Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Relaterede dokumenter
Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Politikområde: 12 Undervisning

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Regnskab Regnskab 2016

Regnskab Regnskab Anlæg

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Undervisning

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Undervisning

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Center for Undervisning

BUDGET DRIFTSKORREKTION

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

- Reduktion af åbningstiden i Skolefritidsordninger (SFO og SFO-klubtilbud)

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud Fælles formål

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11

Børne- og Skoleudvalget

Den 14. juli 2010 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

Notat. 2. budgetopfølgning Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.:

Budgetkontrol pr. 1. august 2018

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Hovedpunkter fra temaanalysen

Dagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning

Budgetkontrol pr. 1. april 2015

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

5. FOLKESKOLER. Kapitel 5: Politikområde Folkeskoler. Halsnæs Kommune Budget

Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Folkeskoler. Bemærkninger:

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Dagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

Børn og Skoleudvalget

BOP BUL

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. januar 2012

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

NOTAT: Demografinotat budget 2018

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen BU : Anbefales

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Udvalget for Børn og Skole

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Transkript:

Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 12, Undervisning I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 756.192 755.544 753.606 753.606 + Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale (14Æ01) 0 0 0 0 + Ændringer fra budgetkontr. 1/4-13 (14Æ02) 0 0 0 0 + Omflytninger mellem politikomr. (14Æ03) -568-568 -568-568 + Lov- og cirkulæreprogram (14Æ04) 8.600 15.807 15.791 11.500 + Andre tekniske korrektioner (14Æ05) 900 900 900 900 + Demografi (14Æ06) -66-547 -1.867-5.364 Budget 2014 til Budgetseminaret 765.058 771.136 767.862 760.074 + Indarbejdet til 1. behandlingen (14Æ07) + Indarbejdet til 2. behandlingen (14Æ08) + Øvrige korrektioner/omflytninger (13Æ09) Vedtaget budget 2014-2017 765.058 771.136 767.862 760.074 Korrigeret budget 2013, hele politikområdet 741.090 Regnskab 2012, hele politikområdet 745.088 Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Basisbudgettet består af sidste års vedtagne budget (for overslagsårene) prisog lønfremskrevet. Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale. Der er ikke besluttet nye budgetændringer i budgetstrategi eller budgetaftale. Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/4-2013. Der er ingen ændringer i budgettet som følge af budgetkontrollen pr. 1/4-2013 bortset fra udgiftsneutrale omflytninger mellem politikområder som fremgår af punkt 3. Ad 3) Omflytninger mellem politikområder. Til budgetkontrollen 1/4-2013 er følgende omflytninger godkendt: I forbindelse med flytning af en hel psykologstilling til Psykologfagligt team tilføres Børn og Unge 478.000 kr. fra Undervisning.

Der flyttes 10.000 kr. til Fælles Formål vedr. kørselsudgifter til skole-it og 80.000 kr. til IT vedr. internetforbindelser i forbindelse med skole-it. Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram. I forbindelse med den nye folkeskolereform er følgende fra Aftale om kommunernes økonomi indarbejdet i budgettet: Folkeskolereform: 2.938.000 kr. i 2014 og 5.860.000 kr. fra 2015. Særlig pulje til omstilling af folkeskolereform fordeles efter objektive kriterier for kommuner med økonomiske udfordringer: 4.308.000 kr. i 2014, 8.593.000 kr. i 2015, 8.577.0000 kr. i 2016 og 4.286.000 (forventede beløb fra puljen til Næstved Kommune) Lønforhøjelse lærere (ændring vedr. 60 års regel/aldersreduktion): 1.354.000 kr. årligt. Ad 5) Andre tekniske korrektioner. Tidligere budgetteringsfejl på leasing vedr. skole-it er rettet med +900.000 kr. årligt. Ad 6) Demografi På undervisningsområdet korrigeres budgettet med -2.774 kr. i 2014, -415.232 kr. i 2015, -1.435.549 kr. i 2016 og -4.532.438 kr. i 2017. På SFO-området korrigeres budgettet med -62.914 kr. i 2014, -131.330 kr. i 2015, -430.970 kr. i 2016 og 831.450 kr. i 2017. Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Ad 9) Øvrige korrektioner/omflytninger. Specifikation af foreløbigt budget 2014-2017 I 2014 har Næstved Kommune budgetteret med 765 mio. kr. på undervisningsområdet. t dækker undervisning på kommunens folkeskoler og på privatog efterskoler. Skolefritidsordninger, fritidsklubber, Ungdomsskolen, Naturskolen, Sejlskolen, ungdomsuddannelser på produktionsskoler, EGUuddannelser og dagbehandling i forbindelse med skole hører også herunder. Der er i juni 2013 vedtaget en reform af folkeskoleområdet, som træder i kraft fra skoleåret 2014/15. t er tilført kommunens tilskud til reformen.

Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb budget 2014-2017, sammenlignet med tal fra korrigeret budget 2013 og regnskab 2012. I hele 1.000 kr., nettoudg. i 2014-priser 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Specifikation: 2012-priser 2013-priser 03.22.01 Folkeskoler 1) 378.642 374.968 387.303 388.008 388.008 388.008 03.22.02 Fællesudgifter 2) 15.467 20.879 30.074 36.605 33.631 26.243 03.22.03 Sygeundervisning 239 03.22.05 Skolefritidsordninger 3) 64.632 71.670 69.491 69.342 69.043 68.642 03.22.06 Befordring 4) 9.333 13.770 14.050 14.050 14.050 14.050 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 5) 3.495 1.264 1.277 1.277 1.277 1.277 03.22.08 Kommunale specialskoler 6) 167.881 159.143 161.797 160.792 160.792 160.792 03.22.10 Privatskoler 8) 40.995 39.766 39.949 39.949 39.949 39.949 03.22.12 Efterskoler 9) 12.731 13.403 13.513 13.513 13.513 13.513 03.22.14 Ungdommens uddannelsesvejledning 10) 10.016 9.687 9.767 9.766 9.766 9.766 03.30.44 Produktionsskoler 11) 4.502 5.427 5.471 5.471 5.471 5.471 03.30.45 Erhversgrunduddannelser 12) 1.648 1.534 1.548 1.548 1.548 1.548 03.38.76 Ungdomsskolen 13) 14.767 11.839 12.507 12.505 12.505 12.505 03.38.78 Kommunale tilskud til statslige udd. institutioner 14) 406 429 432 432 432 432 05.25.15 Fritidshjem 15) 1.857 1.072 1.502 1.501 1.501 1.501 05.25.16 Fritidsklubber 16) 3.580 4.105 4.179 4.179 4.179 4.179 05.25.19 Puljeklubber 17) 4.003 4.154 4.239 4.239 4.239 4.239 05.28.21 Behandling i skoletilbud 18) 10.894 7.980 7.959 7.959 7.959 7.959 Foreløbig budget 2014-2017 745.088 741.090 765.058 771.136 767.863 760.074 Korrigeret budget 2013 er pr. d. 7/8-2013

Herfra er kommentarerne fra budget 2013 Kommentarer/specifikation Ad 1) Funktion 03.22.01 Folkeskoler budget 2013: 387.015.000 kr. De sidste ændringer i forbindelse med den nye skolestruktur er gennemført pr. 1/8-2012. Hammer afdeling (Fladsåskolen) er nedlagt, 10 eren er nedlagt som selvstændig skole og er blevet en del af Sjølundsskolen og Heldagsskolen er nedlagt som specialskole og er lagt ind under Karrebæk Skole. Herefter er der nu 17 skoler i Næstved Kommune. Pr. 5.9.2012 er der 8.141 elever i 0.-9. kl. og 151 elever i 10. kl. Derudover er der 570 elever i specialklasser på skolerne i Næstved kommune. Der er forudsat en samlet gevinst ved skolestrukturændringerne, når det hele er gennemført på ca. 27 mio. kr., hvoraf de 14,6 mio. kr. skal spares, mens de resterende ca. 12 mio. kr. forbliver på området til kvalitetsforbedringer. Udover folkeskolerne er der på funktion 3.01 også Naturskolen i Svenstrup, Naturvejleder og Sejlskolen. Der er i alle årene budgetteret med det beløb på den enkelte skole, som skolen er oprindeligt tildelt i skoleåret 2012/13. Budgetbeløbene svarer til selvforvaltningsaftalen. Budgetbeløbene til den enkelte skole reguleres efter faktiske forhold pr. 5.9.2012. Reguleringen pr. 5.9.2012 videreføres ikke i det oprindelige budget i 2013-2016. Derudover er der på funktionen afsat budget til afledt drift af anlæg med 2.324.000 kr. i 2013 og 2014 og 2.983.000 kr. i 2015 og 2016. Normalundervisning Skolerne får tildelt budget efter en elevtalsbaseret model. Normalundervisning fordeles efter et vægtet elevtal, idet der tages højde for hvor mange ugentlige undervisningslektioner de enkelte klassetrin har. Samtidig laves en garantiberegning ud fra, at der skal sikres midler til at gennemføre undervisningen på hvert klassetrin ved maksimal klassestørrelse. Dette er med udgangspunkt i folkeskolelovens regel om maksimalt 28 elever i en klasse. Det er forudsat at lærerne i gennemsnit underviser 24,0 lektioner om ugen. Der tildeles budget ud fra en gennemsnitlig lærerløn. Midler til aldersreduktion til lærere over 60 år og praktisk medhjælp til elever med handicap tildeles konkret ud fra antal og fordeling.

Specialundervisning På den enkelte skole (her på funktion 3.01) er der budgetteret med almindelig specialundervisning/inklusionsinitiativer. 1/3 af den samlede pulje til specialundervisning er fordelt ligeligt pr. elev med 987 kr., og de øvrige 2/3 er fordelt med 1.958 kr. pr. elev vægtet med en socialfaktor varierende fra 0,31 til 2,30. Der er foretaget en særlig korrektion mellem Sjølundsskolen og dens fødeskoler. Halvdelen af det beregnede beløb til Sjølundsskolen fordeles mellem fødeskolerne, idet almindelig specialundervisning i vid udstrækning skal gives i de første skoleår. Tildelingen dækker al almindelig specialundervisning op til et niveau på 12 støttetimer, hvorefter det er vidtgående specialundervisning. Tildelingen vil fremadrettet blive målrettet inklusionsinitiativer. Vidtgående specialundervisning er fra 1.8.2009 budgetteret på funktion 3.08. Vikarer Der tildeles 4,075 % af lønsummen til normal- og specialundervisning til vikarer. De 2,0 % dækker feriefridage (6. ferieuge), mens de øvrige 2,075 % er til øvrig vikardækning. Der er indlagt tværgående besparelse på 6. ferieuge i budget 2013-16. 2-sprogede Der tildeles 11,34 klokketime pr. år pr. 2-sprogede uanset om eleven har et behov for støtte eller ej. Skolen fordeler selv resurserne på de elever der har behov. Ledelse og administration Ledelse og administration tildeles samlet. Der tildeles et grundbeløb på 332.000 kr. pr. skole og yderligere 75.000 kr. til skoler med en afdeling. Derudover tildeles et beløb pr. elev. Beløbet tildeles pr. vægtet elev, der er vægtet sådan at elever i 0.-6. klasse tæller for 1, mens elever i 7.-10- kl. vægter med 1,1667. Bygningsdrift Der blev sidste år foretaget en mindre harmonisering af el, vand, varme og renovation. Harmoniseringen er foretaget således, at skoler der havde et samlet underskud på de 4 poster i de 3 forgangne skoleår blev hævet med det gennemsnitlige underskud. Tildelingen er taget fra de skoler der i de 3 forgangne skoleår havde et gennemsnitligt årligt overskud på over 150.000 kr. Rammebevilling Der er afsat et rådighedsbeløb pr. elev på 2.300 kr. Efteruddannelse Der er i alt afsat 3,850 mio. kr. i skoleåret 2012/13, som er fordelt på skolerne efter elevtal.

Selvforvaltningsrammen for skoleåret 2012/13 er meldt ud til skolerne i juni 2012. Skolernes regnskabsår følger skoleåret. Oversigten på næste side viser selvforvaltningsrammen på de enkelte skoler og poster. Oversigten indeholder ikke budgetbeløbene til opvarmning, el, vand, renovation, indvendig vedligeholdelse, pedeller og rengøring. Disse budgetbeløb er hovedsageligt fordelt på skolerne efter individuel vurdering af skolerne. Der er senere foretaget korrektion i budgetterne hvor de tværgående besparelser pr. 1/1-2013 er fordelt efter lønsum. De tværgående besparelser vægter med 7/12 i skoleåret 12/13. Skolernes budgetter reguleres endvidere efter faktiske forhold pr. 5/9.

Ad 2) Funktion 03.02 Fællesudgifter budget 2013: 19.860.000 kr. Budget på fællesudgifter dækker konsulenter pædagogiske og specialundervisningskonsulenter, fælles uddannelsesmidler, skoleidræt, leje af svømmehal og livredder, personalepulje, projektpulje og budget til at trykke publikationer og til møder, rejser og repræsentation. Dele af det tidligere budget til skole-it er flyttet til Fælles Formål (Center for IT og Digitalisering). Der resterer dog stadig en del af budgettet på politikområdet Undervisning til skolernes fælles IT- og medievirksomhed. Herudover er der også afsat nogle puljer: Lov- og cirkulæreprogram Der er ikke budgetændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet i 2013. Demografi Der er indregnet fuld dækning for demografi jf. nyeste befolkningsprognose. Beregningen dækker normalundervisning, vikarer og rådighedsbeløb. Beregningen er foretaget pr. elev. Beløbet pr. elev til normalundervisning, vikarer og rådighedsbeløb er forskellig på de enkelte årgange på grund af forskellen i antallet af skematimer på klassetrinnene.

Ad 3) Funktion 03.05 SFO budget 2013: 70.182.000 kr. SFO I Der er SFO ved alle skoler, undtagen Sjølundsskolen. Ved Borup Ris skolen er der to selvstændige SFO er. Det giver et samlet antal selvstændige SFO er på 17. Åbningstiden er fra 6.30 til skolestart og skoleslut til 17.00 mandag til torsdag og lukketid kl. 16.00 om fredagen. Der er lukket 4 uger om året 2 uger i sommerferien og 2 uger på de løse dage mellem jul og nytår, påske, Kr. Himmelfartsdag. Der er i budgetforliget for 2013 afskaffet en lukkeuge i SFO, som er fratrukket i ovenstående. Fast personale Normeringen fastlægges på baggrund af den årlige åbningstid, vippenormeringen og beregningsfaktoren på 14,24. Der er det højeste børnetal i starten af skoleåret, som så falder over året. Vippenormeringen er fastsat til 5 % under maksimumbørnetallet primo skoleåret. Der sker ingen regulering af normeringen i SFO erne i løbet af året, hvis det faktiske antal børn afviger fra den fastlagte vippenormering. SFO erne har forældrebetalingen indenfor selvforvaltningsrammen, og derved sker der en automatisk regulering af budgetterne. Hvis der er flere børn i SFO en end forudsat i vippenormeringen, bliver der overskud på forældrebetalingskontoen, som kan anvendes til yderligere personaleresurser. Er der færre børn end forudsat, bliver der omvendt underskud på forældrebetalingskontoen. Der afsættes 15,6 time pr. barn om året til samarbejde i skoletiden. Børn med særlige behov Børn der i skoletiden får vidtgående specialundervisning tildeles et beløb pr. barn på ca. 36.000 kr. Støtte i SFO-tiden er en del af udlægningen af den vidtgående specialundervisning. På Sydbyskolen er der en special-sfo for børn i specialafdelingen, som ikke er normeret efter ovenstående principper. Vikarer Der var afsat 4,1 % af timerne til personale ekskl. til børn med særlig behov, som vikarer. Omregningen fra timer til kroner er med en lavere timesats. Demografi Budgettet på SFO-området er ikke i 2013 reguleret som følge af demografi.

Tidlig overgang til SFO fra børnehave Der er indført tidlig overgang til SFO fra børnehave pr. 1.4.2012. Alle skoler indfører denne ordning pr. 1.4.2013, hvor udbygning er foretaget på de skoler der manglede plads. Normeringen udregnes som for SFO I børn dog med en åbningstid på 51,5 time om ugen. Der er som udgangspunkt ferielukket som i SFO I og børn indskrevet i tidlig SFO kan benytte de ferie-åbne SFO er. Det er dog endnu ikke besluttet hvordan budgettildelingen til afskaffelse af en ferieuge udmøntes og det er derfor ikke afklaret om der reduceres med en ferieuge i både SFO I og tidlig SFO. SFO II SFO II, fritidshjem og fritidsklubber hører til dette politikområde. Fritidshjem og fritidsklubber er på funktion 5.15 og 5.16. Der er SFO II ved 10 skoler. Der er oprettet en ny SFO II på Ll. Næstved Skole, som er fuldt forældrefinansieret. Normeringen fastlægges på baggrund af den årlige åbningstid, vippenormeringen og beregningsfaktoren på 14,98. Der er det højeste børnetal i starten af skoleåret, som så falder over året. Vippenormeringen er fastsat til 10 % under maksimumbørnetallet primo skoleåret. Der er ikke morgenåbent i SFO II. På skolefridage åbner SFO II kl. 9. Der sker ingen regulering af normeringen i SFO erne i løbet af året, hvis det faktiske antal børn afviger fra den fastlagte vippenormering. SFO erne har forældrebetalingen indenfor selvforvaltningsrammen, og derved sker der en automatisk regulering af budgetterne. Hvis der er flere børn i SFO en end forudsat i vippenormeringen, bliver der overskud på forældrebetalingskontoen, som kan anvendes til yderligere personaleresurser. Er der færre børn end forudsat, bliver der omvendt underskud på forældrebetalingskontoen. Ad 4) Funktion 03.06 Befordring budget 2013: 13.770.000 kr. Budgettet dækker befordring af elever, som efter lovgivningen, har krav på transport til og fra skole på grund af afstand. Budgettet dækker både elever der modtager normalundervisning og elever der modtager vidtgående specialundervisning. Ad 5) Funktion 03.07 Specialundervisning i regionale tilbud - budget 2013: 1.264.000 kr. På funktionen er budgetteret med objektivt bidrag.

Øvrige elever på regionale tilbud, er budgetteret på 3.08, idet budgettet til vidtgående specialundervisning udlægges til skolerne i en klump. Skolerne bogfører korrekt på henholdsvis funktion 3.07 og 3.08 alt efter, hvilken specialundervisningsforanstaltning eleven får. Ad 6) Funktion 03.08 Kommunale specialskoler budget 2013: 160.838.000 kr. Den vidtgående specialundervisning er udlagt til skolerne pr. 1.8.2009. Skolerne tildeles budget til de elever der bor i skoledistriktet. Budgettet er fastsat ud fra de faktisk visiterede elever pr. 1.8.2009. Budgettet dækker også undervisning af elever, der er anbragt eller undervises på private dagtilbudsskoler og andre kommuners specialundervisningstilbud. Fra 1/8-2011 er budgettet forhøjet med 12.478.000 kr. som følge af at Kildemarksprojektet er nedlagt og Kildemarksskolen er tildelt budget efter samme princip som øvrige skoler efter det antal elever der modtog vidtgående specialundervisning pr. 1/8-2009. Mens der var tale om et projekt hørte budgettet til politikområdet Børn og Unge. For anbragte børn gælder, at det er forældrenes adresse der afgør hvilket distrikt barnet hører til. Bor barnets forældre ikke i kommunen er det forældrenes seneste adresse i kommunen der afgør distriktsforholdet. Sammen med udlægning af den vidtgående specialundervisning udlægges også støtte til samme elevgruppe i SFO og eventuel behandlingsdel i tilknytning til undervisningstilbuddet. Kørsel af eleverne til og fra skole er ikke udlagt endnu. Udlægningen af den vidtgående specialundervisning er i 2. fase, hvor der sker en overgang fra tildeling efter faktiske elever pr. 1/8-2009 til en tildeling efter objektive kriterier. I skoleåret 2012/13 er der tildelt 40% efter faktiske elever pr. 1/8-09 og 60% efter objektive kriterier. Indfasningen er fuldt gennemført fra skoleår 2013/14. På funktionen er der desuden afsat budget til puljer til bl.a. tilskud til særligt dyre enkeltelever. Her får skolerne refunderet udgifter udover 400.000 kr. eller 550.000 kr., såfremt der er tale om et undervisningstilbud inkl. behandling. Der er også en tilflytterpulje, hvor en del af budgettet dog er omprioriteret til blandt andet produktionsskoler. I budgetforliget er der afsat en del af reservepuljen til vidtgående specialundervisning/kørsel. Andelen er på 5 mio. kr. i 2013, faldende til 3 mio. kr. i 2015 og frem.

Ad 8) Funktion 03.10 Bidrag til statslige og private skoler budget 2013: 39.766.000 kr. Bidraget til en privatskoleelev udgør i 2013 34.053 kr. og bidrag til SFO udgør 10.967 kr. Herfra fratrækkes 5 % momsrefusion. Der betales i 2013 for de elever, der gik i privatskole d. 5.9.2012. Der er sket lovændring i de lovpligtige bidrag. Staten refunderer 75% til privatskolerne. Det bliver de kommende år nedsat 1 pct. point årligt i 2011-2014 altså til 74,73,72 og 71 pct. Tilsvarende øges kommunernes refusionsprocent til staten på 85% til 86% i 2011, 87% i 2012, 89% i 2013 og 90% i 2014. Da procentændringerne betyder, at det kommunale bidrag ændres lidt i de enkelte år, kompenseres de årlige differencer via DUT over bloktilskuddet med følgende beløb 2012: - 187.000 kr. 2013: +257.000 kr. Fra 2014: +117.000 kr. Beløbene er tidligere indarbejdet i budgettet. Ad 9) Funktion 03.12 Efterskoler og ungdomsskoler budget 2013: 13.403.000 kr. Bidraget til efterskoleelever udgør i 2013 34.880 kr. Herfra fratrækkes 5 % momsrefusion. Der betales i 2013 for de elever, der gik på efterskole d. 5.9.2012. I finansloven for 2012 er vedtaget en tilbagerulning af de ændrede regler for forældres betaling, hvilket må formodes at betyde stigende efterskoleelevtal. Ad 10) Funktion 03.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) budget 2013: 9.700.000 kr. Der betales i 2013 efter antal 12-24 årige pr. 1.1.2012. Der var der 12.734 unge i Næstved Kommune. Ad 11) Funktion 03.44 Produktionsskoler budget 2013: 5.427.000 kr. Bidraget til produktionsskoleelever udgør i 2013 33.800 kr. for under 18 årige og 58.204 kr. for over 18 årige. Regulering af satserne udmeldes af staten. Der betales i 2013 for de elever, der faktisk var på produktionsskole i løbet af 2012. Budgettet har i 2010 og 2011 været midlertidigt forhøjet ud fra det faktiske forbrug. Fra 2012 var grundbudgettet tilbage på oprindeligt niveau. Børneudvalget har tidligere besluttet at omprioritere 2 mio. kr. fra pulje til vidtgående specialundervisning (tilflytterpuljen) for at sikre at budgettet til produktionsskoler kan overholdes. Ad 12) Funktion 03.45 Erhvervsgrunduddannelser budget 2013: 1.539.000 kr.

Budgettet skal dække EGU-vejledernes løn samt løn til EGU-elever i offentlig virksomhed. Løn til EGU-elever i private virksomheder afholdes af de private virksomheder. Der betales skolepenge til alle EGU-elever for de perioder, hvor eleverne er på skole. Ad 13) Funktion 03.76 Ungdomsskolen budget 2013: 12.402.000 kr. Ungdomsskolen er organiseret med 5 afdelinger. Der er selvforvaltning på alle konti i ungdomsskolen. Ungdomsskolen er tidligere tilført 0,5 mio. kr. årligt til drift af ungdomshus i Jernbanegade 10. Ad 14) Funktion 03.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner budget 2013: 429.000 kr. Kommunerne er tidligere tilført midler via bloktilskud, idet det nu er blevet en kommunal opgave at betale for under 18-åriges uddannelse på voksenuddannelsesinstitutioner f. eks. VUC. Ad 15) Funktion 05.15 Fritidshjem budget 2013: 1.496.000 kr. Kilden er et fritidshjem med 70 pladser. Kilden har selvforvaltning. På funktionen føres desuden udgifter til økonomiske fripladser. Ad 16) Funktion 05.16 Klubber budget 2013: 4.150.000 kr. Der er 2 klubber med følgende pladser: Skallegården 90 Skallegården Ungdomsklub 40 Supernova 50 Supernova Ungdomsklub 50 Ad 17) Funktion 05.19 Puljeordninger budget 2013: 4.154.000 kr. Der er 3 klubber, der er puljeordninger. Antal pladser HG 110 Hyldeblomsten 35 Smakken 45 Smakken, ungdomsklub 54 Smakken tildeles budget som en kommunal klub og har selvforvaltning. HG og Hyldeblomsten modtager et tilskud pr. barn. Hyldeblomsten modtager ikke længere huslejetilskud som følge af flytning til nye lokaler.

HG klubben er udvidet med 40 pladser fra 1.1.2012, således at de har 110 pladser. Der blev afsat 500.000 kr. hertil, selvom 40 pladser koster 663.000 kr. idet der regnes med ledige pladser enten i kortere perioder i HG eller i kommunens øvrige klubber. I kommunens øvrige klubber er der ingen regler for fradrag for ledige pladser. Der vil skulle laves en fradragsordning for at sikre budgetoverholdelse. Ad 18) Funktion 05.21 Behandling i skoletilbud budget 2013: 7.928.000 kr. Behandlingsudgifter i forbindelse med skoletilbud er udlagt til skolerne, som en del af udlægningen af 20.2 udgifter.