Børn og unge med særlige behov side 1



Relaterede dokumenter
Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

Budgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.):

Serviceudgifter Pædagogisk psykologisk rådgivning

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Tekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

Afvigelse ift. korrigeret budget

Serviceudgifter Pædagogisk psykologisk rådgivning

Børn og familier

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Børne- og Unge Rådgivning

Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Familieområdet. Opgaver under området. Budget- og styringsprincipper UDDANNELSESUDVALGET

Institutioner for voksne side 1

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

Budget I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Børn og Unge

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

Budget 2009 til 1. behandling

Overførsler i alt

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab

Ledelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

303 Udsatte børn og unge

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Institutioner for voksne side 1

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305

Aftaleholder Thyholm Skole Thyholm Skole

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Overførsler i alt

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune.

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

1 Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 2011 regnskab 2011 Mindreforbrug -

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

NOTAT. Dato: 19. december Kontaktoplysninger. Børnecentret. Hækkerupsvej Ringsted. Side 1 af 5

Tilbudsoversigt Familieområdet

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne.

Lov om social service

FORVENTET REGNSKAB-2018

PRÆSENTATION AF DET SOCIALE BØRNE- OG UNGEOMRÅDE. Borger og Social

Der er i budgetprocessen for 2019 ikke besluttet nogen politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) for familieområdet.

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

Temamøde i BU 11. februar 2014

Bemærkninger til budget 2019 politikområde Børn og Unge

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i og måltal for Gns Gns Gns Gns.

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2013 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2014 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

merforbrug +/ mindreforbrug - budget 2011 regnskab 2011 Implementering strukturpulje jf. KB

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2.

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Lov og ret. Mulighed for hjælp og støtte til et barn med cerebral parese

Overblik - Børneudvalget

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Tabel 1 viser udviklingen i antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i hvor Herning Kommune er betalingskommune. Antal årsbørn 2012

Gennemsnitlig likviditet (mio. kr)

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 1 Tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed, samt opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter:

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Det specialiserede socialområde

Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732

Transkript:

Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.20 Opholdssteder m.v. for børn og unge... 5 5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge... 6 5.22 Plejefamilier... 8 5.23 Døgninstitutioner for børn og unge - betaling... 9 5.23 Døgninstitutioner for børn og unge - Nordstjernen... 10 5.23 Døgninstitutioner for børn og unge Struer Skole- og Behandlingshjem... 12 5.23 Teknisk drift af takstfinansierede institutioner... 14 5.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge... 15 5.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber... 16 5.98 Beskæftigelsesordninger... 17

Børn og unge med særlige behov side 2 3.04 Skolepsykolog Pædagogisk Psykologisk Rådgivning kortlægger og rådgiver om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn og unge under 18 år, der bor eller opholder sig i kommunen. Kompetenceteam i forbindelse med specialundervisningscenter Struer. Øvrige udgifter Sekretærbistand vedr. sansemotorik Børneergoterapeut Folkeskoleloven 12. PPR - personale 4.551 4.427 4.343 TR-tillæg 13 Materiale- og aktivitetsudgifter 9 22 22 Administrationsudgifter 10 IT, inventar og materiel 37 Grunde- og bygninger 2 2 Betaling offentlige myndigheder 2 Effektivisering -70 Børneergoterapeut 821 683 683 Sekretærbistand sansemotorik 27 30 30 Refusion udg./uddannelse -17 Kompetenceteam 1.993 1.971 1.971 I alt 7.446 7.065 7.051 Ingen.

Børn og unge med særlige behov side 3 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem Struer Skole- og behandlingshjems skoledel er på denne konto og behandlingsdelen er på konto 5.23. Målgruppen er børn i den skolepligtige alder med tidligt erhvervede tilknytningsforstyrrelser og ofte med udadreagerende adfærd. Budget 2015 er fremskrevet. Takstberegning efter full cost metoden Der er ressourcetilpasning på området. Der er et heldagstilbud, hvor taksten er fastsat til 140% af skoletaksten. 100% er skole og 40% er fritidsdel. Personale 4.735 4.127 4.059 Ledelse og administration 430 582 582 Psykolog 62 66 Barselsrefusion -97 Undervisningsudgifter 135 213 147 Administrationsudgifter 14 18 18 IT, inventar og materiel 242 70 70 Diverse 1 39 39 Grunde- og bygninger 89 128 128 Budgetregulering -67 0 Puljebeløb - udvikling 30 27 27 Puljebeløb - tilsyn og dokumentation 30 27 27 Bidrag til barselsudlign. 25 23 23 Andel af cent. Adm.omkostn. 330 291 290 Teknisk drift 133 83 83 Betaling for ophold -6.492-5.721-5.700 I alt -333-160 -141 Ingen

Børn og unge med særlige behov side 4 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning vedr. særlige dyre enkeltsager. Forventet refusion Regelbestemt. Refusion vedr. plejefamilier og opholdssteder funktion 052820-996 -836-908 Refusion vedr. forebyggende foranstaltninger 052821-7 Refusion vedr. døgninstitutioner for børn og unge funktion 052823-356 -249-184 I alt -1.359-1.085-1.092 Ingen

Børn og unge med særlige behov side 5 5.20 Opholdssteder m.v. for børn og unge Området omfatter børn og unge anbragt på opholdssteder. er aktivitetsniveauet for 2014 samt kendte sager. Struer Byråd fastlægger områdets aktivitetsniveau, der dog sker under iagttagelse af sociale forpligtelser. Plejefamilier 11.814 18.502 0 Netværksplejefamilier 1.024 758 0 Opholdssteder 9.773 8.828 8.828 Kost- og efterskoler 641 0 0 Egne værelser 574 143 143 Advokatbistand 71 60 60 Betaling -74-373 0 Potentiale - det spec. Børneområde 0-646 0 Socialtilsyn - objektiv finansiering 491 491 0 I alt 24.314 27.763 9.031 Fra 1. januar 2016 flyttes plejefamilier og netværksplejefamilier fra 052820 opholdssteder til 052822 plejefamilier.

Børn og unge med særlige behov side 6 5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Formålet med udgifterne er at forebygge anbringelse af børn og unge udenfor eget hjem. De udgifter der henhører under området er: Konsulentbistand med hensyn til barnets forhold. Praktisk eller pædagogisk støtte i hjemmet. Familiebehandling Døgnbehandling for hele eller en del af familien. Etablering af aflastningsordninger. Personlig rådgiver. Kontaktperson. Følgeudgifter forbundet med foranstaltninger. Økonomisk støtte for at undgå anbringelse udenfor hjemmet. Økonomisk støtte til kost- eller efterskoleophold. Praktiktilbud og godtgørelse til unge. Struer Byråd har den fulde kompetence på området. Praktisk, pæd. og anden støtte 702 1.250 1.222 Familiebehandling 760 314 314 Døgnophold 347 270 270 Aflastningsordninger 5.355 6.535 5.536 Fast kontaktperson/ barn og ung 670 1.635 1.534 Rådgivning og afledte ydelser 629 Formidling af praktikophold 21 81 81 Anden hjælp 256 172 172 Økonomisk støtte i forbindelse med foranstaltninger 1.726 1.450 1.450 Støtteperson familie 137 106 106 Specialrådgivning 71 101 101 Søskendegruppe -3 Familievejlederordning 0 24 24 Dagbehandling 962 1.076 1.080 Børnehuse til undersøgelse 87 Refusion vedr. flygtninge -7 I alt 11.084 13.014 12.519

Børn og unge med særlige behov side 7 I årene 2016 2018 er forebyggende foranstaltninger reduceres med ca. 950.000 kr. til fremskudt indsats med socialrådgivere på dagtilbudsområdet - tidlig opsporing. Pengene er overført til konto 06 administration.

Børn og unge med særlige behov side 8 5.22 Plejefamilier Området omfatter børn og unge anbragt i familiepleje og netværksfamiliepleje. er aktivitetsniveauet for 2014 samt kendte sager. Struer Byråd fastlægger områdets aktivitetsniveau, der dog sker under iagttagelse af sociale forpligtelser. Plejefamilier ekskl. Vederlag 0 0 16.045 Netværksplejefamilier 0 0 758 Plejefamlier generelt 0 0 388 I alt 0 0 17.191 Fra 1. januar 2016 er plejefamilier og netværksplejefamilier flyttet fra 052820 opholdssteder til 052822 plejefamilier.

Børn og unge med særlige behov side 9 5.23 Døgninstitutioner for børn og unge - betaling Området omfatter børn og unges ophold på døgninstitutioner. Kendte antal sager. Struer Byråd fastlægger niveauet for området. Handlefriheden med hensyn til antal anbringelser er begrænset. Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Døgninstitutioner for børn og 2.292 4.296 5.560 unge med sociale adfærdsproblemer 3.530 1.091 1.091 I alt 5.822 5.387 6.651 Ingen.

Børn og unge med særlige behov side 10 5.23 Døgninstitutioner for børn og unge - Nordstjernen Nordstjernen er en døgn- og aflastningsinstitution der er oprettet efter servicelovens 51. Struer Kommune overtager institutionen fra Ringkøbing Amt pr. 1. januar 2007. Målgruppen er børn og unge i alderen 0-18 år med betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, generel retardation og andre handicap som kontaktvanskeligheder, autistiske træk samt sanseintegrationsforstyrrelser. Budget 2015 til Nordstjernen Takstberegning efter full cost metoden Struer Byråd fastlægger niveauet for området.

Børn og unge med særlige behov side 11 Personale 386 324 324 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.319 1.193 1.193 Administration 223 104 104 IT, inventar og materiel 675 283 283 Diverse 261 265 265 Grunde- og bygninger 507 568 534 Budgetregulering 0-37 -37 Ny inddeling fra budget 2015 Aflastning 5.895 5.023 5.023 Hus 1a og 2a vikarer 1.052 827 827 Hus 1a og 2a fast personale 5.624 6.289 6.289 Hus 1c fast personale 3.217 3.241 3.241 Ledelse og administration 1.741 1.783 1.783 Administration 2.083-509 -509 Køkken og rengøring 449 364 364 Hus 1c vikarer 1.023 181 181 Aflastning - vikarer 538 661 661 Puljebeløb mm 176 153 153 Bidrag til barselsudligning 104 90 90 Andel af centrale adm.omkostn. 1.369 1.180 1.176 Beboernes særlige servicebetaling 0-72 0 Barselsrefusion fra central lønpulje -159 Indtægter -70-72 Tilsyn 66 66 66 Betaling for ophold -26.925-23.199-23.079 I alt -446-1.222-1.140 Ingen.

Børn og unge med særlige behov side 12 5.23 Døgninstitutioner for børn og unge Struer Skole- og Behandlingshjem Skoledelen er på konto 3.08 og behandlingsdelen er på denne konto. Målgruppen er børn i den skolepligtige alder med tidligt erhvervede tilknytningsforstyrelser og ofte med udadreagerende adfærd. Takstberegning efter full cost metoden. Struer Byråd fastlægger niveauet for området. Personale 11.240 11.887 11.696 Materiale- og Aktivitetsudgifter 38 25 25 Administrationsudgifter 138 172 172 IT, inventar og materiel 214 162 162 Diverse 188 102 102 Grunde- og bygninger 261 358 358 Budgetregulering 0-191 0 Aflastning 8 0 0 Fjordglimt 81 66 66 Tagskægget 74 60 60 Nr. 13 11 12 12 Barselsrefusion fra central lønpulje -39 Indtægter fra bagvagtsordning -77 Salg -363-81 -81 AM-bidrag praktikvederlag 48 21 21 Udgifter vedr. beboerne 807 637 637 Kursus -11-52 -52 Psykolog 183 197 199 Ledelse og administration 709 1.125 1.125 Tilsyn 39 47 47 Mellemvej 2 Puljebeløb m.m. 30 31 31 Puljebeløb, udvikling 76 76 77 Bidrag til barselsudligning 63 64 63 Andel af centrale adm.omkostn. 826 827 826 Betaling for ophold -16.179-16.270-16.211 I alt -1.633-725 -665

Børn og unge med særlige behov side 13 Ingen.

Børn og unge med særlige behov side 14 5.23 Teknisk drift af takstfinansierede institutioner Teknisk drift af bygninger, rengøring m.v. Forventede udgifter Frihedsgrader Byrådet fastlægger serviceniveauet Struer Skolehjem - teknisk drift 366 261 261 Nordstjernen - teknisk drift 368 422 422 I alt 734 683 683. Ingen.

Børn og unge med særlige behov side 15 5.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Struers andel af drift til sikrede døgninstitutioner. Forventet udgift efter 15-17 årige. Frihedsgrader Servicelovens 108. Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 657 770 770. Ingen

Børn og unge med særlige behov side 16 5.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber Servicelovens 32 og 36 Betaling for børn på Frejashus Frihedsgrader Struer Byråd Særlige dagtilbud og særlige klbuber 0 0 1.202. Pr. 1. januar 2016 er udgifter flyttet fra 052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber til særlige dagtilbud og særlige klubber under børn og unge med særlige behov.

Børn og unge med særlige behov side 17 5.98 Beskæftigelsesordninger UU Tilskud til unges ophold på højskoler og dusørløn Struer Kommune har den fulde frihedsgrad. Tilskud til unges ophold på højskoler 2 22 22 Ingen.