Aftale om afvikling af oparbejdet merforbrug, således af overførselsadgang i dialog- og aftalestyring efterleves. Plejedistrikt I

Relaterede dokumenter
Dialog- og aftalestyring

Budgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet. 1. Aftaledelen af ældreområdet. Bilag til sag om 2. budgetopfølgning 2017

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. NOVEMBER 2007

Opfølgning på tillægsaftaler til virksomhedsaftaler

Tabel 1: Aldersfordeling hentet fra befolkningsprognosen i demografimodellen

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

NOTAT Ø Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL. Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen

Regnskab Regnskab 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således:

Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter.

Evaluering af regler for overførsel af mer- og mindreforbrug mellem år

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

NOTAT. Sagsbeh.: aj/pz/dep Sagsnr.: 10/25165

Regnskab Regnskab 2017

Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidspladser til Rehabiliteringspladser.

Vangeboskolens økonomiske situation

Social- og Sundhedsudvalget

Regnskab Regnskab 2017

Årsrapport for 2014/2015 Sjølundsskolen

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

Årsrapport for 2014/2015 Karrebæk Skole

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Udvalget for Voksne og Sundhed

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Tilbud til ældre pensionister viser følgende for regnskabsåret

Økonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget

Økonomisk redegørelse for plejecentrene

Beskrivelse af opgaver

Stevns Dagskole. Historik og økonomi

Furesø Kommune Ældreområdet. Notat fra kommunalt anmeldte tilsyn. Plejecentret Solbjerghaven Solbjerghaven Værløse

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Overførsel af over-/underskud Børneudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Scenarier for fremtidig anvendelse af Dalbogaard

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

Overførsler fra Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2014 til 2015

Årsrapport for 2015 Solgaven

Økonomien for hjemmepleje og plejecentre i 2007.

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Tingager Plejecenter

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013

Årsrapport for 2014/2015 Lundebakkeskolen

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30.

Godkendelse: Budgetfordeling 2016 på sektor Serviceydelser for ældre

Regnskab Regnskab Regnskab. Regnskab Anlæg

Internt notatark. Status for budgetlægning Befolkningstilvækst. Emne: Status for budgetlægning 2016 maj 2015

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Tilbud til ældre pensionister viser følgende for regnskabsåret

Oversigt over underskud over 5% af budget eller over 1 mio. kr.

Notat Dato: 24. august 2006

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Årsrapport for 2015 Område Midt/Vest

Uddybende notat Sagsfremstilling budgetopfølgning SO 10, dagtilbud

Beretning 2010 for politikområderne:

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016

Social- og sundhedsudvalget

SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 2019 på bevillinger og hovedprodukter

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Notat om procedure for overførsler af budgetbeløb i Varde Kommune.

Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals

September Årsrapport for 2013/14 Korskildeskolen

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Årsrapport for 2016 Udviklingscenter for børn og familier

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl

Korr. budget. Lederløn % - Forældrebetaling

Bemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

, , , ,80

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU

Årsrapport for 2014/2015 Herlufmagle Skole

Årsrapport for 2014/2015 Sydbyskolen

Fraværs procenten total er 6,89 incl. Nattevagter. Excl. Nattevagter er fraværsprocenten 6,43.

Plejecenter Egebo årsberetning 2007

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Forventet regnskab løbende priser. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

Status på forandringer i Budget

Årsager til budgetoverskridelser, Center Pleje og Omsorg

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : Slut kl. : 16.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat. Bilagsnotat for Ballerup Kommune om den fremrykkede tredje budgetopfølgning for budget 2019 vedrørende budget

Transkript:

Aftale om afvikling af oparbejdet merforbrug, således af overførselsadgang i dialog- og aftalestyring efterleves. Plejedistrikt I Myhlenbergparken Hobro Alderdomshjem Hjemmeplejen Hobro Nord og Arden Dato: 15. februar 2013 Carsten Kaalbye Fagchef Birgit Sørensen Distriktsleder 1

Sundhed- og Ældreafdelingens redegørelse for overførsler fra 2012 til 2013 på dialog- og aftalestyringsområderne vedrørende Plejedistrikt I. Indledning. Sundhed- og Ældreafdelingen forventer samlet set på dialog- og aftalestyringsområderne (de 3 plejedistrikter) at komme ud af 2012 med en forventet merforbrug på kr. 9.1 mio. Beløbet fordeler sig følgende; Plejedistrikt I kr. 4.447 mio merforbrug i.f.t. tildelt budget 6,4% Plejedistrikt II kr. 3.721 mio. merforbrug i.f.t. tildelt budget 5,3% Plejedistrikt III kr. 0.942 mio. merforbrug i.f.t. tildelt budget 1,4% Iflg. Dialog- og aftalestyringskonceptet i Mariagerfjord Kommune kan aftaleholder uden videre overføre 10 % i eventuelt overskud og 5% i eventuelt underskud. Plejedistrikt I og II har således et højere forbrug i forhold til tildelte budgetmidler end forudsat i aftalen med distrikterne. Overordnet skal fastslås, at sådanne overskridelser udenfor den fastsatte aftale ikke findes acceptabelt. Nedenstående redegørelse skal således ikke ses som et forsøg på at bortforklare, men som et forsøg på at beskrive hvilke årsager der har været medvirkende til denne udvikling. Tilrettelagt proces: De 3 distriktsledere er indkaldt til individuelle samtaler onsdag den 30. januar 2013. Her forelægges notater indeholdende begrundelser for hvad der er årsager til udviklingen. Den 12. februar 2013 afholdes fællesmøde med fagchef og de tre distriktsledere. Her drøftes de enkelte distrikters forslag til handleplaner for udbedring af den økonomiske udfordring. Fællesmødet afvikles med henblik på gensidig inspiration og læring på tværs af distrikterne. Mødet skal resultere i 3 færdige handleplaner, således at hvert enkelt plejedistrikt får styr på den økonomiske udfordring. Handleplanen skal ligeledes indeholde en tidshorisont over hvor meget merforbruget på de enkelte områder skal reduceres pr. år startende i 2013. Generelle bemærkninger enslydende for alle 3 plejedistrikter. Oplever en markant stigning i plejetyngden i forbindelse med modtagelse af hjemskrevne borgere fra sygehusene. Mindre færdigbehandlet og tidligere hjem, hvilket bevirker behov for øget faglighed hos personalet og i nogle tilfælde også ekstra normering grundet plejetyngde. Alle 3 plejedistrikter har oplevet en markant forbedring på sygefraværet siden registrering heraf begyndte i 2009. En samlet sygefraværsprocent i 2009 på knap 2

6% til i 2012 en sygefraværsprocent på knap 4% for hele Sundhed- og Ældreafdelingen. Der er megen stor forskel mellem plejecentrene i forhold til deres forbrug contra tildelt budget på grund og bygninger (servicearealer). Noget tyder på, at opmåling af kvm2 ikke er korrekt jf. BBR. Ulla Baisgaard fra Teknisk afdeling er sat på opgaven med henblik på en tilpasning af tildelingsmodellen for plejecentre. Flere beboere på plejecentre har haft behov for faste vagter. Det drejer sig om beboere der er demente ud afreagerende og dør søgende. Den megen fokus på tilpasning af den nye organisering med ikrafttræden pr. 1. januar 2012 har bevirket, at der ikke som tidligere, har været den tætte økonomiske opfølgning. Der er reduceret med yderligere tre ledere, hvilket har bevirket daglige ledelsesmæssige ansvarsområder på mellem 70 100 mand. Ledelsen er nu reduceret fra 22 personer i 2007 til 13 i 2012. Forudsætninger for afvikling af merforbrug. Afvikling af det oparbejdede merforbrug på plejecentre og i hjemmeplejen forudsætter en rimelig status qua i forhold til de tildelte budgetrammer der er givet. Særligt nedenstående forhold har indflydelse på, at forudsætningen for afvikling af merforbrug kan komme under pres, idet der er tale om ikke direkte styrbare forhold. Ældreområdet er i disse år særligt udsat idet indførsel af omlægning af det regionale sundhedsvæsen kan have indvirkning på ældreområdets driftssituation. Foreløbig konstateres ved ibrugtagning af AMA (Akut Modtager Afsnit) på Hobro Sygehus, at patienter gennemgår mere accelererede patientforløb hvilket bevirker hurtigere hjemskrivning og større plejetyngde i såvel hjemmepleje som på plejecentre. En yderligere udvikling i denne tendens vil alt andet lige, belaste den enkelte hjemmeplejegruppe og plejecenter ud over den tildelte budgetnorm. Der er de senere år set en tendens til flere yngre demente beboere på plejecentrene i Mariagerfjord Kommune. En udvikling der bevirker et behov for en mere aktiv hverdag end traditionelt ældre demente beboere. Samtidig ses på demensområdet en udvikling i forhold til beboere der er mere ud afreagerende og dør søgende, hvilket afstedkommer behov for mere døgndækning på enkeltborgere. En situation, som der ikke er taget højde for i den nuværende tildelingsmodel for plejecentrene Afvikling af overført merforbrug i plejedistrikt I. Metode: Nedenstående er en "alt andet lige" beregning af effekten af de foreslåede besparelser i distrikt 1 og 2, hvor der i 2012 er oparbejdet et akkumuleret underskud på hhv. ca. 4,4 og 3,7 mio.kr. Imidlertid er alt andet ikke lige. Ny struktur på nattevagterne og tillæg til køkken på Fjordvang 3

og Myhlenbergparken er endnu ikke på plads i budgetterne, ligesom ændringen pr. 01.04. med lukning af korttidspladser på flere plejecentre og opstart af 6 nye rehabiliteringspladser på Hobro Alderdomshjem endnu ikke er lagt ind i budgettet. Besparelser på at spare 1 nattevagtnormering pr. center på Solgaven, Fjordvang og De gamles gård er indlagt i budgettet - og den sparede udgift trækkes fra fremskrivningen af 2012-udgiften. For at nedenstående bliver korrekt, skal effekten af ændringerne svare til budgetændringerne. Forudsætninger: Der tages udgangspunkt i budget 2013, overførslerne fra 2012 og forbruget i 2012. Forbruget i 2012 tillægges 1,44% i pris- og lønregulering (og fratrækkes udgifter til nattevagter). Der fratrækkes de besparelser fra distrikterne, som er vurderet realistiske - jf. beskrivelse. Budget for hjemmeplejen i 2013 antages lig med Budget 2012 + 1,44 % - da hjemmeplejen pr. distrikt som udgangspunkt ikke har noget budget. En del af Budgettet på Fællesudgifter er pedellønninger, der overføres til boliger og til vedligehold af biler og cykler, mens en del overføres til plejecentrene. Fællesudgifter i Budget 2013 og frem er reduceret med samme beløb som i 2012 blev overført til ældreboligerne og Fælles formål (biler og cykler). Distrikt 1: Myhlenbergparken, Hobro Aldersdomshjem og hjemmeplejen Hobro Nord 2013 2014 2015 2016 Oprindeligt budget 69.651 69.651 69.651 69.651 Overførsel fra året før -4.447-2.613-779 1.055 Budget korr. For overførsler 65.204 67.038 68.872 70.706 Årets forbrug = 2012 *1,44% 70.778 70.778 70.778 70.778 Forbrug i forh.t. budget -5.574-3.740-1.906-72 Realistiske besparelser -2.961-2.961-2.961-2.961 Forbrug efter besparelser 67.817 67.817 67.817 67.817 Resultat efter besparelser -2.613-779 1.055 2.889 Hvilke konkrete tiltag er sat i værk? Stop for brug af vikarbureau og udbetaling af løn til fast personale ved dækning af sygdom (skal afspadseres) Sommerferie afvikles nu over 21 uger i stedet for som tidligere 8 uger = mindre behov for sommerferieafløsere. Opsigelse af aviser, bus, vaskekort kiosk og kostfaglig medarbejder på Plejecenter Myhlenbergparken. 5 fleksjobber er opsagt på Myhlenbergparken. Reduceret med 2 medarbejdere i hjemmeplejen (en langtidssygemeldt og en fratrådt) Kørselsordning til 8 medarbejdere i by gruppe opsagt. Fremover tilbydes cykel. 4

3 medarbejdere opsagt i henholdsvis køkken og rengøring samt 4 medarbejdere nedsat i arbejdstid på Hobro Alderdomshjem. Der er igangsat evaluering af ledelsesstruktur pr. 1. januar 2012 med henblik på afklaring af, om den nye struktur fungerer hensigtsmæssigt i forhold til antal ledere, struktur, økonomisk fokus og lignende. Denne evaluering vil kunne afstedkomme korrektioner således at der sikres en bedre opfølgning såvel personalemæssigt som økonomisk i forhold til de indhøstede erfaringer fra år 1. 5