Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet. Børne- og Familiecentret, 2014

Relaterede dokumenter
Justering praktisk pædagogisk støtte

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Bilag 1. Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet

Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305

ASSENS KOMMUNE. Udvalgte nøgletal vedrørende Assensmodellen

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2018

FORVENTET REGNSKAB-2018

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016

Budget I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2019

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2017

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 2. Kvartal 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2019

Baseline. Sverigesprogrammet

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2017

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2016 Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 16.

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 3. Kvartal 2017

Solrød-model, BDO-analyse m.m.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK APRIL 2015

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.

Følgende nøgletal er udvalgt for at vise udviklingen på udmøntningen af strategiplanen på strategiens målbare områder.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2018

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2018

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2018

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter:

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE Kvartalsstatistik: April 2014

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Børne- og Familieudvalget

Sagsgennemgang vedr. anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder - Familieafdelingen

Status på økonomi og handleplan

Afvigelse ift. korrigeret budget

Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

Budget 2009 til 1. behandling

Handlingsplan - Familieområdet

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017

Indsatstrappen i Københavns Kommune

Tekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017

Særligt to strategier findes at være afgørende for den udvikling, der ses på anbringelsesområdet.

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

Status på Herningmodellen Herunder Socialstyrelsens evaluering af omlægningen af praksis i Partnerskabsperioden

Forventet forbrug i 2018 pr i priser budget. Budget. Prognose for 2018 pr Helårssager

Det specialiserede socialområde

Tilbudsoversigt Familieområdet

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017

Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde. Pr. 31. september Forbrug juni 16. Forbrug maj 16.

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Børn og unge med særlige behov side 1

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Baseline. Sverigesprogrammet

Socialafdelingen Familiegrupperne

Status på sags tal i Familiecentret - Sags-gennemsnit pr. fuldtidsmedarbejder Primo februar Primo maj Primo marts 2016.

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)

Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet

Strategiplan. Flere børn i Familiepleje. Familieplejecentret Aarhus Kommune

Korrigeret budget Forventet forbrug i 2019 pr

Børn og familier

Hjørring Kommune. Børne- og undervisningsforvaltningen Den Årsberetning på underretnings- og anbringelsesstatistik

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Regnskabsbemærkninger

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

Ledelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden til efterretning.

Nøgletal. Udsatte børn og unge

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Det specialiserede socialområde

Foranstaltninger for børn, unge og familier med særlige behov 6-by nøgletal

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2018

ØKONOMI FAMILIEOMRÅDET 2018 OG

Vedtaget Korrigeret Forbrug

Transkript:

Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet Børne- og Familiecentret, 201

Typer af foranstaltninger Rådgivning & vejledning Konsulentbistand f.eks. Småbørnskonsulent Kontaktpersonsordning Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet Familiebehandling Psykologbehandling Udredninger: forældreevne m.fl. Mor/barn-institution Aflastningsordninger Døgnanbringelse

Aktører og udfører på området Modtagelsesteamet i BOF Myndighedsrådgiverne i BOF Udfører: Behandlingsafsnittet, BOF (familiebehandlere, psykolog) Enkelt personer afhængigt af opgaven Plejefamilier Opholdssteder Døgninstitutioner

Aktuelle specialforanstaltninger pr. 0.0.201 Netværksanbragte - 5 Familieplejeanbragte - 6 0 5 6 Kost- og efterskoler - 1 Anbragt på kollegium eller eget værelse - 1 Døgninstitutioner funktionsnedsat - Døgninstitution - social/adfærd/misbrug - 5 Socialpædagogisk opholdssted - 7 0 25 20 15 10 5 0 5 1 1 5 7 - Herunder anbragte i efterværn efter fyldte 18. år - 6

Anbringelsesbilledet

Personer Anbringelser fordelt på sted 5 0 5 0 25 20 15 10 5 0 0 8 7 6 0 29 12 11 10 10 10 9 8 8 7 6 6 6 6 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plejefamilie Netv.familie Soc.pæd.oph. Kost/eftersk. Eget værl. Skibsprojekt Døgninst. funk. Døgninst. social 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201 6

Antal helårsbørn 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201 52,26 50,98 50,96 8,68 7,79 7,07,6 6,9 2,6 1,50 28,6,67 22,77 25,6 10,05 8,6 8,21 8,2 7,68 5,0 1,00 1,82,00 1,161,00 1,11 5,76 1,00 0,1 0,8 2,9 2,72 0,8 1,08 0,17 0,58 0,9 0,8 0,2 5,86 6,51 6,07,8 5,6,87,5,58,79,92,00 1,6 2,16 1,96 Plejefamilie Netv.familie Soc.pæd.oph. Kost/eftersk. Eget værl. Skibsprojekt Døgninst. funk. Døgninst. social I alt 7

personer Tilgang og skift i anbringelsesform 12 10 10 9 8 6 7 8 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plejefamilie Netv.familie Soc.pæd.oph. Kost/eftersk. Eget værl. Skibsprojekt Døgninst. funk. Døgninst. social 8

Tilgang og afgang i anbringelser Tilgange og afgange i perioden 2008-201 Forventede tilgange og afgange i 201 12 10 11 11 12 10 10 10 12 1 12 1 (8+6) 8 7 7 10 6 5 5 6 Antal tilgange Antal afgange 8 6 2 2 1 0 2008 2009 2010 2011 2012 201 0 Antal tilgange Antal afgange 9

Antal personer Plejevederlag 12 10 11 10 9 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 2007 6 5 6 6 6 6 6 5 5 2008 2009 2010 2011 2012 201 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 5 6 7 8 8 / 9 10 Antal vederlag 10

Økonomi

Årlig udgift til anbragte i 201 Fordelt på anbringelsesform Årlig udgift og antal anbragte i 201, fordelt på anbringelsesformer kr. 1.000.000 kr. 12.000.000 kr. 11.79.89 kr. 10.000.000 kr. 8.000.000 kr. 6.000.000 kr. 6.66.90 Årlig netto-udgift kr..000.000 kr..89.550 kr. 2.000.000 kr. 0 kr. 716.770 Netværkspleje Almindelig plejefamilie kr. 551.280 Eget værelse kr. 2.17.075 Døgninstitution, nedsat funk. Døgninstitution, social. kr. 06.981 5 anbragte 6 anbragte 1 anbragt anbragte 5 anbragte 1 anbragt Kost- eller efterskole 7 anbragte Socialpædagogisk opholdssted 12

Gennemsnitlig udgift pr. anbringelsesform Gennemsnitlig udgift pr. anbringelse, 201 Brutto Netto Netværkspleje kr. 1.5 kr. 1.5 Almindelig plejefamilie kr. 0.21 kr. 27.59 Eget værelse kr. 551.280 kr. 551.280 Døgninstitution, nedsat funk. kr. 72.058 kr. 71.796 Døgninstitution, social. kr. 778.910 kr. 778.910 Kost- eller efterskole kr. 06.981 kr. 06.981 Socialpædagogisk opholdssted kr. 912.01 kr. 909.558 1

Økonomi - Forebyggelse 1.000.000 1.008.207 Økonomi - forebyggelse 201 Budget 201 Regnskab 12.000.000 11.77.11 10.000.000 8.000.000 8.280.10 6.000.000 5.570.958.006.56 Budget 21.8.58.000.000 Regnskab 201 Ikke forbrugte midler 2.000.000 17.2.07 0 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge og rådgivning Kontante ydelser (50% statsref.) 159.966 96.678 Forebyggende indsats for handicappede og ledsagerordning 1

i sammenligning med andre

Anbringelser i 2012, fordelt på anbringelsesform Anvendte anbringelsesformer opgjort i procent, 2012 Hele landet Struer Lemvig Odder Netværkspleje 7 % % 8 % 21 % Almindelig plejefamilie 51 % 7 % 56 % 9 % Kommunal plejefamilie 2 % 0 % 2 % 0 % Eget værelse % 0 % 2 % 0 % Døgninstitution 18 % 1 % 17 % 21 % Kost- eller efterskole % 0 % 2 % % Socialpædagogisk opholdssted 15 % 9 % 1 % 15 % I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 16

Anbringelser i 2012, fordelt på alder Anbragte børns aldersfordeling, 2012 Hele landet Struer Lemvig Odder 0-6 år 16 % 12,8 % 10,9 % 21,2 % 7-12 år 28 % 27,6 % 2,8 % 15,2 % 1-18 år 56 % 59,6 % 56, % 6,6 % I alt 100 % 100 % 100 % 100 % Aldersfordeling i 12,80% 59,60% 27,60% 0-6 år 7-12 år 1-18 år 17

Udgiftsniveau for børn og unge med særlige behov 2009 2010 2011 2012 201 B201 Struer Kommune 5011 5899 5915 5652 5529 687 Smln.gruppen 8079 8560 8209 857 8919 8795 Regionen 7561 8012 7818 807 8095 826 Hele landet 872 870 8182 811 8156 812 201 priser: Struer Kommune 50 6217 6167 5760 5601 687 Smln.gruppen 875 9022 8558 8700 90 8795 Regionen 8192 8 8150 8227 8200 826 Hele landet 9071 9202 8529 8269 8262 812 18

Anbringelsesbudget for 201 Sammenligning af de tre kommuners anbringelsesbudget for 201 Lemvig Kommune Odder Kommune Konto 520 (Plejefamilier og opholdssteder) kr. 17.028.78,00 kr. 25.97.000,00 kr. 15.08.000,00 Konto 52 (døgninstitutioner) kr. 7.021.98,00 kr. 8.272.000,00 kr. 6.722.900,00 I alt kr. 2.050.71,00 kr..25.000,00 kr. 22.10.900,00 19

i sammenligning med andre Anbringelsesområdet i adskiller sig ikke væsentlig fra området på landsplan eller i sammenligningskommunerne. Forskelle: - En mindre andel af anbragte i netværkspleje - En lidt større andel af anbragte i familiepleje - Et mindre anbringelsesbudget end Lemvig Kommune - Et markant lavere udgiftsniveau til børn og unge med særlige behov 20

Aktuelle udfordringer Børne- og Familiecentret oplever en stigende opgavemængde og udgiftspres på trods af faldende børnetal Anbringelseskonsulenten: Øgede opgaver, reduceret budget. Udfordringen styrkes ved, at nedværksanbringelser er et politisk fokuspunkt Udsigt til en tilgang i anbringelser, men ikke en tilsvarende afgang Flere underretninger årstal Antal underretninger indekstal % stigning i ft 2010 2010 126 100-2011 185 17 7 % 2012 221 175 75 % 201 179 12 2 % 201* (1. kvartal x ) 292 (1. kvartal = 7) 22 12 % 21

Indsatser i BOF for at styrke området 1) Der udarbejdes en anbringelses- og forebyggelsesstrategi, herunder en indsatstrappe, til politisk godkendelse med henblik på at afstemme serviceniveauet på anbringelsesområdet. 2) Der implementeres en procedure, som skal sikre en systematisk tildeling og genforhandling af plejevederlag. ) I rådgiverstaben implementeres en procedure for systematisk opfølgning på egne anbragte. ) Systematisk model for ledelsestilsyn og informationsdeling på området udarbejdes. 5) Der sættes fokus på mulighederne for egenbetaling fra forældrene ved anbringelser og forhandling af priser ved institutionsanbringelser. 22