Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket.



Relaterede dokumenter
Restancer menuen 6.1

Restancer menuen RESTANCER MENUEN. 6.1 Udskriv restanceliste

Restancer menuen RESTANCER MENUEN. 6.1 Udskriv restanceliste

Typisk forløb over 1 år 20.1

NemHandel menuen 14.1

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

24.2g Mikkels Dyrerige [M11]

Kvik step MANUAL: Sunex Abonnement : Microsoft Navision C5

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

24.2b Guldhjertet [G11]

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON

Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

WeroShop har i ordrelisten tre nye felter, Fakturanummer, Kreditnotanummer og betalingsfrist.

Indhold. Indledning. Kreditering af regningsinformation

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer:

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre.

Systemopsætning Faktura

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Opkrævninger - menuen 3.1

Opkrævninger - menuen 3.1

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

Ændringer til Regnskabssystemet:

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer.

Ændringer til Regnskabssystemet:

DDB Detail Kom i gang med programmet

Menu Fakturering af maskiner

Miniguide til opsætning i CB Retail. CB Retail. Miniguide til opsætning

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Funktionsmanual for FINANS

Mamut Stellar efaktura

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Finansbilag til ØS

Mamut Stellar Banking

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Indledning. Adgang til systemet

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf

Vejledning Depositum/forudbetalinger

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Funktioner i kundemodulet Oprettelse af en kunde

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Menuen E-shop har 4 undermenupunkter: Varer, Kunder, Ordrer og Opsætning.

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER

Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV

Vejledning til Kreditormodulet

SIMU-Bank. Overførsler

Ordrebehandling og fakturering

Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering

EG Retail - Minimanual. SVANEN Grundlæggende

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf DATA. Jylland

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland

Salg direkte fra leverandør til kunde

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

SMS menuen Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

Kasse Du åbner en kasse ved at vælge Butik Kasseterminal - Kasse. Herved fremkommer følgende billede:

Vejledning og kommentarer til ny version

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

ForeningsAdministrator opdatering

Weblink. Brugermanual. Hotline:

CB Retail Miniguide til bogføring

Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer

Min virksomhed - Vareekspedition

Professionel håndtering af klinikregnskab

SimaxCash. Brugervejledning

Gennemgang af knapper

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL

Vejledning og kommentarer til ny version

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

Programopdatering Juni ver

Udlejningssystemet sættes op, således at det passer med den normale forretningsgang i virksomheden.

SMS menuen Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Sådan kommer du i gang med at modtage faktura direkte i indkøbsmodulet fra følgende leverandører:

Sådan sender du gratis faktura med Sproom formularen - En komplet beskrivelse af funktioner og felter

Manual Helios Mechanic ver

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer Vejledning. Batchflow

Vejledning til Opus Debitor. Fakturaadministration. Fakturasøgning og fakturering

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende:

BUANCO Supports førstehjælpspakke

Brugervejledning til Dyreregistrering

Transkript:

Faktura menuen 9.1 9. FAKTURA Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Med Faktura-modulet er det muligt at udskrive fakturaer til forbrugerne på andre varer eller ydelser, som vandforsyningen leverer udover de almindelige driftsafgifter. Fakturamodulet indeholder: Varekartotek Fakturering Udligning af fakturaer Restanceliste Tilskriv gebyrer Udskriv rykkerbreve Kreditnota Nulstil faktura/kreditnota nummer For hver vare er det muligt at angive et kontonummer fra vandforsyningens kontoplan og der udskrives sumbilag for Fakturering og Udligning af faktura mv. til finansbogholderiet. Har vandforsyningen har anskaffet Microsoft Dynamics C5 med Rambøll s tilpasninger vil disse sumbilag kunne overføres elektronisk. Faktura, Kreditnotaer og Faktura rykkerbreve kan tilpasses under Filer Opsætning Formularer og gebyrer vedligeholdes under Filer Priser Gebyrer.

9.2 Faktura menuen 9.1 Varekartotek Generelt Her oprettes de varer og ydelser, som vandforsyningen leverer. Vedligehold af kartoteket i forhold til prisændringer og kontonumre kan udføres løbende. Procedure Vælg Faktura - Varekartotek.

Faktura menuen 9.3 For hver vare skal indtastes: Varenummer med frit nummersystem Varenavn Enhed, som kan være: Timer Dage Mdr. År Stk. Varepris i kr. ekskl. moms Kontonummer i finanskontoplan Vælg Næste for næste vare Vælg Forrige for forrige vare Vælg Søg for at søge en bestemt vare Vælg Ret for at rette i en vare Vælg Ny for at oprette ny vare Vælg Slet for at slette en vare Vælg Udskriv for at udskrive en vareliste Vælg Afslut for at Afslutte dialogen med varekartotek Eksempel på udskrift af varekartotek:

9.4 Faktura menuen 9.2 Faktura Generelt Der kan oprettes nye fakturaer og tilføjes linjer fra varekartoteket. For hver vare kan der angives antal, hvis der sælges mere end 1. enhed. Når fakturaen er sammensat skal der angives sidste betalingsfrist. Procedure Vælg Faktura Faktura. Klik på Ja, hvis der er taget en sikkerhedskopi

Faktura menuen 9.5 Klik på Ny for at oprette Indtast søgestreng på den ønskede forbruger eller vælg forbrugeren i listen til højre

9.6 Faktura menuen Vælg Vare og angiv antal. Hvis der skal angives flere vare klikkes på Tilføj linie. Til sidst angives dato for sidste indbetaling under I alt at betale senest den Klik på Fakturer for at oprette faktura til forbrugeren.

Faktura menuen 9.7 Sum bilag udskrives. Klik på Udskriv for at udskrive fakturaen Tilpasning af fakturaen kan foretages under Filer Opsætning Formularer. Kontoudtog på forbrugeren kan ses under Forbrugere Faktura og genudskrift kan ligeledes udskrives både til skærm, printer og pdf under Forbrugere Print Faktura.

9.8 Faktura menuen Eksempel på udskrift af faktura:

Faktura menuen 9.9

9.10 Faktura menuen Menuen til venstre giver flg. muligheder: Klik på Søg og du får flg. muligheder: Indtast fakturanummer Forbrugernummer Eller Dato

Faktura menuen 9.11 Klik på Ny og du kan oprette Ny faktura, som gennemgået i starten af dette afsnit: Klik på Afslut for at afslutte Faktura.

9.12 Faktura menuen Når en faktura er oprettet eller søgt kan den udskrives og der kan udskrives en ny. Klik på Udskriv for at udskrive fakturaen.

Faktura menuen 9.13 9.3 Udlign faktura Generelt Når indbetaling på en faktura registreres, skal den udlignes/indbetales i Rambøll FAS. Da faktura - modulet er adskilt fra den øvrige opkrævning af driftsafgifter er denne funktion placeret under Faktura Udlign faktura. Procedure Vælg Faktura Udlign faktura. Her er det altid en god ide at foretage en sikkerhedskopi, selvom der ikke bliver spurgt om det i Rambøll FAS. Efterfølgende dialog fremkommer: Indtast indbetalingsdato eller d for dagsdato.

9.14 Faktura menuen Vælg Indbetalingsform f.eks. Bank 1 Klik derefter på Søg Angiv Søgestreng f.eks. Fakturanummer.

Faktura menuen 9.15 Hvis det indbetalte beløb svarer til det foreslåede beløb trykkes Enter på tastaturet eller klikkes med musen på Ok. Der vendes tilbage til søgebilledet. Klik på Fortryd, hvis der ikke er flere indbetalinger at registrere og dernæst Afslut for at afslutte funktionen og udskrive sum bilag.

9.16 Faktura menuen Eksempel på sum bilag: Indbetalingen kan også ses under Forbrugere Faktura:

Faktura menuen 9.17 9.4 Restanceliste Generelt Når datoen for sidste betaling er overskredet, kan der udskrives en restanceliste, så der løbende kan følges op på manglende betalinger på de enkelte fakturaer. Procedure Vælg Faktura Restanceliste. Klik på Udskriv for at udskrive restancelisten til skærm/printer/pdf mv. Eksempel på en Faktura restanceliste:

9.18 Faktura menuen 9.5 Tilskriv gebyrer Generelt Her kan du tilskrive gebyrer for manglende betaling af den fremsendte faktura, når betalingsfristen er overskredet. Procedure Vælg Faktura Tilskriv gebyrer. Der skal nu foretages valg om hvilken Opkrævningsgruppe, der skal tilskrives gebyrer for samt hvilken Gebyrtype. Ved 1 Rykker angives antal acceptdage efter sidste indbetalingsdato som accepteres som korrektindbetalt, da der godt kan gå op til f.eks. 10 dage førend registrering af indbetalingen er gennemført fra pengeinstitut til Rambøll FAS.

Faktura menuen 9.19 Vælg Opkrævningsgruppe Vælg mellem Gebyrtype: 1. Rykker 2. Rykker Inkasso Indtast antal acceptdage efter sidste indbetalingsdato. Klik på Start for at starte kørsel med Tilskriv gebyrer 1. Rykker. Hvis der findes fakturaer, der skal rykkes fremkommer ovenstående dialog. Der kan markeres Ryk ikke samt Begrundelse og derefter klikkes på Kør rykkerkørsel.

9.20 Faktura menuen Flg. sum bilag udskrives: Gebyret for manglende betaling under faktura tilskrives altid med det samme, når det er en faktura og ikke en restance for de almindelige driftsafgifter. Gebyrer for manglende betalinger vedligeholdes under Filer Priser Gebyrer. Tilskrivning af gebyret kan også ses under Forbrugere Faktura:

Faktura menuen 9.21 9.6 Udskriv rykkerbreve Generelt Efter der er tilskrevet gebyrer kan der udskrives rykkerbreve til de forbrugere, som skal rykkes/ har tilskrevet gebyrer. Procedure Vælg Faktura Udskriv rykkerbreve.

9.22 Faktura menuen Klik på Udskriv for at udskrive rykkerbrevene til skærm/printer/pdf. Rykkerbreve for fakturaer kan tilpasses under Filer Opsætning Formularer.

Faktura menuen 9.23 Eksempel på rykkerbrev:

9.24 Faktura menuen 9.7 Kreditnota Generelt Hvis en udskreven faktura fortrydes kan der udføres en kreditnota, som nulstiller den fremsendte faktura. Procedure Vælg Faktura Kreditnota. Klik på Ja, hvis der er taget en sikkerhedskopi

Faktura menuen 9.25 Klik på Ny for at oprette en ny Kreditnota til en faktura: Indtast søgestreng og klik på Søg. Den søgte faktura fremkommer og der kan klikkes på Krediter for at udfærdige en kreditnota. Hvis det kun er nogle af varerne, som skal krediteres kan der klikkes på den røde knap med hvidt kryds for at slette en varelinje eller rette i antallet, hvis der er returneret nogle af varerne. Kreditnotaer kan tilpasses under Filer Opsætning Formularer.

9.26 Faktura menuen Sum bilag udskrives: Under Forbrugere Faktura vil kreditnotaen fremgå:

Faktura menuen 9.27 Eksempel på udskrift af kreditnota:

9.28 Faktura menuen Klik på Søg og du får flg. muligheder: Indtast fakturanummer Forbrugernummer Eller Dato

Faktura menuen 9.29 Klik på Ny og du kan oprette Ny faktura, som gennemgået i starten af dette afsnit: Når en kredit er oprettet eller søgt kan den udskrives. Klik på Udskriv for at udskrive fakturaen.

9.30 Faktura menuen 9.8 Nulstil faktura/kreditnota nummer Generelt Faktura- og Kreditnota nummer er et fortløbende regningsnummer som krævet i regnskabsloven. Hvis det ønskes at starte fra et bestemt nummer i Rambøll FAS eller f.eks. nulstilling af disse nummerserier ved start af regnskabsår, kan det lade sig gøre her. Procedure Vælg Faktura Nulstil faktura/kreditnota nummer. Indtast den nye værdi for Nyt fakturanummer og klik derefter på Godkend nyt fakturanummer. Indtast den nye værdi for Nyt kreditnotanummer og klik derefter på Godkend nyt fakturanummer. Klik på Afslut for at returnere til hovedmenuen.