301 Skoler og undervisning



Relaterede dokumenter
301 Skoler og undervisning

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Fritids- og Kulturudvalget OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

303 Udsatte børn og unge

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Børne- og Skoleudvalget

Forventet regnskab kr.

Serviceudgifter Pædagogisk psykologisk rådgivning

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

Børne- og Unge Rådgivning

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

BOP BUL

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

Skole & Børneudvalget Budget Budget forslag 2016

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Delegationsplan for Børne- og Skoleudvalgets område

Bilag 1a: MED-organisationen

Børne- og Uddannelsesudvalget

Tekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Bilag 1a: MED-organisationen

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Det nye bevillingsområde Dagtilbud vil gøre det muligt at lave en samlet opfølgning i forhold til forvaltningens forskellige dagpasningstilbud.

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud

Budgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.):

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Folkeskoler. Bemærkninger:

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

Skole & Børneudvalget Budget Budget forslag 2018

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Overblik - Børneudvalget

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

Institutions- og Skoleudvalget

Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011

Lov og ret Hvilken hjælp kan I få?

Regnskabsbemærkninger

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

10 Dagtilbud for børn

Børn- og Skoleudvalget

Serviceudgifter Pædagogisk psykologisk rådgivning

Politikområde Dagtilbud

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)

Udvalget for Børn og Unge

NOTAT. Dato: 19. december Kontaktoplysninger. Børnecentret. Hækkerupsvej Ringsted. Side 1 af 5

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring

Skole & Børneudvalget Budget Budget forslag 2019

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger

Bevilling 11 Dagpasning

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab

2014 Status 1. halvår 2014 Ledelsesinformation for BUF. Version 3. Vordingborg Kommune Børneområdet

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Opvækst og Uddannelsesudvalget DRIFT

Børn og unge med særlige behov side 1

Undervisning. Fællesudgifter. Budget 2009

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen BU : Anbefales

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud Fælles formål

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg Dagtilbud

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD)

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Statistik og kapacitetsstatus for 0 6 års området til B&U møde den 17. september 2014.

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

Budget Talspecifikationer Børne- og ungdomsudvalget

Lov og ret. Mulighed for hjælp og støtte til et barn med cerebral parese

Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

BUDGET DRIFTSKORREKTION

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020.

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

BUDGET Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: kr Heldagsskoler I alt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.

Serviceudgifter Skoler 2.163,2-234, , ,8-218, ,8-17,6 Administration 36,8-0,5 36,3 38,1-0,4 37,7-1,4

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Transkript:

301 Skoler og undervisning 301 Skoler og undervisning OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Folkeskolen, projekt nr. 10 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Specialundervisning Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Produktionsskoler Overførselsudgifter: ingen Brugerfinansierede udgifter: ingen ØKONOMI Drift: i 1.000 kr. Budget BO1 BO2 BO3 Faste priser 2007 2008 2009 2010 Serviceudgifter, netto 245.878 245.633 245.867 245.867 Overførselsudgifter, netto Brugerfinansieret, netto I alt drift, netto 245.878 245.633 245.867 245.867 Anlæg: i 1.000 kr. Budget BO1 BO2 BO3 Faste priser 2007 2008 2009 2010 Skattefinansieret, netto 5.922 6.000 9.000 9.000 Brugerfinansieret, netto I alt anlæg, netto 5.922 6.000 9.000 9.000 POLITISKE MÅLSÆTNINGER I henhold til Folkeskoleloven skal folkeskolen i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gøre dem fortrolige med dansk kultur og historie, give dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrage til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremme den enkelte elevs alsidige udvikling.

301 Skoler og undervisning AKTIVITETER FOR POLITIKOMRÅDET Området dækker: Folkeskoler Skolepsykolog - PPR Undervisning af børn med vidtgående handicap / specialundervisning Bidrag til statslige og private skoler Bidrag til efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Feriekolonien Munkens Klit. Kolonien bruges i sommerferien til at give en del af kommunens skoleelever en uges ferieophold. Endvidere kan den bruges af skoler og øvrige institutioner uden for sommerferien som opholdsted i forbindelse med ekskursioner, udflugter m.v. Naturskolen. Elever i BH-klasse, 1., 3., 5. og 6. klasse får obligatorisk undervisning i naturskolen. For øvrige årgange er der forskellige tilbud om undervisning. Undervisning af flygtningebørn i modtagerklasser. Der er afsat midler til undervisning af flygtningebørn i modtagerklasser. Der er p.t. modtagerklasser på Skolegades Skole. Skolepsykolog Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). PPR rådgiver og vejleder folkeskoler i forhold til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt i forhold til folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Herudover ydes rådgivning og vejledning i forbindelse med specialpædagogisk bistand til småbørn. Undervisning af børn med vidtgående handicap, børn på observationsskoler og specialpædagogisk bistand til førskolebørn. Betaling for specialundervisning af børn og unge med sådanne fysiske eller psykiske handicap, at deres udvikling kræver en særlig vidtgående hensyntagen eller støtte og som derfor ikke kan undervises i den almindelige folkeskole. Bidrag for elever på private skoler. Kommunerne er forpligtet til at yde betaling for elever på private skoler og friskoler. Betaling afregnes til staten. Der er budgetteret med 230 elever på friskoler og 56 af disse i skolefritidsordning. Elevtallet er fastsat som det faktiske antal elever, der gik på friskole ved sidste opgørelse. Bidrag for elever på efterskoler. Kommunerne er forpligtet til at yde betaling for elever på efterskoler og ungdomskostskoler. Betaling afregnes til staten. Der er budgetteret med 217 elever på efterskole. Elevtallet er fastsat som det faktiske antal elever, der var på efterskole ved sidste opgørelse. Ungdommens Uddannelsesvejledning. Kommunerne er forpligtet til at yde vejledning om valg af uddannelse og erhverv.

301 Skoler og undervisning STATUS Der er følgende antal skoler og elever i Brønderslev-Dronninglund kommune: Elevtal 2006/2007 Børnehaveklasser Andre klasser (spec.funk, erhv.kl. mv.) 1.-10.kl. I alt på skolen normal klasser I alt på skolen Skoler elever klasser elever klasser elever klasser elever klasser elever klasser Hedegårdsskolen 64 3 561 25 625 28 625 28 Skolegades Skole 38 2 366 18 404 20 404 20 Søndergade Skole 44 2 52 5 400 19 444 21 496 26 Toftegårdsskolen 35 2 14 1 352 19 387 21 401 22 Ø.Brønderslev Skole 36 2 249 13 285 15 285 15 Serritslev Skole 20 1 89 7 109 8 109 8 Thise Skole 23 1 95 7 118 8 118 8 Agersted Skole 18 1 108 7 126 8 126 8 Asaa Skole 14 1 187 9 201 10 201 10 Dronninglund Skole 59 3 51 8 585 25 644 28 695 36 Flauenskjold Skole 21 1 6 2 124 7 145 8 151 10 Hjallerup Skole 63 3 6 1 525 27 588 30 594 31 Klokkerholm Skole 24 1 291 15 315 16 315 16 Brønderslev Heldagsskole 18 0 0 0 0 18 0 Heldagsklasse (Hjallerup skole) 12 1 0 0 0 0 12 1 I alt 459 23 159 18 3932 198 4391 221 4550 239 Hedegårdsskolen har 625 elever fra børnehaveklasse til 10. klasse fordelt på 28 klasser. Skolen rummer også 10. klassecenter, der modtager elever fra Skolegades Skole, Søndergade Skole og Toftegårdsskolen. Skolegades Skole har 404 elever fra børnehaveklasse til 9. klasse fordelt på 20 klasser. Skolen modtager til 8. klasse elever fra Serritslev Skole. Skolen har modtagerklasser. Søndergade Skole har 444 elever fra børnehaveklasse til 9. klasse fordelt på 21 klasser. Skolen rummer special- og funktionsklasser normeret til 50 elever. Skolen modtager til 8. klasse elever fra Thise Skole. Toftegårdsskolen har 387 elever fra børnehaveklasse til 7. klasse fordelt på 21 klasser. Skolen har erhvervsklasse normeret til 14 elever. Skolen modtager til 8. klasse elever fra Ø. Brønderslev Skole. Ø. Brønderslev Skole har 285 elever fra børnehaveklasse til 7. klasse fordelt på 14 klasser. Fra 8. klasse overflyttes eleverne til Toftegårdsskolen. Serritslev Skole har 109 elever fra børnehaveklasse til 7. klasse fordelt på 8 klasser. Fra 8. klasse overflyttes eleverne til Skolegades Skole. Thise Skole har 118 elever fra børnehaveklasse til 7. klasse fordelt på 8 klasser. Fra 8. klasse overflyttes eleverne til Søndergade Skole.

301 Skoler og undervisning Agersted skole har 126 elever fra børnehaveklasse til 7. klasse fordelt på 8 klasser. Fra 8. klasse overflyttes eleverne til Dronninglund skole. Asaa skole har 201 elever fra børnehaveklasse til 9. klasse fordelt på 10 klasser. Dronninglund skole har 644 elever fra børnehaveklasse til 10. klasse, fordelt på 28 klasser. Skolen modtager elever til 8.-10. klasse fra Agersted skoledistrikt og elever til 10. klasse fra Asaa, Hjallerup og Klokkerholm. Skolen rummer special- og funktionsklasser normeret til 51 elever. Desuden har amtet 3 overenskomstklasser med i alt 20 elever på Dronninglund skole. Der er i alt 695+20 elever på skolen. Flauenskjold skole har 145 elever fra børnehaveklasse til 7. klasse fordelt på 8 klasser. Fra 8. klasse overflyttes eleverne til Klokkerholm skole. Der er etableret en Dampklasse og en Sprog-/læseklasse på Flauenskjold skole. Der er i alt 151 elever på skolen. Hjallerup skole har 588 elever fra børnehaveklasse til 9. klasse, fordelt på 30 klasser. Fra 10. klasse overflyttes eleverne til Dronninglund skole. I Heldagsklassen er der 12 elever. Klokkerholm skole har 315 elever fra børnehaveklasse til 9. klasse fordelt på 16 klasser. Skolen modtager elever til 8.-9. klasse fra Flauenskjold skoledistrikt. Fra 10. klasse overflyttes eleverne til Dronninglund skole. Brønderslev Heldagsskole, beliggende i Ø. Hjermitslev, er normeret til 18 elever fra børnehaveklasse til 7. klasse. Der er tale om tilbud til elever der i en periode har behov for skolegang uden for den normale folkeskole. På Hedegårdsskolen, Skolegades Skole, Søndergade Skole, Toftegårdsskolen og Ø. Brønderslev Skole er der oprettet SkoleFritidsOrdning, hvor eleverne fra børnehaveklasse til og med 3. klasse kan passes før og efter skoletid. Serritslev og Thise skoler har landsbyordninger, hvor der passes børn fra 3 år til og med 3. klasse. AKTIVITETSÆNDRINGER I BUDGETTET Administrativt foretagne budgetjusteringer i 1.000 kr. 2007 2008 2009 2010 Vidtgående specialundervisning, førskolebørn - takststigning i forbindelse med nedlæggelse af amterne. 259 259 259 259 Vidtgående specialundervisning, elever på specialskoler - bl.a. takststigning i forbindelse med nedlæggelse af amterne 8.267 8.267 8.267 8.267 De budgetmæssige konsekvenser af nye love, samt centrale forventninger til udgiftsudviklingen på de budgetgaranterede områder, har affødt følgende budgetkorrektioner.

301 Skoler og undervisning Statens lov- og cirkulæreprogram (bagatelgrænse: 10.000 kr.) i 1.000 kr. Kompensation i 2007 2007 2008 2009 2010 Pensionsbet.lærere kombinationsbeskæftigelse -87-87 -87 87-87 Nedlæggelse af Statens Pæd. Forsøgscenter 28 28 28 28 28 Ændring af folkeskoleloven (flere timer m.v.) 338 338 338 338 338 Som følge af serviceharmonisering samt politiske beslutninger om aktivitetsændringer i øvrigt er der på politikområdet foretaget følgende ændringer: Politisk vedtagne ændringer i budgettet i 1.000 kr. 2007 2008 2009 2010 Reduktion af øvrige tid (f.eks.tid til forældresamarbejde, andre opgaver m.v) - PERSONALE - 5/12 virkning -200-480 -480-480 Kompensation for pensionsudgift til tjenestemænd i den lukkede gruppe omlægges til en forsikringsordning, som skolerne indbetaler til og får kompensation fra. 300 tkr. betales af skolerne og 300 tkr. betales af kommunekassen. -300-300 -300-300 Central pulje til gæselærerordning 60 60 60 60 FOKUSPUNKTER Kostpolitik Der udarbejdes analyse af behov for skolekost, og på baggrund af denne en kostpolitik for den samlede kommune i løbet af 1. halvår 2007. Hensigten er at eventuel implementering skal gennemføres i forbindelse med budget 2008. Lektiehjælp På baggrund af beslutningen om at nedlægge lektiecafe som institution, skal der i stedet tilbydes en støtte til lektiehjælp i fritidstilbudene for 2- sprogede. Hvilket indhold og omfang tilbuddets skal have skal besluttes på baggrund af analyse udført af forvaltningen i de berørte decentrale institutioner. UDVIKLINGSTENDENSER

301 Skoler og undervisning TAKSTER Til politikområdet hører der følgende takster: 2007 Overnatning på kommunens skoler. Egne klubber/foreningers arrangementer: Overnatning 1/5-30/9, pr. overnatning... 10,00 Overnatning 1/10-30/4, pr. overnatning... 10,00 "Fremmede" klubber/foreningers arrangementer: Overnatning 1/5-30/9, pr. overnatning... 12,00 overnatning 1/10-30/4, pr. overnatning... 12,00 Betalingssatser skolefritidsordningen Sats I, fra 0 til 15 timer pr. uge... 1.100,00 Sats II, over 15 timer pr. uge... 1.261,00

302 Børnepasning 302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Børnepasning, projekt nr. 11 Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Skolefritidsordninger Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner Overførselsudgifter: ingen Brugerfinansierede udgifter: ingen ØKONOMI Drift: i 1.000 kr. Budget BO1 BO2 BO3 Faste priser 2007 2008 2009 2010 Serviceudgifter, netto 153.125 152.940 152.940 152.940 Overførselsudgifter, netto Brugerfinansieret, netto I alt drift, netto 153.125 152.940 152.940 152.940 Anlæg: i 1.000 kr. Budget BO1 BO2 BO3 Faste priser 2007 2008 2009 2010 Skattefinansieret, netto 2.000 4.000 Brugerfinansieret, netto I alt anlæg, netto 2.000 4.000 0 0 POLITISKE MÅLSÆTNINGER I henhold til 7 i lov om social service sørger kommunen for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn med henblik på at give pædagogiske, sociale og pasningsmæssige tilbud. Kommunen har det overordnede ansvar for dagtilbudene. Dagtilbuddene kan etableres som daginstitutioner, dagpleje, puljeordninger og privatinstitutioner.

302 Børnepasning AKTIVITETER FOR POLITIKOMRÅDET Der er pasningsgaranti for området. Der tilbydes: 0-2 årige: dagpleje eller vuggestueplads 3-5 årige: børnehaveplads, landsbyordning eller aldersintegrerede institution 6-14 årige: fritidshjemsplads 0.-3. klasse: Skolefritidsordninger 3.-7. klasse: fritidsklub 5.-7. klasse: juniorklub, 2 aftener pr. uge Et støttepædagogkorps varetager opgaver omkring børn med særlige behov. I Stenum er der etableret en puljeordning. Hjallerup børnehave og Dronninglund børnehave er etableret som selvejende institutioner. Aftalen sikrer, at puljeordningen og de selvejende institutioner drives under samme vilkår som de kommunale børnehaver. Kommunen varetager pladsanvisningen til ordningerne. I foråret, når presset på antallet af pladser i børnehaverne stiger, oprettes de såkaldte Forårsgrupper i tilknytning til udvalgte børnehaver. Endvidere er der for en del af kommunens børnehaver etableret vippenormering eller fleksibelitet ved + - 5 % af normeringen. Der gives tilskud til privat pasning. For plads i dagpleje, vuggestue og børnehave er forældrebetalingen 25 % af de samlede udgifterne. For øvrige tilbud er der tale om fremskrivning af taksten fra 2006 til 2007 med 2,9%. Aktivitetsforudsætninger: Børnetal: Budget 2007 Vuggestue 35 Dagpleje 710 Børnehave 1.302 Fritidshjem/AI 669 Skolefritidsordninger 807 Fritidsklub 145 I alt 3.663 STATUS Dagplejen: Dagplejen Brønderslev/Dronninglund Kommune er normeret til 710 børn i alderen 0 2 år. Vuggestue: Vuggestuen Himmelblå i Brønderslev er normeret til 35 børn i alderen 0 2 år.

302 Børnepasning Børnehaver: Børnehaven Smørhullet i Jerslev er normeret til 40 børn + 2 garantipladser. Børnehaven Rømersvej i Brønderslev er normeret til 42 børn + 2 garantipladser. Børnehaven Hedelundsgade i Brønderslev har vippenormering på 44-56 børn.. Børnehaven Fasanvej i Brønderslev er normeret til 44 børn + 2 garantipladser. Sct. Georgs Gårdens Børnehave i Brønderslev har vippenormering på 71-81 børn. Børnehaven Midgård i Brønderslev er normeret til 44 børn + 2 garantipladser. Idrætsbørnehaven Lærkereden i Brønderslev er normeret til 60 børn + 3 garantipladser. Børnehaven Kornumgårdsvej i Brønderslev er normeret til 63 børn. Børnehaven Myretuen i Øster Brønderslev er normeret til 70 børn. Børnehaven Børnehuset i Brønderslev er normeret til 42 børn + 2 garantipladser. Jerslev Børnehave i Jerslev har vippenormering på 50-60 børn. Børnehaven Grøftekanten i Øster Brønderslev er normeret til 41 børn. Landsbyordningen Minihuset i Serritslev sker normeringen efter aftalt. Normeret til 23 børn. Landsbyordningen Skovbakken i Thise sker normeringen efter aftale. Normeret til 47 børn. Asaa Børnehave i Asaa er normeret til 45 heldagspladser og 6 halvdagspladser. Dronninglund Børnehave i Dronninglund er normeret til 48 heldagspladser. Vestre Børnehave i Dronninglund er normeret til 48 heldagspladser. Hjallerup Børnehave i Hjallerup er normeret til 47 heldagspladser og 2 halvdagspladser. Børnehaven Solsikken i Flauenskjold er normeret til 35 heldagspladser. Børnehaven Hegely i Hjallerup er normeret til 63 heldagspladser. Børnehaven Kærnehuset i Klokkerholm er normeret til 28 heldagspladser og 2 halvdagspladser. Integrerede daginstitutioner: Agersted AI i Agersted er normeret til 42 heldags børnehavepladser, 4 halvdags børnehavepladser, 12 heldags fritidshjemspladser og 28 halvdags fritidshjemspladser. Børnehuset Syd AI i Dronninglund er normeret til 22 heldags børnehavepladser, 4 halvdags børnehavepladser, 20 heldags fritidshjemspladser og 44 halvdags fritidshjemspladser. Flauenskjold AI i Flauenskjold er normeret til 40 heldags børnehavepladser, 2 halvdags børnehavepladser, 19 heldags fritidshjemspladser og 37 halvdags fritidshjemspladser.

302 Børnepasning Møllegården AI i Hjallerup er normeret til 35 heldags børnehavepladser, 14 heldags fritidshjemspladser og 41 halvdags fritidshjemspladser. Anemonen AI i Klokkerholm er normeret til 41 heldags børnehavepladser, 5 halvdags børnehavepladser, 10 heldags fritidshjemspladser og 21 halvdags fritidshjemspladser. Springeren AI i Hjallerup er normeret til 31 heldags børnehavepladser, 6 heldags fritidshjemspladser og 21 halvdags fritidshjemspladser. Nord AI i Dronninglund er normeret til 19 heldags børnehavepladser, 2 halvdags børnehavepladser, 21 heldags fritidshjemspladser og 50 halvdags fritidshjemspladser. Børnehuset Himmelblå AI i Dronninglund er normeret til 40 heldags børnehavepladser, 5 heldags fritidshjemspladser og 15 halvdags fritidshjemspladser. Der er tilknyttet specialbørnehave med 11 pladser) Fritidshjem: Fristedet i Hjallerup er normeret til 59 fuldtids fritidshjemspladser og 64 deltids fritidshjemspladser. Hesteskoen i Klokkerholm er normeret til 11 fuldtids fritidshjemspladser og 36 deltids fritidshjemspladser. Rusen i Asaa er normeret til 44 fuldtids fritidshjemspladser og 51 deltids fritidshjemspladser. Pyramiden i Dronninglund er normeret til 10 fuldtids fritidshjemspladser og 30 deltids fritidshjemspladser. Fritidsklub: Fritids og juniorklubben Sct. Georgs Gården i Brønderslev har ingen fast normering med hensyn til antallet af pladser. Skolefritidsordninger: Hedegården, Hedegårdsskolen i Brønderslev. Månehuset, Skolegades skole i Brønderslev. Fritteren, Søndergades skole i Brønderslev. Solstrålen, Toftegårdsskolen i Jerslev. Øster Brønderslev Centralskoles SFO i Øster Brønderslev. Landsbyordningen Børnebakken, Thise skole Landsbyordningen Hybenrosen, Serritslev skole. Der pladsgaranti i forhold til ovennævnte skolefritidsordninger. Specialbørnehave (Himmelblå, Dronninglund) Der er indlagt forudsætning om betaling for 11 børn, der er optaget i specialbørnehave. Specialfritidshjem: Der er indlagt forudsætning om betaling for 40 børn, der er optaget på specialfritidshjem i tilknytning til deres skoletilbud på specialskole.

302 Børnepasning AKTIVITETSÆNDRINGER I BUDGETTET Administrativt foretagne budgetjusteringer i 1.000 kr. 2007 2008 2009 2010 Takststigning - amtsovertagelse - specialbørnehaver 392 392 392 392 Takststigning og flere børn - specialfritidshjem 1.714 1.714 1.714 1.714 De budgetmæssige konsekvenser af nye love, samt centrale forventninger til udgiftsudviklingen på de budgetgaranterede områder, har affødt følgende budgetkorrektioner. Statens lov- og cirkulæreprogram (bagatelgrænse: 10.000 kr.) i 1.000 kr. Kompensation i 2007 2007 2008 2009 2010 Vurdering af børnemiljøer i dagtilbud 167 167 167 167 167 Forældrebet. 25% for så vidt angår 3-6 årsområdet 3.445 5.500 5.500 5.500 5.500 Som følge af serviceharmonisering samt politiske beslutninger om aktivitetsændringer i øvrigt er der på politikområdet foretaget følgende ændringer: Politisk vedtagne ændringer i budgettet i 1.000 kr. 2007 2008 2009 2010 Tilskud til privat pasning = 75 % -67-67 -67-67 SFO, normering reduceres, minus 45 % forældrebetaling 0-177 -177-177 Nedlæggelse af vakant stilling som dagplejeleder, minus 25 % forældrebetaling -335-335 -335-335 FOKUSPUNKTER Dagpasning Der skal etableres 5 yderligere vuggestuepladser på Himmelblå i Brønderslev (er etableret pr. 1. dec. 2006). I forbindelse med behandling af projektet omkring Børnepasning skal der foretages en samlet vurdering af behov for dagplejetilsyns indsatsen samt optimering af ressourceforbruget hertil. UDVIKLINGSTENDENSER TAKSTER

302 Børnepasning Til politikområdet hører der følgende takster: 2007 Kommunal dagpleje: Heldagsplads pr. måned i 11 måneder (48 t.ugl.) 1.885 Halvdagsplads pr. måned i 11 måneder (32 t.ugl.) 1.435 Vuggestuer: Heldagsplads pr. måned i 11 måneder 2.609 Børnehave: Heldagsplads pr. måned i 11 måneder 1.344 Halvdagsplads pr. måned i 11 måneder (32 t.ugl.) 1.106 Børn under 3 år betaler dagplejetakst Fritidshjem: Heldagsplads pr. måned i 11 måneder 1.379 Halvdagsplads pr. måned i 11 måneder 926 Feriemodul til halvdagsplads 139 Klubber: Fritidsklub - 3. til 4. klasse - pr. måned 505 Fritidsklub - 5. til 7. klasse - pr. måned 372 Juniorklub - 5. til 7. klasse - pr. måned 10 Skolefritidsordning: Sats 1, fra 0 til 15 timer pr. uge 1.100 Sats 2, over 15 timer pr. uge 1.261 Specialordninger: Klubtilbud i Agersted for 3. klassetrin 2 dage om ugen 268 Klubtilbud i Flauenskjold for 4. klassetrin og opefter 10 timer om ugen 422 Klubtilbud i Klokkeholm for 4. klassetrin og opefter 10 timer om ugen 422 Fritidstilbud Special- og funktionsklassen på Søndergade Skole 648 Kommunalt tilskud til privat pasning: Der udbetales maksimalt pr. barn pr. måned Ved 75 % i tilskud 3.522 Kommunalt tilskud til legestuer i byer uden daginstitution: Årligt pr. barn indmeldt pr. 1. September 100

Børne og Ungdomsudvalget 303 Udsatte børn og unge 303 Udsatte børn og unge OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Udsatte børn og unge, projekt nr. 12 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Street-walker Overførselsudgifter: Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste Brugerfinansierede udgifter: ingen ØKONOMI Drift: i 1.000 kr. Budget BO1 BO2 BO3 Faste priser 2007 2008 2009 2010 Serviceudgifter, netto 47.443 47.264 47.264 47.264 Overførselsudgifter, netto 3.428 3.428 3.428 3.428 Brugerfinansieret, netto I alt drift, netto 50.871 50.692 50.692 50.692 Anlæg: i 1.000 kr. Budget BO1 BO2 BO3 Faste priser 2007 2008 2009 2010 Skattefinansieret, netto Brugerfinansieret, netto I alt anlæg, netto 0 0 0 0 Der er ikke formuleret politisk målsætning. POLITISKE MÅLSÆTNINGER Budgetområdet dækker følgende: AKTIVITETER FOR POLITIKOMRÅDET Hjælp til dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Udgifter til plejefamilier og opholdssteder for børn og unge. Udgifter til forebyggende foranstaltninger for børn og unge.

Børne og Ungdomsudvalget 303 Udsatte børn og unge Udgifter til Familiecentret. Udgifter vedrørende døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt udenfor hjemmet. Udgifter til ungdomskonsulent/street-walker. Forebyggende foranstaltninger. Omfatter bl.a. udgifter til følgende foranstaltninger: Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold. Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet. Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien. Aflastningsordninger. Personlig rådgiver. Fast kontaktperson for barnet eller den unge. Fast kontaktperson for hele familien. Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver. Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte. (herunder efterskoler) Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger eller økonomisk støtte, hvis støtte erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning. Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for hjemmet, at fremskynde en hjemgivelse og til en stabil kontakt mellem forældre og børn under anbringelsen. Familiecentret. Familiecentret varetager bl.a. følgende tilbud: Praktisk-pædagogisk bistand i hjemmet Personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge Terapeutiske samler Forældrekurser Afdækning af forældres ressourcer og kompetencer Intensivt observation og behandlingsophold (døgnophold) Forældreevneundersøgelser Ungdomskonsulent/street-walker: Der er ansat 2 ungdomskonsulenter/street-walker. Døgnforanstaltninger: STATUS Omfatter anbringelser i plejefamilie, netværksplejefamilie, behandlingskollektiver og anbringelser på døgninstitutioner for børn og unge.

Børne og Ungdomsudvalget 303 Udsatte børn og unge Antal anbringelser: Budget 2007 Plejefamilier 33 Netværksplejefamilier 1 Behandlingskollektiver 10 Anbringelser i andre 14 kommuner Døgninstitutioner 18 I alt 75 AKTIVITETSÆNDRINGER I BUDGETTET Administrativt foretagne budgetjusteringer i 1.000 kr. 2007 2008 2009 2010 Grundtakstfinansering - ændring heraf 3.482 3.482 3.482 3.482 De budgetmæssige konsekvenser af nye love, samt centrale forventninger til udgiftsudviklingen på de budgetgaranterede områder, har affødt følgende budgetkorrektioner. Statens lov- og cirkulæreprogram (bagatelgrænse: 10.000 kr.) i 1.000 kr. Kompensation i 2007 2007 2008 2009 2010 Garanti for behandling af stofmisbrugere u/18 år 49 49 49 49 49 Styrkelse af forældreansvaret - forældreprogram 134 134 134 134 134 Fastsættelse af standarder for sagsbehandling 21 21 21 21 21 Indbretning til anbringelsesstatistik 14 14 14 14 14 Som følge af serviceharmonisering samt politiske beslutninger om aktivitetsændringer i øvrigt er der på politikområdet foretaget følgende ændringer: Politisk vedtagne ændringer i budgettet i 1.000 kr. 2007 2008 2009 2010 Rammereduktion som følge af oprettelse af administrativt visitationsudvalg -934-934 -934-934 FOKUSPUNKTER Udsatte børn og unge

Børne og Ungdomsudvalget 303 Udsatte børn og unge I forbindelse med implementering af anbefalingerne fra projektarbejdet for målsætningerne for indsatsen overfor udsatte børn og unge, skal konkret udmøntning af den forebyggende indsats genvurderes ud fra en helhedsbetragtning på, hvor indsatsen har størst effekt. UDVIKLINGSTENDENSER Til politikområdet hører der følgende takster: TAKSTER Ingen 2007