Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet Børne- og Familiecentret, 201
Typer af foranstaltninger Rådgivning & vejledning Konsulentbistand f.eks. Småbørnskonsulent Kontaktpersonsordning Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet Familiebehandling Psykologbehandling Udredninger: forældreevne m.fl. Mor/barn-institution Aflastningsordninger Døgnanbringelse
Aktører og udfører på området Modtagelsesteamet i BOF Myndighedsrådgiverne i BOF Udfører: Behandlingsafsnittet, BOF (familiebehandlere, psykolog) Enkelt personer afhængigt af opgaven Plejefamilier Opholdssteder Døgninstitutioner
Aktuelle specialforanstaltninger pr. 0.0.201 Netværksanbragte - 5 Familieplejeanbragte - 6 0 5 6 Kost- og efterskoler - 1 Anbragt på kollegium eller eget værelse - 1 Døgninstitutioner funktionsnedsat - Døgninstitution - social/adfærd/misbrug - 5 Socialpædagogisk opholdssted - 7 0 25 20 15 10 5 0 5 1 1 5 7 - Herunder anbragte i efterværn efter fyldte 18. år - 6
Anbringelsesbilledet
Personer Anbringelser fordelt på sted 5 0 5 0 25 20 15 10 5 0 0 8 7 6 0 29 12 11 10 10 10 9 8 8 7 6 6 6 6 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plejefamilie Netv.familie Soc.pæd.oph. Kost/eftersk. Eget værl. Skibsprojekt Døgninst. funk. Døgninst. social 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201 6
Antal helårsbørn 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201 52,26 50,98 50,96 8,68 7,79 7,07,6 6,9 2,6 1,50 28,6,67 22,77 25,6 10,05 8,6 8,21 8,2 7,68 5,0 1,00 1,82,00 1,161,00 1,11 5,76 1,00 0,1 0,8 2,9 2,72 0,8 1,08 0,17 0,58 0,9 0,8 0,2 5,86 6,51 6,07,8 5,6,87,5,58,79,92,00 1,6 2,16 1,96 Plejefamilie Netv.familie Soc.pæd.oph. Kost/eftersk. Eget værl. Skibsprojekt Døgninst. funk. Døgninst. social I alt 7
personer Tilgang og skift i anbringelsesform 12 10 10 9 8 6 7 8 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plejefamilie Netv.familie Soc.pæd.oph. Kost/eftersk. Eget værl. Skibsprojekt Døgninst. funk. Døgninst. social 8
Tilgang og afgang i anbringelser Tilgange og afgange i perioden 2008-201 Forventede tilgange og afgange i 201 12 10 11 11 12 10 10 10 12 1 12 1 (8+6) 8 7 7 10 6 5 5 6 Antal tilgange Antal afgange 8 6 2 2 1 0 2008 2009 2010 2011 2012 201 0 Antal tilgange Antal afgange 9
Antal personer Plejevederlag 12 10 11 10 9 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 2007 6 5 6 6 6 6 6 5 5 2008 2009 2010 2011 2012 201 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 5 6 7 8 8 / 9 10 Antal vederlag 10
Økonomi
Årlig udgift til anbragte i 201 Fordelt på anbringelsesform Årlig udgift og antal anbragte i 201, fordelt på anbringelsesformer kr. 1.000.000 kr. 12.000.000 kr. 11.79.89 kr. 10.000.000 kr. 8.000.000 kr. 6.000.000 kr. 6.66.90 Årlig netto-udgift kr..000.000 kr..89.550 kr. 2.000.000 kr. 0 kr. 716.770 Netværkspleje Almindelig plejefamilie kr. 551.280 Eget værelse kr. 2.17.075 Døgninstitution, nedsat funk. Døgninstitution, social. kr. 06.981 5 anbragte 6 anbragte 1 anbragt anbragte 5 anbragte 1 anbragt Kost- eller efterskole 7 anbragte Socialpædagogisk opholdssted 12
Gennemsnitlig udgift pr. anbringelsesform Gennemsnitlig udgift pr. anbringelse, 201 Brutto Netto Netværkspleje kr. 1.5 kr. 1.5 Almindelig plejefamilie kr. 0.21 kr. 27.59 Eget værelse kr. 551.280 kr. 551.280 Døgninstitution, nedsat funk. kr. 72.058 kr. 71.796 Døgninstitution, social. kr. 778.910 kr. 778.910 Kost- eller efterskole kr. 06.981 kr. 06.981 Socialpædagogisk opholdssted kr. 912.01 kr. 909.558 1
Økonomi - Forebyggelse 1.000.000 1.008.207 Økonomi - forebyggelse 201 Budget 201 Regnskab 12.000.000 11.77.11 10.000.000 8.000.000 8.280.10 6.000.000 5.570.958.006.56 Budget 21.8.58.000.000 Regnskab 201 Ikke forbrugte midler 2.000.000 17.2.07 0 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge og rådgivning Kontante ydelser (50% statsref.) 159.966 96.678 Forebyggende indsats for handicappede og ledsagerordning 1
i sammenligning med andre
Anbringelser i 2012, fordelt på anbringelsesform Anvendte anbringelsesformer opgjort i procent, 2012 Hele landet Struer Lemvig Odder Netværkspleje 7 % % 8 % 21 % Almindelig plejefamilie 51 % 7 % 56 % 9 % Kommunal plejefamilie 2 % 0 % 2 % 0 % Eget værelse % 0 % 2 % 0 % Døgninstitution 18 % 1 % 17 % 21 % Kost- eller efterskole % 0 % 2 % % Socialpædagogisk opholdssted 15 % 9 % 1 % 15 % I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 16
Anbringelser i 2012, fordelt på alder Anbragte børns aldersfordeling, 2012 Hele landet Struer Lemvig Odder 0-6 år 16 % 12,8 % 10,9 % 21,2 % 7-12 år 28 % 27,6 % 2,8 % 15,2 % 1-18 år 56 % 59,6 % 56, % 6,6 % I alt 100 % 100 % 100 % 100 % Aldersfordeling i 12,80% 59,60% 27,60% 0-6 år 7-12 år 1-18 år 17
Udgiftsniveau for børn og unge med særlige behov 2009 2010 2011 2012 201 B201 Struer Kommune 5011 5899 5915 5652 5529 687 Smln.gruppen 8079 8560 8209 857 8919 8795 Regionen 7561 8012 7818 807 8095 826 Hele landet 872 870 8182 811 8156 812 201 priser: Struer Kommune 50 6217 6167 5760 5601 687 Smln.gruppen 875 9022 8558 8700 90 8795 Regionen 8192 8 8150 8227 8200 826 Hele landet 9071 9202 8529 8269 8262 812 18
Anbringelsesbudget for 201 Sammenligning af de tre kommuners anbringelsesbudget for 201 Lemvig Kommune Odder Kommune Konto 520 (Plejefamilier og opholdssteder) kr. 17.028.78,00 kr. 25.97.000,00 kr. 15.08.000,00 Konto 52 (døgninstitutioner) kr. 7.021.98,00 kr. 8.272.000,00 kr. 6.722.900,00 I alt kr. 2.050.71,00 kr..25.000,00 kr. 22.10.900,00 19
i sammenligning med andre Anbringelsesområdet i adskiller sig ikke væsentlig fra området på landsplan eller i sammenligningskommunerne. Forskelle: - En mindre andel af anbragte i netværkspleje - En lidt større andel af anbragte i familiepleje - Et mindre anbringelsesbudget end Lemvig Kommune - Et markant lavere udgiftsniveau til børn og unge med særlige behov 20
Aktuelle udfordringer Børne- og Familiecentret oplever en stigende opgavemængde og udgiftspres på trods af faldende børnetal Anbringelseskonsulenten: Øgede opgaver, reduceret budget. Udfordringen styrkes ved, at nedværksanbringelser er et politisk fokuspunkt Udsigt til en tilgang i anbringelser, men ikke en tilsvarende afgang Flere underretninger årstal Antal underretninger indekstal % stigning i ft 2010 2010 126 100-2011 185 17 7 % 2012 221 175 75 % 201 179 12 2 % 201* (1. kvartal x ) 292 (1. kvartal = 7) 22 12 % 21
Indsatser i BOF for at styrke området 1) Der udarbejdes en anbringelses- og forebyggelsesstrategi, herunder en indsatstrappe, til politisk godkendelse med henblik på at afstemme serviceniveauet på anbringelsesområdet. 2) Der implementeres en procedure, som skal sikre en systematisk tildeling og genforhandling af plejevederlag. ) I rådgiverstaben implementeres en procedure for systematisk opfølgning på egne anbragte. ) Systematisk model for ledelsestilsyn og informationsdeling på området udarbejdes. 5) Der sættes fokus på mulighederne for egenbetaling fra forældrene ved anbringelser og forhandling af priser ved institutionsanbringelser. 22