Budgetrevision. 31. maj 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetrevision. 31. maj 2012"

Transkript

1 Budgetrevision 31. maj Økonomi og Indkøb 9. august 1

2 Indhold Budgetrevision 31. maj... 3 Økonomiudvalget... 6 Familie og Børn... 9 Voksne og Sundhed Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Kultur, Fritid og Nærdemokrati Miljø og Teknik Likviditet Servicedriftsudgifter Ejendomssalg Befolkningsprognose Restanceudvikling

3 Budgetrevision 31. maj For hvert udvalg er der udfærdiget et notat, der viser budgetrevisionen for politikområderne indenfor det enkelte udvalg. Herudover er der sket en opdeling i henholdsvis udgifter indenfor og udenfor servicedriftsrammen. Ligeledes er der for hvert udvalg opstillet et skema, der opsummerer ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget. Ændringerne dækker over politisk vedtagne tillægsbevillinger og administrative omposteringer/udkonteringer På nogle politikområder er korrigeret budget ændret i forhold til oprindeligt budget som følge af administrative justeringer, eksempelvis fordeling af centrale puljer og endelig omfordeling af budget indenfor politikområdet. Disse ændringer har ingen indvirkning på overholdelsen af kommunens servicedriftsramme, da der i alle tilfælde er tale om budgetomplaceringer med en modpost indenfor servicedriftsrammen. Som eksempler på administrative justeringer kan nævnes, omplacering af decentrale lønpuljer, barselsfonden, mobiltelefoni og kompensation for medarbejderrepræsentanter i hoved-med. Der er i maj måned foretaget en udmøntning af indkøbsbesparelse til både virksomheder og områder. Driftsområdet Forbrugsprocenten for maj er 39,0 % mod 38,8 % påtilsvarendetidspunkt sidste år. Under forudsætning af et lineært forbrug, ville forbrugsprocenten for april være 41,7%. Der er for budgetteret med mio.kr. i udgifter indenfor servicedriftsrammen.der henvises til opgørelsen på side 25. En godkendelse af budgetrevisionen vil isoleret setbetyde øgedeservicedriftsudgifter på 11,1 mio. kr. Bufferpuljen, der er oprettet på 10 mio. kr., for at kunne modgå risiko for merudgifter tilføres 2,4 mio. kr. ved budgetrevisionen og udgør herefter 12,4 mio. kr. Det er en forudsætning for overholdelse af servicedriftsrammen at puljen ikke anvendes til finansiering af merudgifter på servicedriftsområdet. Overordnet sammenfatning På driftsområdet søges tillægsbevilling på 16,0 mio. kr., mens der søges om en negativ tillægsbevilling på 16,3 mio. kr. på finansiering, renter m.v.. Opsamling på udvalgene Økonomiudvalget Der søges om tillægsbevilling på 4,1 mio. kr. på driften og tillægsbevilling vedrørende finansiering og renter på minus 16,3 mio. kr. Udvalget for Familie og Børn Der søges om en tillægsbevilling på minus 1,2 mio. kr. Udvalget for Voksne og Sundhed Der søges om 8,4 mio. kr. i tillægsbevilling Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Budgettet forventes overholdt Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Budgettet forventes overholdt 3

4 Udvalget for Miljø og Teknik Der søges om tillægsbevilling på 4,6 mio. kr. Anlægsområdet Der søges om en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. Der er likviditetsmæssigt indregnet et skøn om, at der sker en overførsel fra til 2013 på 20 mio. kr., som er 7,5 mio. kr. højere end overførslen af anlægsmidler fra 2011 til. Likviditet Ultimobeholdningen forventes at blive minus 70,9 mio. kr. Der var en forventet ultimobeholdning på minus 81,3 mio. kr. i det oprindeligt vedtagne budget. Den aktuelle likviditetsprognose forudser en gennemsnitslikviditet på 66,8 mio. kr. Der var forventet en gennemsnitslikviditet på 68,8 mio. kr. i det oprindeligt vedtagne budget for. Forventningen til gennemsnitslikviditeten i 2013 er, efter indarbejdelsen af overgangen af udbetaling af objektive ydelser til Udbetaling Danmark, at gennemsnitslikviditeten falder til 3,5 mio. kr. Denne forventning medfører, at der ved udarbejdelsen af budgettet skal tages skridt til en væsentlig styrkelse af likviditeten. 4

5 Prognose for regnskabsresultatet for Sammenfattende er udvalgenes oplæg til budgetrevisionen og dermed deres forventninger til regnskabsresultat ført ind i nedenstående tabel. Tabellen svarer til det obligatoriske bilag fra årsregnskabet. (i mio. kr.) Prognose for regnskabsresultat Driftsresultatet Oprindeligt Korrigeret budget budget Forventet regnskab Forskel INDTÆGTER: 1.963, , ,2 12,4 DRIFT: Økonomiudvalget -256,9-267,8-271,9-4,1 Udvalget for Familie og Børn -518,4-526,9-525,7 1,2 Udvalget for Voksne og Sundhed -698,7-702,9-711,3-8,4 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse -273,8-274,3-274,3 0,0 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati -42,6-43,1-43,1 0,0 Udvalget for Miljø og Teknik -101,8-104,8-109,4-4,6 Drift i alt: , , ,8-15,9 RENTER: -20,8-20,8-16,9 3,9 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT 50,1 27,1 27,5 0,4 ANLÆG Økonomiudvalget -9,5 13,4 13,2-0,2 Udvalget for Familie og Børn -41,5-42,0-40,9 1,1 Udvalget for Voksne og Sundhed -18,0-36,5-37,8-1,3 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati -0,5-3,4-3,4 0,0 Udvalget for Miljø og Teknik -27,2-28,9-28,9 0,0 ANLÆG I ALT -96,7-97,4-97,8-0,4 RESULTAT -46,6-70,3-70,3 0,0 *Note: Der er skønnet udskudt forbrug fra til 2013 på 24,0 mio. kr. på driften og på 20,0 mio.kr. på anlæg. Disse forskydninger indgår ikke i opstillingen, da der ikke er specifikationer på politikområder og de enkelte anlæg. 5

6 Sammenfatning Økonomiudvalget t Administration Der forventes et merforbrug på 3,6 mio. kr. t Øvrige udgifter Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Finansiering Der forventes merindtægter på 14,2 mio. kr. Status og forventninger til årets resultat Administration Øvrige udgifter I alt Økonomiudvalget Heraf inden for servicedriftsrammen Heraf uden for servicedriftsrammen Forbrug pr. 31. maj Budget Forventet årsresultat Budget- Revision Ændringer i budgettet inden budgetrevision Oprindelig vedtaget budget I alt Økonomiudvalget Heraf inden for servicedriftsrammen Heraf uden for servicedriftsrammen Teknisk udkontering af puljer m.v. Politiske godkendte ændringer Korrigeret budget

7 Behov for tillægsbevillinger i budgetrevisionen t Administration Tillægsbevilling For meget modtaget tilskud projekt Ny chance til unge 330 LAG midler 110 MPLS forbindelser Fibernet til institutionerne Bufferpulje til sikring af budgetoverholdelse I alt t Øvrige udgifter Merudgift til afledt drift af strategisk jordkøb I alt Tillægsbevilling Budgettet til afledt drift af de opkøbte jordarealer vurderes at være tilstrækkelig for de øvrige budgetår, der er alene en budgetdifference i budgetåret i indeværende budgetår. Finansiering Tillægsbevilling Renter ekskl. ældreboliger Afdrag ekskl. ældreboliger Regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2011 (KL-skøn) Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet (prognose marts) Lån til finansiering af solcelleanlæg på Familiehuset I alt

8 Forklaringer Lån og renter eksklusiv ældreboliger Det forventede mindreforbrug på 3,9 mio. kr. vedr. renter (ekskl. renter på ældreboliglån) skyldes, at renteniveauet er faldet til et niveau der ligger betydeligt under det niveau, der blev forudsat i budget Størstedelen af kommunens lån er nu konverteret fra variable model A lån med 6 måneders rentetilpasning til aftalelån med kendt rente i op til 7 år. Der er ved disse konverteringer opnået både en større budgetsikkerhed og en lavere rente. Det forventede mindreforbrug på 1,9 mio. kr. vedr. afdrag på lån ekskl. lån til ældreboliger skyldes, at der i budget var forudsat at byggekreditten vedr. affaldsdepotet i ville blive indfriet med et 25 årigt lån med afviklingsstart i. Da sagen endnu ikke er afsluttet, er byggekreditten ikke indfriet, og der afdrages derfor ikke. Derudover konverteres tre lån i juli til ét lån, hvor budget forudsætter, at der er afdrages på de tre lån i andet halvår. Omlægningen gør at første afdrag på det nye lån først sker i januar Regulering af beskæftigelsestilskuddet Regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2011 (Skøn fra KL) forventes at give en merindtægt på 4,6 mio. kr. I aktstykket til økonomiaftalen fremgår, at reguleringen af 2011 udskydes fra til de første 3 måneder i Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet giver en merindtægt på8,2 mio. kr., som reguleres i efteråret. Behov for tillægsbevillinger/omplaceringer mellem udvalg i budgetrevisionen som er udgiftsneutral Tillægsbevilling Omplacering jfr. bilag I alt Anlæg Tillægsbevilling Ansøgning om indtægtsanlægsbevilling til -140 modtagelse af midler fra NCC pga. dobbeltbetaling af regning Tillægsbevilling vedr. tværgående itinvesteringer. Mindre forbrug af tilsvarende 318 størrelse blev lagt i kassen i 2011 I alt 178 8

9 Sammenfatning Familie og Børn t Folkeskoler Budgettet forventes overholdt. t Dagpasning Budgettet forventes overholdt t Familie og Børn Budgettet forventes at give et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Status og forventninger til årets resultat Forbrug pr. 31. maj Folkeskoler Dagpasning Familie og Børn I alt Udvalget for Familie og Børn Heraf inden for servicedriftsrammen Heraf uden for servicedriftsrammen Budget Forventet årsresultat Budgetrevision Ændringer i budgettet inden budgetrevision Oprindelig vedtaget budget I alt Udvalget for Familie og Børn Heraf inden for servicedriftsrammen Heraf uden for servicedriftsrammen Teknisk udkontering af puljer m.v. Politiske godkendte ændringer Korrigeret budget Behov for tillægsbevillinger/omplaceringer mellem udvalg/politikområder i budgetrevisionen som er udgiftsneutral Tillægsbevilling Omplacering jfr. bilag I alt

10 Behov for tillægsbevillinger i budgetrevisionen t Familie og Børn Tillægsbevilling Reduktion i budgettet til anbringelser (Døgnpleje og Døgninstitutioner) I alt Reduktion i budgettet til anbringelser (Døgnpleje og Døgninstitutioner) Selvom der i årets første måneder har været en stigning af antallet af anbringelser, er antal anbringelser målt i antal personer med helårsvirkning på nuværende tidspunkt faldet. Endvidere er gennemsnitsprisen på anbringelser på nuværende tidspunkt lavere end forudsat. Disse to årsager er de væsentligste parametre for en budgetregulering i indeværende år. For overslagårene fremlægges et særskilt reduktionshåndtag i forbindelse med processen for budget Behov for tillægsbevillinger til anlæg i budgetrevisionen t Familie og Børn Tillægsbevilling Solceller på Familiehuset Vognmandsgade 12 Anlægsprojektet It-investeringer på skoleområdet er afsluttet i 2011 med et merforbrug som ikke blev overført til. Hele rådighedsbeløbet blev brugt i 2011 I alt Solceller på Familiehuset, Vognmandsgade 12 I anlægsbevilling for Familiehuset, Vognmandsgade 12 fremgår det, at der monteres solceller for fremtidigt bidrag til driften af bygningen. Imidlertid har det vist sig nødvendigt at ændre yderligere i bygningen end forudsat, hvorfor der ikke er budget til solceller i den eksisterende anlægsbevilling. Derfor søges denne tillægsbevilling på kr. Investeringen indebærer opsætning af 100 m2 solceller på Familiehuset, Vognmandsgade 12, som årligt producerer kwh og lånefinansieres med en tilbagebetalingstid på 12 år. Investeringen er alle årene udgiftsneutral for kommunen, da produktionen af el udligner låneomkostningerne. 10

11 Sammenfatning Voksne og Sundhed t Sundhed Budgettet forventes overholdt t Ældre Der forventes et merforbrug på 3,6 mio. kr. t Sociale Ydelser Der forventes et merforbrug på 4,9 mio. kr. t Handicap- og Psykiatri Budgettet forventes overholdt Status og forventninger til årets resultat Forbrug pr. 31. maj Budget Forventet årsresultat Budgetrevision Sundhed Ældre Sociale Ydelser Handicap- og psykiatri I alt Udvalget for Voksne og sundhed Heraf inden for servicedriftsrammen Heraf uden for servicedriftsrammen Ændringer i budgettet inden budgetrevision Oprindelig vedtaget budget Teknisk udkontering af puljer m.v. Politiske godkendte ændringer Korrigeret budget I alt Udvalget for Voksne og sundhed Heraf inden for servicedriftsrammen Heraf uden for servicedriftsrammen

12 Behov for tillægsbevillinger/omplaceringer mellem udvalg i budgetrevisionen som er udgiftsneutral Tillægsbevilling Omplacering jfr. bilag I alt Behov for tillægsbevillinger i budgetrevisionen t Sundhed t Sundhed forventer indenfor områdets almindelige drift, at overholde det korrigerede budget i indeværende år. Aktivitetsbestemt medfinansiering På baggrund af fire måneders realiseret forbrug forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. April måneds forbrug har været væsentlig lavere end det lineære fremskrevne budget, hvilket har reduceret det prognosticerede merforbruget fra april måneds rapportering med omkring 5 mio. kr. Hvis maj måneds afregning ligeledes bliver lavere end det lineære budget, vil der i stedet for merudgifter blive mindreudgifter. Metoden til beregning af det forventede forbrug baserer sig på det realiserede forbrug og gennemsnittet heraf udgør de resterende måneder. Prognosticeringen på området er vanskeliggjort af, der er gennemført finansieringsomlægning på området. Det vanskeliggør sammenligninger med tidligere års forbrugsmønstre. Kommunen visiterer ikke ydelserne, hvilket begrænser muligheder for en kortsigtet styring af udgiftsniveauet. Usikkerheden i prognosticeringen betyder, at der ikke søges om tillægsbevilling. Forbruget følges tæt resten af året. Finansiering På den vederlagsfri fysioterapi forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. Merforbruget finansieres indenfor rammen. SOSU elever Der forventes et mindreforbrug på 0,35 mio. kr. som relaterer sig til indhentning af refusion fra tidligere år. Mindreforbruget indgår i dækning af merforbruget på den vederlagsfrie fysioterapi. t Ældre Tillægsbevilling Inden for servicedrift Hjemmeplejen Frit valgs området Mellemkommunale Hjemmepleje 83 og Ældre- og plejeboliger Personligt udpegede hjælpere og 95 Ventedagsbetaling på hospitaler Kommunale ældreboliger Ialt

13 t Ældre forventer indenfor områdets almindelige drift, at overholde det korrigerede budget i indeværende år. Der er dog et behov for tillægsbevilling på 3,6 mio. kr. vedr. kommunale ældreboliger. Herudover forventes i overslagsårende et budgetbehov på i alt7,4 mio. kr. Hjemmeplejen Hjemmeplejen, herunder de private leverandører i særdeleshed har over en lang periode haft stigende antal visiterede timer. Det nuværende aktivitetsniveau på 83 personlig og praktisk hjælp giver et merforbrug på 4,1 mio. kr. Der er en stigning i + 20 timers borgere, som er hovedårsagen til merforbruget i. Det gennemsnitlige aktivitetsniveau for de øvrige borgere er uændret. Antallet af visiterede timer til den private leverandør har siden den sidste halvdel af 2011 og ind i været i stigning. På 94 (personligt udpeget hjælper) og 95 (BPA) forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr.. Der forventes et merforbrug på ventedagsbetaling på 1 mio. kr. for udskrevne borgere fra hospitalerne. Der ses en hurtigere udskrivning fra hospitalerne, og de udskrevne borgere er lægeligt færdigbehandlet, men ikke sygeplejefagligt færdigbehandlet. Det betyder, at der er flere borgere, som ikke kan udskrives direkte til eget hjem uden massiv hjælp eller et ophold på en midlertidig døgnplads, hvortil der er venteliste. Der genåbnes 5 midlertidige døgnpladser 2 måneder tidligere end beregnet med en udgift på 0,4 mio. kr. til følge. Finansieringen af disse udfordringer kan i ske inden for områdets samlede ramme ved mindreforbrug på andre budgetområder. Finansieringskilder er bl.a. en forventet mindreudgift på 2,1 mio. kr. for andre kommuneres betalinger for ophold i Halsnæs kommunes ældre- og plejeboliger samt betaling af 83 hjemmeplejeydelser. Herudover betyder den forlængede byggetid på Hundested Plejecenter, at der i vil være sparede lønmidler til drift af 10 plejeboliger i 4 måneder i alt 1,4 mio.kr. Udover den almindelige drift på ældreområdet er placeret et aktivitetsområde Boliger, som indeholder budgetterne til de kommunalt ejede ældre- og plejeboliger. Det er et område, som administreres af boligselskaberne og derfor ikke kan direkte økonomistyres af området. Lånedelen afdrag på lån og renter - er placeret under Økonomiudvalget og fra 2013 overføres aktivitetsområdet Boliger også til Økonomiudvalget. Statens ydelsesstøtte til de kommunale ældre- og plejeboliger har været faldende siden 2008 i takt med renteudviklingen på lånene. Der søges om 3,6 mio. kr. til tilpasning af indtægtsbudgettet, der delvist finansieres ved tilpasning af lån og afdrag på ældreboliger.. Anlæg Ombygning af boliger på Hundested plejecenter Merudgifter i forbindelse med Asbest og PLC Tillægsbevilling Der er i forbindelse med ombygningen af Hundested plejecenter konstateret asbest og PLC i bygningernes udhæng med følgende merudgifter. Det er ikke muligt at holde merudgiften indenfor den afsatte rammebevilling. 13

14 t Sociale Ydelser Tillægsbevilling Inden for servicedrift Tilbud til børn og unge STU eks. kørsel Uden for servicedrift Pensioner Personlige tillæg Boligydelse og Boligsikring I alt Tilbud til børn og unge Budgetmodellen på børn og unge med særlige behov viser med udgangen af maj et forventet merforbrug på 1,9 mio. kr. Der er i indeværende år overdraget 13 unge med Støttekontaktperson svarende til 0,8 mio. kr., og 8 personer på Opholdssteder svarende til 2,5 mio. kr. Overdragelsen af de 21 unge fra Familieområdet udgør en forventet udgift på 3,3 mio. kr. i. På grund af revisiteringer inden for området kan udgiften delvis finansieres inden for Forebyggende Foranstaltninger, så nettomerforbruget bliver 1,9 mio. kr. Det forventede merforbrug i kan finansieres inden for området. De beregnede prognoser på området er usikre på nuværende tidspunkt, da det ikke er muligt at forudse hvilke forventninger der er til de kommende visitationsmøder som vil have økonomisk effekt. Her kan være tilgange/afgange som ikke kendes på nuværende tidspunkt. Overdragelsen af de 21 sager fra Familieområdet udgør med helårsvirkning i en årlig merudgift på 4,0 mio. kr. I forlængelse af samarbejdet med Familieområdet er der udarbejdet en oversigt over de 18-årige som forventes overdraget til Velfærdsservice i Den økonomiske udfordring viser på nuværende tidspunkt en udgift på 6,6 mio. kr. for 17 unge i foranstaltning. Velfærdservice forventer at kunne reducere udgiften med 50% således den økonomiske udfordring vil udgøre 3,3 mio. kr. fra 2013 og frem. Samlet set giver det et behov for en budgettilpasning på 7,3 mio. kr. fra 2013 og frem. STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse(stu) viser med udgangen af maj et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr. som følge af den reelle gennemsnitspris er højere end den budgetlagte. Kørselsudgifterne til STU forventes overholdt med de forudsætninger som kendes på nuværende tidspunkt. Det forventede merforbrug på 1,0 mio. kr. som ses på nuværende tidspunkt forventes at kunne finansieres fra politikområde Handicap- og psykiatri. De beregnede prognoser på området er usikre på nuværende tidspunkt, da det ikke er muligt at forudse hvilke forventninger der er til de kommende visitationsmøder som vil have økonomisk effekt. Her kan være tilgange/afgange som ikke kendes på nuværende tidspunkt. Velfærdsservices økonomi udenfor virksomhedsaftalerne er i udgangspunkt budgetlagt og disponeret på borgerniveau. Der er derfor ingen større omstillingsmuligheder, som ikke konkret skal hentes hos de enkelte borgere via en revisitation af borgerens sag hos myndigheden. Budgettet er under pres, men området arbejder på budgetoverholdelse for. Førtidspensioner På førtidspensioner forventes et merforbrug på 6,15 mio. kr. Merforbruget fordeler sig som følger: 14

15 - Gammel ordning 35 % refusion merforbrug på 0,75 mio. kr. - Gammel ordning 50 % refusion merforbrug på 0,7 mio. kr. - Ny ordning 35 % refusion merforbrug på 4,7 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes dels prisforudsætninger, som har vist sig at være højere end prognosticeret i Til prognosen for ligger forbrugsudviklingen for de første 5 måneder af til grund for vurderingen af merforbruget. Herunder en forventet mængde til og afgang som er baseret på historiske udviklingstendenser ( ). Overslagsårene tager afsæt i fagsystemet Essentia for såvidt angår beregning af mængdeudviklingen. Prisforudsætningen er et gennemsnit af de første fem måneder af. I budgettet prisfremskrives til 2013 niveau ud fra KL s skøn for prisudviklingen. Personlige tillæg Personlige tillæg viser med udgangen af maj et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr. Prognosen tager afsæt i det realiserede forbrug samt sidste år resultat, som viste et merforbrug på 0,7 mio. kr. Boligstøtte På boligstøtte/sikring forventes der et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Prognosen tager udgangspunkt i realiseret forbrug, herunder gennemsnitsprisen. Mængde forudsætningen baserer sig på tidligere års udviklingstendens. Mindreforbrug fordeler sig som følger: - Boligydelse mindreforbrug på 1,3 mio. kr. - Boligsikring mindreforbrug på 1,1 mio. kr. t Handicap- og Psykiatri Tillægsbevilling Inden for servicedrift Køb af botilbud og dagbeskæftigelse til fysisk- og psykisk handicappede borgere I alt t Handicap- og psykiatri er gennemgået med udgangspunkt i budgetmodellen for maj samt forventninger til med udgangspunkt i de kendte anbringelser og forventninger til resten af. Der forventes et mindreforbrug svarende til 2,1 mio. kr. som er medfinansierende til det forventede merforbrug på Sociale ydelser som vedr. STU og Forebyggende foranstaltninger for unge. Mindreforbruget på 2,1 mio. Kr. skyldes delvis de revisiteringer der sker på området samt dødsfald. Den beregnede prognose er usikker på nuværende tidspunkt, da det ikke er muligt at forudse resultatet af de kommende visitationsmøder og den økonomiske effekt. Her kan være tilgange/afgange som ikke kendes på nuværende tidspunkt. 15

16 Anlæg Tillægsbevilling Indtægtsbevilling for modtagelse af midler fra Tilgængelighedspuljen Dækning af udgifter vedr. lovkrav om isolering af Husvildeboligerne Dækning af bl.a. udg. Til akustik og støjproblemer i Alkohol- og Stofrådgivningen Omlægning af P-plads ved Skjoldborg Tilføres kassebeholdningen Halsnæs Kommune har efter ansøgning modtaget kr. fra Tilgængelighedspuljen under Erhverv- og Byggestyrelsen. Midlerne blev søgt i 2011 i forbindelse med gennemførelsen af anlægssagen vedr. tilgængelighed og ombygning af Skjoldborg til brug for Voksenstøttes administration, værested og Frivilligcenter. Halsnæs Kommune modtog i begyndelsen af midlerne fra Tilgængelighedspuljen, hvilket var efter at projektet var gennemført og afsluttet. Efter afslutning af anlægsprojekterne har der vist sig at henstå nogle uafsluttede tilgængelighedsarbejder og lovkrav om isolering i Husvildeboligerne samt akustik og støjproblemer ved flytning af Alkohol- og Stofrådgivningen til nye lokaler. Disse udgifter søges finansieret af midlerne fra Tilgængelighedspuljen, og det resterende beløb tilføres kassebeholdningen. Frigivelse af anlægsbevilling Husvildeboliger Finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for blev det besluttet at etablere 4 husvildeboliger på Skovfogedlodden (det tidligere Værested Anemonen). Anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. søges frigivet. 16

17 Sammenfatning Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beskæftigelses, Erhverv og Turisme forventer at overholde budgettet. Status og forventninger til årets resultat Forbrug pr. 31. maj Beskæftigelse Erhverv og Turisme I alt Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Budget Forventet årsresultat Budgetrevision Heraf inden for servicedriftsrammen Heraf uden for servicedriftsrammen Ændringer i budgettet inden budgetrevision Oprindelig vedtaget budget I alt Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Teknisk udkontering af puljer m.v. Politiske godkendte ændringer Korrigeret budget Heraf inden for servicedriftsrammen Heraf uden for servicedriftsrammen

18 Udgiftsneutrale tillægsbevillinger i budgetrevisionen Tillægsbevillinger Hele Beskæftigelse Barselsfond JKU LBR Erhverv og Turisme Husleje Gjethuset F5-samarbejdet Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme I alt t Beskæftigelse De samlede udgifter: På nuværende tidspunkt udviser området et merforbrug på 3,0 mio. kr. Der er implementeret imødegående foranstaltninger i forhold til at opnå rettidighed samt lavere udgifter til ydelser og aktivering, således at området forventer at overholde budgettet. Der er samlet merforbrug vedrørende arbejdsmarkedsydelser på kr. 3,5 mio kr. Merforbruget består af øgede udgifter til kontanthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse. A- dagpenge og revalidering udviser et mindre forbrug. Der er et samlet mindre forbrug vedrørende aktivering på minus 0,5 mio. kr. Mindre udgifter til løntilskud og flexjob minus 2,2 mio. kr. og aktivering af ydelsesmodtagere Minus 1,3 mio. kr. i alt mindre udgifter minus 3,5 mio. kr. Merudgifter til projekt udvikling med udsigt på 2,3 mio. kr. og seniorjob på 0,8 mio. kr., i alt 3 mio. kr. For at imødegå det stigende pres på økonomien er der implementeret modgående foranstaltninger i forhold til at opnå rettidighed og ydelser: For at opnå rettidighed er der indført faste sagsstammer i teamet, tæt ledelsesmæssig opfølgning, opdeling i målgrupper (forsikrede/ikke-forsikrede), overarbejde, centralt indkald, stormøder for match 1 samt ansættelse i vakante stillinger (sygdom/barsel) På sygedagpengeområdet screenes alle sager senest 7. juni, og et tilbud i forhold til sporskifte for sygedagpengemodtagere over 26 uger iværksættes fra 14. juni Aktiviteter for ledighedsydelsesmodtagere er planlagt Der er i ovenstående forventning til budgettet indregnet en mindre udgift til ydelser med 0-refusion på 1,3 mio. kr. og en mindreudgift på 1,2 mio. kr. på aktivering af ydelsesmodtagere. 18

19 Bloktilskud og øvrige Tilskud På beskæftigelsesområdet er der lige som på andre områder en regulering i forhold til ny lovgivning i juli måned, derudover er der regulering i forhold til budgetgarantien og endelig regulering af beskæftigelsestilskuddet. Disse reguleringer påvirker kommunens bloktilskud og øvrige tilskud og ikke selve politikområdet beskæftigelse. Forventede reguleringer Regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2011 giver en merindtægt på 4,3 mio. kr. I aktstykket til økonomiaftalen for 2013 fremgår, at reguleringen af 2011 udskydes fra til de første 3 måneder i Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet giver en merindtægt på 8,2 mio. kr., som reguleres i efteråret. Dette beløb indgår i budgetrevisionen under Økonomiudvalgets område vedr. finansiering. Decisionsskrivelser/Spotanalyse Job og Arbejdsmarked har modtaget en decisionsskrivelse for 2010, som stiller krav om at minimum 10 % af alle kontanthjælpssager samt sager fra fleksjobområdet skal gennemgås på grund af fejl i sagsbehandlingen. Dette kan resultere i, at kommunen skal tilbagebetale hjemtaget refusion fra Det er på nuværende tidspunkt umuligt at gætte på størrelsesordnen af dette beløb. Modsat er igangsat en gennemgang af spotanalyse fra KMD, hvor KMD anslår at vi kan hjemtage refusion for perioden Det samlede billede kan ikke vurderes før sagsgennemgangen er tilendebragt i efteråret, men med henvisning til resultaterne af tilsvarende gennemgange tidligere år, vil der være risiko for, at der skal tilbagebetales refusion til staten, måske endog et anseeligt beløb. Det forventes at afregningen tidligst vil ske i 2013 og kan således være en udfordring for budgetlægningen for t Erhverv og Turisme Budgettet forventes overholdt. Det høje forbrug skyldes at der vedr. Turisme er tale om udbetaling af tilskud og Erhverv har endnu ikke modtaget indtægterne fra EU vedr. CSM-projektet. 19

20 Sammenfatning Kultur, Fritid og Nærdemokrati t Kulturområdet Budgettet forventes overholdt t Fritid Budgettet forventes overholdt Status og forventninger til årets resultat Forbrug pr. 31. maj Kulturområdet Fritid I alt Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Heraf inden for servicedriftsrammen Heraf uden for servicedriftsrammen Budget Forventet årsresultat Budgetrevision Ændringer i budgettet inden budgetrevision Oprindelig vedtaget budget I alt Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Heraf inden for servicedriftsrammen Heraf uden for servicedriftsrammen Teknisk udkontering af puljer m.v. Politiske godkendte ændringer Korrigeret budget Behov for tillægsbevillinger/omplaceringer mellem udvalg i budgetrevisionen som er udgiftsneutral Tillægsbevilling Omplacering jfr. bilag I alt

21 Sammenfatning Miljø og Teknik t Veje, grønne områder og miljø t Veje, grønne områder og miljø forventes at overholde budgettet. t Kommunale Ejendomme Der forventes et merforbrug på i alt 4,6 mio. kr. Status og forventninger til årets resultat Forbrug pr. 31. maj Budget Forventet årsresultat Budgetrevision Veje, grønne områder og miljø Kommunale Ejendomme I alt Udvalget for Miljø og Teknik Heraf inden for servicedriftsrammen Heraf uden for servicedriftsrammen Manko på vintervedligehold på 1,8 mio. kr.,der skyldes en budgetfejl, finansieres inden for Området for Miljø og Teknik primært af midler overført fra 2011 til. 0,7 mio. kr. anvises inden for samme politikområde uden for virksomhedsaftaler (0,4 mio. kr. fra vejområdet og 0,3 mio. kr. fra naturområdet), mens 1,1 mio. kr. anvises fra Rengøringsvirksomheden under politikområdet Kommunale Ejendomme. Ændringer i budgettet inden budgetrevision Oprindelig vedtaget budget Teknisk udkontering af puljer m.v. Politiske godkendte ændringer Korrigeret budget I alt Udvalget for Miljø og Teknik Heraf inden for servicedriftsrammen Heraf uden for servicedriftsrammen

22 Behov for tillægsbevillinger i budgetrevisionen Udvalget for Miljø og Teknik Tillægsbevilling Dækning af forventet underskud ved indførelse af flextrafik (sag ) Kollektiv trafik Hundested Kino afledte driftsudgifter Skatter og afgifter Energi Huslejeindtægter I alt Manglende besparelse på flextrafik på 1 mio. kr. finansieres af tilsvarende mindreudgift på kollektivtrafik. Behovet for tillægsbevilling på Skatter og afgifter på 1,2 mio. kr. skyldes primært, at takststigninger på vand og spildevand ikke er blevet indarbejdet. Yderligere er regninger på 1,2 mio. kr. for en del af renovationen i 2011 først fremsendt fra Halsnæs Kommunale Forsyning i, og det overførte beløb fra 2011 til på 0,7 mio. kr. har vist sig ikke at være dækkende. I behovet for tillægsbevilling i på Energi på i alt 3,5 mio. kr. skyldes de godt 1,8 mio. kr. takststigninger og 1 mio. kr. indregning af en forskydning i betalingen mellem og De resterende 0,7 mio. kr. skyldes især generel usikkerhed ved budgetfremskrivninger. Gennemgang af huslejeindtægter viser en merindtægt på kr. Behov for tillægsbevillinger/omplaceringer mellem udvalg i budgetrevisionen som er udgiftsneutral Tillægsbevilling Omplacering jfr. bilag -0,05-0,05-0,05-0,5-05 I alt -0,05-0,05-0,05-0,05 22

23 Mio. kr. Likviditet Likviditetsprognose Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel) Aktuel prognose Oprindeligt vedtaget budget Kassekreditreglen indebærer, at kommunens gennemsnitlige likviditet set et år tilbage ikke må være negativ. I Aktuel Prognose er den faktiske kassebeholdning til den 30. juni indregnet. Forklaringer på ændringer i forventet gennemsnitlig likviditet Det oprindelige budget udviser en gennemsnitslikviditet ultimo på 68,8 mio. kr. Den aktuelle prognose forudser en gennemsnitslikviditet på 66,8 mio. kr. I forhold til den seneste månedsrapportering, er dette en stigning på 17,6 mio. kr., fra den da forventede gennemsnitslikviditet på 49,2 mio. kr. Der er følgende forklaringer til den ændrede forventning: Opdatering af det faktiske betalingsflow forøger likviditeten med 7,1 mio. kr. Det forventes, at budgettet nu overholdes, hvilket forøger likviditeten med 3,1 mio. kr. Resterende låneoptagelse foretages ultimo juni og forøger likviditeten med 3,8 mio. kr. Ændrede betalingsforudsætninger forøger likviditeten med 3,6 mio. kr. Stigningen i gennemsnitslikviditeten som følge af opdateret betalingsflow skyldes, i det væsentligste, forsinkede betalinger af forventede anlægsudgifter. Det forudsættes, at der alene er tale om forskydninger i betalingstidspunkter. Forventningen til gennemsnitslikviditeten i 2013 er, efter indarbejdelsen af likviditetsvirkningen af Udbetaling Danmark, at denne vil falde til 3,5 mio. kr. Denne forventning medfører, at der ved udarbejdelsen af budgettet for 2013, skal tages skridt til en væsentlig styrkelse af likviditeten. 23

24 Mio. kr. 250 Forventet løbende likviditet Aktuel prognose Oprindeligt vedtaget budget I Aktuel prognose er der til og med 31. majindsat faktisk kassebeholdning. Ultimobeholdningen forventes at blive minus 70,9mio. kr. Der var en forventet ultimobeholdning på minus 81,3 mio. kr. i det oprindeligt vedtagne budget. Beregningen tager udgangspunkt i primo beholdningen. Forventet likviditet ultimo Likviditet primo -9,2 Likviditetseffekt af oprindeligt vedtaget budget -38,8 Kendte likviditetseffekter Frigivelse af deponeret kvalitetsfondstilskud 7,2 Nedbringelse af byggekredit ved afregning af momsrefusion på affaldsdepot -15,5 Restafregning på refusioner 1,6 Esco-udgifter betalt i supplementsperioden med regnskabsår ,0 Overførsel af drift fra 2011 til -27,2 Overførsel af anlæg fra 2011 til -12,5 Bortfald af forskudsvis refusion vedr. underholdsbidrag og børnetilskud -1,2 Forventede likviditetseffekter Overførsel af drift fra til skøn 24,8 Overførsel af anlæg fra til skøn 20,0 For meget optaget lån i Forventet merforbrug i Forventet ultimobeholdning -70,9 24

25 Servicedriftsudgifter KL s beregning af den tekniske servicedriftsramme for er for Halsnæs kommune mio. kr. Halsnæs kommunes servicedriftsudgifter for (der herefter udgør Halsnæs kommunes servicedriftsramme) var på mio. kr. ved budgetvedtagelsen for Nedenfor er vist en samlet opstilling over ovennævnte påvirkninger på servicedriftsudgifterne i budget. Mio.kr. Oprindeligt budget til servicedrift 1.489,00 Overførsel af drift fra 2011 til 27,2 Skønnet overførsel af drift fra til ,0 Skønnede betalingsforskydninger på drift -2,8 Pulje til sikring af budgetoverholdelse, ej udnyttet -12,4 Omplaceringer på Beskæftigelsesområdet 0,9 Budgetrevision effekt på servicedriftsrammen 11,1 Forventet merforbrug i forhold til rammen (opr. Budget) 0,0 I beregningen af servicedriftsudgifterne forudsættes, at puljen til sikring af budgetoverholdelse ikke anvendes. Puljen er opskrevet med 2,4 mio. kr. ved budgetrevisionen Det er udelukkende i forhold til opgørelse af servicedriftsrammen, at denne korrektion anvendes. Ved opgørelsen af likviditeten for er der derimod taget højde for, at puljen kan blive anvendt. Den beregnede påvirkning af servicedriftsrammen er baseret på baggrund af den aktuelle risikovurdering. 25

26 Ejendomssalg Status på ejendomssalg ultimo maj Fed tekst markeret nyt siden sidste rapportering. Investeringsoversigten: Ejendomme Pris Beslutningsgrundlag Byrådet den: SOLGT for Bemærkninger kr. 6 erhvervsgrunde på matr. nr. 1 du Ullerup, Bogbinderivej, Hundested 175 kr./m Fortsat salg. Kregme Syd - Parcelhusgrunde - 22 grunde i område A og 33 grunde i område B Kregme Syd projektgrund kr. + 1 større grund kr. Uden fast pris Fortsat salg (I alt 10 grunde solgt, heraf 1 grund solgt i ) Fortsat salg, nu med mulighed for option på andel af grunden. Udbudsmateriale under udarbejdelse. 26

27 Diverse ejendomme: Ejendomme Pris Beslutningsgrundlag Byrådet den: SOLGT for kr. Bemærkninger Lillebjergvej 30 Mindstepris kr Fortsat salg Åsebro kr Fortsat salg Hundested Børnehave kr Ingen bud. Fortsat salg Del af matr. nr. 4 p Brederød, Jordlod på ca. 2,5 hektar "Søgården" Hillerødvej kr. hhv kr Der udbydes med hhv. 27 og 11 hektar. Ingen bud. Fortsat salg. Lynæs Havnevej 12, Hundested kr Ingen bud. Fortsat salg Kastanievej 2, Asserbo Søndergade 78, Hundested Udbydes snarest. Afventer dispensation til skelændring Udbydes snarest. Afventer dispensation i forhold til ændret anvendelse. 27

28 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Der er i budgetteret med et salg af diverse ejendomme for 3 mio. kr Opfyldelse af budgetmål for salg af diverse ejendomme - Akkumuleret realiseret salg Årsnorm 2010/Korrigeret budget 28

29 Januar April Juli Oktober Januar Befolkningsprognose Befolkningsprognoser og faktiske indbyggertal Opgjort den 1. i kvartallet Faktisk Faktisk 2011 Prognose - ny Prognose for - udfærdiget i 2011 Kilde: FOLK1: Folketal pr. d. 1. i kvartalet efter kommune/region, køn, alder, civilstand, herkomst, oprindelsesland og statsborgerskab Oplysningerne om det faktiske indbyggertal indhentes via Danmarks Statistiks befolkningsopgørelse. Befolkningsprognosen Prognose for - udfærdiget i 2011 ligger til grund for budgettet for -15. Det er befolkningsopgørelserne fra Danmarks Statistik, der anvendes ved beregning af de kommunale tilskud og udligning. Danmark Statistik opgører befolkningstallet kvartalvis og indbyggertallet er pr. 1. januar opgjort til Dette befolkningstal er anvendt som udgangspunkt i den seneste befolkningsprognose for Prognose ny. Denne prognoseer udarbejdet i marts og danner grundlag for fremskrivningen af budget

30 Mio. kr. Restanceudvikling 120 Restanceudvikling I alt Skat Kommune I alt 2011 Skat 2011 Kommune

Budgetrevision. 31. maj Udvalget for Voksne- og sundhed

Budgetrevision. 31. maj Udvalget for Voksne- og sundhed Budgetrevision 31. maj Udvalget for Voksne- og sundhed Sammenfatning Politikområdet Sundhed Budgettet forventes overholdt Politikområdet Ældre Der forventes et merforbrug på 3,6 mio. kr. Politikområdet

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Februar 2012

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Februar 2012 Tværgående økonomisk månedsrapportering Februar 2012 Økonomi og Indkøb 30. marts 2012 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering februar 2012... 3 Økonomiudvalget... 4 Familie og Børn... 5 Voksne

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Juli 2012

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Juli 2012 Tværgående økonomisk månedsrapportering Juli 2012 Økonomi og Indkøb 6. september 2012 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering juli 2012... 3 Økonomiudvalget... 4 Familie og Børn... 5 Voksne og

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Marts 2012

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Marts 2012 Tværgående økonomisk månedsrapportering Marts 2012 Økonomi og Indkøb 26. april 2012 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering marts 2012... 3 Økonomiudvalget... 6 Familie og Børn... 7 Voksne og

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Oktober2012

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Oktober2012 Tværgående økonomisk månedsrapportering Oktober2012 Økonomi og Indkøb Oktober 2012 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering oktober 2012... 2 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn... 6 Voksne og

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. September2012

Tværgående økonomisk månedsrapportering. September2012 Tværgående økonomisk månedsrapportering September2012 Økonomi og Indkøb September 2012 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering september 2012... 2 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn... 6 Voksne

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. December2012

Tværgående økonomisk månedsrapportering. December2012 Tværgående økonomisk månedsrapportering December2012 Økonomi og Indkøb Januar 2013 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering december 2012... 2 Hovedoversigt... 5 Økonomiudvalget... 6 Familie og

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Marts Økonomi og Indkøb

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Marts Økonomi og Indkøb Tværgående økonomisk månedsrapportering Marts 2013 Økonomi og Indkøb Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering marts 2013... 2 Hovedoversigt Budget 2013... 4 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn...

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. April Økonomi og Indkøb

Tværgående økonomisk månedsrapportering. April Økonomi og Indkøb Tværgående økonomisk månedsrapportering April 2013 Økonomi og Indkøb Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering april 2013... 2 Hovedoversigt Budget 2013... 4 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn...

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision

Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Oktober 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar oktober inklusiv bud

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering Februar 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for februar 2014 1. Status februar 2014 grafisk overblik

Læs mere

Økonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision

Økonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision Økonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision September 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar juli inklusiv bud på budgetrevision

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. April 2012

Tværgående økonomisk månedsrapportering. April 2012 Tværgående økonomisk månedsrapportering April 2012 Økonomi og Indkøb 31. maj 2012 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering april 2012... 3 Økonomiudvalget... 6 Familie og Børn... 8 Voksne og Sundhed...

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering December 2014 Forventet regnskab 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventetede afvigelser

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering Marts 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for marts 2014 1. Status marts 2014 grafisk overblik

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Status oktober 2014 grafisk overblik

Status oktober 2014 grafisk overblik Mio kr. Status oktober 214 grafisk overblik Fortegn: forbrug (+) indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær drift Drift -11 1.95-1 -9-8 -17-95 -11 1.9 1.85 1.8 1.94 1.913 1.898 Anlæg Samlet resultat

Læs mere

Økonomiopfølgning januar april inklusiv budgetrevision

Økonomiopfølgning januar april inklusiv budgetrevision i Økonomiopfølgning januar april inklusiv budgetrevision April 2015 Koncernøkonomi og udvikling Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar april inklusiv bud på budgetrevision 1. Status

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering April 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for april 2014 1. Status april 2014 grafisk overblik

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering Koncernøkonomi og vækst Økonomi September 2014 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for september 2014 1. Status september

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Udvalget for Voksne og Sundhed Ekstraordinært beslutningsreferat

Udvalget for Voksne og Sundhed Ekstraordinært beslutningsreferat Udvalget for Voksne og Sundhed Ekstraordinært beslutningsreferat af møde den 25. juni kl. 16.00 i Udvalgsværelset Medlemmer Annette Westh (A) formand Verner Jensen (A) næstformand Helle Vibeke Lunderød

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. August 2013

Tværgående økonomisk månedsrapportering. August 2013 Tværgående økonomisk månedsrapportering August 2013 Økonomi og Indkøb Oktober 2013 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering for august 2013 opsummering... 3 Hovedoversigt Budget 2013... 5 Økonomiudvalget...

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. December / forventet regnskab 2013

Tværgående økonomisk månedsrapportering. December / forventet regnskab 2013 Tværgående økonomisk månedsrapportering December / forventet regnskab 2013 Økonomi og Indkøb Januar 2014 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering for december 2013 forventet regnskab - opsummering...

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. juli 2016

Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2016

Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 3-8-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2016 for året 2016.

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. September 2013

Tværgående økonomisk månedsrapportering. September 2013 Tværgående økonomisk månedsrapportering September 2013 Økonomi og Indkøb Oktober 2013 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering for september 2013 opsummering... 3 Hovedoversigt Budget 2013...

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning ultimo april 2012 Udvalget for Voksne og Sundhed.

Politisk økonomiopfølgning ultimo april 2012 Udvalget for Voksne og Sundhed. Notat Til:Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2011/0003231 Dato: 21.05.2012 Sag: Politisk økonomiopfølgning ultimo april 2012 Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsbehandler: Politisk økonomiopfølgning

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2014

Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 11-08-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2014. Forbrugsprocenten

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse

Læs mere

Halvårsregnskab 2013

Halvårsregnskab 2013 Halvårsregnskab 2013 August 2013 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2013... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014

Halvårsregnskab 2014 Halvårsregnskab 2014 August 2014 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2014... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Forventet regnskab pr. 30. april 2016

Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Koncernøkonomi og Vækst Økonomi og indkøb Juni 2016 Natur og Udvikling Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Forventet regnskab pr.

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

... Tværgående økonomisk månedsrapportering august 2010

... Tværgående økonomisk månedsrapportering august 2010 ... Tværgående økonomisk månedsrapportering august 2010 Regnskab 23. september 2010 Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering august 2010...3 Økonomiudvalget...4 Familie og Børn...5 Voksne

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 5-3-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 28. februar 2015 for året 2015.

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. februar 2017

Økonomioverblik pr. 1. februar 2017 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-17 Dato: 17-2-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. februar 2017 Regnskab for 2016 Der bliver ikke lavet noget økonomioverblik, som viser regnskabsresultatet

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget

Læs mere

Udvalget for Voksne og Sundhed

Udvalget for Voksne og Sundhed 17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Sagsnr.: 2013/02118 Dato: 9. september 2013

Sagsnr.: 2013/02118 Dato: 9. september 2013 Notat Sagsnr.: /2118 Dato: 9. september Sag: Politisk økonomiopfølgning Sagsbehandler: Bjørn Tell Økonomikonsulent Sammenfatning Politikområde Beskæftigelse Budgettet forventes overholdt. Politikområde

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. april 2016

Økonomioverblik pr. 1. april 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 07-04-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. april 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. marts 2016 for året 2016.

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget -

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. november 2016

Økonomioverblik pr. 1. november 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 4-11-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. november 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. oktober 2016 for året

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. 1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014

Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014 Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 03-10-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 30. september 2014. Forbrugsprocenten

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug

Læs mere

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. 2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

Økonomisekretariatet. Budgetrevision. 31. maj Økonomiudvalget

Økonomisekretariatet. Budgetrevision. 31. maj Økonomiudvalget Økonomisekretariatet Budgetrevision 31. maj 2011 Økonomiudvalget Sammenfatning Politikområdet Administration På nuværende tidspunkt forventes tet overholdt. Politikområdet Øvrige udgifter På nuværende

Læs mere

Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts

Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2017, ultimo marts 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 5 Indtægter... 8 Driftsudgifter... 9 Anlæg... 11 Finansiering... 12 Likviditet... 13 2 Samlet oversigt

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI

BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI 2013-2016 Guldborgsund kommune Februar 2012 Fastholdelse af det økonomiske råderum Økonomiudvalget drøftede og godkendte i sit møde den 5. december 2011 budgetstrategien

Læs mere

Budgetrevision 3 pr. september 2014

Budgetrevision 3 pr. september 2014 Budgetrevision 3 pr. september 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

... Tværgående økonomisk rapportering til og med februar 2010 for regnskabsåret 2010

... Tværgående økonomisk rapportering til og med februar 2010 for regnskabsåret 2010 ... Tværgående økonomisk rapportering til og med februar 2010 for regnskabsåret 2010 Regnskab 11. marts 2010 Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk rapportering til og med februar 2010 for regnskabsåret

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Regnskab Halvår

Regnskab Halvår Regnskab 2011 1. Halvår 1. januar 30. juni 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon 47 78 40 00 Telefax 47 78 40 99 Hjemmeside: www.halsnaes.dk E-mail:

Læs mere