedligeholdelse af ejendom 6.433 2.9 Øvrige varekøb 485 01 080-00 6.433 38 Rengøringsmidler og vask 24 9.700 2.9 Øvrige varekøb 485 01 078-02 24 9.700 45 Ramme, materialer, instrumenter m.v. 146.791 272.462 2.9 Øvrige varekøb 485 01 083-02 54.655 272.462 4.0 Tjenesteydelser uden moms 485 01 085-07 74.387 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 485 01 087-01 17.749 58 Administration 15.960 114.441 1 Kontorinventar 2.325 56.000 2.9 Øvrige varekøb 485 01 100-05 2.325 56.000 2 Kontorhold 13.635 58.441 2.9 Øvrige varekøb 485 01 105-01 2.497 36.895 4.0 Tjenesteydelser uden moms 485 01 110-01 7.597 21.546 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 485 01 112-06 3.541 60 Overførsel vedr. decentralisering 16.002-88.900

2.9 Øvrige varekøb 485 01 120-08 16.002-88.900 87 Betaling fra andre kommuner - 1.650 7.7 Betalinger fra kommuner 485 01 121-05 - 1.650 88 Andet 672 15.298 2.2 Fødevarer 485 01 122-02 402 2.9 Øvrige varekøb 485 01 124-07 271 15.298 002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre 128.905 191.522 11 Tandpleje for 0-15 årige 26.806 57.126 5.2 Overførsler til personer 485 02 001-01 26.806 57.126 12 Tandpleje for 16-17 årige 43.136 134.396 5.2 Overførsler til personer 485 02 006-08 43.136 134.396 13 Nødbehandling 9.850 5.2 Overførsler til personer 485 02 011-08 9.850 14 Betaling til andre kommuner 49.113 4.7 Betalinger til kommuner 485 02 016-04 49.113 003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker 2.400 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 485 03 004-08 2.400 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger 5.184 91.568-10.899-17.200 4.8 Betalinger til regioner 485 05 010-04 56.858 5.2 Overførsler til personer 485 05 012-09 5.184 34.710 7.9 Øvrige indtægter 485 05 015-00 - 10.899-17.200 GRAND TOTAL 29.805.062 48.106.226 1.637.900-98.860-231.446

Omplaceringer Korr. vedt. Budget Forbr. pct - 92.500-92.500-92.500-92.500 25.655.405 60,42 25.655.405 60,42 11.042.011 65,78 11.042.011 65,78 8.504.719 58,59 8.504.719 58,59 366.005 56,61 366.005 56,61 865.009 37,91 865.009 37,91 4.877.661 55,75 4.877.661 55,75

4.434.900 70,65 4.434.900 70,65 3.777.880 73,99 2.454.236 65,33 2.454.236 65,33 1.300.447 90,21 1.300.447 90,21 23.197 32,12 23.197 32,12 400.020 48,55 400.020 48,55 257.000 55,98 257.000 55,98 2.000.048 59,21 2.000.048 59,21 2.000.048 59,21 492.000 240,71 1.508.048 298.930 17,53 298.930 17,53

298.930 17,53 298.930 1,19 682.909 76,05 682.909 76,05 206.006 46,30 206.006 46,30 476.903 88,90 476.903 88,90 88.710 50,71 88.710 50,71 17.898 40,62 17.898 40,62 17.898 40,62 17.898 4,45 70.812 53,26

70.812 53,26 70.812 53,26 57.434 56,99 57.434 56,99 13.378 37,25 13.378 33,86 9.980.981 51,56-214.246 6,60 9.980.981 51,56-214.246 6,60 1.497.877 10,22 1.497.877 9,25 399.945 54,50 399.945 448.192 59,49 448.192 58,68 1.448.052 77,90 1.448.052 73,65 1.119.845 68,05 1.119.845 64,87

1.624.776 74,02 1.624.776 74,02 1.999.790 66,43 1.999.790 5,06 202.302 2,54 202.302 103.302 27,51 103.302 9,22 299.960 999,99 299.960 999,99 306.040 28,84 306.040 28,84 500.000 54,24 500.000 30.900 273,45-8.240 171,50 30.900 273,45-8.240 171,50-206.006

- 206.006 1.260.511 54,90 1.260.511 54,90 1.260.511 54,90 1.260.511 54,90 163.738 81,57 163.738 78,97 565.964 565.964 222.101 88,48 122.866 24,18 99.235 308.708 92,34 308.708 92,34 82.325 49,16 82.325 49,16 82.325 49,16

82.325 49,16 1.839.342 67,48 1.839.342 67,48 1.755.077 68,45 1.508.797 66,24 1.508.797 66,24 179.733 107,82 179.733 107,82 12.800 7,73 12.800 6,25 21.730 33,09 21.730 33,09 5.800 5.800 21.830 21.830 4.387 4.387 2.800 71,26 2.800 71,26

31.972 44,40 17.900 75,29 17.900 75,29 14.072 5,11 14.072 5,11 15.898 49,79 15.898 49,79 33.595 44,56 33.595 38,51 3.512.565 64,04-17.200 72,96 3.512.565 64,04-17.200 72,96 3.229.475 65,42 2.906.474 66,30 2.770.103 67,51 2.770.103 67,51 78.605 62,30 78.605 19,60

10.520 62,38 10.520 3,60 4.400 23,02 4.400 23,02 42.846 42.846 9.700 0,24 9.700 0,24 272.462 53,88 272.462 20,06 114.441 13,95 56.000 4,15 56.000 4,15 58.441 23,33 36.895 6,77 21.546 35,26-88.900

- 88.900 15.298 4,40 15.298 1,77 191.522 67,31 57.126 46,92 57.126 46,92 134.396 32,10 134.396 32,10 91.568 5,66-17.200 63,36 56.858 34.710 14,93-17.200 63,36 49.744.126 59,92-231.446 42,71

Bilag til SBKU - 2. budgetopfølgning Sektor 08 Sundhed Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst Kontonr. budget regnskab Mindreforbrug - 04-62-82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 12 Øvrig genoptræning 482-01-008-03 1.300.000 1.800.000 500.000 Genoptræningsbudgettet for belastes af, at der er regninger fra genoptræning udført i 2009 på 520.000 kr. der belaster dette års budget. (336.000 kr. vedr. afregning med København for genoptræning, ligeledes har problemer med afregning i Tårnby kommune medført at udgifter på 185.000 kr. først er opkrævet i.) Hertil skal tillægges den genoptræning, der udføres efter regning i Tårnby i. Skønnet pba. forbrug, hvor der kun er afregnet til og med juni, at blive på 1.3 mill. Samlet set altså et forventet regnskab på 1,8 mill. Antallet af genoptræningsplaner er steget fra 191 i 2009 til skønnet 220 i. 002 Ambulant specialiseret genoptræning 482-02-005-06 400.000 300.000-100.000 Antallet af specialiseret genoptræningsforløb er faldende, således ser det ud til, at der i er 35 borgere der modtager specialiseret genoptræning mod 55 i 2009. Der opkræves fortsat ikke fra kørsel på AH. Der er problemer med afregningen. De har dog oplyst, at vi ikke vil modtage en efterregulering, men kun vil blive opkrævet fremadrettet. Budgettet er derfor reduceret med de 100.000 kr. der var afsat til kørsel. 35 Hjælpmidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 001 Støtte til køb af bil 535-01-009-05 1.497.877 400.000-1.097.877 Der er kommet færre ansøgninger om biler end tidligere år, ligesom færre borgere har henvendt sig om udskiftning af handicapbil. 004 Høreapparater til personer 535-04-005-50 1.448.052 2.000.000 551.948 Der ses fortsat en stor stigning i udlevering af høreapparater. Måske en tendens til at flere får udleveret 2 høreapparater. Ikke styrbar, da ørelæger bevilger. Borgerne har ret til nyt høreapparat hver 4. år. 006 Inkontinens- og stomihjælpemidler 535-06-005-09 1.624.776 2.000.000 375.224 Der ses en stigning både indenfor bleer, men også til diabetes hjælpemidler f.eks. til teststrimler i forbindelse med blodsukkermåling, som er en stor udgift. 008 IT- hjælpemidler og IT- forbrugsgoder 535-08-005-08 202.302 10.000-192.302 Kun indgået få serviceaftaler på It- hjælpemidler 009 Forbrugsgoder 535-09-005-02 103.302 50.000-53.302

Færre har søgt om forbrugsgoder end beregnet. 010 hjælp til boligindretning 535-10-005-05 299.960-320.000-619.960 Pant i hus på 650000 kr. hjemtaget v. hussalg 35 Rådgivning 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutter 540001 Hjælpemiddeldepot 001-34 DFS - delaftale 1 a 540-01-034-04 565.960 0-565.960 Delaftale 1 a dobbeltbudgetteret, idet der også er sat budget af under sektor 09 Forvaltning, hvorfra betaling sker. I alt 7.442.229 6.240.000-1.202.229

Bilag til SBKU - 1. budgetopfølgning Sektor 08 Sundhed Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst Kontonr. budget regnskab Mindreforbrug - 04-62-82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 12 Øvrig genoptræning Almen genoptræning. Antallet af patienter har været uændret siden 2008, men der har været en forskydning i antal mod flere i almen genoptræning. Tårnby rapporterer dog nu om stigning i nye diagoser. En forklaring på den stigende udgift i årets forbrug, kan i følge. Tårnby være, at København ikke har opkrævet betaling for al den træning, der er givet mens træningen blev købt der. Nu bliver næsten hele træningsområdet varetaget fra Tårnby, der er mere præcise i deres opkrævninger. Der ligger ligeledes en udgift der vedr. budget 2009 på 325.000 kr, som belaster dette års forbrug. 482-01-008-03 463.000 1.300.000 837.000 002 Ambulant specialiseret genoptræning Antallet har været uændret i 2008 og 2009. Tidligere har budgettet til kørsel været indeholdt, men hospitalerne har ikke fremsendt regning i 2009, da de har vanskeligt ved at dokumentere kørselsudgifterne til de forskellige kommuner. Det anslås, at der skal bruges 100.000 kr. til kørsel. Udgiften til genoptræning forventes at blive ca. 300.000 kr. 482-02-005-06 721.000 400.000-321.000 04-62-84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Fortsat stigende forbrug. Der er meget fokus på denne udgift i alle kommuner. Udgiften er steget voldsomt siden kommunerne overtog betalingen. Området er vanskeligt at styre, da de praktiserende læger visiterer, de private fysioterapeuter udfører, og kommunerne betaler. Forbrug i 2009 var 2.033.000 kr. 484-30-048-01 1.508.000 2.000.000 492.000 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 021 Sundhedspulje. Det afsatte beløb dækker udgifter til Sundhedsforanstaltninger for 299.000 kr. og udgifter for støttekontaktordningen for 50.000 kr. Sidstnævnte ordning hører under sektor 06 Social Service, hvorfor beløbet på 50.000 kr. omplaceres til reg.kt. 553-05-010-02. Vil fremgå af sektor 06 budgetrevison. 488-21-010-08 349.000 299.000-50.000 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring. 007 Andre hjælpemidler.

Udgiften er stigende. Der er flere årsager. Dragør Kommunes egne hjælpemidler er snart nedslidt og kasseres af Zealand Care, udgifterne til leje af hjælpemidler stiger derfor. Der er ligeledes en stigning af antallet af borgere der får hjælpemidler både p.g.a. stigende ældrebefolkning generelt, men også p.g.a. hospitalerne har ændret praksis i forbindelse med udskrivninger. Borgerne har behov for flere plejehjælpemidler, som kommunen betaler for. Således var der i 2008 455 borgere der fik hjælpemidler, i 2009 er tallet steget til 535. En stigning på 18 % 535-07-005-03 1.504.000 2.000.000 496.000 Individuel handicapkørsel - Movia Movias individuelle handicapkørsel er tidligere konteret sammen med den kollektive trafikudgift. Overføres fra P&T's Sektor 02, reg.kt. 231-01-010-04 til Sundhed, da visitatorerne visiterer til denne ordning. Iflg. Økonomiafdelingen skal der overføres 500.000 kr. 535 20 049-03 0 500.000 500.000 I alt 4.545.000 6.499.000 1.954.000