BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)

Relaterede dokumenter
Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Budgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.):

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

Serviceudgifter Pædagogisk psykologisk rådgivning

Overførsler i alt

Serviceudgifter Pædagogisk psykologisk rådgivning

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

Børne- og Unge Rådgivning

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

Overførsler i alt

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

Tekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

Afvigelse ift. korrigeret budget

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.

Familieområdet. Opgaver under området. Budget- og styringsprincipper UDDANNELSESUDVALGET

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

merforbrug +/ mindreforbrug - budget 2011 regnskab 2011 Implementering strukturpulje jf. KB

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

Der er i budgetprocessen for 2019 ikke besluttet nogen politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) for familieområdet.

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Børn og unge med særlige behov side 1

303 Udsatte børn og unge

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

Justering praktisk pædagogisk støtte

Budget 2009 til 1. behandling

Budget I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Børn og Unge

Ledelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

ASSENS KOMMUNE. Udvalgte nøgletal vedrørende Assensmodellen

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Børne- og Familieudvalget

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

Børn og familier

Børne- og Skoleudvalget

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt

Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020.

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne.

Overblik - Børneudvalget

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i og måltal for Gns Gns Gns Gns.

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:

Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau

Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Dansk Folkeparti om anbringelser. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Bemærkninger til budget 2019 politikområde Børn og Unge

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR

budget uden o/u budget med o/u

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

FORVENTET REGNSKAB-2018

Børn og unge med særlige behov

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen

PRÆSENTATION AF DET SOCIALE BØRNE- OG UNGEOMRÅDE. Borger og Social

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Lov og ret Hvilken hjælp kan I få?

1 Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 2011 regnskab 2011 Mindreforbrug -

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

Tabel 1 viser udviklingen i antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i hvor Herning Kommune er betalingskommune. Antal årsbørn 2012

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Mål og Midler Familieområdet

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Udvalg: Børn og skoleudvalget

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Regnskab Regnskab 2016

Samlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0

SOCIALE YDELSER Budget Budgetbeskrivelse Sociale ydelser

NOTAT. Dato: 19. december Kontaktoplysninger. Børnecentret. Hækkerupsvej Ringsted. Side 1 af 5

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge

Transkript:

127 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE) BEMÆRKNINGER

128 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.737 Netto 1.737 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning, Skole og Politi). I 2013-budgettet er indregnet udgifter til personale med 1.453.000 kr. Beløbet dækker lønninger, uddannelse, tjenestekørsel samt arbejdsskadeforsikringer. Til materiale- og aktivitetsudgifter er der afsat 42.000 kr. Endelig er der indregnet 242.000 kr. til styrkelse af indsatsen på alkoholområdet herunder forebyggende og tidlig indsats mod alkohol til unge.

129 03.22.04 Pædagogisk, psykologisk samarbejde/specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Sproggruppen Mariagerfjord Udgifter 15.816 Indtægter -2.338 Netto 13.478 Mariagerfjord Kommunes udgifter og indtægter til skolepsykologer, talehørelærere, administrativt personale m.v. Der er i 2013 indregnet lønudgifter med 14.133.000 kr. Udover lønudgifterne er der på personalesiden budgetteret med udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter herunder tjenestekørsel og forsikringer med i alt 1.077.000 kr. Øvrige udgifter til administration, telefoni, IT m.m. er budgetteret med 606.000 kr. Indtægterne er i 2013 budgetteret med 2.338.000 kr., der dækker PPR - bistand til opholdssteder m.m. Der er Dialog- og Aftalestyring på området.

130 04.62.85 Kommunal tandpleje Udgifter 17.809 Netto 17.809 Udgifter til børne- og ungdomstandpleje i henhold til lov om kommunal tandpleje. Området vedrører tandpleje, tandregulering samt instruktion i forebyggelse og tandsundhed ved tandplejerne. I 2013 budgettet er der indregnet udgifter til personale med 11.805.000 kr. Øvrige budgetterede udgifter er til betaling af privatpraktiserende tandlæger med 3.896.000 kr. samt til driften af de kommunale tandlægeklinikker med kr. 2.108.000 kr. Der er Dialog- og Aftalestyring på området.

131 Børn og Familie 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste Udgifter 6.386 Netto 6.386 Udgifter ifølge lov om forebyggende sundhedsordninger til fremme af børnenes sundhedstilstand. Udgifterne omfatter Mariagerfjord Kommunes ansatte sundhedsplejersker og skolelægeordning. I 2013 budgettet er der udgifter til Personale med i alt 6.228.000 kr. Materiale- og aktivitetsudgifter samt udgifter til IT, inventar og materiel er budgetteret med 158.000 kr. Der er Dialog- og Aftalestyring på området.

132 Børn og Familie 05.22.07 Central refusionsordning jfr. SEL 176 Udgifter Indtægter -5.947 Netto -5.947 Refusionsindtægter dyre enkeltsager på Familieområdet En lovændring pr. 1. september 2012 betyder, at refusionstaksterne for særligt dyre enkeltsager er ført tilbage til 2009-niveau. Det betyder væsentlig større refusionsindtægter og samtidig en justering af bloktilskuddet (Lov- og cirkulæreprogrammet) i nedadgående retning på 4,235 mio. kr. Indtægter gr. 002 Funktion 05.28.20 Indtægter gr. 004 Funktion 05.28.23-4.297.000 kr. - 1.650.000 kr.

133 05.25.11 Pædagogiske fripladser i dagplejen Udgifter 53 Netto 53 Til børn med særlige behov kan der bevilges pædagogisk friplads i den kommunale dagpleje. Budgetforslaget for 2013 er en videreførelse af oprindeligt budget for 2012.

134 05.25.13 Pædagogiske fripladser i daginstitutioner Udgifter 377 Netto 377 Til børn med særlige behov kan der bevilges pædagogisk friplads i kommunens daginstitutioner. Budgetforslaget for 2013 er en videreførelse af oprindeligt budget for 2012.

135 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Bemærkninger Udgifter 71.991 Indtægter -10.767 Statsrefusion -200 Netto 61.024 Udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, opholdssteder, kost og efterskoler, eget værelse m.m. for børn og unge jfr. SEL 66. Budgettet for 2013 på anbringelsesområdet kan opgøres som følgende: Plejefamilier inkl. Netværksplejefamilier Opholdssteder Eget værelse Kost efterskoler Advokatbistand Administrationsudgifter tilsyn m.m. 40.555.000 kr. 28.030.000 kr. 757.000 kr. 476.000 kr. 400.000 kr. 1.773.000 kr. På området for plejefamilier inkl. Netværksplejefamilier er der budgetlagt 119.000 kr. vedrørende regulering af de generelle tilskud. Beløbet gives til kontinuitet i anbringelsen primært forlænget anbringelses- periode ved hjemsendelse. Indtægterne andrager 10.767.000 kr., hvoraf 8.034.000 kr. vedr. betaling fra andre kommuner. De resterende indtægter på 2.733.000 kr. vedrører henholdsvis egenbetaling på 796.000 kr. samt 1.937.000 kr. vedrørende tilsyn opholdssteder. Endelig betaler Staten 50 % refusion af advokatudgifter med 200.000 kr.

136 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger Udgifter 34.754 Indtægter -10.894 Netto 23.860 Udgifter til forebyggende foranstaltninger for børn og unge jfr. SEL 52. stk. 3. og SEL 76 På området for forebyggende foranstaltninger afholdes udgifter til blandt andet konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold, praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, familiebehandling, døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren og barn, aflastningsordninger m.m. Budgettet for 2013 er en videreførelse af 2012-budgettet. De totale udgifter på forebyggelsesområdet er fastsat til 34.754.000 kr. I 2013 er budgetteret med indtægter på 10.894.000 kr. der vedrører Børne- Familiegruppen samt betalinger fra andre kommuner.

137 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge Bemærkninger Udgifter 20.455 Indtægter -3.237 Netto 17.218 Udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner vedr. børn og unge fra Mariagerfjord Kommune iht. SEL 52 stk. 3, nr. 7 jfr. SEL 66. Udgifterne på døgninstitutionsområdet er i 2013 budgetteret med 20.455.000 kr. I 2013 budgettet er der medtaget 1.412.000 kr. vedrørende regulering af de generelle tilskud. Beløbet gives til Barnets Reform bedre vilkår ved plejefamilie, tidlig indsats og kvalitet. Indtægterne på 3.237.000 kr. er betalinger fra andre kommuner, hvor Mariagerfjord Kommune er handlekommune.

138 05.28. 24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Udgifter 1.815 Netto 1.815 Mariagerfjord Kommunes forventede andel af udgifter til drift af landets sikrede døgninstitutioner. Udgifterne til driften af sikrede døgninstitutioner er i 2013 fastsat til 1.815.000 kr. I budgetbeløbet indeholder 553.000 kr. til følgende formål: Ungdomskriminalitet øget kriminalpræventiv indsats Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet skærpede reaktionsmuligheder 221.000 kr. 204.000 kr. 128.000 kr.

139 05.32.33 Aflastning SEL 84 Udgifter 2.433 Netto 2.433 Udgifter vedrørende aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er i 2013 budgetteret med udgifter på 2.433.000 kr.

140 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Udgifter 99 Netto 99 Udgifter i forbindelse med konsulentbistand jfr. SEL 11 stk. 3. Der er ved budgetlægningen taget udgangspunkt i det forventede regnskabstal for 2012.

141 05.38.42 Kvindekrisecentre Udgifter 2.634 Indtægter -1.519 Statsrefusion -565 Netto 550 Udgifter og indtægter vedr. drift af Kvindekrisecenteret i Hobro (SEL 109). På området afholdes endvidere udgifter, dersom kvinder og børn fra Mariagerfjord kommune benytter andre kommuners krisecentre. Kvindekrisecenteret er normeret til 4 kvinder og 6 børn. Der beregnes en døgntakst pr. plads og Mariagerfjord kommune opkræver betaling hos brugernes bopælskommune. Der opkræves en bruttotakst og staten refunderer 50% af Mariagerfjord kommunes nettoudgifter (= bruttoudgifter fratrukket betaling fra andre kommuner). Der er indregnet udgifter til Kvindekrisecenteret i Hobro på 2.178.000 kr. i 2013 budgettet, hvoraf lønudgifter m.m. andrager 1.756.000 kr. Det er de færreste brugere af Krisecenteret, der kommer fra Mariagerfjord kommune. Derfor kan hovedparten af bruttoudgifterne viderefaktureres til andre kommuner. Modsvarende vil Mariagerfjord Kommune modtage regninger fra andre kommuner, dersom kvinder fra Mariagerfjord kommune benytter andre kommuners krisecentre. Det er forudsat, at 2/3 af brugerne på Krisecentret kommer fra andre kommuner. Indtægterne er således 2/3 af centrets bruttoudgifter. I budgettet er medtaget udgifter med 456.000 kr. vedr. brug af kvindekrisecentre i andre kommuner. Døgntaksten er beregnet med en belægningsprocent på 70. Der er Dialog- og Aftalestyring for Kvindekrisecentret i Hobro.

142 05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger jfr. SEL 45, 97-99 Udgifter 99 Netto 99 Udgifter vedrørende kontaktperson- og ledsageordninger. Der er ved budgetlægningen for 2013 taget udgangspunkt i det forventede regnskabstal for 2012.

143 05.57.72 Kontante ydelser - Sociale formål Udgifter 11.264 Refusion -5.237 Netto 6.027 Udgifter vedrørende særlige kontante ydelser efter Servicelovens bestemmelser. Udgifterne dækker merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne efter Servicelovens 41 samt hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne efter Servicelovens 42. Staten refunderer 50 % af udgifterne. Herudover kan der forventes udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning SEL 32. Der er afsat 790.000 kr. til dette formål. Budget 2013 er tilpasset det forventede forbrug for budgetåret 2012.

144 Familie (Anlæg) Udgifter 1.900 Netto 1.900 Ressourcecenter i Handest Anlægsudgifterne til Ressourcecentret er beregnet til 2,9 mio. kr. og 1,0 mio. kr. finansieres i 2012. Det resterende beløb på 1,9 mio. kr. foreslåes indarbejdet i anlægsoversigten for 2013.