Strategisk anlægsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk anlægsplan"

Transkript

1 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr Brevid Ref. KASH Dir. tlf august 2018 Strategisk anlægsplan

2 Side2/13 Indhold 1. INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING DEN ØKONOMISKE RAMME FOR INVESTERINGSPLAN PÅ ANLÆG DIREKTIONENS SAMLEDE FORSLAG TIL STRATEGISK ANLÆGSPLAN... 4 SKOLE OG BØRN - UDFORDRINGER I DE KOMMENDE ÅR... 5 ÆLDRE OG OMSORGSOMRÅDET... 5 ØVRIGE OMRÅDER: UDFORDRINGER I DE KOMMENDE ÅR... 5 ØKONOMIUDVALGET... 5 KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET... 5 PLAN- OG TEKNIKUDVALGET... 6 KLIMA- OG MILJØUDVALGET... 6 HANDLEPLANER... 6 Den Dynamiske Bymidte (Handleplan C)... 7 Viby (Handleplan E)... 8 Jyllinge Bymidte (Handleplan F)... 8 Roskilde Dyrskueplads og Milen (Handleplan G)... 8 Musicon (Handleplan H)... 9 ENERGIRENOVERINGER OVERSIGT OVER ALLE ANLÆGSPROJEKTER (I KR.). PROJEKTERNE ER BESKREVET I BLOKTEKSTERNE OVERSIGT OVER ALLE PROJEKTERS AFLEDTE DRIFT (I KR.) BILAG: OPSLAGSHÆFTE MED BLOKTEKSTER

3 Side3/13 1. Indledning og læsevejledning Som forberedelse af budgetprocessen udarbejdes årligt en strategisk anlægsplan, der indeholder en prioritering af den samlede anlægsindsats i en otteårig periode. Anlægsplanen er tænkt som et dynamisk værktøj, der skal sikre, at kommunens skattefinansierede anlægsmidler disponeres bedst muligt ud fra et langsigtet strategisk perspektiv under hensyn til de aktuelle finansieringsmuligheder. Anlægsplanen indeholder derfor en langsigtet strategisk investeringsplan for nyanlæg, byudvikling og renovering af kommunens eksisterende bygningsmasse. Læsevejledning Forslaget til anlægsplan er baseret på kapacitets- og behovsanalyser på de enkelte sektorområder og på strategiske udviklingsprogrammer for byområder. For at udbygge og forny kommunens aktivmasse, så serviceproduktionen og byudvikling kan foregå i tidssvarende fysiske rammer, er det i de vedtagne økonomiske principper for Roskilde Kommune fastlagt, at budgetrammen til anlæg udgør netto min. 175 mio. kr. Efter beslutning om en nedsættelse til et anlægsniveau på 140 mio. kr. i 2017 og 2018 udgør anlægsrammen igen fra mio. kr., og i maj 2018 præciserede Byrådet, at Roskilde Kommunes anlægsramme på 175 mio. kr. er ekskl. byggemodningsudgifter, der ses investeringsmæssigt i sammenhæng med salgsindtægter. Anlægsrammen er eksklusiv udgifter til bygnings- og vejvedligeholdelse, da disse udgifter er placeret på driftsbudgettet. Anlægsplanen har følgende indhold: Kapitel 2 beskriver mulighederne for finansiering af anlægsinvesteringerne og redegør for de økonomiske rammer for investeringerne. Kapitel 3 indeholder direktionens samlede forslag til Strategisk Anlægsplan opdelt på de store velfærdsområder og kapacitet (enkelt projekter), Øvrige områder (enkelt projekter), Handleplaner, byggemodning og energirenoveringer. Herudover er der en kort beskrivelse af udvalgsområdernes udfordringer de kommende år. Alle projekter nævnes i skemaer med angivelse af bloknummer. I bilaget findes en oversigt over alle anlægsblokke, hvor der kan læses om baggrunden for anlægsbehovet. Projekter som er en del af en handleplan, har et bogstav i bloknummeret. På side 6 er en oversigt over, hvilket bogstav der knytter sig til hvilken handleplan. 2. Den økonomiske ramme for investeringsplan på anlæg Ud af Roskilde Kommunes samlede indtægter fra bl.a. skatter, bloktilskud og indtægter ved ejendomssalg skal kommunen finansiere driften af serviceområder, overførselsudgifterne til f.eks. kontanthjælp og udgifterne til kommunens anlægsprojekter og afdrag på lån. Det økonomiske råderum til anlægsprojekter må i det enkelte budgetår ses i sammenhæng med driftsudgifterne og indtægternes størrelse. Råderummet i de enkelte år til anlægsprojekter er derfor følsomme overfor f.eks. vigende skatteindtægter, tilskud fra staten og faldende indtægter ved ejendomssalg. Kommunerne har kun få muligheder for at lånefinansiere anlægsprojekter. Mulighederne for at optage lån til finansiering af anlægsprojekter fastsættes i den årlige aftale mellem KL og Regeringen i juni måned. Derudover har kommunerne ifølge kommunernes lånebekendtgørelse mulighed for at låne til energibesparende foranstaltninger, ældreboliger og i særlige tilfælde til anlæg på det brugerfinansierede område (renovation). Lån til anlægsprojekter vil således ikke være en generel mulighed til at anvise finansiering af anlægsprojekter. Kommunernes samlede anlægsramme er siden forelæggelsen af Strategisk Anlægsplan på forårsseminaret blevet fastsat til 17,8 mia. kr. Der har de seneste år været pres på anlægsrammen, som fra kommunal side har været ønsket hævet og fra statslig side har været ønsket fastholdt eller reduceret i niveau. Igennem flere år har der været aftalt

4 Side4/13 budgetsanktioner, som betyder tilbageholdelse af en del af det samlede bloktilskud, hvis den samlede anlægsramme ikke bliver overholdt i budgetlægningen af kommunerne under ét. I budget 2019 er der således også en anlægssanktion på budgetoverholdelsen, men fortsat ikke en regnskabssanktion. Det er dog pointeret fra KL s side, at der er en meget klar statslig forventning om, at det indgåede budgetniveau overholdes i regnskabet også på anlægsområdet. 3. Direktionens samlede forslag til Strategisk Anlægsplan Direktionen har udarbejdet en anlægsplan, som kan opdeles i anlægs- og byggemodningsprojekter. Anlægsprojekterne vedrører de store velfærdsområder med udgangspunkt i kapacitet (enkelt projekter), Øvrige områder (enkelt projekter), Handleplaner og energiinvesteringer. Byggemodningsprojekter, herunder parkeringshuse, er tæt forbundet med planlagte, opnåede og forventede salgsaktiviteter. Når et nyt område skal sælges til enten bolig- eller erhvervsformål vil de første skridt være, at kommunen forbereder arealerne forstået som anlæg af nødvendige køreveje, stier, parkeringsmuligheder (herunder parkeringshuse) og etablering af grønne strukturerende elementer. Sideløbende udfører FORS A/S m.fl. fremføring af nødvendige ledninger i arealerne. Som en del af den nødvendige byggemodning på Musicon skal der inden for perioden 2019 til 2026 opføres 2 parkeringshuse. Der er afsat penge til første parkeringshus i perioden 2019 til 2021 og andet parkeringshus i perioden 2022 til Dette skal ses i sammenhæng med, at køberne af grunde på Musicon bidrager til parkeringsfaciliteter i forbindelse med køb. Kommunen har derfor en forpligtelse til at sikre den nødvendige parkeringskapacitet i takt med udbygningen af Musicon. Projekter som er igangsat i 2018 eller tidligere og som videreføres i 2019 eller projekter som grundet lovkrav skal gennemføres, fremgår som minimumforslag. Der er tillige i minimumsplanen medtaget de anlæg, hvor der foreligger et godkendt skema A (Plejecenter Hyrdehøj og Skoleslagteriet) samt svømmehalsprojektet. I oversigterne bagerst i notatet fremgår projekterne som er indeholdt i minimumsforslaget med et M. Minimumsforslaget er kun gældende for 2019 og udgør samlet 47,5 mio. kr. Den samlede strategiske anlægsplans konkrete projekter udgør 219,3 mio. kr. i 2019 og 193,6 mio. kr. i 2020, 180,4 mio. kr. i 2021 og 217,1 mio. kr Byrådet vedtog imidlertid i maj 2018, at det økonomiske princip om et anlægsniveau på 175 mio. kr. kun skal omfatte anlægsprojekter, mens byggemodningsprojekter ligger ud over de 175 mio. kr. Derfor er der i 2020 og 2021 tilføjet en anlægspost på 44 mio. kr. i 2020 og 51,4 mio. kr. i 2021 svarende til differencen mellem samlede konkrete anlægsprojekter eksklusiv byggemodning i Strategisk Anlægsplan og en samlet rammen på 175 mio. kr. i 2020 og Oversigt over direktionens forslag til Strategisk Anlægsplan (- = udgift) Anlægsprojekter Velfærdsområder Handleplaner (eksklusiv byggemodning) Eneriinvesteringer (lånefinansieret) Øvrige områder (enkelte projekter) Byggemodningsprojekter Byggemodning - indenfor handleplaner Byggemodning - udenfor handleplaner

5 Side5/13 Strategisk anlægsplan i alt Anlæg i 2020 og 2021, jf økonomiske principper I alt På nuværende tidspunkt er de konkrete projekter fra 2023 og frem ikke fuldt ud planlagt. Udgangspunktet for Strategisk Anlægsplan har været overslagsårene i det vedtagne budget , som blev vedtaget med en række store projekter ud over Strategisk Anlægsplan (Viby bymidte, Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet, samt udvidelsen af Trekronerskole). Der er i Strategisk Anlægsplan samlet indlagt byggemodning for 37,1 mio. kr. i 2019, 155,3 mio. kr. i perioden og 96,4 mio. kr. i perioden , heraf er 36,1 mio. kr. i 2019, 126,5 mio. kr. i årene og 93,7 mio. kr. i årene inden for handleplanerne. De enkelte byggemodningsprojekter er markeret som byggemodning i tabel 4 sidst i notatet. Skole og Børn - Udfordringer i de kommende år Der er behov for udvikling af de fysiske rammer på skolerne, hvor der i forbindelse med skolereformen på en række områder stilles nye krav til anvendelse af skolernes lokaler, herunder de kreative fag, musik mv. Der afsættes 10 mio. kr. årligt. Midlerne skal også anvendes til at sikre ventilationsforhold på skolerne. Den seneste befolkningsprognose viser, at antallet af 0-6 årige vil være stigende i de kommende år. I Trekroner viser prognosen, at der fra 2019 vil være behov for en udvidelse af kapaciteten. Der afsættes 2 mio. kr. i 2019 til at udvide kapaciteten ved Skademosegård. For varigt at imødekomme kapacitetsbehovet for pladser på 0-6 års området for børn med særlige behov afsættes der midler til en permanent løsning, som erstatter den nuværende pavillon, der midlertidigt er opsat ved specialbørnehaven Bjerget. Derudover kan aflastningspladser til børn og unge samles ved specialbørnehaven Bjerget. Der er behov for udvikling og forbedring af læringsmiljøerne i dagtilbuddene. Alle dagtilbud arbejder med at fremme læring og trivsel for de 0-5 årige. Bl.a. skal der ske en forbedring af de fysiske rammer for læringsmiljøer, herunder også støjdæmpende løsninger. De nuværende prognoser viser, at der på grund af ændret boligudbygning ikke er behov for at udbygge Trekronerskolen i samme takt som tidligere. Udbygningen er således udskudt, således at der i Strategisk Anlægsplan er indarbejdet anlægsudgifter i perioden Kapaciteten på skoleområdet følges nøje, og udbygningsbehovet for en femsporet skole vil blive vurderet løbende i forbindelse med udarbejdelsen af de kommende års boligudbygningsplaner og befolkningsprognoser. Ældre og Omsorgsområdet For at tilpasse kapaciteten til den befolkningsmæssige udvikling og dermed behovet for plejeboliger til opfyldelse af plejeboliggarantien er det besluttet at etablere et nyt plejecenter. Plejecenteret Hyrdehøj opføres med 64 plejeboliger samt 30 boliger til rehabilitering med en samlet kapacitet til 60 borgere. Derudover etableres 10 plejeboliger til ældre udviklingshæmmede borgere. I alt etableres 134 pladser. Øvrige områder: Udfordringer i de kommende år Økonomiudvalget De kommunale udlejningsejendomme kræver både udvendig og indvendig renovering ud over det, som kan finansieres af lejeindtægterne. Kultur- og idrætsudvalget Det er fuld gang i opførelsen af en ny svømmehal med bl.a. 50 meter bassin og andre nye faciliteter i forbindelse med det nuværende Roskildebadet.

6 Side6/13 Der er fortsat fokus på udbygning og renovering af idrætsfaciliteter, bl.a. er sat midler af til udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet Igennem årene er afsat pulje med stigende beløb til Kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter. Der er igangsat behovsanalyse, og byrådet har i februar 2018 fastlagt kriterierne for puljen. I de handleplaner for byområder, som omtales på de kommende sider er der også en række markante projekter på kulturområdet, bl.a. nyt bibliotek/kulturhus i Viby. Plan- og Teknikudvalget I forhold til udfordringer, udover hvad der fremgår af handleplaner (se de efterfølgende sider) og byggemodning (se side 10), skal nævnes: Pulje til Cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet, hvor byrådet i februar 2018 har fastlagt kriterierne. Puljen skal sikre gennemførelse af mindre projekter, som ikke fremgår af handleplanerne for byområder Der etableres en sikker overgang til Lynghøjsøerne i Svogerslev, og der er afsat midler til trafikløsninger i Viby Der er som noget nyt afsat midler til terrorsikring fortrinsvis i bymidten og parkerne, sådan at områderne sikres og arrangører ikke pålægges fordyrende omkostninger til terrorsikring ved de enkelte arrangementer. En del af sikringerne vil være mobile, så de kan benyttes andre steder i kommunen Klima- og Miljøudvalget På dette område er der især sat midler af til: Genopretning af vandløb. Udmøntning af statslige vand- og naturplaner, herunder Grøn og Blå Strategi. Genindplacering af stormflodsindsatsen i budgettet (den andel af de tidligere frigivne midler, som først forventes brugt i 2019 og 2020.) Energispareindsats i kommunale ejendomme lånefinansieres med 100 procent. Det er i kommunens vedtagne Klimapolitik og Politik for drift og udvikling af fysiske aktiver beskrevet, at Roskilde Kommune skal investere i energibesparelser. Handleplaner Byrådet har igennem de seneste år vedtaget en række udviklingsprogrammer for byområder og temaer med tilhørende handleplaner, som går på tværs af udvalgene. Handleplanerne opdateres som udgangspunkt årligt. Handleplanerne, som foreligger i udkast, bliver udsendt til juni-møderækken til Økonomiudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Planog Teknikudvalget til orientering. Handleplanerne forelægges i juni med nedenstående fordeling af budgetterne på årene. Handleplanernes samlet budget i nedenstående tabel er i perioden på 519 mio. kr. I forlængelse af budgetvedtagelsen opdateres handleplanerne. Strategi Udviklingsprogram / Anlæg A Grøn Blå Strategi B Vand og Klimatilpasning C Den dynamiske bymidte D Trekroner Campus og Universitetsbyen Roskilde* E Viby F Jyllinge G Roskilde Dyrskueplads og Milen H Musicon I alt *Her er der ikke selvstændig handleplan i år. Kildegården omtales i handleplanen for Den Dynamiske Bymidte

7 Side7/13 Grøn Blå Strategi (Handleplan A) Grøn Blå Strategi har eksisteret i en årrække. Udviklingsprogrammet fokuserer på, hvordan de grønne og blå områder i Roskilde Kommune videre kan udvikles, og hvordan naturområder og vandområder kan understøtte borgernes muligheder for oplevelser og fremme af sundhed, erhverv og økonomi. Det er et vilkår for denne strategi, at årets indsats tilpasses og lægges med fokus på de projekter, hvor der er aktivt medspil fra aktørerne. Handleplanens nettobudget i strategisk anlægsplan er på 2,3 mio. kr. i 2019 og frem. Vand og Klimatilpasning (Handleplan B) Den Dynamiske Bymidte (Handleplan C) Udviklingsprogrammet har eksisteret siden vedtagelse af Strategi for Vand og Klimatilpasning i Der blev i 2014 afsat og frigivet 44,1 mio. kr. som Roskilde Kommunes bidrag til konkrete stormflodsprojekter i Jyllinge Nordmark og Roskilde Inderhavn. Strategien fastlægger sigtelinjerne for, hvordan vi tackler de øgede vandmængder i Roskilde Kommune også sammen med FORS og kommunerne langs fjorden. Handleplanen forventes opdateret medio Der indgår en budgetblok på 19 mio. kr. i 2019 og 4 mio. kr. 2020, som inkluderer genindplacering/opdatering af de tidligere frigivne midler til stormflodssikring med 18 mio. kr. i 2019 og 3 mio. kr. i Der er desuden afsat 0,5 mio. kr. i fra 2021 og frem. Den Dynamiske Bymidte er et af de ældste udviklingsprogrammer i Roskilde Kommune. Udviklingsprogrammet har en langsigtet og ambitiøs dagsorden, der skal udvikle Roskildes historiske bymidte som et dynamisk handels- og kulturcentrum. Handleplanen har følgende overordnede indsatsområder: 1) Byggeri og byrum, 2) Mobilitet og tilgængelighed og 3) Byliv og oplevelser. Fokus er nu på at etablere Kulturstrøget samt de store udviklingsplaner for byfortætning ved Ny Østergade, Kildegården og Skoleslagterigrunden samt ved Sortebrødre plads, hvor p-huset er under opførelse. Budgettet er i forslaget til Strategisk Anlægsplan på 7,6 mio. kr. i 2019 og yderligere 30 mio. kr. i årene

8 Side8/13 Viby (Handleplan E) Jyllinge Bymidte (Handleplan F) Viby har et udviklingsprogram, der tager udgangspunkt i Zebraby. Det er en langsigtet og ambitiøs plan for byens udvikling med fem overordnede indsatsområder. Indsatsområderne er i fokus de kommende år, så byen videreudvikles og får ny dynamik og optimisme med afsæt i stedlige kvaliteter som byens identitet, liv, fællesskaber, natur og trafik. Med Stationspladsen anlagt og enkelte nedslag på Bytorvet fortsættes udviklingen af bymidten med et nyt kulturhus/bibliotek. Samtidig fortsætter den fysiske byggemodning af Skousbo med anden etape. I forslaget til Strategisk Anlægsplan er indarbejdet et budget på 31,4 mio. kr. i 2019 og yderligere 65 mio. kr. i årene Supplerende til udviklingsstrategien er der i anlægsplanen 72 mio. kr. til trafikløsninger i Viby. Jyllinge er et udviklingsprogram, der har eksisteret i flere år. Udviklingsprogrammet giver et stærkt afsæt for byens udvikling og i årets handleplan er indsatsområderne 1) Fjordkilden, 2) Centerkvarteret, 3) Landsbyen, 4) Det grønne bånd, 5) Jyllinge Nordmark samt 6) forbedring af trafikforholdene i og omkring byen. I de kommende år er fokus fortsat på udførelsen af krydsombygning ved Møllevej/ A6, opførelse af nye boliger i Bromarken og halområdet, samt etablering af de rekreative anlæg i halområdet og Fjordkilen og etablering af supercykelsti langs Værebrovej til Stenløse samt færdiggørelse af parkstrøget ved Kirkebjergvej ved anlæg af haven ved Bygaden 28. Der er i forslaget til Strategisk Anlægsplan et budget på 9,7 mio. kr. i 2019 og 73 mio. kr. i årene Roskilde Dyrskueplads og Milen (Handleplan G) Roskilde Byråd har sammen med en lang række aktører sat en langsigtet og ambitiøs dagsorden for at udvikle Råstof- og festivalområdet. Der er tre overordnede indsatsområder i udviklingsstrategien 1) Dyrskuepladsen og Den urbane Zone med stibro på tværs af jernbane 2) Milen Det aktive landskab udenfor Dyrskuepladsen og 3) Plads til idrætten med samling af idrætsfaciliteter i nyt center. Handleplanens nettobudget i Strategisk Anlægsplan er på 2,5 mio. kr. i I de efterfølgende år foreslås afsat et nettobudget på 26,9 mio. kr.

9 Side9/13 Musicon (Handleplan H) Musicon er kommunens eksperimenterende byområde, hvor flere og flere områder løbende får en mere permanent og blivende karakter. Der fokuseres på tre indsatsområder: 1) Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed og fokus på unge og events, 2) Byrum og Miljø med fortsat fokus på at etablere Rabalderstræde og byggemodning og 3) Trafik og parkering, herunder etablering af P-hus, samt aktivt at knytte Musicon sammen med den omkringliggende by. Der er i forslaget til Strategisk Anlægsplan et budget til Musicon på 25,05 mio. kr. i 2019 og yderligere 186 mio. kr. fra Energirenoveringer Et af målene i kommunens klimapolitik er, at CO2-udledningen fra kommunen som virksomhed skal nedbringes med mindst 2 % årligt fra 2007 til Kommunens bygninger står for ca. 70 % af CO2-udledningen, og derfor er energirenovering af bygningerne et vigtigt indsatsområde. Der er i de seneste år brugt mange penge på at understøtte klimaindsatserne, og det har givet resultater. Hovedparten af disse midler er anvendt til at energirenovere de tekniske anlæg, hvorved efterslæbet indenfor dette område er reduceret. Herudover er midlerne anvendt som tilskud til energirenoveringsprojekter på klimaskærmen. Fra 2019 og frem er der afsat 10 mio. kr. årligt til energirenovering af kommunale ejendomme. På baggrund af de senere års energirenoveringer er tilbagebetalingsperioden på de tilbageværende projekter meget lang. Det er derfor forvaltningens vurdering, at det niveau for energirenovering, der er lagt i Strategisk Anlægsplan ikke kan være større, da energirenoveringer udover det foreslået niveau vil have for lange tilbagebetalingsperioder (over 50 år).

10 Side10/13 4. Oversigt over alle anlægsprojekter (i kr.). Projekterne er beskrevet i blokteksterne. (- = udgift) Blok M Strategi Økonomiudvalget 1001 Grusgravning (indtægt) Udvendig genopretning af kommunale udlejningsejendomme Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsejendomme Kloakering til skel til 7 kolonihaver Forøgelse af anlægsrammen til 175 mio. kr Kultur- og Idrætsudvalget 2.E.2 Nyt bibliotek og kulturhus (Viby Bymidte) E E.3 Viby, stærke rammer for liv og fællesskab E E.5 Læring i naturen (Pedersyv spejderne) E F.8 Jyllinge, Centerkvarteret F G.6 Plads til idrætten, Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, diverse anlæg G G.7 Plads til idrætten, Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, bygninger G Pulje til Kultur- og Idrætsfaciliteter Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg M Svømmehal ved Roskildebadet Ny svømmehal, parkeringsanlæg m.v Trekroner Hub, 2. etape Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet Forsamlingshuse Råstof Roskilde (finansieres af salgspuljen) Råstof Roskilde (finansieres af salgspuljen) Skole- og Børneudvalget 4001 Trivsel i dagtilbud Skolerenovering - lokaleoptimering Skademosegård dagtilbud Bjerget - kapacitetsudfordringer Udvidelse af Trekroner Skole Plan- og Teknikudvalget 5.C.2 Kulturstrøget C C.3 Inventar i Bymidten C C.9 Byggemodning - Sortebrødre Plads Øst C C.10 Byggemodning - Sortebrødre Plads Vest C C.12 Haven Sct. Ols Stræde etape 2 C D.1 Trekroner Bylivsprojekter D D.2 Trekroner Campus - Campusstien/Cykelsti langs St. Valbyvej D E.1 Byggemodning - Viby ny dynamik og optimisme E E.2 Viby bymidte E F.2 Jyllinge, Centerkvarteret F F.4 Jyllinge, Det grønne bånd F F.5 Jyllinge, Trafik F

11 Side11/13 Blok M Strategi F.6 Jyllinge, Tilslutning til A6 via Møllevej F H.1 Musicon - Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed H H.2 Byggemodning -Musicon, Byrum og miljø H H.3 Byggemodning - Musicon, Trafik og parkering H H.4 Byggemodning - Musicon, Kvarteret Indfaldet H Pulje til Cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet Byudvikling/indsats i mindre bysamfund (zebraby) Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv Belysning på Ringen Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved havnekontor Tilgængelighedsprojekter Viby, Trafikløsninger Musicon/Dyskuepladsen - stibro over motorvej Byrumsforbindelse under banen (Ny Østergade) Signalregulering ved Ro's torv Trafik i Svogerslev / overgang ved Lynghøjsøen Terrorsikring Byparken - renoveringer Pulje til udvikling af byrum omkring Roskilde havn Københavnsvej, forskønnelse af bynes indfaldsveje Byggemodning - Trekroner - Område B Byggemodning - Trekroner - Område B Byggemodning - Trekroner - Område B Byggemodning - Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 3. etape Byggemodning Hyrdehøj - Grønt Område Byggemodning - Skoleslagteriet Klima- og Miljøudvalget 6.A.1 Grøn Blå Strategi A A.2 Grøn Blå Strategi - Vandplaner-indsatser - Indtægt A A.3 Grøn Blå Strategi - Genopretning af vandløb A B.1 Vand- og klimatilpasning B B.2 Genindplacering af stormflodssikring B Regnvandsafledning på overfladen i 6.B.3 bymidten B B.4 Kortlægning af muligheder for forsinkelse og nedsivning af overfladevand B G.4 6.G.8 Dyrskuepladsen og Milen, diverse anlæg G Dyrskuepladsen og Milen, unikke landskaber G

12 Side12/13 Blok M Strategi Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret) Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret) Jordforurening Sundheds- og Omsorgsudvalget 7001 M Etablering af nyt plejecenter Projekter i alt Oversigt over alle projekters afledte drift (i kr.) (- = udgift) Blok M Strategi Kultur- og Idrætsudvalget 2.E.3 Viby, stærke rammer for liv og fællesskab C E.5 Læring i naturen (Pedersyv spejderne) C F.8 Jyllinge, Centerkvarteret C G.6 Plads til idrætten, Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, diverse anlæg G G.7 Plads til idrætten, Målfeltet og Darup Idrætsanlæg, bygninger G Pulje til Kultur- og Idrætsfaciliteter L M Svømmehal ved Roskildebadet Ny svømmehal, parkeringsanlæg m.v Trekroner Hub, 2. etape Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet Råstof Roskilde (finansieres af salgspuljen) Skole- og Børneudvalget 4005 Udvidelse af Trekroner Skole Plan- og Teknikudvalget 5.C.2 Kulturstrøget C C.9 Byggemodning - Sortebrødre Plads Øst C C.10 Byggemodning - Sortebrødre Plads Vest C C.12 Haven Sct. Ols Stræde etape 2 C D.1 Trekroner Bylivsprojekter D D.2 Trekroner Campus - Campusstien/Cykelsti langs St. Valbyvej D E.1 Byggemodning - Viby ny dynamik og optimisme D F.2 Jyllinge, Centerkvarteret F F.4 Jyllinge, Det grønne bånd F F.5 Jyllinge, Trafik F F.6 Jyllinge, Tilslutning til A6 via Møllevej F H.2 Byggemodning -Musicon, Byrum og miljø H H.3 Byggemodning - Musicon, Trafik og parkering H Pulje til Cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet Byudvikling/indsats i mindre bysamfund (zebraby) Belysning på Ringen Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved havnekontor

13 Side13/13 Blok M Strategi Tilgængelighedsprojekter Viby, Trafikløsninger Musicon/Dyskuepladsen - stibro over motorvej Byrumsforbindelse under banen (Ny Østergade) Signalregulering ved Ro's torv Trafik i Svogerslev / overgang ved Lynghøjsøen Terrorsikring Byparken - renoveringer Pulje til udvikling af byrum omkring Roskilde havn Københavnsvej, forskønnelse af bynes indfaldsveje Byggemodning - Trekroner - Område B Byggemodning - Trekroner - Område B Byggemodning - Trekroner - Område B Byggemodning - Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 3. etape Byggemodning Hyrdehøj - Grønt Område Byggemodning - Skoleslagteriet Klima- og Miljøudvalget 6.A.1 Grøn Blå Strategi A A.2 Grøn Blå Strategi - Vandplaner-indsatser - Indtægt A A.3 Grøn Blå Strategi - Genopretning af vandløb A G.4 Dyrskuepladsen og Milen, diverse anlæg A G.8 Dyrskuepladsen og Milen, unikke landskaber A Sundheds- og Omsorgsudvalget 7001 M Etablering af nyt plejecenter Projekter i alt

Strategisk anlægsplan

Strategisk anlægsplan Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 317746 Brevid. 3113133 Ref. KASH Dir. tlf. 46313066 katrinesh@roskilde.dk 12. april 2019 Strategisk anlægsplan 2020-2027 Side2/15 Indhold 1.

Læs mere

Strategisk anlægsplan

Strategisk anlægsplan Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 317746 Brevid. 3113133 Ref. KASH Dir. tlf. 46313066 katrinesh@roskilde.dk 9. august 2019 Strategisk anlægsplan 2020-2027 Side2/15 Indhold 1.

Læs mere

Strategisk anlægsplan

Strategisk anlægsplan Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 289964 Brevid. 2540690 Ref. KASH Dir. tlf. 46313066 katrinesh@roskilde.dk 4. april 2017 Strategisk anlægsplan 2018-2025 Side2/15 Indhold 1.

Læs mere

Budget Ændringsforslag til budgetforlig. Budgetforbedringsforslag

Budget Ændringsforslag til budgetforlig. Budgetforbedringsforslag Budget 2019-2022 Ændringsforslag til budgetforlig O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond, SA=Strategisk anlægsplan - IKKE kvalitetsfond, SAD=afledt drift strategisk anlægsplan,

Læs mere

Strategisk anlægsplan

Strategisk anlægsplan Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 277264 Brevid. 2318984 Ref. KASH Dir. tlf. 46313066 katrinesh@roskilde.dk 21. april 2016 Strategisk anlægsplan 2017-2024 Side2/15 1. INDLEDNING

Læs mere

Budget Enhedslisten - Ændringsforslag. Budgetforbedringsforslag. Temaanalyser

Budget Enhedslisten - Ændringsforslag. Budgetforbedringsforslag. Temaanalyser Budget 2019-2022 Enhedslisten - Ændringsforslag O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond, SA=Strategisk anlægsplan - IKKE kvalitetsfond, SAD=afledt drift strategisk anlægsplan,

Læs mere

Nedenfor er oplistet anlægsprojekter, hvor der ikke på nuværende tidspunkt er indgået bindende kontrakter i 2015 eller Budget

Nedenfor er oplistet anlægsprojekter, hvor der ikke på nuværende tidspunkt er indgået bindende kontrakter i 2015 eller Budget Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 277264 Brevid. 2278504 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Liste over anlægsprojekter, der ikke er bundet af kontrakt i 2015-2019 i 2015-2019 9. februar

Læs mere

Strategisk anlægsplan

Strategisk anlægsplan Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 268130 Brevid. 2101373 Ref. KASH Dir. tlf. 46313066 katrinesh@roskilde.dk 6. maj 2015 Strategisk anlægsplan 2016-2023 Side2/15 1. INDLEDNING

Læs mere

Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag

Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag Drift Anlægsforslag Anlægsindtægter Anlæg låntagning Energi-investeringer (Uspecificeret, Lånefin.) Byggemodning Afledt drift byggemodning Afledt drift anlægsforslag Indskud i landsbyggefonden Ejendomssalg

Læs mere

Strategisk anlægsplan

Strategisk anlægsplan Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 254890 Brevid. 1956569 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk 18. august 2014 Strategisk anlægsplan 2015-2022 Side2/15 Indhold 1.

Læs mere

Budget Fagudvalg - alle budgetforslag

Budget Fagudvalg - alle budgetforslag Budget 2018-2021 - Fagudvalg - alle budgetforslag I 1.000 kr. +=mindreudgift/merindtægt -=merudgift/mindreindtægt Driftsudvidelsesforslag Budgetforbedringsforslag Strategisk anlægsplan Andre anlægsforslag

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Ændringsforslag Ø. Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag. Projekt Overskrift Type År D AA AL EA BYG BAD AAD IL AFL ES

Ændringsforslag Ø. Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag. Projekt Overskrift Type År D AA AL EA BYG BAD AAD IL AFL ES Ændringsforslag Ø Drift Anlægsforslag Anlæg låntagning Energi-investeringer (Uspecificeret, Lånefin.) Byggemodning Afledt drift byggemodning Afledt drift anlægsforslag Indskud i landsbyggefonden Afdrag

Læs mere

Enhedslistens ændringsforslag Budget

Enhedslistens ændringsforslag Budget Enhedslistens ændringsforslag Budget 2016-2019 Fagudvalg O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond, SA=Strategisk anlægsplan - IKKE kvalitetsfond, SAD=afledt drift strategisk

Læs mere

Korrigeret rådighedsbeløb i alt Forbrug i 2018

Korrigeret rådighedsbeløb i alt Forbrug i 2018 Projekt nr. Projektnavn - = Indtægter/ + = Udgifter I/U Korrigeret rådighedsbeløb i alt 2018 Forbrug i 2018 Rest rådighedsbeløb i alt 2018 Overførsel til 2019 (Frigivet) Overførsel til 2019 (Ikke frigivet)

Læs mere

Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag

Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag Drift Budget forbedringsforslag Strategisk anlægsplan Andre anlægsforslag Anlægsindtægter Anlæg låntagning Afledt drift strategisk anlægsplan Energi-investeringer (Uspecificeret, Lånefin.) Byggemodning

Læs mere

Budget Forlig mellem Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne

Budget Forlig mellem Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne Budget 2015-2018 Forlig mellem Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne Alle budgetforslag i 1.000 kr. O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Bloktekster til Strategisk anlægsplan

Bloktekster til Strategisk anlægsplan Bloktekster til Strategisk anlægsplan Økonomiudvalget 1001 Grusgravning (indtægt) Grundet udskudt udgravning af Darup Idrætsanlæg forventes der ikke indtægter på grusgravning de kommende tre år. Nymølle

Læs mere

Budget Fagudvalg - alle budgetforslag. Driftsudvidelsesforslag. Alle søjler kr.

Budget Fagudvalg - alle budgetforslag. Driftsudvidelsesforslag. Alle søjler kr. Budget 215-218 Fagudvalg - alle budgetforslag Alle søjler - 1. kr. O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond, SA=Strategisk anlægsplan - IKKE kvalitetsfond, SAD=afledt drift strategisk

Læs mere

Budget Driftsudvidelsesforslag

Budget Driftsudvidelsesforslag Budget 2015-2018 O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond, SA=Strategisk anlægsplan, SAD=afledt drift strategisk anlægsplan, EA=Energi-investeringer (Lånefinansieret), EKA=Energi-investeringer

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder. BUDGET 2018-2021 Roskilde Kommunes budget for 2018-2021 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling den 11. oktober 2017, hvor der blev indgået budgetforlig mellem De Radikale, SF, Det Konservative

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

Bloktekster til Strategisk anlægsplan

Bloktekster til Strategisk anlægsplan Bloktekster til Strategisk anlægsplan Plan- og Teknikudvalget 5.A.1 5.C.2 5.C.3 5.C.9 5.C.10 Grøn Blå Strategi Der foreslås som i tidligere år afsat 1,7 mio. kr. i årene 2019 og frem til realisering af

Læs mere

:51:24. Budget Kultur- og Idrætsudvalget. Page 1 of 6

:51:24. Budget Kultur- og Idrætsudvalget. Page 1 of 6 13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Kultur- og Idrætsudvalget Page 1 of 6 Kultur- og Idrætsudvalget Budgetforbedringsforslag 2101b Reducere lokaletilskud til +25-årige En halvering af støtteprocenten

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og

Læs mere

DATO: (+ = Overskud ved resultat og balanceposter (linier med fed)) Mio. kr.

DATO: (+ = Overskud ved resultat og balanceposter (linier med fed)) Mio. kr. Oversigt over budget 2018 Budgetforlig den 25. august Forslag Dansk Folkeparti DTO: (+ = Overskud ved resultat og balanceposter (linier med fed)) Mio. kr. Mio. kr. 5. september (- = Merudgifter/mindreindtægter

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

:51:24. Budget Økonomiudvalget. Page 1 of 5

:51:24. Budget Økonomiudvalget. Page 1 of 5 13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 5 Budgetforbedringsforslag Tekst KM1 Omlægning af bio naturgas til lokal CO2-spareindsats De afsatte midler på 0,6 mio. Kr. årligt til indkøb af bionaturgas

Læs mere

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger: Økonomi og Analyse Sagsnr. 262183 Brevid. 1960155 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Opdateret samlet overblik over budget 2015-2018 22. august 2014 Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget

Læs mere

Figur 1: PTU budget for 2017 fordelt på hovedområder som fremlagt for udvalget på mødet i marts 2016

Figur 1: PTU budget for 2017 fordelt på hovedområder som fremlagt for udvalget på mødet i marts 2016 By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 279927 Brevid. 2344365 Ref. PIBE Dir. tlf. 4631 3405 piaberring@roskilde.dk Budgetnotat for Plan- og Teknikudvalget budget 2017 (til augustmødet) 9. august 2016

Læs mere

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Esben Haarder Paludan, Planchef Seminar i Køge den 20. marts Det vil jeg fortælle.. Planstrategi 2011 - hvad ville vi - hvordan gik det Planstrategi

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative

Læs mere

Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune

Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune Kommunaldirektør Henrik Kolind, Roskilde Kommune September 2013 Halvårsregnskab 2015 Tillægsbevillinger i 2015 I mio.

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2016

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2016 - Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2016 1 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område Sagsnr. 286217 Brevid. 2486696 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Strategisk anlægsplan 2013-2020

Strategisk anlægsplan 2013-2020 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 203689 Brevid. 1473085 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk 9. august 2012 Strategisk anlægsplan 2013-2020 Side2/21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overførsel til 2016 (Frigivet) Rest rådighedsbeløb i alt 2015

Overførsel til 2016 (Frigivet) Rest rådighedsbeløb i alt 2015 - = Indtægter/ + = Udgifter i alt Samlet oversigt for alle udvalg Ejendomssalg -54.028-42.709-11.319-41.973 0 Ejendomskøb 65.220 27.478 37.742 37.764 0 Netto ejendomssalg/ -køb i alt 11.192-15.231 26.423-4.209

Læs mere

Samlet oversigt over anlæg til overførsel (1.000 kr.)

Samlet oversigt over anlæg til overførsel (1.000 kr.) Samlet oversigt over anlæg til overførsel -2015 (1.000 kr.) Økonomi & Ejendomme, 23. februar 2015 til Samlet oversigt for alle udvalg Ejendomssalg -45.919-49.842 3.923-451 0 Ejendomskøb 30.919 24.752 6.167

Læs mere

Korrigeret rådighedsbeløb i alt Forbrug i 2017

Korrigeret rådighedsbeløb i alt Forbrug i 2017 Samlet oversigt for alle udvalg Beløb i hele 1.000 kr. Ejendomssalg -145.256-101.738-43.517-81.490 0 Ejendomskøb 8.091 4.598 3.493 3.502 0 Netto ejendomssalg/ -køb i alt -137.165-97.141-40.024-77.988 0

Læs mere

Budget Plan- og Teknikudvalget. Strategisk Anlægsplan

Budget Plan- og Teknikudvalget. Strategisk Anlægsplan Budget 2017-2020 Plan- og Teknikudvalget Strategisk Anlægsplan 5.A.1 Grøn Blå Strategi Der foreslås som i tidligere år afsat 1,7 mio. kr. i årene 2017 og frem til realisering af Grøn Blå Strategi - herunder

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

BOLIGER OG BEFOLKNING

BOLIGER OG BEFOLKNING Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 286808 Brevid. 2546026 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk 7. april 2017 BOLIGER OG BEFOLKNING Side2/17 1. Baggrund og sammenfatning Der har i Roskilde Kommune

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

:22:47. Budget Projektbeskrivelse - Uden prioritet - fortsat. Udvalg: Plan- og Teknikudvalget - fortsat.

:22:47. Budget Projektbeskrivelse - Uden prioritet - fortsat. Udvalg: Plan- og Teknikudvalget - fortsat. Budget 2017-2020 10-08-2016 11:22:47 Projektbeskrivelse - Uden prioritet - fortsat Page 1 of 9 5.A.1 5.C.2 5.C.3 5.C.4 5.D.1 5.D.2 Grøn Blå Strategi Der foreslås som i tidligere år afsat 1,7 mio. kr. i

Læs mere

Budget forslag 2015. Budget forslag 2016

Budget forslag 2015. Budget forslag 2016 Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Sekretariatet FICS Brevid: 1895049 27. maj 2014 notat for Klima- og Miljøudvalget budget 2015 Notatet viser Klima- og Miljøudvalgets foreløbige budget, lister

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2017

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2017 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2017 Side2/28 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

NOTAT: Samlet overblik over budget til budgetbehandlingerne i august

NOTAT: Samlet overblik over budget til budgetbehandlingerne i august Økonomi og Analyse Sagsnr. 293852 Brevid. 2618473 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Samlet overblik over budget 2018-2021 til budgetbehandlingerne i august 17. august 20176 Sammenfatning

Læs mere

Når kommunen låner penge øger vi det økonomiske råderum og vi kan derfor foretage investeringer vi ellers ikke ville kunne gennemføre.

Når kommunen låner penge øger vi det økonomiske råderum og vi kan derfor foretage investeringer vi ellers ikke ville kunne gennemføre. Dato: 7. april 2014 Til: Økonomiudvalg og byråd Vedrørende: i Holbæk Kommune Indledning Holbæk Kommune havde efter kommunesammenlægningen i 2007 en gæld på 700 mio. kr. ved udgangen af 2013 var gælden

Læs mere

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalgets 1. behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalgets 1. behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger: Økonomi og Analyse Sagsnr. 241925 Brevid. 1722653 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2014-2017 20. august 2013 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

INVESTERINGSPLAN 2028 FAKTA. Bygningsvedligeholdelse Byudvikling Kreative læringsfællesskaber Plejeboliger og botilbud Øvrige investeringer

INVESTERINGSPLAN 2028 FAKTA. Bygningsvedligeholdelse Byudvikling Kreative læringsfællesskaber Plejeboliger og botilbud Øvrige investeringer Øvrige investeringer INVESTERINGSPLAN 2028 Fakta 1: Derfor investerer vi. Det står vi på. Fakta 2: Oprindelig og revideret investeringsplan 2028 Fakta 3: Investeringsresultater i 2020-2022 Fakta 4: Investeringsresultater

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Budget Strategisk Anlægsplan. Økonomiudvalget

Budget Strategisk Anlægsplan. Økonomiudvalget Budget 2018-2021 Strategisk Anlægsplan Økonomiudvalget 1001 Kloakering til skel til 7 kolonihaver Opfyldelse af gældende spildevandsplan for Roskilde Kommune for 7 kolonihaver. De 7 kolonihaver er udlejet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

1101 Porto og kontorartikler Det er vurderingen, at budgettet kan nedsættes med 1 mio. kr. på baggrund af regnskab 2016.

1101 Porto og kontorartikler Det er vurderingen, at budgettet kan nedsættes med 1 mio. kr. på baggrund af regnskab 2016. Budget 2018-2021 Økonomiudvalget Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag 1100 Centralisering af sygedagpengefunktion Ved at samle indhentning af alle arbejdspladsers sygedagpengerefusioner ét sted

Læs mere

Budget 2016-2019 06-05-2015 12:07:41. Bloktekster til Strategisk anlægsplan 2016-2023

Budget 2016-2019 06-05-2015 12:07:41. Bloktekster til Strategisk anlægsplan 2016-2023 Budget 2016-2019 06-05-2015 12:07:41 Bloktekster til Strategisk anlægsplan 2016-2023 Økonomiudvalget 1.G.8 Grusgravning (indtægt) Der forventes indtægter fra udgravning af grus på kommunal ejendom på 1,5

Læs mere

INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015

INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015 Investeringsoversigt Det skattefinansierede område Ved udarbejdelsen af anlægsbudgettet på det skattefinansierede område er der taget udgangspunkt i den økonomiske politik. Ifølge denne skal der så vidt

Læs mere

BSU - nettodrift i mio. kr.

BSU - nettodrift i mio. kr. Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 313770 Brevid. 3107417 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Beskæftigelses- og Socialudvalget 27. marts 2019 Baggrund

Læs mere

Økonomisk politik

Økonomisk politik Økonomisk politik 2019-2022 Ajourført: 15. marts 2018 Dokument nr. 480-2018-95063 Sags nr. 480-2018-5036 Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Mål for den

Læs mere

Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti Resultatopgørelse

Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti Resultatopgørelse Ændringsforslag fra Resultatopgørelse Mio. kr. i årets priser (- = udgifter, + = indtægter) 2012 Mio. kr. 2013 2014 2015 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 151,2 171,9 209,9 218,4 Anlægsudgifter inkl.

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Strategisk anlægsplan 2012-2019

Strategisk anlægsplan 2012-2019 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 193841 Brevid. 1259677 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 12. maj 2011 Strategisk anlægsplan 2012-2019 Til behandling i Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetvurdering - Budget

Budgetvurdering - Budget Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen

Læs mere

1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden

1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden Notat Vedrørende: Salgsindtægter, baseline Indledning I forbindelse med aftale om budget 2019-2022 blev Investeringsplan2028 også vedtaget. Med Investeringsplan2028 afsættes samlet 1.160 mio. kr. over

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Rengøring Mulighed for nedsættelse af budgettet med uændret serviceniveau

Rengøring Mulighed for nedsættelse af budgettet med uændret serviceniveau Budget 2019-2022 03-09-2018 11:56:31 Økonomiudvalget Budgetforbedringsforslag 1101 Tjenestemandspensioner Beløbet er baseret på en konkret vurdering af forventet afgang og dermed de fremtidige forpligtelser.

Læs mere

Der er på baggrund af budgetdrøftelserne i Økonomiudvalget ud over ovenstående oversendt følgende budgetblokke:

Der er på baggrund af budgetdrøftelserne i Økonomiudvalget ud over ovenstående oversendt følgende budgetblokke: Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290280 Brevid. 2630965 Ref. TKK Dir. tlf. 4631 3065 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Opsamling på fagudvalgenes afsluttende budgetdrøftelser 21. august 2017 Indledning Fagudvalgene

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

NOTAT: Samlet overblik over budget til budgetbehandlingerne i august

NOTAT: Samlet overblik over budget til budgetbehandlingerne i august Økonomi og Analyse Sagsnr. 305163 Brevid. 2917313 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Samlet overblik over budget 2019-2022 til budgetbehandlingerne i august 17. august 20186 Sammenfatning

Læs mere

Anlæg - Budgetlægningen

Anlæg - Budgetlægningen BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler:

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Tekniske ændringer til Budgetforslag

Tekniske ændringer til Budgetforslag Postadresse: Favrskov Kommune Budgetafdeling Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tekniske ændringer til Budgetforslag 2018 21 26. september 2017 Sagsbehandler:

Læs mere

Spareforslag vedr. budget Klima- og Miljøudvalget - aprilmødet

Spareforslag vedr. budget Klima- og Miljøudvalget - aprilmødet Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 313770 Brevid. 3100039 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Klima- og Miljøudvalget - aprilmødet 21. marts 2019 Ved udvalgets

Læs mere

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET Kultur- og Idrætsudvalget består af følgende delområder: Oplysningsforbund Lokaletilskud Aktivitetstilskud til foreninger og klubber Borgerservice Musik- og teaterarrangementer

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Notat. Emne: Proces frem mod anlægskonference 2013 Magistraten til drøftelse. Den 23. januar Et 10-årigt anlægsprogram for

Notat. Emne: Proces frem mod anlægskonference 2013 Magistraten til drøftelse. Den 23. januar Et 10-årigt anlægsprogram for Notat Emne: Proces frem mod anlægskonference 2013 Til: Magistraten til drøftelse Den 23. januar 2013 Et 10-årigt anlægsprogram for 2014-2024 I budgettet for 2013 blev det besluttet, at der i forbindelse

Læs mere

NOTAT: Sammenfatning til forberedelse af budget

NOTAT: Sammenfatning til forberedelse af budget Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 286217 Brevid. 2486718 Ref. KTH Dir. tlf. 46 31 30 60 kirstenth@roskilde.dk NOTAT: Sammenfatning til forberedelse af budget 2018-2021 16. januar 2017 Baggrund og proces Budgetbalancerne

Læs mere

På det brugerfinansierede område er det samlede resultat af virksomheden i 2011 en forbedring på 5,4 mio. kr. Regnskab 2010

På det brugerfinansierede område er det samlede resultat af virksomheden i 2011 en forbedring på 5,4 mio. kr. Regnskab 2010 Indledende afsnit 1.1 Hvordan gik det i Da Byrådet i vedtog budgettet for var det samlet forudsat, at budgettet stort set balancerede med en øget beholdning af likvide aktiver på 7,6 mio. kr. et for viser

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015 ØKONOMIUDVALGET Plan og Udvikling Sagsnr. 246187 Brevid. 2229089 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Almene boligprojekter i Roskilde 3. december 2015 Indledning: Der er behov for flere

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Direktionen vil ligeledes revurdere den foretagen periodisering af anlægsrammen

Direktionen vil ligeledes revurdere den foretagen periodisering af anlægsrammen Notat Revurdering af anlægsrammen for 2019-2022 I forbindelse med Økonomiudvalgsmødet den 7. august 2018 blev Notat Status budget 2019. Foreløbigt overblik til Økonomiudvalgets møde 7.8.2018, fremlagt

Læs mere

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18 Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.

Læs mere

Tabel med forslag til budget 2019 og budgetoverslagsår fordelt på fagområder fremgår af bilag 1.

Tabel med forslag til budget 2019 og budgetoverslagsår fordelt på fagområder fremgår af bilag 1. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 302991 Brevid. 2814517 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2019 (junimødet) Dato 29. maj 2018 I dette notat er først en kort beskrivelse af forslag

Læs mere

Strategisk anlægsplan

Strategisk anlægsplan Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 231548 Brevid. 1722075 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk 14. august 2013 Strategisk anlægsplan 2014-2021 Side2/21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

10 årig anlægsplan

10 årig anlægsplan 10 årig anlægsplan 2015 2024 Budget i 1.000 kr. i 2015 -pris 2015 2016 2017 2018 2015-2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total alle år Gr. 1 - Skattefinansierede serviceanlæg Ejendoms- og Driftsudvalget

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Udviklingen i de kommunale investeringer

Udviklingen i de kommunale investeringer Udviklingen i de kommunale investeringer 1. Tilbagegang i kommunernes investeringer Kommunernes skattefinansierede anlægsudgifter var på 19,5 mia. kr. (2018- PL) i 2016, jf. kommunernes regnskaber og figur

Læs mere

Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014

Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014 Anlægsoversigt - 2018 pr. 15. maj Forslag / Nyt () Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 5.000 0 0 7.100 12.100 87.000 13.900 0 ØU 100 Sikring af kommunale ejendomme U 2.500-500 2.000 2.000

Læs mere