Bilag 1. Ringsted Kommune BUDGETRAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Ringsted Kommune BUDGETRAPPORT"

Transkript

1 Bilag 1. Ringsted Kommune BUDGETRAPPORT

2 Budgetrapport Bilag 1 Indhold 1 Indledning Regulering af lønbudgetter Sammendrag Indtægter Skattefinansieret drift Renter Ordinær drift anlægsresultat Serviceudgifter Tillægsbevillinger til budget Specifikation af budgetrapporten Indtægter Skattefinansieret drift Økonomiudvalget Klima- og Miljøudvalget Plan- og Boligudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Afrapportering på det specialiserede socialområde Socialudvalget Ældreudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Kultur- og Trivselsudvalget Renter Skattefinansierede anlæg Køb og salg af jord Brugerfinansieret drift Brugerfinansierede anlæg Ringsted Kommune Side 1

3 Budgetrapport Bilag 1 1 Indledning Der er udarbejdet budgetrapport ved udgangen af marts. Budgetrapporten skal sikre opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig give en prognose for sresultatet. Rapporteringen er udarbejdet på baggrund af fagforvaltningers og institutioners rapporteringer og den eksisterende bevillingsstruktur. Budgetrapporteringen bygger på faktisk forbrug for de første 3 måneder af året. I kapitel 3 til 6 er forsøgt at give de vigtigste oplysninger mht. forventet m.v. mens der i kapitel 7 er gået mere i dybden med de enkelte dele af rapporten. Desuden fremgår alle tallene på laveste bevillingsniveau i bilag 2 Specifikationer. 2 Regulering af lønbudgetter KL har i februar indgået forlig med KTO om de generelle ansættelsesvilkår 1. april til 31. marts Forliget rummer bl.a. aftalte lønforbedringer på 2,16 pct. i den toårige periode samt en videreførelse af den nuværende reguleringsordning. De aftalte lønforbedringer ligger væsentligt under de lønforbedringer, der var forudsat i det vedtagne budget for. For budget er budgetvirkningen, at lønbudgetterne er opreguleret med 0,9 procentpoint mere end der rent faktisk skal anvendes på løn. KL anbefaler derfor, at kommunerne reducerer lønbudgetterne for til det niveau, der følger af KTO-forliget, idet det må forventes, at regeringen vil tage spørgsmålet om kommunernes besparelser på lønbudgetterne op, når der i forbindelse med forhandlingerne om økonomiaftalen for 2014 gøres midtvejsstatus for. Direktionen anbefaler på baggrund heraf, at lønbudgetter i det vedtagne budget nedskrives med 0,9 %. Lønbudgetterne danner grundlag for takstberegning for anvendelse af de takstfinansierede institutioner og for forældrebetaling i daginstitutioner. For så vidt angår takster for de takstfinansierede institutioner er der ikke krav om, at de skal nedsættes som følge af nedregulering af lønbudgetterne, idet smæssige afvigelser indregnes i taksterne to år efter såret. Det må således forventes, at taksterne vil skulle reduceres i 2015 som følge af lavere lønudgifter i. De budgetmæssige konsekvenser håndteres sammen med øvrige overførsler i forbindelse med aflæggelse af et for. Derimod er kommunen forpligtiget til at justere forældrebetalingen for børn i dagtilbud, idet det af vejledning til dagtilbudsloven fremgår: Kommunalbestyrelsen kan regulere driftstilskud og forældrenes egenbetaling for dagtilbud løbende hen over året. Ændres de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter i løbet af året, følger det af dagtilbudslovens 31, at der samtidig skal fastsættes tilskud og egenbetaling pr. barn i forhold til det nye budget. Taksterne ændres med virkning fra 1. august, således at hele takstnedsættelsen fordeles over årets sidste 5 måneder. Takstændringen vil udgøre følgende: Ringsted Kommune Side 2

4 Budgetrapport Bilag 1 Retsgrundlag Takst i vedtaget budget Takst august - december Kommunal dagpleje 48 timer Dagtilbudslovens års institutioner 0-2 år og 10 mdr. Deltid Dagtilbudslovens Fuld tid Dagtilbudslovens Fuld tid inc Dagtilbudslovens år og 10 mdr. til skolestart Deltid Dagtilbudslovens Fuld tid Dagtilbudslovens Fuld tid inc Dagtilbudslovens Natbørnehave Benyttelsesgebyr der dækker de 5 Dagtilbudslovens første overnatninger pr. måned incl. bespisning. Takst pr. nat udover 5 nætter Dagtilbudslovens Udvidet åbningstid 2) 1-2 gange pr. uge Dagtilbudslovens gange pr. uge Dagtilbudslovens Modulordning i Stakhavegård, pr. 0-2 år og 10 mdr. Dagtilbudslovens år og 10 mdr. til skolestart Dagtilbudslovens Tilskud til privatinstitutioner Børn under 2 år og 10 mdr. Driftstilskud Dagtilbudslovens Administrationsbidrag Dagtilbudslovens Bygningstilskud Dagtilbudslovens Børn på 2 år og 10 mdr. og derover Driftstilskud Dagtilbudslovens Administrationsbidrag Dagtilbudslovens Bygningstilskud Dagtilbudslovens Tilskud til privat børnepasning Børn under 2 år og 10 mdr. Dagtilbudslovens Børn på 2 år 10 mdr. og derover Dagtilbudslovens Tilskud til pasning af egne børn Børn under 2 år og 10 mdr. Dagtilbudslovens Børn på 2 år 10 mdr. og derover Dagtilbudslovens Ringsted Kommune Side 3

5 Budgetrapport Bilag 1 De samlede økonomiske konsekvenser af reduktion af lønbudgetter udgør: Der er i budget lønbudgetter på i alt kr. 0,9 % heraf udgør Af det samlede lønbudget vedrører kr. daginstitutioner, hvoraf 25 % af udgifterne betales af forældrene. 30 % af forældrebetalingen anvendes til fripladser og søskenderabat. Der kan således forventes et mindre provenu for forældrebetaling inkl. mindre udgift til fripladser og søskenderabat på: kr. * 0,9 % * 25 % * 70 % I alt budgetmæssig virkning af lønreduktion Ringsted Kommune Side 4

6 Budgetrapport Bilag 1 3 Sammendrag 3.1 Indtægter Tabel 3-1 Indtægter budget Indtægter Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, n dækker over merindtægter i form af refusioner af ejendomsskatter fra staten samt mindreindtægter i dækningsafgift, hvor der er tilbagebetalinger til kommunens erhvervsvirksomheder for ejendomme hvor Skat har nedsat beregningsgrundlaget for dækningsafgift for årene Skattefinansieret drift I det følgende afsnit bliver de enkelte udvalg kommenteret kort, med en kort forklaring på de væsentligste afvigelser fra budgettet. Der kommenteres kun på overordnet niveau, og i kapitel 7 er der gået mere i dybden med specifikationerne og afvigelsesforklaringerne i de enkelte udvalg. Tabel 3-2 Den skattefinansierede drift fordelt på udvalg budget Skattefinansieret drift Økonomiudvalget Klima- og Miljøudvalget Plan- og Boligudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Socialudvalg Ældreudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Kultur- og Trivselsudvalget Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, Den samlede skattefinansierede drift ventes at udvise et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Det dækker over mindreforbrug i Økonomiudvalget (8 mio. kr.), Børne- og Undervisningsudvalget (6,6 mio. kr.) og Socialudvalget (0,1 mio. kr.), mens der er merforbrug i Arbejdsmarkedsudvalget (-8,1 mio. kr.), Ældreudvalget (-3,0 mio. kr.), Plan- og Boligudvalget (-1,4 mio. kr.), Klima- og Miljøudvalget (-0,8 mio. kr.) og Kultur- og Trivselsudvalget (-0,2 mio. kr.). Økonomiudvalget Der ventes et mindreforbrug på i alt 8,3 mio. kr. på Økonomiudvalgets område. For udvalgsbevillingerne under Ledelse og personale skyldes dette hovedsagligt Ringsted Kommune Side 5

7 Budgetrapport Bilag 1 tjenestemandspensionerne. Her er et udredende arbejde påbegyndt for at finde en brugbar model til beregning af kommende udgifter/indtægter. Herudover er det et overskud på arbejdsskadeforsikringerne, som skal henlægges ved årets slutning. For institutionsbevillingerne under Ledelse og personale skyldes det hovedsagligt færdiggørelse af afdrag på gæld, samt uforbrugte puljemidler. Herudover forventes et overskud på Borger og brugerinddragelse på 0,3 mio. kr. Klima- og Miljøudvalget Der ventes et samlet merforbrug for på 0,8 mio. kr. Det er glatførebekæmpelse og snerydning, der forventes at overskride budgettet. Plan- og Boligudvalget For hele Plan- og Boligudvalgets område ventes et merforbrug på 1,4 mio. kr., hvor det særligt er Ejendomscentret, der påvirker med et forventet merforbrug på 2,4 mio. kr. Der pågår p.t. en gennemgribende budgetanalyse i Ejendomsstaben for at sikre bedre økonomistyring i fremtiden. Børne- og Undervisningsudvalget På Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes der samlet set et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. Det samlede budget er på 528,5 mio. kr. og afvigelsen udgør således 1,2 %. Skoleområdet udviser merforbrug på 3,7 mio. kr., fordelt på merforbrug på udvalgsbevillingerne på 1,5 mio. kr. og institutionsbevillingerne på 2,1 mio. kr. Der ventes overført i alt ca. 5 mio. kr. på skoleområdet, hvilket resulterer i et samlet mindreforbrug for skolerne. Den netop overståede konflikt på skoleområdet er ikke indregnet i ovenstående tal. Mindreudgiften på lærerlønningerne forventes på nuværende tidspunkt at blive på ca. 8,1 mio. kr. Denne besparelse modvirkes af forøgede lønstigninger til lærerne, samt af udgifter forbundet med evt. godtgørelse af manglende undervisningstid til eleverne. Desuden er det på nuværende tidspunkt usikkert om kommunerne på anden måde bliver reguleret for den realiserede besparelse. Dagtilbudsområdet udviser mindreforbrug på 6,2 mio. kr., fordelt på et mindreforbrug på udvalgsbevillingerne på 4,5 mio. kr. og et mindreforbrug på institutionsbevillingerne på 1,7 mio. kr. For Børn og Unge forventes et samlet mindreforbrug på 4,0 mio. kr. For udvalgsbevillingerne forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. og for institutionsbevillingerne et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Socialudvalget Hele socialudvalgets område udviser mindreforbrug på 0,1 mio. kr. På sundhedsområdet forventes merforbruget at blive 4,0 mio. kr. Her er det særligt den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet med forventet merforbrug på 3 mio. kr. der spiller ind. Områder er svært at påvirke, idet visitationen ikke er pålagt kommunen. På området for handicap, social og psykiatri forventes der mindreforbrug på 1 mio. kr. Imidlertid indgår der heri et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på hjælpemidler, hvoraf 2,2 mio. kr. kan henføres til budgettet til høreapparater, hvor bevillingskompetence og udgifter er overgået til regionen fra årsskiftet. Der forventes en budgetreduktion i forbindelse med endelig overdragelse til regionen. På ungeområdet forventes der mindreforbrug på 3 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at forventningen er behæftet med usikkerhed både som følge af at forventningen alene er Ringsted Kommune Side 6

8 Budgetrapport Bilag 1 baseret på årets 3 første måneder, og da den administrative konsolidering af Ungeenheden endnu ikke er tilendebragt. Ældreudvalget På ældreudvalgets område forventes der samlet et merforbrug på 3 mio. kr. fordelt med 3,9 mio. kr. i merforbrug på udvalgsbevillingerne og 0,9 mio. i forventet mindreforbrug på institutionsbevillingerne. Merforbruget kan primært henføres til en stigning i bevillinger på den aktivitetsbaserede budgetramme (særligt visitationsrammen) med i alt 2,7 mio.kr., dertil kommer et forventet merforbrug på tomgangshusleje på 1,6 mio.kr. Arbejdsmarkedsudvalget På baggrund af udviklingen i såvel aktivitetsniveau som forbrug ultimo vurderes det samlet, at beskæftigelsesområdet vil komme ud af med et merforbrug på ca. 8 mio. kr. fordelt med 6,6 mio. kr. for Jobcentret og 1,4 mio. kr. for Ungeenheden. Der er meget store usikkerheder forbundet med disse forventninger, som følge af uafklarede konsekvenser af de mange reformer på området. Kultur- og Trivselsudvalget For Kultur- og Trivselsudvalget forventes samlet set et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et forventet merforbrug på Teater og Kongrescenter på 0,5 mio. kr. og et mindreforbrug på Idrætsanlæg og svømmehal på 0,3 mio. kr. 3.3 Renter Tabel 3-3 Renter budget Renter Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, Der skønnes en merudgift på 0,4 mio. kr. som vedrører kommunens andel af renteudgifterne i forbindelse med tilbagebetaling af ejendomsskatter. Under afsnit 7.1 Indtægter er baggrunden for tilbagebetalingen af ejendomsskatterne og statens delvise refundering af kommunens udgifter nærmere beskrevet. Ringsted Kommune Side 7

9 Budgetrapport Bilag Ordinær drift Tabel 3-4 Ordinært resultat budget 1 Indtægter Skattefinansieret drift Renter Resultat af ordinær drift Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, Den ordinære drift ser ud til at blive i alt ca. 0,9 mio. kr. dårligere end budgetteret dog Overførsler fra Ringsted Kommune Side 8

10 4 anlægsresultat Budgetrapport Bilag 1 Tabel 4-1 anlægsresultat budget Skattefinansieret anlæg Køb og salg af jord Brugerfinansieret drift Brugerfinansieret anlæg Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, Skattefinansierede anlæg For skattefinansierede anlæg forventes et merforbrug på 15,9 mio. kr. Det meste vedrører forskydninger på aktuelle anlægsprojekter herunder uforbrugte midler fra tidligere år, der ventes overført. Se nærmere forklaringer på de skattefinansierede anlæg i bilag 3 Skattefinansierede anlæg i tal og bilag 4 Skattefinansierede anlæg i tekst, hvor de enkelte anlæg beskrives mht. status og forventede overførsler. Køb og salg Merforbruget skyldes generelt manglende indtægter som følge af, at salget af ejendomme og byggegrunde går langsommere end forventet, og merforbruget kan i princippet ikke relateres til enkeltsager. Udskydelsen af anlægsaktiviteterne i udstykningssagerne og deraf følgende faldende udgifterne modvirker dog en stor del af de manglende indtægter. Brugerfinansierede anlæg Der ventes et merforbrug på 3,0 mio. kr. i som dækkes af en forventet overførsel på 5,5 mio. kr. fra Overførslen skyldes, at dele af projektet blev udskudt til. På den måde ventes et mindreforbrug på området i efter overførsler. Ringsted Kommune Side 9

11 Budgetrapport Bilag 1 5 Serviceudgifter Der forventes serviceudgifter i på 1.353,4 mio. kr., hvilket vil være en overholdelse af servicerammen med 28,0 mio. kr. Tabel 5-1 Beregning af serviceudgifter kroner Opr. Budget årsforbrug pr Driftsvirksomhed Indtægter fra den centrale refusionsordning Overførselsudgifter Ældreboliger, tab af lejeindtægter mv Aktivitetsbestemt medfinansiering Sundhedsområdet Forsikrede ledige Tjenestemandspensioner vedr. forsyning Teknisk serviceudgiftspulje Samlede serviceudgifter Servicerammen beregnes ud fra de samlede driftsudgifter, tillagt indtægter fra den centrale refusionsordning og tab af lejeindtægter mv. vedrørende ældreboliger. Derfra trækkes de samlede overførselsudgifter, udgifter til de forsikrede ledige, aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet, samt udgifter til tjenestemandspensioner i forsyningen.. Ringsted Kommune Side 10

12 6 Tillægsbevillinger til budget Budgetrapport Bilag 1 Siden Byrådet vedtog budgettet for er der givet tillægsbevillinger på følgende områder: Tabel 6-1 Tillægsbevillinger Byrådsdato Sagspunkt Drift: Diadem Digital ejendomsoplysning -239 Anlæg: Flytning af ungeenheden til Nørregade Renovering tag Vigerstedhallen Salg af ejendom under budgettet niveau Fremtid for den gamle skole i Ørslev Udstykning 50 Søndervang m.v Salg af ejendom under budgetteret niveau -867 Kassefinansierede tillægsbevillinger i alt Note: Positive tal angiver mindreudgifter for kassen. Negative tal angiver merudgifter for kassen. Af ovenstående, er det alene Diadem Digital ejendomsoplysning, der påvirker driften. Øvrige poster er anlæg. De noterede beløb refererer til ændringer i forhold til det vedtagne budget. Således vil et salg af en ejendom under budgetteret niveau resultere i en udgift for kassen i forhold til det budgetterede niveau og et salg af en ejendom, der ikke er budgetteret eller er budgetteret lavere, vil resultere i en indtægt for kassen. Ringsted Kommune Side 11

13 Budgetrapport Bilag 1 7 Specifikation af budgetrapporten På de efterfølgende sider uddybes budgetrapporten med specifikationer på et mere detaljeret niveau. Væsentlige afvigelser uddybes nærmere. 7.1 Indtægter Tabel 7-1 Indtægter budget Indtægter Økonomiudvalget Skatter, tilskud og udligning Udvalgsbevilling Forskudsbeløb af indkomstskat Afregning vedrørende skrå skatteloft Selskabsskatter Grundskyld Dækningsafgift Øvrige skatter Statstilskud Udligning, skat og udgiftsbehov Udligning af selskabsskat Udligning vedrørende udlændinge Regulering tilskud/udlign., tidl. år Grundbidrag til sundhedsvæsnet Særlige tilskud Tilbagebet. af refusion af købsmoms Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, Grundskyld I får vi helt eller delvist refunderet ejendomsskatter der blev tilbagebetalt til borgerne i Tilbagebetalinger er forårsaget af kommunernes hidtidige praksis for beregning af grundskyld som følge af et ændret fradrag for forbedringer ikke har været i overensstemmelse med lov om kommunal ejendomsskat. Nærmere bestemt er det den hidtidige praksis for beregning af det såkaldte grundskatteloft ( den afgiftspligtige grundværdi ) som har været forkert. Staten har påtaget sig ansvaret for denne fejl og har indvilget i at refundere kommunernes udgifter til regulering af ejendomsskat. Fra 2012 har staten imidlertid ændret refusionsordningen således at der ikke bliver refunderet de faktiske tilbagebetalinger vedrørende fejl i fradrag for forbedringer, men at der i stedet afsættes en samlet pulje på 650 mio. kr. i perioden 2012 til 2014 som fordeles til kommunerne i forhold til kommunernes faktiske udgifter til efterreguleringer af ejendomsskat. Ringsted Kommune Side 12

14 Budgetrapport Bilag 1 I budgetrapporten er indarbejdet en skønnet indtægt på 5 mio. kr. i, men skønnet er på nuværende tidspunkt behæftet med meget stor usikkerhed. I juni måned vil Økonomi- og Indenrigsministeriet udmelde den endelige refusion. Dækningsafgift For så vidt angår dækningsafgift, er der fortsat tilbagebetalinger til kommunens erhvervsvirksomheder for ejendomme hvor Skat har nedsat beregningsgrundlaget for dækningsafgift for årene Der har ved udgangen af marts måned været tilbagebetalt 3,1 mio. kr. Såfremt der i den resterende del af året foretages tilbagebetalinger med 0,5 mio. kr. pr. måned vil der blive en mindreindtægt for dækningsafgift i på 7,6 mio. kr. Ringsted Kommune Side 13

15 Budgetrapport Bilag Skattefinansieret drift Økonomiudvalget Tabel 7-2 Økonomiudvalget budget Økonomiudvalget Ledelse og personale Udvalgsbevilling Økonomiudvalgets rådighedskonto Politisk organisation Pensioner Revision Div. vederlag for opkræv. af attester Adm.udgifter ovf. fra forsyningsvirk Lægeerklæringer Forsikringer Administrationsbidrag fra konto Institutionsbevillinger Administration - forvaltninger Administration - fælleskonti Lønpuljer Fuld vikardækning barsel/adoption Erhverv og turisme Udvalgsbevilling Erhvervsfremme og turisme Borger- og brugerinddragelse Udvalgsbevilling Borgerinformation Redningsberedskab Institutionsbevilling Redningsberedskab Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, På Økonomiudvalgets område forventes der mindreforbrug på i alt 8,3 mio. kr. De 8,0 mio. kr. vedrører Ledelse og personale, og 0,3 mio. kr. vedrører Borger- og brugerinddragelse. Hverken Erhverv og turisme eller Redningsberedskab forventer afvigelse fra budgettet. Ledelse og Personale For ledelse og personale er der et forventet mindreforbrug på 8,0 mio. kr. Udvalgsbevilling På udvalgsbevillingen forventes et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Økonomiudvalgets rådighedskonto Under Økonomiudvalgets rådighedskonto forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Budgettet er afsat til afholdelse af udgifter til aviser og telefoner, og evt. ad hoc-udgifter. Indtil videre er der ikke planlagt yderligere aktiviteter/udgifter end aviser og telefoner. Ringsted Kommune Side 14

16 Budgetrapport Bilag 1 Politisk organisation Bevillingen har i flere år vist et årligt mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. Tjenestemandspensioner Der forventes et mindreforbrug vedr. tjenestemandspensioner på 1,1 mio. kr. Økonomistaben og HR-staben er ved at gennemgå området, for at søge at lave en budgetterings/styringsmodel for området. Revision Der forventes et mindreforbrug vedr. revision på 0,3 mio. kr. Ud over den lovpligtige revision, og det økonomiske tilsyn med de private opholdssteder, er der afsat budget til ad hoc/temarevision, som der endnu ikke er planlagt noget af. Div. vederlag for opkræv. af attester For vederlag for diverse attester forventes i en merindtægt på 0,1 mio. kr. Grundet indførelse af nyt indkrævningssystem, samt DIADEM er indtægtsbudgettet reduceret fra. Derfor forventes overskud på 0,1 mio. kr. Lægeerklæringer og tolkebistand For udgifterne til lægeerklæringer forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Dette er dog noget usikkert, da kommunen står for at skulle skifte leverandør af tolkeydelser. Arbejdsskadeforsikringer Der er et overskud vedr. arbejdsskadeforsikringerne på 1,7 mio. kr., som overføres henlagt ved årets slutning. Institutionsbevilling For institutionsbevillingerne under Ledelse og Personale forventes samlet et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Administration - forvaltninger For forvaltningernes driftskonti forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Økonomistaben, ITstaben og Teknisk forvaltning forventer mindreforbrug, mens Erhvervs- og kommunikationssekretariatet, Børne- og Kulturforvaltningen samt Sundhedsforvaltningen forventer merforbrug. Byrådssekretariatet og HR-staben forventer budgetoverholdelse. Administration - fælleskonti I forbindelse med afdrag af gammel gæld blev Besparelsesrammen/Udisponeret budget reduceret med 2,0 mio. kr. Nu er gælden afdraget, men kontoen har været brugt til bl.a. besparelser i forbindelse med B, således at der resterer 1,3 mio. kr. Resten af kontiene under fælles konti viser samlet et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr. Lønpuljer Herudover er der et forventet mindreforbrug på puljerne 1,6 mio. kr. Puljen til ekstra elevpladser forventes ikke brugt, og herudover kan det forventede mindreforbrug også henføres til kompetenceudvikling og Lederudvikling. Fuld vikardækning barsel/adoption Der forventes et mindreforbrug på Barselspuljen på 0,4 mio. kr. på baggrund af sidste års forbrug. 2 gange årligt beregnes kompensationen for medarbejdere på barsel, og budget til afholdelse af lønudgifter til disse medarbejdere flyttes fra puljen til driftsenhederne. Første udmøntning finder sted i juli, og anden udmøntning i januar det følgende år. Bruger- og borgerinddragelse Her forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som dog er noget usikkert, da udgifterne falder skævt over året. Ringsted Kommune Side 15

17 Budgetrapport Bilag Klima- og Miljøudvalget Tabel 7-3 Klima- og Miljøudvalget budget Klima- og Miljøudvalget Miljø og natur Udvalgsbevilling Vandløbsvæsen Øvrige miljøforanstaltninger Skadedyrsbekæmpelse Trafik, vej og park Udvalgsbevilling Grønne områder og naturpladser Kollektiv trafik Veje fælles formål Vejvedligeholdelse Glatførebekæmpelse og snerydning Institutionsbevillinger Entreprenørafdelingen - Vej & Park Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, Der ventes et samlet merforbrug for på 0,8 mio. kr. Glatførebekæmpelse og snerydning Der er på nuværende tidspunkt forbrugt 77 % af områdets budgetramme. På baggrund af sidste års forbrug vurderes det, at der skal bruges ca. 2.1 mio. til vinterbekæmpelse i resten af, hvilket vil resultere i et merforbrug på 0,8 mio. kr. Der er dog i sagens natur usikkerhed om det bliver tilfældet. Ringsted Kommune Side 16

18 Budgetrapport Bilag Plan- og Boligudvalget Tabel 7-4 Plan- og Boligudvalget budget Plan- og Boligudvalget By og bolig Udvalgsbevilling Byfornyelse Ydelsesstøtte, støttet byggeri Ejendomscenter Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, For hele Plan- og Boligudvalgets område ventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. hvilket er specificeret i det følgende. Byfornyelse Der forventes et mindreforbrug på 0,35 mio. kr. n forventes varig og skyldes afvikling og konvertering af støttede lån. Konvertering af lån har den konsekvens, at støtten bortfalder. Ydelsesstøtte, støttet byggeri Der ventes mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Der er blevet overflyttet budget på 0,9 mio. kr. til ydelsesstøtte vedrørende ældreboliger, der tidligere har været afholdt under det sociale område. n forventes varig og skyldes afvikling og konvertering af støttede lån. Konvertering af lån har den konsekvens, at støtten bortfalder. Ejendomscenter Der forventes merforbrug på 2,4 mio. kr. Estimatet er baseret på 2012 og består hovedsageligt af udgifter til personale, så som uddannelse, IT og kørsel på 0,8 mio. kr., lønudgifter til pedeller på 1,2 mio. kr., udgift til administrativt og juridisk bistand i Teknisk Sekretariat på 0,75 mio. kr. og eksterne konsulenter 0,4 mio. kr. På skatter og afgifter er et forventet merforbrug, der opvejes af mindreforbruget på forsikringer. For alle emnerne gælder, at udgifter af denne karakter ikke er medtaget i budgettet, men er nødvendige ift. Ejendomsstabens drift. I foråret er der igangsat en budgetanalyse af Ejendomsstaben, for at sikre bedre økonomistyring, og optimal ressource- og kapacitetsudnyttelse. Dette indebærer også en gennemgang og ensartning af serviceniveauet i de eksisterende driftsaftaler, samt en undersøgelse af de enkelte udgiftsområder i Ejendomsstaben, herunder forskelle mellem overførte budgetposter og faktiske udgifter i et for Analysen skal munde ud i såvel et detaljeret budget med tilhørende budgetforudsætninger på institutionsniveau og en række anbefalinger. Det er målet, at analysen bliver politisk behandlet i juni. Ringsted Kommune Side 17

19 Budgetrapport Bilag Børne- og Undervisningsudvalget Tabel 7-5 Børne- og Undervisningsudvalget budget Børne- og Undervisningsudvalget Skoler Udvalgsbevilling Institutionsbevillinger Dagtilbud til børn Udvalgsbevilling Institutionsbevillinger Børn og unge Udvalgsbevilling Institutionsbevillinger Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, På Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes der samlet set et mindreforbrug på 6,6 mio. kr.. Det samlede budget er på 528,5 mio. kr. og afvigelsen udgør således 1,2 %. Mindreforbruget er sammensat af et merforbrug på skoleområdet på 3,7 mio. kr., et mindreforbrug på dagtilbudsområdet på 6,2 mio. kr. og et mindreforbrug på Børn og Unge på 4,0 mio. kr. Årsagerne hertil gennemgås nedenfor. Ringsted Kommune Side 18

20 Budgetrapport Bilag 1 Skoler Tabel 7-6 Skoler budget Skoler Udvalgsbevilling Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler Befordring til/fra kommunens skoler Øvrige fælleskonti Pensioner Forældrebetaling i SFO Fripladser og søskenderabat Rammekonto, SFO Vidtgående specialundervisning Takstindtægter, specialskoler Forældrebetaling, special-sfo Handicapkørsel Takstbetaling egne special SFO tilbud Institutionsbevillinger Institutionsbevilling til fordeling Byskovskolen Dagmarskolen Heldagsskolen Kildeskolen Nordbakkeskolen Søholmskolen Valdemarskolen Vigersted skole Ringsted Kommunale Ungdomsskole UPPR Campusskolen Specialafdeling Asgård A-huset Vigersted (Special) Ådalskolen (Special) Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. For skoleområdet forventes samlet set et merforbrug på 3,7 mio. kr. fordelt på et merforbrug på 1,5 mio. kr. for udvalgsbevillingerne og 2,1 mio. kr. for institutionsbevillingerne. Den netop overståede konflikt på skoleområdet er ikke indregnet i ovenstående tal. Mindreudgiften på lærerlønningerne forventes på nuværende tidspunkt at blive på ca. 8,1 mio. kr. Denne besparelse modvirkes af forøgede lønstigninger til lærerne, samt af udgifter forbundet med evt. godtgørelse af manglende undervisningstid til eleverne. Desuden er det på nuværende tidspunkt usikkert om kommunerne på anden måde bliver reguleret for den realiserede besparelse. Ringsted Kommune Side 19

21 Budgetrapport Bilag 1 Udvalgsbevilling Øvrige fælleskonti Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. som følge af, at flere elever fra andre kommuner vælger at benytte folkeskoler i Ringsted Kommune. Herved opnås øget betaling fra andre kommuner. I budget 2014 indgår et effektiviseringsforslag på 1 mio. kr. vedrørende forøgelse af indtægterne på denne bevilling. Forældrebetaling SFO og fripladser og søskenderabat Der forventes et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr. På forældreindtægterne forventes mindreindtægter på 0,7 mio. kr. som følge af, at der har været færre børn tilmeldt SFO end budgetteret. For fripladser og søskenderabat forventes merudgifter på 0,1 mio. kr. Rammekonto, SFO Kontoen anvendes til at regulere SFO ernes budgetter i forhold til antallet af faktisk indskrevne børn. et på kontoen er på nuværende tidspunkt behæftet med stor usikkerhed, idet det afhænger af efterspørgselen efter pladser i resten af. Det forventes, at kontoen vil blive anvendt til det afsatte formål. Takstindtægter fra specialiserede tilbud Her forventes mindreindtægter på 2,2 mio. kr. Merforbruget relaterer sig primært til budgettekniske forhold, idet budgettet fastlægges på et tidspunkt, hvor taksterne og dermed takstindtægterne endnu ikke er fastlagt for budgetåret. Handicapkørsel Kontoen anvendes til såvel udgifter som indtægter i forbindelse med handicapkørsel. et pr. 31. marts er således udtryk for at andre kommuner er opkrævet før regning fra busselskab er betalt. Institutionsbevillinger For folkeskoleområdet som helhed forventes et samlet merforbrug på 2,1 mio. kr. Heri er ikke medregnet forventet overførsel af mindreforbrug for 2012 på i alt ca. 5 mio. kr. hvorefter der er et forventet mindreforbrug på ca. 2,9 mio. kr. Årsagerne til afvigelserne gennemgås nedenfor. Institutionsbevilling til fordeling På institutionsbevilling til fordeling forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. hvilket svarer til den forventede overførsel af mindreforbrug for Bevillingen indeholder budget, som skolerne i fællesskab har afsat til dækning af udgifter i forbindelse med fx ældre lærere som har nedsat arbejdstid, 10. klasse specialelever mm. På området var der i 2012 afsat budget til håndtering af de lukkede skolers gæld og en usikkerhedspulje i relation til den faktiske klassedannelse. Resultatet for de lukkede skoler blev håndteret inden for skolernes budgetramme, og samtidig blev der ikke oprettet flere klasser end planlagt. I er der en øget udgift til betaling for elever i privatskoler. Budgettet hertil er i forhøjet med 4,9 mio. kr., men udgiftsstigningen fra 2012 til vil i alt udgøre 6,7 mio. kr. For at sikre en jævn implementering af kvalitetsløftet som følge af den nye skolestruktur, forventes 1,3 mio. kr. af mindreforbruget overført til. Folkeskolerne For folkeskolerne forventes der mindre afvigelser, som alle udgør mindre end 2% af budgettet. Heldagsskolen forventer dog et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Ådalskolen Skolen forventer et merforbrug på 2,2 mio. kr. Der forventes dog samtidig en overførsel af mindreforbrug fra 2012 på 0,8 mio. kr. Årets forventede merforbrug skønnes således at blive 1,4 mio. kr., som skyldes et faldende elevtal. Aktiviteten tilrettes et mindre elevtal, således at der fremadrettet opnås balance mellem budget og forbrug. Ringsted Kommune Side 20

22 Budgetrapport Bilag 1 Dagtilbud til børn Tabel 7-7 Dagtilbud budget Dagtilbud til børn Udvalgsbevilling Forældrebetaling Fripladser og søskenderabat Rammekonto Regnskabsføring, selvej. inst Betaling til/fra andre kommuner Huslejer Øvrige fælleskonti PA-elever Takstindtægter, specialbørnehaver Institutionsbevillinger Vikarpulje - sygefravær over 3 uger Ringsted Dagpleje Bengerds Børnehus Benløse Børnegård Benløse Børnehave Børnehuset Bastionen Det grønne børnehus Bøgely Dagmarasylets Børnehave Den Frie Børnehave Heimdal Højbohus Kastaniehaven Klostermarkens Børnehus Børnehuset Stakhavegård Nordbakkens Børnehus Børnehuset Rosengården Ringsted Idrætsbørnehave Børnehuset Fristedet Sneslev Landbørnehave Snurretoppen Søholmen Tinsoldaten Toften Vigersted Børnehave Åkanden Allindelille Børnehave Sct. Bendts Børnehave Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, Ringsted Kommune Side 21

23 Budgetrapport Bilag 1 På dagtilbudsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 6,2 mio. kr., fordelt på et mindreforbrug på udvalgsbevillingerne på 4,5 mio. kr. og et mindreforbrug på institutionsbevillingerne på 1,7 mio. kr. Udvalgsbevillinger Fripladser og søskenderabat På udgifter til fripladser og søskenderabat forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., hvilket skyldes den demografiske udvikling. Rammekonto Der vil ikke være udgifter til frokostordninger i, hvorfor der forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. PA-elever Budgettet til PA-elever er fastlagt ud fra en forudsætning om at 2/3 af eleverne er under 25 år og 1/3 er over 25 år. Elever over 25 år er dyrere for kommunen. Den faktiske fordeling viser sig at være at kun halvdelen er under 25 år og halvdelen over. I alt optages der 11 elever om året, og uddannelsen har en varighed af 2,5 år. Den ændrede aldersfordeling blandt eleverne medfører et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr. Det drøftes i direktionen, hvordan dækning af merforbrug i skal ske. Institutionsbevillinger Vikarpulje Denne pulje er afsat til kompensation til daginstitutionerne i forbindelse med langtidssygdom. Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Udover ovennævnte giver budgetopfølgningen ikke anledning til bemærkninger. Ringsted Kommune Side 22

24 Budgetrapport Bilag 1 Børn og unge Tabel 7-8 Børn og unge budget Børn og unge Udvalgsbevilling Tabt arbejdsfortjeneste Dækning af merudgifter Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg Refusioner - Særlig dyre enkeltsager Anbragte - Døgninstitution Anbragte - Døgnpleje Undervisning på opholdssteder Vidtgående specialundervis. - anbragte Forebyggelse Specialbørnehave og -fritidshjem Sikrede institutioner Familieplejeprojekt Endnu ikke disponeret budget FAIR Takstindtægter, specialinstitutioner Institutionsbevillinger Sundhedspleje Skoletandlæge Skole- og Familiehuset, Østre Parkvej Nebs Møllegård Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, På Børn og Unge forventes et samlet mindreforbrug på 4,0 mio. kr. For udvalgsbevillingerne forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. og for institutionsbevillingerne et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Udvalgsbevillinger Her forventes et samlet mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Mindreforbruget vedrører Refusioner særlig dyre enkeltsager, hvor der dels er en budgetfejl på 2,0 mio. kr. og dels er der flere indtægter end forudsat. For bevillingerne gælder generelt, at korrigeret budget for er fastsat svarende til forbrugsmønsteret i Undtaget herfra er Familieplejeprojekt, som er et puljefinansieret initiativ, FAIR og Takstindtægter fra specialinstitutioner. For anbragte i døgninstitution forventes et merforbrug i i forhold til forbruget i 2012 på 2,0 mio. kr. I forhold til 2012 vil der være merudgifter på 2,3 mio. kr. i forbindelse med, at kommunen har tabt en ankesag vedrørende et anbragt søskendepar. 0,8 mio. kr. vedrører udgifter fra 2012 og 1,5 mio. kr. vedrører udgifter i. Sagen er anket til den Sociale Ankestyrelse som principsag, men tidspunktet for afgørelsen er uvist. Beløbet på 2,3 mio. kr. indgår i det forventede sresultat. Herudover er der en verserende sag, hvor afgørelse i ankenævnet er faldet ud til Ringsted Kommunes fordel. Sagen kører fortsat i ankesystemet, og hvis Ringsted efterfølgende taber Ringsted Kommune Side 23

25 Budgetrapport Bilag 1 sagen, vil dette medføre udgifter på 3,5 mio. kr. for perioden november 2011 til udgangen af. Beløbet indgår ikke i det forventede sresultat. For begge beløb gælder, at en del af udgifterne refunderes under særlig dyre enkeltsager. Under Endnu ikke disponeret budget er indregnet en forventet udgift på 1,0 mio. kr. vedrørende døgnplacering af et konkret barn Afrapportering på det specialiserede socialområde I forbindelse med Økonomiaftalen 2010 er der indført obligatorisk afrapportering af det forventede på det specialiserede socialområde. Rapporteringen er kvartalsvis og skal dels indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet og dels forelægges Byrådet. I bilag 5 er indberetningen til ministeriet vist Socialudvalget Tabel 7-9 Socialudvalget budget Socialudvalg Sundhed Udvalgsbevilling Institutionsbevillinger Handicap, social og psykiatri Udvalgsbevilling- dispostions Udvalgsbevilling- Boligsikring/boligydele Udvalgsbevilling- Øvrige Udvalgsbevilling- Takstbetalinger Institutionsbevillinger Unge Udvalgsbevilling - unge under 18 år Udvalgsbevilling - unge over 18 år Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, Der forventes samlet set mindreforbrug på 0,1 mio. kr. - fordelt med et forventet merforbrug for Sundhed på 4 mio. kr. et forventet mindreforbrug for Handicap, social og psykiatri på 1 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på 3,1 mio. kr. for Unge. Områderne er nærmere beskrevet nedenfor. Ringsted Kommune Side 24

26 Budgetrapport Bilag 1 Sundhed Tabel 7-10 Sundhed budget Sundhed Udvalgsbevilling Vederlagsfri fysioterapi Aktivitetsbestemt medfinan. sundhed Specialiseret genoptræning Andre sundhedsudgifter Opgaveløs. ældreområdet-akutstuer mm Kørsel til træningsfunktion Puljemidler Hjerneskade Praksiskonsulent Institutionsbevillinger Træningsfunktionen Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, Udvalgsbevillinger Vederlagsfri fysioterapi Den vederlagsfri fysioterapi vurderes på årsbasis pt., at give budgetoverholdelse (budgettet for er teknisk korrigeret som følge af flere års merforbrug). Det forventede årsforbrug er udarbejdet på baggrund af fakturering inkl. januar måned. Antallet af borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi i de enkelte år er opgjort nedenfor, det er de seneste data modtaget fra regionen. Tabel 7-11 Samlet antal borgere, der har modtaget vederlagsfri fysioterapi i første halvår i de enkelte år. Speciale/år Alm. fysioterapi Ridefysioterapi I alt Antal ydelser pr. person Kilde: Region Sjælland Antallet af borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi, er stigende, men antal ydelser pr. person er faldende. Aktivitetsbestemt medfinansiering Der er mange ubekendte, der vanskeliggør prognosen, bl.a. ikrafttræden af den nye finansieringsmodel i De forventede merudgifter på sundhedsområdet skyldes den nye model, men også en stigning i primært ambulante behandlinger. Stigningen i ambulante besøg ses bredt ud over alle specialer, men den største stigning ses vedr. røntgen. Sammen med stigningen af besøg hos praktiserende læger i januar, må det formodes at have en 1 1. januar 2012 er en ny model for medfinansiering trådt i kraft, hvorfor den aktivitetsbestemte del er øget samtidig med at grundbidraget er afskaffet. Det betyder, at medfinansieringen er øget i både procentandel og prisloftet pr. behandling, vedrørende somatiske indlæggelser, ambulante behandlinger og for praktiserende speciallæger. Ringsted Kommune Side 25

27 Budgetrapport Bilag 1 sammenhæng med meget influenza og skader som følge af vejrsituationen først på året. Når der tages højde for at ovenstående ikke forventes at fortsætte, forventes der et merforbrug på 3 mio. kr. på årsbasis. Antallet af besøg og udskrivninger er opgjort i tabel Tabel 7-12 Aktivitetsudvikling på medfinansiering, jan-feb Kategori/år inkl.forv. Efterreg. Udvikling fra Ambulant somatik, antal besøg Stationær somatik, antal udskrivninger Ambulant psykiatri, antal besøg Stationær psykiatri, antal udskrivninger Sygesikring, antal ydelser Kilde: korrigeret for forventet efterreguleringer Note: Sygesikringsydelser omfatter både besøg til lægen, udskrift af recepter, besvarelse af spørgsmål m.v. hvilket er med til at forklare det høje antal. Desuden ligger Ringsted Kommune fortsat lavere i udgiftsniveau pr. indbygger i forhold til regionen, men i forhold til hele landet ligger Ringsted Kommune lidt højere. Opgørelsen vedrører årets tre første måneder, hvorfor det kan nå at ændre sig, så Ringsted Kommune igen også ligger lavere end hele landet. Andre sundhedsudgifter Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. Der forventes merforbrug på hospice med 0,1 mio. kr. og færdigbehandlede patienter med 0,2 mio. kr., idet der kun er meget begrænsede midler afsat, og der skal kun skal få patienter til at give merforbrug. Kørsel til træningsfunktion Der forventes umiddelbart et merforbrug på 0,7 mio. kr., da budgetreduktionen vedr. kørselsudbuddet på sundhedsforvaltningens samlede område pt. er indlagt som en budgetreduktion på træningskørslen. Budgetreduktionen skal fordels på de relevante poster ligesom resultaterne af kørselsudbuddet skal indhøstes, hvorfor årsresultat i.f.t. træningskørslen forventes forbedret. Puljemidler hjerneskade Der forventes pt. budgetoverholdelse. Puljemidler til hjerneskadeområdet omhandler et statsligt tilskud til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden Der er ansat en hjerneskadekoordinator til varetagelse af opgaven fra november Ringsted Kommune Side 26

28 Budgetrapport Bilag 1 Handicap, social og psykiatri Tabel 7-13 Handicap, social og psykiatri budget Handicap, social og psykiatri Udvalgsbevilling- dispostions Botilbud Beskæftigelses- og aktivitetstilbud Hjælperordninger Personlig støtte og ledsagerordninger Statsrefusion i dyre enkeltsager O 25 år Udvalgsbevilling- Boligsikring/boligydele Boligsikring Boligydelse Statsrefusion boligsikring Statsrefusion boligydelse Udvalgsbevilling- Øvrige Kvindekrisecentre og forsorgshjem Statsref. Kvindekrisecentre mv Alkohol- og stofmisbrugerbehandling Kompenserende specialundervisning Lån til invalidebil Hjælpemidler Andre sociale formål Boligsocial medarb. (socialkoordinator) Klub Svanen Forsikringer (personale og ejendom) Udvalgsbevilling- Takstbetalinger Betalinger fra kommuner Institutionsbevillinger Bo- og Servicecenter Regnbuen Støtte- og aktivitetscenter Hjemmevejlederkorps Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune Glad Mad Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, Udvalgsbevillinger Udvalgsbevillingerne for Handicap, social og psykiatri er opdelt i 4 hovedområder: Dispositions, Boligsikring/boligydelse, Øvrige udvalgsbevillinger og Takstbetaling fra kommuner. Dispositionset Myndighedsenhedens dispositions forventes samlet set, at udvise et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Budgettet på unge og myndighed følger de enkelte sager, og der korrigeres således mellem unge og voksenområdet i forhold til det aktuelle antal sager, samt forventede Ringsted Kommune Side 27

29 Budgetrapport Bilag 1 udgifter forbundet hermed. Budgettet er på den måde korrigeret for overflytningen af 8 sager fra ungeenheden til myndighedsenheden med i alt 1,5 mio. kr. Der er desuden flyttet demografitildeling på 3 mio. kr. som fejlagtigt har været på myndighedsenhedens budget. Det skal bemærkes, at forventningen er behæftet med usikkerhed både som følge af at forventningen alene er baseret på årets 3 første måneder, og da den administrative konsolidering af Ungeenheden endnu ikke er tilendebragt. Boligsikring/boligydelse Boligsikring og boligydelse er indkomstafhængig støtte til personer, der bor i lejebolig. Hvor boligydelse gives til pensionister (kan også gives som lån til personer med ejerbolig), er boligsikring tilgængelig for alle. Borgere har retskrav på ydelsen, hvis de lever op til tildelingskriterierne. Selvom budgettet for 2012 blev opjusteret med 1 mio. kr. forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,5 mio. kr. i. Antal borgere, der modtager boligydelse har været næsten uændret de seneste år. Derfor ligger forklaringen på stigningen i udviklingen på det stærkt konjunkturafhængige område boligsikring. I nedenstående figur illustreres stigningen i gennemsnitligt antal sager år for år i boligsikring, hvor det fremgår, at der i 2012 i gennemsnit var 100 borgere mere (en stigning på 7,2 %), der modtog boligsikring end gennemsnitligt i Figur 7-1 Gennemsnitligt antal borgere, der modtager boligsikring Boligsikring Antal borgere kvt. Øvrige udvalgsbevillinger Kvindekrisecentre og forsorgshjem Her forventes et merforbrug på 0,5 mio.kr. i forhold til budgettet. Institutionerne er selvvisiterende, hvorfor kommunen kun indirekte kan påvirke udgiftsniveauet, og budgettet er derfor i forhøjet så det modsvarer tidligeres års forbrug. Imidlertid er betalingerne til forsorgshjem i åres 3 første måneder, betydeligt højere end tidligere år. Området vil være under observation. Alkoholbehandling og behandling af stofmisbrugere Der forventes budgetoverholdelse. Ringsted Kommune Side 28

30 Budgetrapport Bilag 1 Kompenserende specialundervisning Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i. Budgetposten indeholder primært objektiv finansiering af Center for Specialundervisning. Lån til invalidebiler Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Det sker selvom der er faldende ventelister og reduceret budget. Hjælpemidler Der forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. for. Heri indgår imidlertid budgettet til høreapparater på 2,2 mio. kr. hvor bevillingskompetence og udgifter er overgået til regionen fra årsskiftet. Andre sociale formål Området indeholder lejetab til sociale boliger, tingslysningsafgifter og udgifter til husly. Der forventes et merforbrug på 0,4 mio.kr. Takstbetalinger fra kommuner Der forventes mindreindtægter på 1,2 mio. kr. som følge af ledige pladser i bofællesskaber samt den faste andel vedr. regnbuen. Der er en særlig fokus på at øge kapacitetsudnyttelsen. Institutionsbevillinger Samlet set forventes på institutionsområdet et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Voksenhandicapområdet (Bo- og servicecenteret, Regnbuen og Støtte- og aktivitetscenteret) Der forventes et mindreforbrug i på 0,5 mio. kr. hvoraf 0,1 mio.kr. kan henføres til Regnbuen. I.f.t. Bo- og servicecentret forventes isoleret set for et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Det forventede resultat inkluderer således ikke et overført merforbrug på 1 mio. kr. fra I.f.t. det overførte merforbrug godkendte Byrådet den 8. oktober 2012 en revideret genopretningsplan for bostedet, der indebærer at det overførte merforbrug skal afvikles over 3 år. Socialpsykiatrien og Rådgivningscentret Der forventes et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr., dette skal ses i sammenhæng med at der er overført 1,3 mio. kr. af mindreforbrug fra 2010 til finansiering af projekt Satellitkontor i fire boligområder i 2012 og. Den ønskede overførsel for er på 0,6 mio. kr., der først vedtages sammen med et. Under forudsætning af at overførslen godkendes, forventes budgetoverholdelse. Ringsted Kommune Side 29

31 Budgetrapport Bilag 1 Unge Tabel 7-14 Unge budget Unge Udvalgsbevilling - unge under 18 år UNGE Tabt arbejdsfortjeneste UNGE Dækning af merudgifter UNGE Ref. - Tabt arbejdsfortj./merudg UNGE Ref. - Særlig dyre enkeltsager UNGE Anbragte - Døgninstitution UNGE Anbragte - Døgnpleje UNGE Undervisning på opholdssteder UNGE Anbragte - Vidtg. specialundervis UNGE Forebyggelse Unge UNGE Specialbørnehave og -fritidshjem UNGE Sikrede institutioner UNGE Trinbræt/Baneskole - afv. ny ford UNGE Endnu ikke disponeret budget Udvalgsbevilling - unge over 18 år UNGE Botilbud UNGE Beskæftig. - og aktivitetstilb UNGE Personlig støtte og ledsagerordning UNGE Ungdomudd. - unge m. særl. behov UNGE Statsrefusion i dyre sager U 18 år Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, Under politikområdet Unge er der kun udvalgsbevillinger. Målgruppen for politikområdet er unge fra de forlader 9. klasse til de fylder 25 år - dog først efter de har afsluttet en ungdomsuddannelse. Budgetmæssigt er politikområdet Unge opdelt i udgifter til henholdsvis under og over 18-årige brugere. Der forventes et mindreforbrug på 3 mio. kr. Forventningerne er dog behæftet med usikkerhed både som følge af at forventningen alene er baseret på årets 3 første måneder, og da den administrative konsolidering af Ungeenheden endnu ikke er tilendebragt. I den forbindelse er budgettet heller ikke endeligt fordelt på de enkelte budgetområder. Udvalgsbevilling - unge over 18 år Budgettet vedr. de over 18-årige er korrigeret for overflytningen af 8 sager fra ungeenheden til myndighedsenheden. I alt er der flyttet 1,5 mio. kr. modsat er demografibudgettet på 3 mio. kr. tilført ungeenheden fra myndighedsenheden. Ungdomudd. - unge m. særl. behov Budgetproblemet vedr. STU kan fremhæves, der forventes merudgifter svarende til 1,4 mio. kr. i. Modsat kan der konstateres et klart fald i antallet af anbringelser på døgninstitutioner og til dels på opholdssteder. Ringsted Kommune Side 30

32 Budgetrapport Bilag Ældreudvalget Tabel 7-15 Ældre budget Ældreudvalget Ældreliv Udvalgsbevilling - aktivitetsbaseret budgetramme Demografi Visitationsramme (private leveran. mv.) Visitationsramme Betaling til andre kommuner Bet. fra andre komm. incl.dyre enkeltsag Udvalgsbevilling - øvrige Personlige tillæg til pensionister Statsrefusion personlige tillæg Opgaveløsning for sundhedsområdet Madservice/servicepakker, indtægter Madservice /servicepakker, udgifter Servicearealer Ældrebolig., huslejeindt., lejetab mv Pulje til styrkelse af velfærdsteknologi Øvrige Glad mad Institutionsbevillinger Plejecenter Ortved Knud Lavard Centret Solbakken Hjemmeplejen Centralkøkken Aktivitetsbaseret model plejecentre Fælles (elever, administration og uddann Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Samlet forventes der i et merforbrug på 3 mio. kr. på ældreområdet fordelt med 3,9 mio. kr. i merforbrug på udvalgsbevillingerne og 0,9 mio. i forventet mindreforbrug på institutionsbevillingerne. Udvalgsbevillinger I forventes et merforbrug på 3,9 mio.kr. Merforbruget kan primært henføres til en stigning i bevillinger på den aktivitetsbaserede budgetramme (særligt visitationsrammen) med i alt 2,7 mio. kr., og et forventet merforbrug på tomgangshusleje på 1,6 mio. kr. Udvalgsbevillingerne er opdelt i to hovedområder; Aktivitetsbaseret budgetramme og Øvrige. Aktivitetsbaseret budgetramme: Visitationsrammer Henføres til pleje af ældre i hjemmet og er opdelt i hhv. kommunens egen hjemmepleje og andre aktører m.v. Rammen udmøntes i forhold til det reelle forbrug på baggrund af takstberegningerne. Ringsted Kommune Side 31

33 Budgetrapport Bilag 1 Der forventes umiddelbart et merforbrug på 3 mio.kr., idet der dog tages forbehold for situationen i, jf. nedenfor. Aktiviteten opgjort i antal ydelsesmodtagere har ligget nogenlunde stabilt siden Således er der p.t. ca modtagere af enten praktisk hjælp, personlig pleje eller sygepleje, hvor der i 2009 gennemsnitligt var det samme antal. Den gennemsnitlige aktivitet pr. ydelsesmodtager har imidlertid siden forsommeren 2012 været klart stigende hvilket betyder at hver ydelsesmodtager i gennemsnit i år er bevilget 14,86 timers hjælp om måneden, mod 13,92 i første kvartal Det giver en stigning på 6,8 % på et år. Det vil sige, at antal ydelsesmodtagere stort set har været uændret de sidste ca. 4 år, men den enkelte modtager har fået et betydeligt større behov for hjælp. Niveauet for tildelinger på visitationsrammen i er således markant højere end niveauet i de forgående 4 år. Som det fremgår af nedenstående diagram skete stigningen i første omgang på sygeplejen fra maj 2012, og har efterfølgende stabiliseret sig på et højt niveau fra november Den personlige pleje er efterfølgende steget fra november 2012 og har muligvis toppet i februar-marts, idet der synes at være en tendens til et fald i april. Niveauet for den praktiske hjælp har ligget nogenlunde stabilt siden 2010, og biddrager derfor ikke til stigningen i det samlede ydelsesniveau. Figur 7-2 Visiterede timer til personlig pleje, praktisk hjælp og sygepleje fra januar 2012 til marts Timer Visiterede timer Personlig Pleje, Praktisk Hjælp og Sygepleje januar marts Personlig Pleje Sygepleje Praktisk Hjælp 0 jan 12 feb 12 mar 12 apr 12 maj 12 Jun 12 Jul 12 Aug 12 Sep 12 Okt 12 Nov 12 Dec 12 jan 13 feb 13 mar 13 Sygehusenes udskrivningsadfærd bidrager til det øgede pres på visitationsrammen. Således har der fra 2010 til 2012 været stigning i antal indlæggelser for de over 65 årige på 15 %, korttidsindlæggelserne (udskrevet samme dag eller dagen efter) er steget med 35 % og antallet af ambulante besøg er steget med 29 %. Stigningen i antallet af korttidsindlæggelser og ambulante besøg vil i mange tilfælde betyde at pleje og sygepleje i stedet skal varetages af den kommunale hjemmepleje og sygepleje. En anden del af forklaringen på det stigende pres på visitationsrammen er, at der er større fokus på at få registreret de sygeplejeydelser, der leveres, hvorfor noget af stigningen ikke er udtryk for en reel opgavevækst. I forhold til stigningen i niveauet for bevilgede sygeplejeydelser skal det fremhæves, at Ringsted Kommune deltager i et stort projekt i KL regi, der i løbet af forventes at give større gennemsigtighed på det kommunale sygeplejeområde. Det vurderes imidlertid ikke, at ændringerne i sygehusenes udskrivningsadfærd alene kan forklare det markante pres på visitationsrammen i. En del af forklaringen skal muligvis søges i vinterens influenzaepidemi. Hvis det er tilfældet vil presset på Ringsted Kommune Side 32

34 Budgetrapport Bilag 1 visitationsrammen igen falde - og sresultatet derfor blive forbedret i forhold til det forventede merforbrug på 3 mio. kr. Udviklingen følges tæt. Udvalgsbevilling - Øvrige For dette hovedområde forventes et samlet merforbrug på 1,2 mio. kr. i. Merforbruget kan henføres til tomgangshusleje på 1,6 mio. kr. En del af tomgangshuslejen vedrører ekstraordinære reguleringer vedr. tidligere år på 0,5 mio. kr. hvorfor det forventede merforbrug vedr. er på 1,1 mio. kr. Der arbejdes løbende på at ibrugtage flere boliger, ikke mindst tryghedsboliger i Ortved. I forhold til Glad Mad forventes et mindreforbrug på 0,3 mio.kr. På Ældreudvalgsmødet den 22. april indstilles det, at 0,2 mio. kr. af det forventede mindreforbrug anvendes til finansiering af den ikke realiserede besparelse vedr. anvendelse af robotstøvsugere i borgernes eget hjem i. Institutionsbevillinger Institutionerne under et forventes at opnå mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i., der bl.a. skal ses i lyset af den lave belægningsprocent på plejecentrene. Plejecentrenes belægningsprocenter fremgår af nedenstående tabel. Tabel 7-16 Belægning på plejecentre Gennemsnit Gennemsnit Belægningsprocent Jan Feb Mar jan-mar 2012 Ortved KLC Solbakken Plejecentre i alt Efter første kvartal var der i gennemsnit en belægningsprocent på 92 % på plejecentrene, hvilket er en stigning fra belægningsprocenten i Da belægningsprocenten er lav, falder personalebehovet på plejecentrene og budgettet til plejecentrene er derfor reduceret med 1,5 mio.kr. i. Reduktionen skal udmøntes på de enkelte plejecentre, og en mere aktivitetsafhængig budgettildelingsmodel er under udarbejdelse. Det vurderes ikke problematisk, at udmønte reduktionen på de enkelte plejecentrecentre, da de tilsvarende tidligere år forventes at få mindreforbrug. Der arbejdes løbende på at få flere plejekrævende borgere til at vælge plejebolig eller tryghedsbolig, hvorved der opnås mindreforbrug på visitationsrammen. I den forbindelse kan anvendelsen af tryghedsboliger være en motivationsfaktor i forhold til at få borgere til på sigt at vælge plejebolig. Antallet af ibrugtagne tryghedsboliger er nu udvidet til 14 efter Byrådets vedtagelse om ophævelse af det oprindelige loft på 9 tryghedsboliger. Tryghedsboligerne indgår ikke i belægningsprocenterne, da plejecenteret tilføres ressourcer til pleje og praktisk hjælp over visitationsrammen. Fælles (elever, administration og uddannelse) Der forventes et mindreforbrug i på 0,8 mio. kr. Tidligere år har mindreforbruget været betydeligt større. Faldet skyldes langt overvejende en ændring i Sundhedselevoptag og - fastholdelse, derudover kommer en ændret præmiering i.f.t. SSA-elever samt at der overføres 1,2 mio. kr. til andre elevgrupper, fx pædagogiske elever. Sundhedsfremme og forebyggelse samt Frivilligt socialt arbejde Begge områder består alene af puljebudgetter, hvor årsbudgettet med en enkel undtagelse forventes opbrugt i. Undtagelsen er en pulje på 3,3 mio. kr. bevilget i 2011 under Sundhedsfremme og forebyggelse, der ikke forventes fuldt udmøntet i. Mindreforbrug kan henføres til Seniorprojektet, som er finansieret via Trepartspuljen jf. forhandling med HovedMED. Midlerne skal budgetoverføres, idet projektet løber over forventet 3 år eller til midlerne er opbrugt. Ringsted Kommune Side 33

35 Budgetrapport Bilag Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 7-17 Arbejdsmarkedsudvalget budget Arbejdsmarkedsudvalget Beskæftigelse Udvalgsbevilling Jobcenter Ungeenhed Beboelse Beskæftigelsesrådet Institutionsbevillinger Midtsjællands Aktiveringscenter Jobvejen Rikova Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, På baggrund af udviklingen i såvel aktivitetsniveau som forbrug ultimo vurderes det samlet, at beskæftigelsesområdet vil komme ud af med et merforbrug på ca. 8 mio. kr. 6,6 mio. kr. for Jobcentret og 1,4 mio. kr. for Ungeenheden. Men det er vigtigt at understrege, at der er meget store usikkerheder forbundet med disse forventninger bl.a. som følge af arbejdsmarkedsreformen. Området er behandlet i detaljer nedenfor. Notatet er delt i et afsnit vedr. Jobcentrets resultater og økonomi og et afsnit vedr. Ungeenhedens resultater og økonomi. Den samlede ledighed på Midtsjælland er i årets første kvartal steget mere end forventet for a-dagpengemodtagere, hvilket bl.a. skyldes at bygge- og anlæg samt transportbranchen ikke har opnået den sædvanlige stigning i beskæftigelsen grundet en ekstra lang vinterperiode, og det sædvanlige fald i den sæsonkorrigerede ledighed er dermed ikke slået igennem. Derudover ses det, at på trods af implementering dagpengereformens 2-årsregel, så er 69 ud af de 160 borgere (43 pct.) der stod til at falde for 2-årsreglen forsvundet ud af det kommunale forsørgelsessystem, mens de resterende 91 borgere fortsat modtager offentlig forsørgelse i form af bl.a. den nye særlige uddannelsesydelse, sygedagpenge eller er overgået til kontanthjælp. Hvad den præcise effekt af dagpengereformen får for Ringsted er på nuværende forbundet med store usikkerheder bl.a. omfanget af borgere der kan og vil benytte sig af den særlige uddannelsesydelse. Tabel 7-18 Flowanalyse af udfaldstruede a-dagpengemodtagere, januar - marts Januar Februar Marts I alt Personer med udfald i (100%) Har søgt seniorjob (9%) Særlig uddannelsesydelse (har ikke henvendt sig) (4%) Særlig uddannelsesydelse (18%) Efterløn (2%) Delvis ledig (0%) Syg (18%) Overgået til kontanthjælp (8%) I arbejde (33%) Afmeldt uden forsørgelse (6%) Ordinær uddannelse (3%) Kilde: Egne opfølgninger Ringsted Kommune Side 34

36 Budgetrapport Bilag 1 Også for kontanthjælpsmodtagere gælder det, at den sæsonkorrigerede ledighed ikke er slået igennem i med det ventede fald. Der er tværtimod sket en kraftig stigning i årets første tre måneder. Derudover er der sket en stor stigning i antallet af ledighedsydelsesmodtagere. Desuden har der været en omfordeling mellem antallet af aktive og passive borgere, både for a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der har fordyret indsatsen. Dette, sammenholdt med den lave jobomsætning på arbejdsmarkedet bevirker, at borgerne bliver forholdsmæssigt dyrere med længerevarende ledighedsperioder. Denne udvikling ses at fortsætte gennem 2. kvartal. Den lave beskæftigelse, den stigende ledighed og det generelle pres på virksomhederne skaber fortsat et mindre rummeligt arbejdsmarked, hvor svage ledige presses ud af arbejdsmarkedet og udsatte borgere presses over på permanent forsørgelse som førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse, hvilket afspejles i disse ydelsers udgiftsudvikling. Den nye førtidspensions og fleksjobreform har til hensigt at bremse tilgangen til førtidspension og i stedet taget hånd om borgeren gennem de nye ressourceforløb/-teams. Omfanget af disse ressourceforløb samt tilgangen til førtidspension resten af året er meget svært at estimere på nuværende tidspunkt, da hele strukturen, de opretterede ressourceteams og arbejdsgange er helt nye og ikke er fuld implementeret endnu. Særligt udviklingen inden for de permanente ydelsestyper, men også udviklingen for kontanthjælpsmodtagerne og de forsikrede ledige er i øjeblikket en af hovedudfordringerne for beskæftigelsesområdet, også rent økonomisk, og jobcentret har et skærpet fokus på områderne. Erfaringen viser, at langvarig offentlig forsørgelse kan medføre risiko for tab af kompetencer og risiko for problemer udover ledighed, hvilket medvirker til at presse folk over på permanente ydelser. Dertil kommer en nyligt vedtaget kontanthjælpsreform, hvis konsekvenser vi slet ikke kender endnu, en SU-reform samt midtvejs- og efterreguleringer af beskæftigelsestilskuddet. Alt sammen faktorer der kan påvirke resultatet i såvel positiv som negativ retning, og det med store udsving. Jobcentret Efter ligger udgifterne til førtidspension ca. 1,7 mio. kr. over budgettet. Det forventede årsresultat er sat til budgetoverholdelse, da det grundet den nye førtidspensionsog fleksjobreform endnu ikke er muligt at danne sig et samlet overblik over de økonomiske konsekvenser se tabel Dette skyldes bl.a. ydelsens overgang til UdbetalingDanmark pr. 1. marts. Som figur 7-3 viser, har der været et faldende antal førtidspensionister gennem årets første kvartal, hvilket følger udviklingen de seneste år. Udgiftsstigningen skyldes, at den naturlige afgang fra de gamle førtidspensionsordninger med høj refusion til forholdsvis lavere ydelser har været større end tilgangen til den nye førtidspensionsordning med en lavere refusion og gennemsnitligt højere ydelser. Tabel 7-19 Budget, forbrug og forventet fordelt på områder for Jobcentret (inkl. institutioner), mio. kr. (netto) Budget Periode afvigelse budget afvigelse Førtidspensioner 34,5 36,2-1,7 138,2 138,2 0,0 Sygedagpenge 13,7 12,5 1,2 54,8 53,3 1,5 Løntilskud mm. 7,6 8,7-1,2 30,2 33,6-3,4 Kontanthjælp 15,6 16,5-0,8 62,6 66,6-4,0 Revaliderings-/introduktionsydelse 2,1 1,3 0,9 8,5 7,3 1,2 Beskæftigelsesordninger 4,3 1,5 2,8 17,1 15,5 1,7 Jobtræning/servicejob/puljefleksjob 2,6 3,0-0,4 10,2 10,2 0,0 Forsikrede ledige 20,3 21,1-0,8 81,1 85,6-3,6 Totalt 100,7 100,8-0,1 402,7 409,3-6,6 Kilde: KMD OPUS Ringsted Kommune Side 35

37 Budgetrapport Bilag 1 Mht. udgiftsniveauet for førtidspensionister eksisterer der endnu en ubekendt faktor. Fra 1. april blev det med en lovændring muligt for førtidspensionister (og modtagere af invaliditetsydelse) på gammel ordning at overgå til førtidspension på ny ordning. Ændringen betyder helt konkret, at førtidspensionister på gammel ordning i perioden 1. juni til 31. december kan anmode Udbetaling Danmark om frivillig overgang til førtidspension efter lov om social pension. Dette vil i givet fald gælde med tilbagevirkende kraft for hele. Social- og Integrationsministeriet vurderer, at ca. 32 pct. vil overgå til at være omfattet af reglerne i lov om social pension. Der er endnu ikke foretaget beregninger af hvad dette vil betyde rent økonomisk i en Ringsted-kontekst. Det forventes på nuværende tidspunkt, at Ringsted Kommune kompenseres via DUT-midler med i alt 2,85 mio. kr., men det vides ikke om denne kompensation vil stå mål med det evt. forhøjede udgiftsniveau. Figur 7-3 Udvikling i antal førtidspensionister, personer, januar - februar Kilde: KMD Social pension Note: Tallene indeholder også personer <25 år For kontanthjælpsmodtagerne ses et lille merforbrug, men det forventes at blive større i løbet af året. Dette skyldes dels en stigende tendens af kontanthjælpssager se figur 7-4, dels at der er flere passive og færre aktive end budgetteret og dels, at de nye ressourceforløb rent teknisk hører hjemme under kontanthjælpsområdet. Det er på nuværende tidspunkt svært at estimere det præcise forbrug på ressourceforløb, og kommunerne har endnu ikke modtaget finansiering til disse forløb. Ringsted Kommune forventes at blive kompenseret via DUT-midler med ca. 2,85 mio. kr. Figur 7-4 Udvikling i antal aktive/passive kontanthjælpsmodtagere og for-/revalidender, (>24 år), januar - marts Kilde: KMD OPUS Kontanthjælpsrapporten Note: Den stiplede linje indikerer den samlede budgetmålsætning for de 4 ydelsestyper i. Ringsted Kommune Side 36

38 Budgetrapport Bilag 1 For de forsikrede ledige >24 år tegner der sig et merforbrug pt. på 0,8 mio. kr. og et samlet merforbrug for året på 3,6 mio. kr. se tabel Dette skyldes dels, at mange af de ledige, der stod til at falde ud af dagpengesystemet fortsat er på offentlig forsørgelse (den nye særlige uddannelsesydelse, kontanthjælp mv.), og dels at antallet af personer i aktivering er faldet og på nuværende tidspunkt ligger langt under budgetforudsætningerne. Figur 7-5 Udvikling i antal aktive/passive a-dagpengesager (>24 år), helårspersoner, januar - februar Kilde: Note: De stiplede linjer indikerer budgetmålsætninger for hhv. aktive og passive a-dagpengemodtagere i. Som det fremgår af figur 7-5, så havde Jobcentret lidt færre ledige end budgetteret i 1. kvartal, men der er sket en ugunstig omfordeling mellem borgere med høj og lav refusion. Dette skyldes delvist, at etableringen af kommunale løntilskudspladser ikke er kommet ordentlig i gang endnu se udviklingen i tabel Tabel 7-20 Udvikling i antal løntilskudspladser i Ringsted Kommune, a-dagpenge, seneste år Privat løntilskud Offentligt løntilskud I alt Kilde: mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 Udvikling seneste år Aktiverede % Fuldtidspersoner % Aktiverede % Fuldtidspersoner % Aktiverede % Fuldtidspersoner % Ringsted Kommune Side 37

39 Budgetrapport Bilag 1 Ungeenheden Udviklingen i ledigheden for de unge i Ringsted, har samlet været lidt mere negativ end forventet både når man ser på antallet af personer og rent økonomisk. Således er der flere kontanthjælpsmodtagere og a-dagpengemodtagere end forventet, mens der til gengæld har været færre revalidender. Tabel 7-21 Budget, forbrug og forventet fordelt på områder for Ungeenheden, mio. kr. (netto) Budget Periode afvigelse budget afvigelse Løntilskud mm. 0,1 0,0 0,0 0,3 0,1 0,1 Kontanthjælp 3,7 4,4-0,7 15,0 17,2-2,2 Revalideringsydelse 0,1 0,0 0,1 0,5 0,4 0,2 Beskæftigelsesordninger 1,2 0,6 0,6 4,7 4,3 0,4 Forsikrede ledige 0,9 0,9 0,0 3,5 3,4 0,1 Totalt 6,0 5,9 0,1 24,0 25,4-1,4 Kilde: KMD OPUS Som det ses i tabel 7-22, så har der samlet set været et lille mindreforbrug i årets første kvartal på 0,1 mio. kr., men der forventes et samlet merforbrug på årsbasis på 1,4 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt, at udgiften til kontanthjælpsmodtagere er og fortsat forventes at blive større end budgetteret. Figur 7-6 viser udviklingen for såvel kontanthjælpsmodtagere som revalidender, mens figur 7-7 viser udviklingen for unge a-dagpengemodtagere. Ringsted ligger på nuværende tidspunkt over budgetmålsætningerne for de ikke-forsikrede ledige, og for de unge a-dagpengemodtagere. På kontanthjælpsområdet er det særligt udgifterne til ikke-forsørgere og unge med psykiske lidelser, der er større end budgetlagt. Figur 7-6 Udvikling i antal aktive/passive kontanthjælpsmodtagere (<25 år), samt for- /revalidender, personer, januar - marts Kilde: KMD OPUS Kontanthjælpsrapporten Note: Den stiplede linie indikerer den samlede budgetmålsætning for de 4 ydelsestyper i. For de unge forsikrede ledige har der været langt flere passive end budgetlagt men også lidt flere aktive end budgetlagt. Der holdes ekstra øje med området i de kommende måneder, også i lyset af den nye lovgivning vedr. aktivering, og der forventes budgetoverholdelse. Ringsted Kommune Side 38

40 Budgetrapport Bilag 1 Figur 7-7 Udvikling i antal aktive/passive a-dagpengesager (<25 år), helårspersoner, januar - februar Kilde: Note: De stiplede linier indikerer budgetmålsætninger for hhv. aktive og passive a-dagpengemodtagere i Kultur- og Trivselsudvalget Tabel 7-22 Kultur- og Trivselsudvalget budget Kultur- og Trivselsudvalget Kultur Udvalgsbevilling Kulturelle arrangementer og opgaver Institutionsbevillinger Bibliotek Teater og Kongrescenter Historiens Hus Fritid og sundhed Udvalgsbevilling Fritidsfaciliteter Refusion vedrørende Musikskolen Støtte til frivilligt socialt arbejde Sundhedsfremme og forebyggelse Institutionsbevillinger Idrætsanlæg og svømmehal Folkeoplysning Ringsted Musik- og Kulturskole Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I sidste kolonne,, For Kultur- og Trivselsudvalget forventes samlet set et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et forventet merforbrug på Teater og Kongrescenter på 0,5 mio. kr. og et mindreforbrug på Idrætsanlæg og svømmehal på 0,3 mio. kr. Teater og Kongrescenter forventer en overførsel af budget på 0,2 mio. kr. fra Ejendomscenteret til bygningsvedligeholdelse. Dette vil nedbringe det forventede merforbrug til 0,3 mio. kr. Skønnet er dog stadig usikkert, da indtægterne fra billetsalg resten af året Ringsted Kommune Side 39

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941.

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941. Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Økonomiudvalget -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skatter, tilskud

Læs mere

Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 Korrigeret budget 2014 ekskl. Overførsler fra 2013

Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 Korrigeret budget 2014 ekskl. Overførsler fra 2013 Regnskabsår ekskl. Indtægter -2.068.661-607.218-2.066.861-1.800 Økonoiudvalget -2.068.661-607.218-2.066.861-1.800 Skatter, tilskud og udligning -2.068.661-607.218-2.066.861-1.800 Udvalgsbevillinger -2.068.661-607.218-2.066.861-1.800

Læs mere

Skattefinansieret drift -26,6-30,1-12, ,7

Skattefinansieret drift -26,6-30,1-12, ,7 Afvigelse halvår Afvigelse 3. Regnskab 2014 Skattefinansieret drift -26,6-30,1-12,7 1.914,7 Økonomiudvalget -10,2-7,0-2,6 221,4 Ledelse og personale -10,0-6,8-2,9 213,2 Udvalgsbevillinger 1,7-0,7 0,9 23,5

Læs mere

Forbrugsprocent pr. 31. marts Økonomiudvalget % %

Forbrugsprocent pr. 31. marts Økonomiudvalget % % budget Marts pr. 31. marts Indtægter -2.139.719-622.303 29% -1.517.416-2.144.143 4.424 0% Økonomiudvalget -2.139.719-622.303 29% -1.517.416-2.144.143 4.424 0% Økonimiudvalget U 22.847 12.104 53% 10.743

Læs mere

Skattefinansieret drift Hele kr.

Skattefinansieret drift Hele kr. af korr. U/I 994.759 48% 2.055.925 2.056.646-721 0% 11.310 U 1.284.733 48% 2.663.771 2.647.189 16.581 1% 44.232 I -289.974 48% -607.846-590.544-17.302-3% -32.922 Økonomiudvalget 125.264 49% 253.428 249.764

Læs mere

Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal

Bilag 2: Skattefinansieret drift i tal s-% regnskab Skattefinansieret drift U/I 449.722 2.200.460 20% 2.178.685 21.776 1% Skattefinansieret drift U 594.344 2.795.483 21% 2.782.386 13.097 0% Skattefinansieret drift I -144.622-595.023 24% -603.701

Læs mere

1 Indtægter -1.941.107-553.134-1.937.982-3.124

1 Indtægter -1.941.107-553.134-1.937.982-3.124 Hele 1. kr. 212 marts 212 212 1 Indtægter -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 1 Økonomiudvalget -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 1 Skatter, tilskud og udligning -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 Udvalgsbeviling

Læs mere

Bilag 1 Rapportdelen af halvårsregnskab 2013

Bilag 1 Rapportdelen af halvårsregnskab 2013 Halvårs Bilag 1 Rapportdelen af halvårs Indhold Halvårs... 1 1 Indledning... 3 2 Indtægter... 4 3 Sammendrag skattefinansieret drift... 6 3.1 Økonomiudvalget... 6 3.2 Klima- og Miljøudvalget... 6 3.3 Plan-

Læs mere

1 Indtægter Skattefinansieret drift

1 Indtægter Skattefinansieret drift ovførsl ovførsl 1 Indtægt 0 1.811.671 1.813.186 1.515 1.515 1 Økonomiudvalget 0 1.811.671 1.813.186 1.515 1.515 1 Skatt, tilskud og udligning 0 1.811.671 1.813.186 1.515 1.515 Udvalgsbeviling 0 1.811.671

Læs mere

Budgetrapport 3. kvartal 2013

Budgetrapport 3. kvartal 2013 Budgetrapport 3. kvartal Bilag 1 Rapportdelen af budgetrapport for 3. kvartal Ringsted Kommune Side 2 Indhold 1Indledning... 4 2Indtægter... 5 3Sammendrag skattefinansieret drift...7 3.1Økonomiudvalget...

Læs mere

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Børne- og Undervisningsudvalget

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Børne- og Undervisningsudvalget Budget Børne- og Undervisningsudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede.

Læs mere

Budgettets tilblivelse

Budgettets tilblivelse Indtægter Skatter Forskudsbeløb af indkomstskat 1.125.485 1.122.420 1.122.420 1.122.420 0 0 Afregning vedrørende det skrå skatteloft -5.988-6.353-6.353-6.600 247-247 Reguleringer tidligere år Selskabsskatter

Læs mere

Budgetrapport pr. 1. kvartal Bilag 1: Rapportdelen af budgetrapport pr. 1. kvartal 2018

Budgetrapport pr. 1. kvartal Bilag 1: Rapportdelen af budgetrapport pr. 1. kvartal 2018 Budgetrapport pr. 1. kvartal Bilag 1: Rapportdelen af budgetrapport pr. 1. kvartal Budgetrapport pr. 31. marts Bilag 1 Indhold 1 Indledning...2 2 Resultat af ordinær drift...3 3 Finansiering...4 4 Skattefinansieret

Læs mere

Bilag 1. Ringsted Kommune BUDGETRAPPORT

Bilag 1. Ringsted Kommune BUDGETRAPPORT Bilag 1. Ringsted Kommune BUDGETRAPPORT 30.09. Budgetrapport 30.09. Bilag 1 Indhold 1 Sammendrag... 2 1.1 Indtægter... 2 1.2 Skattefinansieret drift... 3 1.3 Renter... 5 1.4 Ordinær drift... 6 2 anlægsresultat...

Læs mere

Bilag 1. Ringsted Kommune HALVÅRSREGNSKAB 2012

Bilag 1. Ringsted Kommune HALVÅRSREGNSKAB 2012 Bilag 1. Ringsted Kommune HALVÅRSREGNSKAB Halvårs Indhold 1 Baggrund... 2 2 Sammendrag... 3 2.1 driftsresultat... 3 2.2 Sammendrag på udvalgsniveau... 4 2.3 anlægsresultat... 5 3 Opsamling... 6 4 Serviceudgifter...

Læs mere

Budgetrapport. Ultimo september / 37

Budgetrapport. Ultimo september / 37 Budgetrapport Ultimo september 0 / 37 Indhold 1. SAMMENDRAG... 2 1.1 KOMMUNENS SAMLEDE FORVENTEDE DRIFTSRESULTAT... 2 1.2 KOMMUNENS SAMLEDE FORVENTEDE ANLÆGSRESULTAT... 4 1.3 SERVICEUDGIFTER... 5 1.4 TILLÆGSBEVILLINGER

Læs mere

Budgetrapport. Ultimo marts / 28

Budgetrapport. Ultimo marts / 28 Budgetrapport Ultimo 0 / 28 Indhold 1. SAMMENDRAG... 2 1.1 KOMMUNENS SAMLEDE FORVENTEDE DRIFTSRESULTAT... 2 1.2 KOMMUNENS SAMLEDE FORVENTEDE ANLÆGSRESULTAT... 3 1.3 SERVICEUDGIFTER... 4 1.4 TILLÆGSBEVILLINGER

Læs mere

Budgetrapport pr. 1. kvartal Bilag 1: Rapportdelen af budgetrapport pr. 1. kvartal 2017

Budgetrapport pr. 1. kvartal Bilag 1: Rapportdelen af budgetrapport pr. 1. kvartal 2017 Budgetrapport pr. 1. kvartal Bilag 1: Rapportdelen af budgetrapport pr. 1. kvartal Budgetrapport pr. 31. marts Bilag 1 Indhold 1 Indledning...2 2 Resultat af ordinær drift...3 3 Finansiering...4 4 Skattefinansieret

Læs mere

Halvårsregnskab 2018 (Budgetrapport for 2. kvartal 2018)

Halvårsregnskab 2018 (Budgetrapport for 2. kvartal 2018) Bilag 1 Rapportdelen af halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab (Budgetrapport for 2. kvartal ) Bilag 1: Rapportdelen af halvårsregnskabet 0 Halvårsregnskab Bilag 1 Indhold 1 Indledning...2 2 Resultat af

Læs mere

Fordelingsnøgle til løntilskudsstillinger + ØS/JC's justerede nøgle

Fordelingsnøgle til løntilskudsstillinger + ØS/JC's justerede nøgle Fordelingsnøgle til løntilskudsstillinger + ØS/JC's justerede nøgle Forvaltninger / Institutioner Ordinære job Mulige løntilskudsstillinger Bør forholdsmæssigt tage (antal pladser) Har i dag ØS + JC's

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetrapport pr. 30. september Bilag 1: Budgetrapport pr. 30. september 2017

Budgetrapport pr. 30. september Bilag 1: Budgetrapport pr. 30. september 2017 Budgetrapport pr. 30. september t Bilag 1: Budgetrapport pr. 30. september Budgetrapport 3. kvartal Bilag 1 Indhold 1 Indledning...3 2 Resultat af ordinær drift...4 3 Finansiering...5 4 Skattefinansieret

Læs mere

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. 2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Indtægter -2.059.154-609.018 30% -2.077.682 18.527 1%

Indtægter -2.059.154-609.018 30% -2.077.682 18.527 1% inkl. forv.ovf. afv. Indtægter -2.059.154-609.018 30% -2.077.682 18.527 1% Økonomiudvalget -2.059.154-609.018-30% -2.077.682 18.527 1% Skatter, tilskud og udligning -2.059.154-609.018-30% -2.077.682 18.527

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Budgetrapport pr. 31. marts Bilag 1: Budgetrapport 1. kvartal 2019

Budgetrapport pr. 31. marts Bilag 1: Budgetrapport 1. kvartal 2019 Budgetrapport pr. 31. marts 2019 Bilag 1: Budgetrapport 1. kvartal 2019 Indhold 1 Indledning... 2 2 Resultat af ordinær drift... 3 3 Finansiering... 4 4 Skattefinansieret drift... 5 4.1 Økonomiudvalget...

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Bilag 1 Rapportdelen af halvårsregnskab Halvårsregnskab Bilag 1: Rapportdelen af halvårsregnskab 2017

Bilag 1 Rapportdelen af halvårsregnskab Halvårsregnskab Bilag 1: Rapportdelen af halvårsregnskab 2017 Bilag 1 Rapportdelen af halvårsregnskab Halvårsregnskab Bilag 1: Rapportdelen af halvårsregnskab 0 Indhold 1 Indledning... 2 2 Resultat af ordinær drift... 3 3 Finansiering... 4 4 Skattefinansieret drift...

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Dagtilbud 24 stk. 24 dagtilbud inkl. Dagplejen heraf 4 selvejende institutioner års institutioner. 5 børnehaver. 55 dagplejere.

Dagtilbud 24 stk. 24 dagtilbud inkl. Dagplejen heraf 4 selvejende institutioner års institutioner. 5 børnehaver. 55 dagplejere. Dagtilbud 24 stk. 24 dagtilbud inkl. Dagplejen heraf 4 selvejende institutioner 18 0-6 års institutioner. 5 børnehaver. 55 dagplejere. Gyrstinge/Allindelille Allindelille Børnehuse Kildeskolens Børnehave

Læs mere

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget Budget Social - og Sundhedsudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede.

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg. Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor: 20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

NOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget

NOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 på Børneudvalgets

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget - 4.000 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter - 2.500 Finansieret til/fra andre udvalg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 3

Indholdsfortegnelse. Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 3 Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Spilleregler for at uforbrugte bevillinger... 4 Anlæg... 5 Beskæftigelsesområdet... 5 sopgørelse incl.... 6 Økonomiudvalget...

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der

Læs mere

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,

Læs mere

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Økonomiudvalget

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Økonomiudvalget Budget Økonomiudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede. Der er

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

BOP BUL

BOP BUL BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig

Læs mere

Indberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn

Indberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn Notat Sagsnr.: /04323 Dato: 8. februar 2012 Titel: Indberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn Sagsbehandler: Martin Langbjerg-Andersen Økonomikonsulent I henhold

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der

Læs mere

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17. Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere