BUDGET 2011 Sparekatalog Randers Kommune
Program Orientering om budgetsituationen, ved Klaus Christiansen Oplæg fra Bent Peter Larsen Oplæg fra Jojo Verndal Spørgsmål fra salen Vi slutter kl. 15.30 2 Orientering om budget 2011-14 - 2
Disposition Den økonomiske situation. Hvorfor ser resultatet ud som det gør? Proces ved udarbejdelse af spareforslag Direktionens sparekatalog - temaer Høringsfase tidsplan for det videre arbejde 3 Orientering om budget 2011-14 - 3
Hvad er med i basisbudgettet? Der tages udgangspunkt i det vedtagne budget 2010-13, som teknisk tilrettes med følgende: Ny pris- og lønskøn, nye skatteskøn mm. Ny lovgivning Nye byrådsbeslutninger (besparelser fra sidste års budget samt handicapområdet er inde i budgettet) Demografi på børn, skoler og ældre efter ny befolkningsprognose Regnskabserfaringer på indkomstoverførsler (kontanthjælp, sygedagpenge mm) Særtilskud og nye lån N.B. Problemlisten er ikke indregnet. 4 Orientering om budget 2011-14 - 4
Problemliste ikke inde i budgettet Eksempler: Specialundervisning, 19 mio. kr./år KMD betalingsaftale, 10 mio. kr./år Pensionistbuskort, 5 mio. kr./år Ansøgning fra Tradium om tilskud til byggerier, 3,5 mio. kr. i 2011 Etablering af nyt svømmebad (deponering), 19 mio. k.r i 2011 og 2012 og 16 mio. kr. i 2013 Storegade, ny belægning m.m., 6,3 mio. kr. i 2011 og 3,6 mio i 2012 Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 Drift i alt 48,2 48,5 51,3 54,4 Anlæg i alt 32,6 49,8 16 0,2 I alt 80,8 98,3 67,3 54,2 5 Orientering om budget 2011-14 - 5
Den økonomiske situation Resultatopgørelsen Skattefinansieret område: Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Løbende priser (mio. kr.) 2011 2012 2013 2014 Skatter -3.537,2-3.681,0-3.810,8-3.942,2 Tilskud og udligning -1.694,8-1.625,5-1.602,8-1.594,0 Drift 5.093,9 5.202,2 5.330,4 5.476,9 Renter 38,3 40,7 43,1 45,4 Resultat af ordinær drift -99,8-63,6-40,1-13,9 Skattefinansieret anlæg i alt 167,8 127,7 62,7 80,4 Resultat af ordinær drift og anlæg 68,0 64,1 22,6 66,5 Minus angiver indtægter/overskud Gns udgift på 110 mio. kr. Målet er 200 mio. kr. Der mangler altså i gns 90 mio. kr. Gns ubalance på 55 mio. kr. Målet er som minimum balance (gerne overskud til afdrag på lån). N.B. Problemlisten er ikke indregnet 6 Orientering om budget 2011-14 - 6
Resultatopgørelse, fortsat Øvrige områder: Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Løbende priser (mio. kr.) 2011 2012 2013 2014 Jordforsyning i alt -12,3-7,3-7,6-23,3 Ældreboliger i alt 8,5 0,0 0,0 0,0 Brugerfinaniseret område -11,8-13,8-10,5-11,1 Årets resultat 52,3 43,0 4,5 32,1 Finansopgørelse Optagne lån -45,7-25,2-24,0-24,0 Afdrag på lån 69,6 75,8 81,1 83,5 Finansforskydninger 11,5 11,1 12,5 12,5 Finansposter i alt 35,4 61,7 69,6 72,0 Finansieringsresultat 87,7 104,7 74,1 104,1 Minus angiver indtægter/overskud Der budgetteres med et gennemsnitligt overskud på 13 mio. kr. Afdrag på lån udgør i gennemsnit 78 mio. kr. Gns kasseforbrug på 93 mio. kr. Uden besparelser vil kassebeholdningen derfor hurtigt tømmes se næste planche. N.B. Problemlisten er ikke indregnet 7 Orientering om budget 2011-14 - 7
Gennemsnitlig kassebeholdning uden besparelser Kassekreditreglen: Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage skal til enhver tid være positiv. Ellers sættes kommunen under administration. Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2012 er meget tæt på 0. Vi vil blive sat under administration i starten af 2013. N.B. Problemlisten er ikke indregnet. 8 Orientering om budget 2011-14 - 8
Sparekrav hvis vi vil undgå at blive sat under administration Sparekrav: 40 mio. kr. i 2011 og 90 mio. kr. i 2012 og frem. N.B. Problemlisten er ikke indregnet 9 Orientering om budget 2011-14 - 9
Sparekrav hvis vi vil opbygge kassebeholdningen til 200 mio.kr. Sparekrav: 65 mio. kr. i 2011 og 130 mio. kr. i 2012 og frem. N.B. Problemlisten er ikke indregnet 10 Orientering om budget 2011-14 - 10
Sparekrav hvis vi vil opbygge kassebeholdningen til 200 mio.kr. og ha et anlægsniveau på 200 mio. kr. pr. år Sparekrav: 100 mio. kr. i 2011 og 230 mio. kr. i 2012 og frem. N.B. Problemlisten er ikke indregnet 11 Orientering om budget 2011-14 - 11
Anlægsniveau i Randers Kommune historisk set Gns skattefinansieret bruttoanlægsniveau i 2007-10 Kr. pr. indbygger Randers 1.699 Hele landet 2.584 Forskel 885 Kilde: KL nøgletal 885 kr. pr. indbygger svarer til godt 80 mio. kr. I Randers har bruttoanlægsudgifterne i 2007-10 altså været godt 80 mio. kr. lavere end landsgennemsnittet. 12 Orientering om budget 2011-14 - 12
Anlægsniveau i Randers Kommune i basisbudget 2011-14 2011 2012 2013 2014 Gns Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter (mio. kr.) 186,5 143,0 65,0 82,8 119,3 Folketal primo året 94.950 95.219 95.553 96.275 Kr. pr. indbygger 1.964 1.501 681 860 1.252 Det gennemsnitlige anlægsniveau i perioden 2011-14 er meget lavt kun 1.252 kr. pr. indbygger, hvor vi tidligere i perioden 2007-10 har brugt 1.699 kr. pr. indbygger. Forklaringen er et meget lavt anlægsniveau i 2013 og 2014. 13 Orientering om budget 2011-14 - 13
Sparekatalog - anlæg Kigget på det eksisterende anlægsbudget, men der er mange bindinger: Projekter er igangsat Kontrakter er indgået Kvalitetsfondsmidler og lån, som er indregnet i budgettet forudsætter, at vi bruger pengene på disse projekter 14 Orientering om budget 2011-14 - 14
Oversigt over største anlægsprojekter Mio. kr., faste priser 2011 2012 2013 2014 Udbygning af folkeskoler 26,0 33,9 30,8 30,8 Bygningsvedligehold 19,7 19,7 8,1 19,7 Kommunale veje 7,3 11,1 9,3 8,3 Specialskoler 29,5 2,1 Museumspladsen 16,3 Infrastruktur 26,4 Parkering, Thors Bakke 29,0 Sundhedshus på Thors Bakke 22,5 26,5 Øvrige projekter 17,5 4,2 10,9 14,8 I alt 167,8 123,9 59,1 73,6 15 Orientering om budget 2011-14 - 15
Sparekrav opsummering Mio. kr. 2011 2012 og frem Hvis vi vil undgå at blive sat under administration 40 90 Hvis vi vil opbygge kassebeholdning til 200 mio. kr. 65 130 Hvis vi vil opbygge kassebeholdning til 200 mio. kr. og ha et anlægsniveau på 200 mio. kr. pr. år 100 230 16 Orientering om budget 2011-14 - 16
Særtilskud: En glædelig nyhed Vi har fået 16 mio. kr. i særtilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner. Tilskuddet gives uden bindinger og skal ikke betales tilbage At vi får et tilskud på 16 mio. kr. viser, at Randers er i en presset økonomisk situation også ifølge Ministeriets vurdering. Lån: Vi har fået 15 mio. kr. mere end indregnet i oprindeligt basisbudget. Særtilskud og lån er indregnet i tallene fra før. 17 Orientering om budget 2011-14 - 17
Disposition Den økonomiske situation. Hvorfor ser resultatet ud som det gør? Proces ved udarbejdelse af spareforslag Direktionens sparekatalog - temaer Høringsfase tidsplan for det videre arbejde 18 Orientering om budget 2011-14 - 18
Hvorfor ser det sådan ud? Meget stram kommuneaftale med 0-vækst Udligning af sociale udgiftsbehov/socialt indeks Demografi flere ældre 19 Orientering om budget 2011-14 - 19
Udviklingen i socialt indeks Faldet i socialt indeks fra 2007 til 2011 betyder isoleret set et tab for Randers på 75,5 mio. kr. Og faldet fra 2010 til 2011 betyder et tab på 32,5 mio. kr. Orientering om budget 2011-14 - 20 20
Mange andre er i samme situation Artikel fra Danske kommuner : Mindst 70 kommuner forudser besparelser på 2011 budgettet 43 kommuner har genåbnet budgettet for 2010 Kommunerne forventes at skulle reducere 2011 budgettet med sammenlagt 4 mia. kr. 21 Orientering om budget 2011-14 - 21
Disposition Den økonomiske situation. Hvorfor ser resultatet ud som det gør? Proces ved udarbejdelse af spareforslag Direktionens sparekatalog - temaer Høringsfase tidsplan for det videre arbejde 22 Orientering om budget 2011-14 - 22
Proces for spareforslag 5 spor samles i ét Sparranders.dk - borgere og medarbejdere Idéværksted for medarbejdere (VIP) Sparebanden DIREKTIONENS SPAREKATALOG Forvaltningerne Politikere 23 Orientering om budget 2011-14 - 23
Sparranders.dk Siden juni har alle borgere og medarbejdere kunnet komme med forslag I alt har 251 stillet forslag Antallet af forslag er 336 og dækker næsten alle kommunale områder. 24 Orientering om budget 2011-14 - 24
Idéværksted for medarbejdere (VIP) Den 10.-11. august var 75 tilfældigt udvalgte medarbejdere samlet på et idéværksted. Opgaven var at komme med de mindst ringe forslag til besparelser alle forslag var dog tilladte. Der kom i alt 104 forslag fra 17 grupper 25 Orientering om budget 2011-14 - 25
Sparebanden Sidst i juni blev en række af kommunens konsulenter sat sammen i en uge med det formål at producere en række forslag. Formålet med sparebanden var at udfordre forvaltningen, så nye forslag (til en billigere drift) kom frem. Sparebanden afleverede 35 forslag med en værdi på 48 mio. kr. i 2011 stigende til 79 mio. kr. i 2014. 26 Orientering om budget 2011-14 - 26
Værdifuld inspiration Borgernes og medarbejdernes forslag indgår helt eller delvist i 66 af direktionens 154 forslag. Alle forslag også fra idéværkstedet kan ses på sparranders.dk TAK for de mange gode inputs. De har været et værdifuldt bidrag til direktionens sparekatalog. 27 Orientering om budget 2011-14 - 27
Disposition Den økonomiske situation. Hvorfor ser resultatet ud som det gør? Proces ved udarbejdelse af spareforslag Direktionens sparekatalog - temaer Høringsfase tidsplan for det videre arbejde 28 Orientering om budget 2011-14 - 28
Direktionens sparekatalog oversigt Drift: Udvalg (mio. kr.) 2011 2012 2013 2014 Personale (fuld effekt) Økonomiudvalget -23,3-38,4-42,2-40,9-30,7 Børn og skoleudvalget -41,3-87,6-88,5-88,5-213,9 Arbejdsmarkedsudvalget -6,6-11,0-11,0-11,0 0,0 Socialudvalget -7,9-16,0-19,0-24,4-44,5 Miljø og teknikudvalget -7,9-15,5-15,5-15,5-6,5 Kultur og fritidsudvalget -6,9-9,0-9,0-9,0-14,2 Sundhed og ældreudvalget -18,7-37,8-41,8-46,7-132,3 SPAREFORSLAG I ALT -112,5-215,3-227,1-236,1-442,1 Anlæg: Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 Skattefinansieret anlæg -17,4-0,5-0,5-16,5 Jordforsyning 0,3-1,4 1,1 Låneoptagelse 1,6 I alt -15,5-1,9-0,5-15,4 29 Orientering om budget 2011-14 - 29
Direktionens sparekatalog temaer 30 Orientering om budget 2011-14 - 30
Struktur og ledelse I Ledelse og struktur Mio. kr. (varig effekt) Administrationen og den overordnede ledelsesstruktur 12,0 Samling af forebyggelse og tandbehandling på tidssvarende 1,2 tandklinikker og lukning af 8 utidssvarende tandklinikker Tandplejen mindske udgiften til ledelse 1,4 Centralisering af døgngenoptræning 0,5 Øget samarbejde om administration, pedelarbejde og ledelse mellem områdecentrene jf ny organisationsmodel (BY 21.6.2010) Ledelse nedlæggelse af lederstilling (niv. 4) og omorganisering af øvrig ledelse Sammenlægning af Center for Stofmisbrugsbehandling og Alkoholbehandlingen med fælles ledelse Fortsætter 2,5 1,0 0,9 31 Orientering om budget 2011-14 - 31
Struktur og ledelse II Mio. kr. Ledelse og struktur (varig effekt) Lukning af Værestedet ved Perron 4 og etablering af bostøtte til 1,8 beboerne fra Hjørnestenen Ændret struktur dagtilbud (66 daginstitutioner samles i 12 7,6 dagtilbudsenheder) Fælles ledelse Hald/Korshøj og Gjerlev/Grønhøjskolen 0,7 Reduktion af antallet af afdelingsledere på udførerinstitutioner i 0,3 familieafdelingen (Rismøllegården, Vester Alle, de to afdelinger på Ny ledelsesorganisation i driftsafdelingen 1,5 Flytning af den overordnede ledelse af Kirkegårdene til Driftsafdelingen og etablering af selvstyrende teams 3,1 I alt 34,4 32 Orientering om budget 2011-14 - 32
Nedlæggelse af aktiviteter eller oprettelse af nye erstatningstilbud Mio. kr. Nedlæggelse af aktiviteter (varig effekt) Nedlæggelse af KOL rehabilitering 0,6 Ændret anvendelse af Aldershvile 3,2 Tvungen sygeplejeklinik - Borgere, som selv kan transportere sig 0,5 til nærmeste områdecenter, får udelukkende tilbudt sygeplejeydelser på centret Afvikling af ældrecenter Kastaniebo 2,8 Nedlæggelse af fløj på Lindevænget 2,8 Lukning af industricentret, Mirabellavej 1,1 Ændret struktur for Randers Bibliotek/nedlæggelse af Vorup 2,3 Bibliotek Lukning af håndværksmuseet Kejsergaarden 0,6 Flytning af 7. klasse på Hald og Gjerlev skoler 0,5 Opsigelse af driftsoverenskomst med Klub 85/nedlæggelse af 1,0 tilbuddet Opsigelse af driftsoverenskomst med Den Blå Paraply og stop for 0,5 tilskud I alt 15,8 33 Orientering om budget 2011-14 - 33
Afbureaukratisering Regeringen har fremsat en række initiativer med henblik på at frigøre ressourcer i kommunerne. Alle initiativer er nøje gennemgået og resultatet er som følger: Besparelse Forslag (beløb i mio. kr.) (fuld effekt) Enklere krav til pædagogiske læreplaner 0,5 Enklere regler for børnemiljøvurdering 0,5 Enklere regler for forebyggende hjemmebesøg 0,2 Enklere regler for tilsyn på ældreområdet 0,1 Elektronisk udsendelse til byrådet 0,3 Digitalisering (dokumentboks, fjernprint m.m.) 4,5 Statslige indkøbsaftaler 0,4 Øvrige mindre ændringer 0,3 I alt 6,9 Ovennævnte forslag = gode spareforslag, fordi der reelt ikke er tale om serviceforringelser, men blot en lettere måde at gøre tingene på. 34 Orientering om budget 2011-14 - 34
Udbud Direktionen vurderer, at der kan spares 8,5 mio. kr. ved at gennemføre udbud på følgende områder: Besparelse Forslag (beløb i mio. kr.) (fuld effekt) Privatisering af plejehjem. Udbud af plejecenter 0,8 Udbud af driften af parker 0,4 Udlicitering af rengøring Randers Bibliotek 0,5 Udlicitering på øvrige skoler 3,6 CBR omdannes til selvejende institution og jobcentret 3,2 udbyder opgaver, som CBR løser I alt 8,5 35 Orientering om budget 2011-14 - 35
Kørsel og kollektiv trafik Direktionen vurderer, at der kan spares 11,4 mio. kr. ved bedre koordinering af kommunens kørselsopgaver og ved at reducere kørslen: Besparelse Forslag (beløb i mio. kr.) (fuld effekt) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse af 1,5 kommunale kørselsopgaver Kørsel til modtageklasser 1,0 Besparelsespakke vedr. kollektiv trafik 5,0 Reduceret skolebuskørsel 3,6 Forhøjelse af billetprisen på dagcenterkørsel 0,3 I alt 11,4 36 Orientering om budget 2011-14 - 36
Serviceforringelser Når der skal spares 200 mio. kr. vil det betyde serviceforringelser på en række forskellige områder. Nedenfor nævnes nogle få eksempler fra forskellige forvaltninger: Reduktion i undervisningstimetal for 4.-9. klasse Reduktion i daginstitutionernes åbningstid Nedlæggelse af tilbud på handicapområdet Reduktion af lokaletilskud Sænke vinterberedskabet på mindre boligveje Færre medarbejdere i aktivitetscentrene. Ændring af rengøringsinterval i udeområdet fra hver 2. uge til hver 4. uge 37 Orientering om budget 2011-14 - 37
Personalepolitiske initiativer De omfattende besparelser kan ikke gennemføres uden personalemæssige konsekvenser. I den forbindelse er det vigtigt at bemærke følgende: Alle kræfter vil blive sat ind på at sikre et så ordentligt forløb som muligt. Kommunen vil gøre hvad der er muligt for at minimere antallet af afskedigelser (fx ved naturlig afgang, omplacering mm.) Der udarbejdes en personalepolitisk værktøjskasse Der afsættes 1 mio. kr. til kompetenceudvikling i 2011 Der afsættes 5 mio. kr. i 2011 og 2012 til en omstillingspulje. Puljen skal anvendes til finansiering af fratrædelsesaftaler, opsigelsesvarsler m.m. 38 Orientering om budget 2011-14 - 38
Disposition Den økonomiske situation. Hvorfor ser resultatet ud som det gør? Proces ved udarbejdelse af spareforslag Direktionens sparekatalog - temaer Høringsfase tidsplan for det videre arbejde 39 Orientering om budget 2011-14 - 39
Høringsfase - tidsplan Tid Aktivitet 31.august Borgerforum på sparranders.dk åbnes for debat om sparekataloget 31. august Orienteringsmøde for formænd og næstformænd i MED organisationen 31. august Orienteringsmøde for ældreråd, handicapråd og integrationsråd 2.-3. september Byrådets budgetkonference 9. september Borgermøde på Værket med repræsentanter fra byrådsgrupperne 14. september Frist for høringssvar (MED, de 3 råd og brugerbestyrelser) 16. september Høringssvar sammenfattes og præsenteres på byrådets temamøde 1. 6. oktober Hvis budgetforlig: Høring af MED hovedudvalget og de 3 råd inden 2. behandlingen af budgettet 14. oktober Byrådets 2. behandling af budgettet (endelig vedtagelse) Hele kataloget med uddybende skemaer er tilgængeligt på hjemmesiden Høringssvar sendes til økonomiafdelingen, budgetkontoret: budgetkontor@randers.dk 40 Orientering om budget 2011-14 - 40