Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Relaterede dokumenter
Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Økonomirapport. maj Forvaltningsledelse og Udvalg Ældre- og Handicapforvaltningen

Samlet - Drift (Nettoudgifter i mio. kr.)

I alt Myndighedsafdelingen

Samlet - Drift (Nettoudgifter i mil. kr.)

Budgetstyringsprincipper 2018

Budgetstyringsprincipper 2019

I alt Myndighedsafdelingen

Godkendelse af Overførsler fra 2016 til Drift

Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2019 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Budgetfordeling 2018 Ændringer 2018* Korrigeret budget 2018

14. juni 2018 Demografimodel. Sektor tilbud for mennesker med handicap. Budget Anna Houlberg AALBORG KOMMUNE

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017

Økonomisk styring Ældre- og Handicapforvaltningen. Introduktion - Ældre- og Handicapudvalgets møde d. 31. januar 2018

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.

Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2017 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2016 Forv.regnskab 2016

Ældre- og Handicapforvaltningen

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Botilbuddet Astrupparken, Rebildparken 61, Aalborg Øst

Ældre- og Handicapforvaltningen

Godkendelse: Budgetfordeling 2016 sektor tilbud for mennesker med handicap

Aktivitetsrapport Maj 2016

Godkendelse: Budgetfordeling 2016 på sektor Serviceydelser for ældre

Udbudte driftsopgaver udført af kommunen

Budgetfordeling Sektor Tilbud for mennesker med Handicap - Bilag 1

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

Aktivitetsrapport Juli 2016

Aktivitetsrapport April 2016

Ældre- og Handicapforvaltningen. Ældre- og Handicapforvaltningen

Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale 1, Storemosevej 19, Vodskov

Orientering: Regnskab Overførsel fra drift.

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Samlet - Drift (Nettoudgifter i kr.)

Samlet - Drift (Nettoudgifter i kr.)

Velfærdsudvalget -300

Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den kl Aalborg AKTIV, Poppelvej 14, Aalborg

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale 1, Storemosevej 19, Vodskov

Foreløbigt regnskab 2016

Bilag 1: Budgetfordeling Sektor Serviceydelser for ældre

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2018

Økonomiudvalg og Byråd

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Godkendelse af Budgetfordeling sektor serviceydelser for ældre

Halvårs- regnskab 2014

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017

ocial- og Sundhedsudvalget

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2019

Budgetfordeling Serviceydelser for ældre

Udvalg: Socialudvalget

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-september 2018

Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed

Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2014

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-oktober 2018

Regnskab Regnskab Regnskab. Regnskab Anlæg

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-august 2018

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale 1, Storemosevej 17-21, Vodskov

Halvårs- regnskab 2012

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Stigsborg Brygge 5, mødelokale 157

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - oktober 2017

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Rengøringsenheden, Umanakvej 1, Aalborg SØ

Regnskab Vedtaget budget Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Social- og Sundhedsudvalget

Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-april 2018

Økonomivurdering ultimo december måned 2015

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

Halvårs- regnskab 2013

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

SÆH Økonomirapport 2 - drift

Social- og Sundhedsudvalget

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Syrenbakken 49, Nørresundby

Udvalget for Voksne og Sundhed

Regnskab Vedtaget budget 2009

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget

Nr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget

Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed

Orientering om virksomhedsrapportering pr. 30. juni 2017 samt orientering om aktuel status/forventet på regnskab 2017

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg

Transkript:

September 2017

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte driftudgifter: Udgifter til områder, hvor kommunen ikke selv fastlægger serviceniveauet. Primært lovbestemte overførsler til personer. garanterede udgifter: Udgifter, der er særligt følsomme over for ændringer i konjunkturerne. garantien sikrer yderligere finansiering til kommunerne under ét via bloktilskuddet, hvis udgifterne på de garanterede områder stiger. Omvendt reduceres blokstilskuddet, hvis udgifterne falder. Definitioner Merforbrug: Mindreforbrug: Indtægt: Prognosespænd: KRL fravær: Forbrug, der er højere end tet. Merforbrug er opgjort med positivt fortegn under regnskabsresultat. Dette er i henhold til Aalborg Kommunes regnskabspraksis Forbrug, der er lavere end tet. Mindreforbrug er opgjort med negativt fortegn under regnskabsresultat. Dette er i henhold til Aalborg Kommunes regnskabspraksis Indtægter er opgjort med negativt fortegn under forbrug. Mer- og mindreindtægter ift. er opgjort med henholdvis negativt og positivt fortegn under regnskabsresultat. Prognosespænd viser de forventede yderpunkter for regnskabsresultatet og er baseret på kvalificerede skøn fra forvaltningen. De forventede regnskabsresultater er afrundet til halve mio. Rapporten indeholder oplysninger om den aktuelle forbrugsprocent samt forbrugsprocenten for sidste år i tilsvarende periode. KRL fravær indeholder fravær som følge af sygdom og arbejdsskader. KRL fravær indeholder ikke fravær grundet delvis sygdom eller 56. KRL fraværsprocenten er beregnet som andel af nærværstimer.

Sektor Økonomirapport - Ældre- og Handicapforvaltningen Sektor (mio. kr.) Forbrug (2017) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Serviceydelser for ældre 1.730,5 1.242,1 71,8% 71,0% -29,0-36,0-47,5 Tilbud for mennesker med handicap 791,6 599,4 75,7% 74,2% 29,5 18,5 23,1 Myndighedsopgaver og adm. 102,8 76,4 74,3% 80,8% 0,0 0,0 0,9 Sum: 2.624,9 1.917,8 73,1% 72,4% 0,5-17,5-23,6 Udvikling i prognosespænd for regnskabsresultat Merforbrug Mindreforbrug

Økonomirapport - Ældre og Handicapforvaltningen Kommentarer Forvaltningen generelt Område Kommentar Samlet set forventer Ældre- og Handicapforvaltningen et regnskabsresultat med et mindreforbrug på 8.5 mio. kr. jvf. Byrådet beslutning af 24.04.17. Der er økonomiske udfordringer på sektor tilbud for mennesker med handicap der kræver initiativer for at sikre overholdelse. Overførsler fra tidligere år indarbejdet i tet. Generelt for serviceydelser for ældre På sektor serviceydelser for ældre forventes mindreforbrug ved årets udgang på mellem 29 og 36 mio. kr. på den ordinære drift. Der er reserveret midler på serviceområdet hjemmeleje til at finansiere den negative lønregulering i 2017 samt merudgifter vedr. tilsyn. Nye sager vedr. arbejdsskader i Ældre- og Sundhedsafdelingen kan påvirke det forventede resultat under Sektor serviceydelser for ældre. Generelt for tilbud for mennesker med handicap Generelt for myndighedsopgaver og administration Generelt for anlæg På sektor tilbud for mennesker med handicap er økonomien pt udfordret. Siden sidste økonomirapport er myndighedsøkonomien forværret. I Myndighedsafdelingen er der merforbrug på eksternt køb og på personlige hjælperordninger (BPA). I Handicapafdelingen er der underskud på både det aktivitetsstyrede og styrede område som følge af ledige pladser, justering i støtteniveau på de mest komplekse sager og øget efterspørgsel efter ledsagelse efter 97. Der er i begge afdelinger iværksat initiativer til at sikre overholdelse. Der forventes pt et merforbrug på mellem 20 og 28 mio. kr. På sektor myndighedsopgaver og administration forventes balance ved årets udgang. Der kan dog forekomme forskydninger mellem de enkelte afdelinger. For de 48 midlertidige boliger på Annebergvej, hvor boligdelen er lånefinansieret, vil der være forskydninger mellem årene indtil byggeriet er afsluttet forventeligt i 2020. Flere af af anlægsprojekterne er under opstart, hvilket afspejles i det lave forbrug. Anlægsprojekterne forløber generelt planmæssigt.

Økonomirapport - Serviceydelser for ældre Serviceudgifter (mio.kr) Afdeling Forbrug (2017) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Ældre og Sundhedsafdelingen 1.055,4 778,8 73,8% 71,6% -4,5-7,0-23,3 Myndighedsafdelingen 664,6 481,2 72,4% 72,9% -20,0-23,0-13,0 Administrationsafdelingen 18,2-9,9-54,2% 625,9% -4,5-6,0-10,9 Kvalitet og Innovationsenhed 9,3 4,8 51,5% 75,5% 0,0 0,0-1,3 Direktørens Sekretariat 5,0 2,7 54,3% 88,3% 0,0 0,0 0,1 Handicapafdelingen 0,0 0,0 #DIV/0 0,0% 0,0 0,0-0,6 Sum: 1.752,5 1.257,6 71,8% 71,0% -29,0-36,0-48,9 Ikke rammebelagte driftudgifter og garanterede udgifter (mio. kr.) Område Forbrug (2017) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Lejetab - Ældreboliger 1,4 1,5 112,2% 64,4% 0,0 0,0 1,1 Særligt dyre enkelt sager -1,2-0,9 75,0% 37,5% 0,0 0,0 0,3 Ældreboliger -22,1-16,1 72,6% 67,9% 0,0 0,0 0,0 Sum: -21,9-15,4 70,3% 65,1% 0,0 0,0 1,4

Ældre og Sundhedsafdelingen Økonomirapport - Serviceydelser for ældre Afdelinger (Mio. kr.) Forbrug (2017) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Plejehjem og Plejeboliger 699,0 534,0 76,4% 74,0% -0,5-1,0-1,5 Sygepleje 196,6 146,9 74,7% 74,6% 0,5 0,0-2,8 Sekretariatet og teams 101,5 58,5 57,7% 54,5% -3,0-3,5-12,5 Aktivitetsområdet (styret) 36,5 26,8 73,3% 73,5% 0,0 0,0-0,2 Videncenter for demens, Aalborg 23,1 15,7 67,7% 71,3% 0,5 0,0-0,1 Fritvalg - AK Vikar 0,0-0,4 - - 0,0 0,0 0,0 Fritvalg - Hjemmepleje 0,0 3,5 - - 0,0 0,0 0,3 Fritvalg - Madservice 0,0-3,9 - - -3,0-3,0-4,3 Fritvalg - Rengøringsenheden 0,0-1,7 - - 0,0 0,0-1,1 Træning 0,0 1,1 - - 1,0 0,5 0,0 Sum: 1.056,7 780,3 73,8% 71,7% -4,5-7,0-22,2 * Den forventede omsætning på Fritvalgsområdet er i 2017 på i alt cirka 380 mio. kr. Myndighedsafdelingen Forbrug (2017) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Hjemmepleje (Myndighed) 436,9 303,4 69,5% 72,9% -16,0-19,0-12,8 Hjælpemidler og kørsel 96,7 72,9 75,4% 69,5% -2,0-2,0 0,5 Mellemkommunal betalinger mv. 42,6 46,9 110,1% 66,7% 0,0 0,0-6,3 Træningsområdet 54,5 37,4 68,5% 94,4% -2,0-2,0 9,7 Fri plejeboliger 18,0 14,6 81,2% 74,5% 0,0 0,0 0,6 Andre områder 16,1 6,7 41,5% 51,8% 0,0 0,0-3,2 Sum: 664,8 481,9 72,5% 73,0% -20,0-23,0-11,5

Øvrige afdelinger Økonomirapport - Serviceydelser for ældre Afdelinger (mio. kr.) Forbrug (2017) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Administrationsafdelingen 11,6 5,7 48,8% 40,2% 0,0 0,0-1,4 Kvalitet og Innovationsenhed 9,3 4,8 51,5% 75,5% 0,0 0,0-1,3 Direktørens Sekretariat 5,0 2,7 54,3% 88,3% 0,0 0,0 0,1 Sum: 25,9 13,2 50,8% 64,8% 0,0 0,0-2,6 Centrale puljer mm. Forbrug (2017) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Udvalgetspulje, konsolidering mm. 22,8 8,2 35,9% 47,9% 0,0 0,0-6,5 puljer 8,0 0,4 5,0% 0,0% -4,5-6,0-2,9 Ældreboliger -23,5-17,6 75,1% 74,1% 0,0 0,0-1,2 Værdighedsindsatser -24,3-24,3 100,0% 100,0% 0,0 0,0 0,0-16,9-33,3-120,1% -4,5-6,0-10,6

Økonomirapport - Serviceydelser for ældre Kommentarer Område Generelt for serviceydelser for ældre Hjemmeplejen Udvalgetspulje, konsolidering mm. puljer Kommentar På sektor serviceydelser for ældre forventes mindreforbrug ved årets udgang på mellem 29 og 36 mio. kr. på den ordinære drift. Der er reserveret midler på serviceområdet hjemmeleje til at finansiere den negative lønregulering i 2017 samt merudgifter vedr. tilsyn. Nye sager vedr. arbejdsskader i Ældre- og Sundhedsafdelingen kan påvirke det forventede resultat under Sektor serviceydelser for ældre. Hjemmepleje forventer samlet et mindreforbrug på 16-19 mio kr. Mindreforbruget er placeret i Myndighedsafdelingen, hvor aktiviteten på hjemmepleje er under tet på pleje og praktisk hjælp. I det forventede årsresultat er der ikke taget hensyn til endnu uafsluttede sager om arbejdsskader i hjemmepleje frit valg. Der er reserveret midler som beskrevet under generelle bemærkninger. På Udvalgets pulje er der på nuværende tidspunkt prioriteret midler til uddannelse af tryghedsambassadører i hjemmeplejen, etablering af beboerværksted på Trækbanen samt anskaffelse af automatisk brandalarmeringsanlæg og it-udstyr til vagtcentralen. Endelig er der prioriteret midler til Ældrerådsvalg. Der er pt. 2 mio. kr. i ikke disponerede midler i udvalgets pulje. Det forventede mindreforbrug skyldes overførsel fra tidligere år på 4 mio. kr.

Økonomirapport - Tilbud for mennesker med handicap Serviceudgifter (mio. kr.) Afdeling Forbrug (2017) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Myndighedsafdelingen 715,0 547,4 76,6% 74,4% 28,0 20,0 19,7 Handicapafdelingen 119,2 84,8 71,1% 71,7% 1,5-1,5 0,2 Kvalitet og Innovationsenhed 1,0 0,0 0,0% 100,0% 0,0 0,0 0,0 Sum: 835,2 632,1 75,7% 74,2% 29,5 18,5 19,9 Ikke rammebelagte driftudgifter og garanterede udgifter (mio. kr.) Afdeling Forbrug (2017) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Handicapkompenserende ydelse 2,4 2,1 84,9% 102,5% 0,0 0,0 0,4 Statsrefusioner -46,5-34,8 75,0% 74,3% 0,0 0,0 2,7 Sum: -44,0-32,8 74,5% 72,8% 0,0 0,0 3,1

Handicapafdelingen - Aktivitetstyret Økonomirapport - Tilbud for mennesker med handicap Afdelinger (mio. kr.) Balance (2017) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Fagcenter autisme og ADHD - 7,4 - - 4,0 3,0 0,3 Fagcenter for erhv. hj. og fys. handicap - 2,8 - - 1,0 1,0 0,7 Fagcenter for Livskraft - -4,3 - - 0,0 0,0-1,7 Fagcenter socialpsykiatri - -4,6 - - -3,5-4,0-1,4 Fagcenter særlige tilbud - -2,3 - - -2,5-2,5-3,9 Sum: - -1,1 - - -1,0-2,5-5,9 * Den forventede omsætning på det aktivitetstyrede handicapområde er i 2017 på i alt cirka 615 mio. kr. Handicapafdelingen - styret Forbrug (2017) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Fagcenter autisme og ADHD 7,1 6,5 92,1% 81,7% 0,5 0,0-0,3 Fagcenter for erhv. hj. og fys. handicap 17,1 12,5 73,4% 72,2% 1,5 1,0 1,1 Fagcenter for Livskraft 21,3 14,9 69,9% 75,0% -1,0-1,0 0,3 Fagcenter socialpsykiatri 24,0 16,7 69,5% 73,1% 0,5 0,5-0,6 Fagcenter særlige tilbud 9,1 8,8 96,6% 107,4% 2,0 1,5 2,8 Handicapsekretariatet og Aalborg Aktiv 12,8 8,4 65,9% 68,3% -1,5-1,0-0,9 Større fælles driftsudgifter 7,8 5,1 66,1% 119,5% 0,5 0,0 2,6 Sum: 99,2 73,0 73,6% 78,3% 2,5 1,0 4,9 Taleinst. og Hjerneskadecenter 20,0 12,8 64,2% 83,8% 0,0 0,0 1,2

Myndighedsafdelingen Økonomirapport - Tilbud for mennesker med handicap Afdelinger (mio. kr.) Forbrug (2017) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Køb ved handicapafdelingen 713,8 530,2 74,3% 77,2% 1,0-1,0 18,7 Salg til andre myndigheder -348,9-252,1 72,2% 76,6% 10,0 8,0-6,0 Køb ved andre myndigheder 239,8 168,3 70,2% 72,8% 10,0 8,0 7,1 Hjælperordninger 106,3 98,4 92,6% 78,9% 7,0 5,0 7,3 Handicapkompenserende ydelser 2,4 2,1 84,9% 102,5% 0,0 0,0 0,4 Statsrefusion -49,7-37,2 75,0% 74,3% 0,0 0,0-0,4 Øvrige områder 7,3 4,9 67,4% 20,0% 0,0 0,0-4,2 Sum: 671,0 514,6 76,7% 74,5% 28,0 20,0 22,9 Øvrige Forbrug (2017) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat (2017) Innovationsprojekter 1,0 0,0 0,0% 100,0% 0,0 0,0 0,0 Sum: 1,0 0,0 0,0% 100,0% 0,0 0,0 0,0

Økonomirapport - Tilbud for mennesker med handicap Kommentarer Område Generelt for tilbud for mennesker med handicap Køb ved handicapafdelingen Salg af pladser til andre myndigheder Køb ved andre myndigheder Hjælperordninger Det aktivitetstyrede område - Fagcentrene Det styrede område - Fagcentrene Kommentar På sektor tilbud for mennesker med handicap er økonomien pt udfordret. Siden sidste økonomirapport er myndighedsøkonomien forværret. I Myndighedsafdelingen er der merforbrug på eksternt køb og på personlige hjælperordninger (BPA). I Handicapafdelingen er der underskud på både det aktivitetsstyrede og styrede område som følge af ledige pladser, justering i støtteniveau på de mest komplekse sager og øget efterspørgsel efter ledsagelse efter 97. Der er i begge afdelinger iværksat initiativer til at sikre overholdelse. Der forventes pt et merforbrug på mellem 20 og 28 mio. kr. Udgifterne til køb ved Handicapafdelingen er stigende i forhold til niveauet ved halvårsregnskabet hvor der blev forventet et mindreforbrug. På nuværende tidspunkt forventes der balance. I løbet af 2016 og ind i 2017 er der sket en forsat fald i salget af pladser til andre myndigheder. Der forventes merforbrug, men visitationen Voksen-Handicap har prioriteret ressourcer til nedbringelse af dette via forhandling med de eksterne leverandører. Der er i 2017 indlagt besparelse i tet svarende til 5 mio. kr. I lighed med 2016 er der pres på tet til hjælperordninger hvor specielt øget udgifter per borger er en udfordring. Myndighed arbejder målrettet med de konkrete BPA sager med henblik på at nedbringe forbruget. Dette betyder at der forventes merforbrug. De mæssige udfordringer på det aktivitetsstyrede område hænger primært sammen med lave belægningsprocenter i en række botilbud samt nedskrivninger af bevillingerne i de mest komplicerede borgersager. Henset til det forventede merforbrug er der udarbejdet og igangsat en samlet handleplaner med henblik på at opnå balance senest ved udgangen af 2018. Nedjustering af merforbrug på fagcenter for erhvervet hjerneskade og fysisk handicap skyldes Udvalgets bevilling på 2 mio. kr. til Syrenbakken. Grundet øget pres på ledsagerordningen og merforbrug på fællespuljer forventes en ubalance i 2017.

Taleinstitut/HCN TI/HCN forventer et gå i balance ved årets udgang. Det overførte merforbrug fra regnskab 2016 på 1,7 mio. kr. er placeret uden for rammen, som skyldes, at den økonomiske ramme for årene 2016-19 først blev fastlagt ultimo 2015, og dermed ikke skal indgå i det forventede årsresultat

Myndighedsafdelingen Økonomirapport - Myndighedsopgaver og administration Afdelinger (mio.kr.) Forbrug (2017) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Visitationen STOM 20,6 15,4 75,1% 77,1% 0,0 0,0 0,7 Visitationen AFFO 19,5 14,6 74,8% 72,4% 0,0 0,0-0,3 Visitationen Voksen Handicap 15,0 10,6 71,0% 74,0% 0,0 0,0 0,1 Udskrivningsenheden 7,8 5,9 75,4% 73,0% 0,0 0,0-0,3 Myndighedssekretariatet 7,3 5,5 74,8% 79,9% 0,0 0,0 0,2 Sum: 70,1 52,0 74,1% 75,0% 0,0 0,0 0,4 Øvrige afdelinger Forbrug (2017) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Administrationsafdelingen 17,3 12,0 69,6% 73,6% 0,0 0,0-0,4 Direktørens Sekretariat 13,4 10,7 79,9% 76,4% 0,0 0,0 0,6 Kvalitet og Innovationsenhed 1,9 1,6 83,8% 88,1% 0,0 0,0 0,3 Sum: 32,7 24,4 74,7% 75,6% 0,0 0,0 0,5

Økonomirapport - Myndighedsopgaver og administration Kommentarer Område Generelt for myndighedsopgaver og administration Kommentar På sektor myndighedsopgaver og administration forventes balance ved årets udgang. Der kan dog forekomme forskydninger mellem de enkelte afdelinger.

Økonomirapport - Anlæg Anlægsprojekter Sektor: Serviceydelser for ældre Forbrug 48 midlertidige boliger Annebergvej 60,39 mio. kr. 0,35 mio. kr. Demenscenter i Øst, 72 boliger, aflastn. + daghjem (Tårnhøjhave) 8,85 mio. kr. 7,39 mio. kr. Nyt plejehjem 50 boliger (Birkebo) 2,70 mio. kr. 3,69 mio. kr. Ombygning vedr. Madservice Aalborg 2,00 mio. kr. 0,27 mio. kr. Rammebeløb Ældreområdet 1,03 mio. kr. -0,02 mio. kr. Elevatorer på kommunale pl.hjem/handicapboliger 0,73 mio. kr. 0,00 mio. kr. Rammebeløb Byg.arbejder ABA anlæg/kaldeanlæg 0,57 mio. kr. -0,14 mio. kr. Investeringsramme almene boliger 0,49 mio. kr. 0,00 mio. kr. 76,74 mio. kr. 11,54 mio. kr.

Økonomirapport - Anlæg Anlægsprojekter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Forbrug Nyt botilbud for udviklingshæmmede, 32 boliger Tårnhøjgård 6,42 mio. kr. 0,37 mio. kr. Nyt behandlingscenter samt samling af Nøddehuset 5,00 mio. kr. 0,38 mio. kr. Pladsgaranti på handicapområdet, Kastanjebo serviceareal 1,79 mio. kr. 0,00 mio. kr. Engbo 30 boliger, servicearealer 1,52 mio. kr. 0,00 mio. kr. Rammebeløb Handicapomr. mindre anlægsarbejder 1,50 mio. kr. 0,00 mio. kr. Inventar til servicearealer på handicapområdet 0,60 mio. kr. 0,00 mio. kr. Udvidelse af Studievej 15 6 pladser 0,28 mio. kr. 0,60 mio. kr. Ny Kastanjebo Boligdel -0,53 mio. kr. 0,02 mio. kr. Ny Engbo Boligdel -0,93 mio. kr. 0,02 mio. kr. 15,64 mio. kr. 1,40 mio. kr. Sektor: Myndighedsopgaver og administration Forbrug 0,00 mio. kr. 0,00 mio. kr.

Økonomirapport - Anlæg Kommentarer Generelt for anlæg Område Kommentar For de 48 midlertidige boliger på Annebergvej, hvor boligdelen er lånefinansieret, vil der være forskydninger mellem årene indtil byggeriet er afsluttet forventeligt i 2020. Flere af af anlægsprojekterne er under opstart, hvilket afspejles i det lave forbrug. Anlægsprojekterne forløber generelt planmæssigt.

Sygefraværsrapport Ældre- og Handicapforvaltningen Analyseperiode: Januar til August 2017

KRL sygefraværsprocent - Ældre- og Handicapforvaltningen Afdeling 2017-08 2017-07 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12 2016-11 2016-10 Handicapafdelingen 5,5% 4,8% 5,8% 5,9% 5,8% 7,7% 7,4% 8,1% 7,9% 8,0% 6,4% Myndighedsafdelingen 2,5% 1,7% 3,1% 2,3% 3,0% 3,8% 4,5% 6,7% 6,5% 6,3% 4,8% Ældre og Sundhed 4,3% 4,0% 4,8% 5,5% 5,5% 6,7% 6,7% 6,8% 6,7% 6,7% 5,8% Øvrige afdelinger 0,5% 0,2% 2,0% 1,5% 1,3% 3,4% 2,0% 2,9% 1,6% 2,8% 2,7% Forvaltningen 4,6% 4,1% 5,0% 5,4% 5,5% 6,9% 6,7% 7,2% 7,0% 7,1% 5,9% Året før 5,6% 5,3% 4,3% 5,4% 5,7% 5,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,4% 7,0% 6,2% Rød/grøn indikerer højere/lavere KRL fraværsprocent ift. samme måned sidste år

KRL sygefraværsprocent - Handicapafdelingen Afdeling 2017-08 2017-07 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12 2016-11 2016-10 Fagcenter Autisme og ADHD - 6,7% 5,8% 6,4% 5,9% 5,2% 7,6% 7,2% 7,1% 7,8% 8,4% 6,9% Fagcenter erhv. hjerneskade og fys. han. - 6,9% 5,7% 7,2% 7,8% 7,0% 8,4% 7,8% 10,9% 9,8% 8,3% 7,6% Fagcenter Livskraft - 3,8% 3,7% 4,5% 4,6% 5,3% 7,2% 7,4% 7,2% 7,4% 7,6% 6,1% Fagcenter socialpsykiatri - 3,4% 3,4% 4,0% 4,5% 4,5% 6,0% 5,4% 6,4% 6,7% 6,6% 4,5% Fagcenter særlige tilbud - 7,4% 5,5% 7,7% 6,9% 8,2% 9,6% 9,5% 9,2% 7,2% 9,7% 6,2% Handicapsekretariatet og Aalborg AKTIV - 1,1% 0,7% 1,4% 1,2% 0,0% 1,9% 1,3% 1,6% 2,0% 2,1% Forvaltningen 5,5% 4,8% 5,8% 5,9% 5,8% 7,7% 7,4% 8,1% 7,9% 8,0% 6,4% Året før 6,1% 5,5% 4,4% 5,6% 6,1% 6,1% 6,5% 6,5% 6,6% 6,5% 6,6% 6,8% Rød/grøn indikerer højere/lavere KRL fraværsprocent ift. samme måned sidste år

KRL sygefraværsprocent - Myndighedsafdelingen Afdeling 2017-08 2017-07 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12 2016-11 2016-10 Myndighedssekretariat - 0,8% 0,3% 4,5% 4,3% 4,6% 2,6% 1,6% 0,8% 12,2% 7,2% 7,3% Rehabiliteringscenter Aalborg - 3,2% 1,9% 3,9% 6,2% 9,2% 10,2% 11,9% 16,0% 15,3% 12,3% 6,4% Udskrivningsenheden - 5,7% 5,1% 2,4% 0,0% 0,7% 2,2% 4,1% 7,6% 7,8% 9,2% 6,3% Visitationen - Afklaring og Forebyggelse - 1,8% 1,2% 3,2% 1,1% 1,9% 2,7% 5,8% 6,1% 4,6% 6,3% 4,2% Visitationen - Støtte og Omsorg - 1,6% 0,6% 2,8% 2,5% 1,6% 2,9% 3,1% 6,4% 4,3% 3,9% 4,5% Visitationen Voksen - Handicap - 3,6% 2,8% 3,0% 1,8% 4,2% 4,5% 2,3% 4,1% 6,0% 5,8% 3,5% Forvaltningen 2,5% 1,7% 3,1% 2,3% 3,0% 3,8% 4,5% 6,7% 6,5% 6,3% 4,8% Året før 3,8% 4,1% 2,8% 3,9% 3,0% 3,9% 4,9% 4,6% 5,3% 4,8% 5,4% 3,2% Rød/grøn indikerer højere/lavere KRL fraværsprocent ift. samme måned sidste år

KRL sygefraværsprocent - Ældre og Sundhed Afdeling 2017-08 2017-07 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12 2016-11 2016-10 Hjemmepleje - Frit valg - 3,6% 4,4% 4,7% 4,8% 5,2% 6,4% 6,2% 6,4% 6,7% 6,6% 5,7% Plejeboliger - 5,1% 4,5% 5,4% 6,5% 6,3% 7,2% 7,2% 7,3% 7,1% 7,4% 6,0% Sygepleje - 3,1% 2,6% 3,7% 3,6% 4,7% 6,9% 5,5% 5,7% 5,5% 5,2% 4,9% Træning og Aktivitet - 1,5% 1,2% 1,0% 2,8% 1,8% 3,8% 5,3% 6,0% 5,9% 4,4% 5,0% Ældre og Sundhedssekretariatet - 2,8% 2,8% 5,1% 4,2% 4,2% 6,2% 6,6% 6,8% 6,0% 6,1% 6,5% Forvaltningen 4,3% 4,0% 4,8% 5,5% 5,5% 6,7% 6,7% 6,8% 6,7% 6,7% 5,8% Året før 5,5% 5,3% 4,5% 5,5% 5,8% 5,9% 7,2% 7,2% 7,1% 6,5% 7,4% 6,1% Rød/grøn indikerer højere/lavere KRL fraværsprocent ift. samme måned sidste år

KRL sygefraværsprocent - Øvrige afdelinger Afdeling 2017-08 2017-07 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12 2016-11 2016-10 Øvrige afdelinger - 0,5% 0,2% 2,0% 1,5% 1,3% 3,4% 2,0% 2,9% 1,6% 2,8% 2,7% Forvaltningen 0,5% 0,2% 2,0% 1,5% 1,3% 3,4% 2,0% 2,9% 1,6% 2,8% 2,7% Året før 3,0% 2,2% 0,3% 0,9% 1,7% 2,3% 1,8% 1,3% 1,3% 0,7% 1,4% 1,9% Rød/grøn indikerer højere/lavere KRL fraværsprocent ift. samme måned sidste år

Aktivitetsrapport Ældre- og Handicapforvaltningen September 2017

Aktivitetsrapport - Tilbud for mennesker med handicap Køb af pladser - Antal og gennemsnit Tilbudstype Aktuel antal personer Gennemsnitsudgift per år September 2017 September 2016 September 2017 September 2016 Botilbud 768 762 777.000 kr. 780.000 kr. BPA 125 131 818.000 kr. 841.000 kr. Dagtilbud 613 618 148.000 kr. 146.000 kr. Støttetilbud 956 1.022 70.000 kr. 70.000 kr. Øvrige tilbud 40 40 120.000 kr. 108.000 kr. Driftherre/Leverandør Aktuel antal personer Gennemsnitsudgift per år September 2017 September 2016 September 2017 September 2016 Fagcenter for Autisme 142 130 420.000 kr. 455.000 kr. Fagcenter for erh. hjerneskade og fysisk handicap 316 305 335.000 kr. 353.000 kr. Fagcenter for Livskraft 480 475 360.000 kr. 362.000 kr. Fagcenter for Socialpsykiatri 619 608 166.000 kr. 170.000 kr. Fagcenter for Særlige Tilbud 77 76 932.000 kr. 999.000 kr. Hjælperordninger inkl. 98 143 149 727.000 kr. 796.000 kr. Køb ved andre myndigheder eller private lev. 330 329 743.000 kr. 710.000 kr. Antal unikke CPR 1.977 1.952 436.000 kr. 446.000 kr.

Aktivitetsrapport - Tilbud for mennesker med handicap Salg af pladser - Antal og gennemsnit Købermyndighed Antal personer Gennemsnitsudgift per år September 2017 September 2016 September 2017 September 2016 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen 469 401 173.000 kr. 208.000 kr. Øvrige danske Kommuner 53 57 897.000 kr. 901.000 kr. Frederikshavn Kommune 48 51 828.000 kr. 842.000 kr. Brønderslev Kommune 44 46 835.000 kr. 841.000 kr. Hjørring Kommune 46 48 879.000 kr. 845.000 kr. Jammerbugt Kommune 35 40 654.000 kr. 615.000 kr. Rebild Kommune 33 33 664.000 kr. 709.000 kr. Vesthimmerlands Kommune 19 21 917.000 kr. 916.000 kr. Mariagerfjord Kommune 18 20 1.060.000 kr. 996.000 kr. Antal unikke CPR 765 716 427.000 kr. 480.000 kr.

Aktivitetsrapport - Serviceydelser for ældre Hjemmepleje - Personlig pleje - timer per måned Leveret 64.246 58.420 65.014 62.964 65.394 62.930 65.007 66.353 63.488 66.628 60.180 66.628 64.478 66.628 64.478 66.628 66.628 64.478 66.628 64.478 66.628 Prognose 63.488 65.098 62.998 65.098 Borgere 3.027 2.991 2.989 2.965 3.021 3.031 3.021 2.995 3.064

Aktivitetsrapport - Serviceydelser for ældre Hjemmepleje - Praktisk hjælp - Timer per måned Leveret 14.749 13.306 15.286 13.093 15.039 14.437 13.768 15.217 13.645 15.591 14.082 15.591 15.088 15.591 15.088 15.591 15.591 15.088 15.591 15.088 15.591 Prognose 13.645 14.569 14.099 14.569 Borgere 5.982 5.907 5.935 5.869 5.901 5.918 5.915 5.915 5.895

Aktivitetsrapport - Serviceydelser for ældre Ydelser efter Sundhedsloven - timer per uge Plejehjem 31.892 33.331 32.629 34.245 34.759 31.557 35.011 33.745 36.844 36.123 37.505 37.047 35.354 Sygepleje 16.826 17.015 17.286 16.548 18.151 16.417 18.659 15.963 18.610 17.872 18.295 19.912 18.994 Hjemmepleje 6.491 6.783 6.577 6.635 6.692 6.228 7.196 6.961 7.500 7.553 8.271 8.825 8.746 Diagrammet viser fordelingen af timer i hhv. hjemmepleje-, plejehjems-, og sygeplejemodulet i Care på ydelser registreret efter KLs indsatskatalog for sygepleje.

Aktivitetsrapport - Serviceydelser for ældre Træning - udvikling i træningsforløb - forløb per måned 140 474 449 491 489 509 490 513 372 485 489 414 415 503 86.2 81 92 87 74 77 105 76 37 62 93 56 44 67 86.1 10 10 6 6 10 12 4 3 2 5 2 2 4 83 A 36 36 32 35 22 16 17 19 15 12 7 8 13

Aktivitetsrapport - Sundhedsområdet Færdigbehandlingsdage (Somatik)

Aktivitetsrapport - Sundhedsområdet Antal forebyggelige indlæggelser

Aktivitetsrapport - Sundhedsområdet Antal akutte genindlæggelser