Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg -883

Relaterede dokumenter
10 Social Service/Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg -23

10 Social Service/Serviceudgifter 7.098

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger 0

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg Social Service/Serviceudgifter 0

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg -10

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg

Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social service/drift Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Velfærdsudvalget -400

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

Note Område Beløb i kr. Velfærdsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i kr. Social- og ældreudvalget Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret til/fra andre udvalg 1.346

10 Social service/overførsel 432 Egentlige tillægsbevillinger 616 Finansieret fra/til andre områder/udvalg -184

Velfærdsudvalget -300

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget

Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger

Udvalget for Ældre og Sundhed

Note Område Beløb i kr. Social- og ældreudvalget Egentlige tillægsbevillinger -744 Finansieret til/fra andre udvalg -1.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

Det er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter.

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Regnskab Vedtaget budget 2009

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Budget 2016 muligheder og begrænsninger

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Budgetoplysninger drift Bår

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

ocial- og Sundhedsudvalget

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

Oprindeligt budget 1000 kr.

Social- og Sundhedsudvalget

Regnskab Regnskab 2017

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2012. Social- og Sundhedsudvalget

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budgetopfølgning pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud

Udvalget for Ældre og Sundhed

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede styringsområder:

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2

ocial- og Sundhedsudvalget

Åbent Referat. til. Byrådet

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Social- og Sundhedsudvalget

Lovgrundlag. Afsnittet redegør for lovgrundlaget for støtte i eget hjem, jf. SEL 85, og ophold i botilbud, jf. SEL 108. Støtte i eget hjem.

FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde

R-2012 B-2013 BF-2014 BO-2015 BO-2016 BO-2017

Transkript:

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.117 Egentlige tillægsbevillinger 8.000 Finansieret til/fra andre udvalg -883 Korrektion af lønfremskrivning som følge af overenskomstresultat: I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 blev samtlige lønbudgetter fremskrevet med 2,00 % fra 2014-2015. Den nye overenskomst er nu opgjort til en budgetårsvirkning i 2015 på 1,38 pct., hvilket gør at budget 2015 er fremskrevet med 0,62% for meget fra 2014 2015 (2,00-1,38). Kommunernes Landsforening har på denne baggrund opfordret kommunerne til at nedskrive lønbudgettet for 2015 med -0,62%, idet det kan forventes at provenuet vil skulle afleveres som en del af midtvejsreguleringen for 2015. I praksis betyder dette at samtlige lønkonti nedskrives med -0,62%, og at det samlede provenu på i alt 8,779 mio.kr. placeres på en finansielkonto, indtil en eventuelt midtvejsregulering er endeligt opgjort. Den afledte virkning på budgetforslag 2016-2019, er håndteret som en del af budgetforslagets generelle lønfremskrivning. Samlet nedskrivning på Sundhedsudvalget kr. -1.046 mio. kr. fordeles jf. nedenstående 10 Social Service/Serviceudgifter -1.031 10.01 Finansieret fra/til andre områder/udvalg Korrektion af løn -0,62 % jf. -825 indledende tekst. 10.02 Finansieret fra/til andre områder/udvalg Som følge af optimering -30 vedrørende kopi og print nedskrives budgettet under Social Service med - 30.120,- kr. Nedskrivningen modsvares på den centrale indkøbsbesparelsesramme under Udbud & Kontrakt på Økonomiudvalget 10.03 Finansieret fra/til andre områder/udvalg Nedskrivning af budget -176 Husleje Under Elmen flyttes til Teknisk udvalg, hvorved udgifts- og indtægtsbudget bliver nulstillet. Generelt for Social Service Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 indikerer et merforbrug på kr. 8,0 mio., som følger af stigende udgifter på STU (Særligt Tilrettelagt uddannelsesforløb) Borger i 85 tilbud Midlertidigt ophold, 107 Forklaringen til de øgede udgifter til Særligt Tilrettelagt uddannelsesforløb (STU) kan begrundes med et stigende antal uddannelsesforløb, som dog er på niveau med 2014. I forhold til 85 og 107 botilbud viser de samlede tal ikke et stigende antal personer, men kompleksiteten i sagerne har medført en bevilling af flere

støttetimer ud over den aftalte grundtakst for opholdet, eftersom borgerne ikke kan rummes i de nuværende tilbud med den aktuelle støtte. Enhedsudgifterne pr. sag er derfor steget. I det igangværende projektarbejde arbejdes der på en omstilling af området på såvel den korte som den lange bane, med henblik på at vende udviklingen. Der arbejdes blandt andet på følgende tiltag, som kan bremse op for udviklingen: En generel styrkelse af sagsbehandlingen Formulering af et kommunalt serviceniveau Styrkelse af samspil mellem drift og myndighed Styrkelse af samspil på tværs af fagområder eksempelvis i overgangen mellem børne- og voksenområdet Revisitation af sagerne til et nyt serviceniveau med dertil mindre og færre borgere, der kan modtage en støtte fra kommunen. Ændring af den kommunale serviceadgang til ydelser. Tilpasning af tilbudsviften med henblik på at hjemtage flere sager til egen kommune, der kan løse opgaven til en lavere enhedsomkostning Udvalget orienteres løbende omkring de fremadrettede omstillingstiltag. 3.46 Ungdomsudannelse for unge med særligt behov I 2014 var der 53 sager og et forbrug på 12,2 mio. kr., et gennemsnit på 0,230 mio. kr. pr. sag. Antal af sager pr. 31.03.15 er det samme som i 2014, hvilket indikerer et merforbrug på kr. 4,0 mio. i forhold til budget, svarende til 17 flere sager end budgetlagt. 5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede På dette område indgår den særlige indsats for borgere, der har behov for en støttekontaktperson eller hjemmevejledning. Støtten ydes som en hjælp, omsorg og støtte til personer med et betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau ex. sindslidelser, udviklingshæmmede, personer med stof og alkoholmisbrug samt til personer med særlige sociale problemer. Ved budgetopfølgningen pr. 31.03.15 viser de samlede tal ikke et stigende antal personer i forhold til 85, men kompleksiteten i sagerne har medført bevillinger af flere støttetimer ud over den aftalte grundtakst for opholdet, eftersom borgerne ikke kan rummes i de nuværende tilbud med den aktuelle støtte. Enhedsudgifterne pr. sag er derfor steget, hvilket indikerer et merforbrug på 1,3 mio. kr.. 5.50 Botilbud til længerevarende ophold SERL. Pgf. 108

Botilbud, til længerevarende ophold til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse behov i boformer efter lov om almene boliger m.v. Antal sager 87 Budget i mio. 82,1 Iflg. skema Pr. 31.12.14 Pr. 31.03.15 Pr. 30.06.15 Pr. 30.09.15 Antal sager 89 84 81,7 Budgettet forventes at holdes indenfor rammen. 5.52 Botilbud til midlertidigt ophold SERL. Pgf. 107 Botilbud, til midlertidige ophold til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse behov i boformer efter lov om almene boliger m.v. Antal sager 88 Budget i mio. 47,3 Iflg. skema Pr. 31.12.14 Pr. 31.03.15 Pr. 30.06.15 Pr. 30.09.15 Antal sager 92 89 51,3 Ved budgetopfølgningen pr. 31.03.15 viser de samlede tal ikke et stigende antal personer i forhold til 107, men kompleksiteten i sagerne har medført bevillinger af flere støttetimer ud over den aftalte grundtakst for opholdet, eftersom borgerne ikke kan rummes i de nuværende tilbud med den aktuelle støtte. Enhedsudgifterne pr. sag er derfor steget, hvilket indikerer et merforbrug på 4,0 mio. kr. 10.5 5.58 Beskyttede beskæftigelse SERL. Pgf. 103 Kommunen tilbyder beskyttet beskæftigelse til personer på førtidspension med væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen der ikke kan opnå beskæftigelse på det normale arbejdsmarked herunder opnå aftalebaserede skånejob efter arbejdsmarkedets sociale kapitler eller fleksjob/skånejob med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Antal sager 114 Budget i mio. 17,8

Iflg. skema Pr. 31.12.14 Pr. 31.03.15 Pr. 30.06.15 Pr. 30.09.15 Antal sager 117 111 15,4 Ved budgetopfølgningen pr. 31.03.15, er der et lille fald i antal sager, hvilken indikerer et mindreforbrug på kr. -2,5 mio. 5.59 Aktivitets- og samværstilbud SERL. Pgf. 104 Kommunen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af deres personlige færdigheder eller livsvilkår. Antal sager 66 Budget i mio. 11,9 Iflg. skema Pr. 31.12.14 Pr. 31.03.15 Pr. 30.06.15 Pr. 30.09.15 Antal sager 69 73 13,4 Ved budgetopfølgningen pr. 31.03.15, er der stigende antal sager, hvilket indikerer et merforbrug på kr. 1,5 mio. 35 Sundhed og forebyggelse / Serviceudgifter 8.148 Egentlige tillægsbevillinger 8.000 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 369 35.1 Finansieret fra/til andre områder/udvalg Korrektion af løn -0,62 % jf. -221 indledende tekst. 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Området omfatter Træningsenheden, Specialiseret ambulant genoptræning og befordring. 35.2 Budget under Serviceloven til personbefordring 569.029 omplaceres her til Sundhedsloven, da det er herfra udgiften afholdes. Omplaceringen foretages også i 2016 og frem. 04.62.84 Vederlagsfri fysioterapi Den lave forbrugsprocent skyldes at der kun er afregnet for 2 måneder. Der en lille indikation på merforbrug vedrørende ridefysioterapi. Merforbruget forventes dog at kunne holdes inden for den samlede ramme. 04.62.85 Kommunal tandpleje Budgettet forventes overholdt. 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 569

35.3 Området omfatter kommunelæge, borgerrettet forebyggelse samt udgifter til forløbsprogrammer. Budget fra Sundhedspolitisk sekretariat 200.000 omplaceres til Ældreområdet under Velfærdsudvalget (Rehabilitering) Omplaceringen foretages også i 2016 og frem. Budgettet forventes overholdt 04.62.89 Kommunal Sundhedstjeneste Budgettet omfatter sundhedspleje. Budgettet forventes overholdt. -200 35 Sundhed og forebyggelse / Aktivitetsbestemt Medfinansiering 8.000 35.1 Egentlige tillægsbevillinger 8.000 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Budgettet udgør for 2015 180,7 mio. kr. Nedenfor ses, hvordan forbrugsskønnet på baggrund af forbrugsandelen for samme periode året før udvikler sig i løbet af året: Mio. kr. 215 195 175 155 135 115 95 Skøn Kommunal medfinansiering (Skønnet på baggrund af samme bogførte andel som året før) 186 2015 2014 2013 2012 2011 2010 75 KL-skøn Marts April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Det ses, at de tidligere års forbrugsskøn ved denne metode frem til juniafregningen afviger væsentligt i forhold til det endelige forbrug yderst til højre. Skønnet på 186 mio. kr. for 2015 er dannet pba. af delvis afregning for januar-marts, og er derfor meget usikkert. Nedenfor ses dels, at Frederikssunds andel i forhold til både hele landet og Region Hovedstaden er en anelse i vækst, mens den årlige stigning varierer væsentligt.

Udvikling 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fr.sund / Hele land Fr.sund / RH Fr.sund årlig stignnig Forbruget er siden indførelsen af den nye medfinansieringsmodel i 2012 steget med 6-8%. Årsagen til den høje procentvise stigning fra 2013-2014 skyldes til dels sammenlægningen af vagtlægeordningen og skadestuen til den nye AKUT-funktion. Sammenlægningen har betydning for afregningstakster, hvorfor kommunerne generelt steg i kommunal medfinansiering, hvilket de kompenseres for. Regionen har beregnet, at det for 2014 betød en merudgift på 1,3 mio. kr. for Frederikssund Kommune. Når AKUT-funktionens merudgift fratrækkes i forbruget, svarer det til en stigning fra 2013-2014 på 7%, og en gennemsnitlig stigning på 6% fra 2012-2014. En stigning på 6% vil for 2015 betyde et forbrug på 196 mio. kr. og et merforbrug på 16 mio. kr. Sundhedsstyrelsen nedskrev imidlertid i sept. 2014 forbrugsskønnet for 2015 svarende til en negativ udviklingsprocent (-1,25%) og et forbrug i 2015 på 182 mio. kr. og et merforbrug på 1,8 mio. kr. Alternativt kan forbruget skønnes på baggrund af udgiften pr. borger i 2014 opgjort på 5-års aldersintervaller, befolkningstallet pr. 1. januar 2015 og prisregulering. Forbrugsskønnet for 2015 bliver da 190 mio. kr. svarende til et merforbrug på 9,6 mio. kr. Når der tages højde for tilbagebetalingen vedr. AKUT-funktionen i 2014 skønnes der at være behov for tillægsbevilling på 8 mio. kr. Den faktiske udgift for 2015 kendes marts 2016, ligesom kompensation først modtages i 2016.