Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Relaterede dokumenter
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge

Børne- og Skoleudvalget

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget for Børn og Skole

Afvigelse ift. korrigeret budget

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole

Tekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet

Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Budgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.):

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Børn og unge med særlige behov side 1

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

BOP BUL

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Børne- og Unge Rådgivning

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Budget Talspecifikationer Børne- og ungdomsudvalget

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

Serviceudgifter Pædagogisk psykologisk rådgivning

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)

Børn og unge med særlige behov side 1

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger

Børn og unge med særlige behov side 1

Gennemsnitlig likviditet (mio. kr)

Forventet regnskab kr.

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020.

Overblik - Børneudvalget

Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav Opfølgningsmetode

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Børne- og Uddannelsesudvalget

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Udvalget for Børn. Økonomi og aktivitetsopfølgning 11 November 2015

Serviceudgifter Pædagogisk psykologisk rådgivning

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Udvalget for Børn. Budgetrevision 3 September 2015

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg Dagtilbud

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Budgetoplysninger drift Bår

Børn og Skoleudvalget

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114

Familieområdet. Opgaver under området. Budget- og styringsprincipper UDDANNELSESUDVALGET

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg Dagtilbud

Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

1 Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 2011 regnskab 2011 Mindreforbrug -

Udvalget for familie og institutioner

Børne- og Familieudvalget

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Politikområde Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Overførsler i alt

303 Udsatte børn og unge

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

merforbrug +/ mindreforbrug - budget 2011 regnskab 2011 Implementering strukturpulje jf. KB

CBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2008

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

budget uden o/u budget med o/u

Transkript:

Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser mellem forventet forbrug og korrigeret budget findes i noterne til tabel 3.1. Bilagstabel 1: Skoler 0.-9. klasse Aktivitet Enhed Mængde BR 2 Gennemsnitspris i 1.000 kr BR2 Budget/Forbrug i mio. kr. regnskab afvigelse Folkeskoleområdet 363,3 370,6 7,2 Almen undervisning inkl. særlig tilrettelagt undervisning UNDER 9 klokketimer pr. uge2 Særlig tilrettelagt undervisning OVER 9 klokketimer pr. uge3 Elever 6.449,0 6.350,7-98,3 51,1 51,0-0,0 318,1 324,0 5,9 268,1 280,2 12,1 177,4 166,2-11,1 45,2 46,6 1,3 Skolefritidsordninger 35,8 35,3-0,6 Skolefritidsordninger Elever 2.946,0 2.926,0-20,0 18,5 20,8 2,3 61,4 60,9-0,6 Forældrebetaling -25,6-25,6 0,0 Befordring af elever i grundskolen Befordring af elever i almindelige folkeskoler Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud Befordring af elever i kommunale specialskoler 21,7 21,7 - Ydelser 8,5 8,5 0,0 Ydelser 0,6 0,6 0,0 12,6 12,6 0,0 Side 1 af 8

Specialundervisning i regionale tilbud Objektiv finansiering - - 2,7 2,5-0,2 Køb af pladser 7,1 6,1-1,0 274,5 289,4 14,9 1,9 1,8-0,2 Øvrige 0,8 0,8 - Kommunale specialskoler ( 20.2 og 20.5) 71,3 66,7-4,6 Undervisning i egne specialskoler 133,0 127,0-6,0 279,3 295,9 16,6 37,1 37,6 0,4 Undervisning ved køb af pladser i andre kommuner Undervisning i interne skoler på opholdssteder Fritidstilbud til elever med særlig støtte 23,2 21,9-1,3 272,9 289,1 16,2 6,3 6,3 0,0 91,3 92,8 1,5 236,3 232,4-3,9 21,6 21,6 0,0 41,4 38,4-3,0 142,6 153,7 11,1 5,9 5,9 0,0 Øvrige 0,3-4,7-5,0 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler -2,3-2,3 0,0 Elever 2.512,0 2.512,0-36,1 36,1-90,7 90,7 0,0 Elever 292,0 292,0-30,6 30,6-8,9 8,9 0,0 Ungdomsskolevirksomhed 2,2 3,7 1,6 Særlige dagtilbud og særlige klubber Særlige klubtilbud under folkeskolen 36 11,9 11,0-0,9 75,3 62,5-12,9 168,9 189,9 21,0 12,7 11,9-0,9 Forældrebetaling særlige behov -0,8-0,8 0,0 I alt 606,2 608,8 2,6 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i 2017-priser Side 2 af 8

Almene dagtilbud På Dagtilbudsområdet forventer vi et merforbrug på 3,4 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser mellem forventet forbrug og korrigeret budget findes i noterne til tabel 3.2. Bilagstabel 2: Almene dagtilbud Mængde Gennemsnitspris i 1.000 kr Budget/Forbrug i mio. kr. Aktivitet Enhed BR 2 BR2 regnskab afvigelse Fællesområde 31,6 30,4-1,1 Pædagogisk assistent (PA) elever Børnekonsulentcentret - sprogvurdering og ressourcepædagoger 5,5 5,5-13,9 12,8-1,1 Politiske puljer 1,2 1,2 - Søskendetilskud 4,8 4,8 - Privat pasning 7,2 7,2 - Betaling offentlige myndigheder -1,0-1,0 - Dagpleje 29,8 29,4-0,3 Dagpleje, drift (inkl. bygninger) Enhed 630,0 618,0-12,0 58,2 59,3 1,1 36,7 36,7 - Friplads 2,1 1,8-0,3 Forældrebetaling -9,0-9,0 - Daginstitutioner 164,4 163,7-0,7 Side 3 af 8

Daginstitutioner, drift (inkl. bygninger) Enhed 3.222,0 3.185,0-37,0 65,3 65,7 0,4 210,3 203,8-6,5 Børn med særlige behov 2,9 2,9 - Friplads 12,0 17,8 5,8 Forældrebetaling inkl. madordning -60,8-60,8 - Private Institutioner 36,0 41,5 5,5 Tilskud til privatinstitutioner Enhed 601,0 744,0 143,0 60,0 48,4-11,5 36,0 41,5 5,5 I alt 261,7 265,1 3,4 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i 2017-priser Side 4 af 8

Børn og Unge med særlige behov På området for Børn og Unge med særlige behov forventer vi et merforbrug på 0,7 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser mellem forventet forbrug og korrigeret budget findes i noterne til tabel 3.3. Bilagstabel 3: Børn og Unge med særlige behov Mængde Gennemsnitspris i 1.000 kr Budget/Forbrug i mio. kr. Aktivitet Enhed BR 2 BR2 regnskab afvigelse Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 13,3 14,0 0,6 PPR samt tale/hørekonsulenter 13,3 14,0 0,6 Befordring af elever til specialundervisning 2,7 2,7 0,0 Center for ejendomme 0,6 0,6 0,0 Børnespecialcenter 2 2,1 2,1 0,0 Kommunal tandpleje 20,5 21,0 0,4 Tandpleje 0-18 år (egne kliniker) personer 14.955,0 14.955,0-0,9 0,9 0,0 13,1 13,5 0,4 Tandpleje 0-18 år (øvrige) personer 220,0 220,0-2,2 2,2-0,5 0,5 0,0 Specialtandpleje personer 129,0 129,0-2,1 2,1-0,3 0,3 0,0 Omsorgstandpleje personer 126,0 126,0-3,0 3,0-0,4 0,4 0,0 Tandregulering 0-18 år (egne kliniker) personer 1.304,0 1.304,0-3,9 3,9-5,1 5,1 0,0 Tandregulering 0-18 år (øvrige) 4,0 4,0-23,0 23,0-0,1 0,1 0,0 Center for ejendomme 1,1 1,1 0,0 Sundhedsplejen 8,6 8,5-0,2 Side 5 af 8

Sundhedsplejen 8,6 8,5-0,2 Indtægter fra den centrale refusionsordning -3,2-2,6 0,6 Refusion vedr. funktion 5.28.20-2,2-1,6 0,6 Refusion vedr. funktion 5.28.21-0,1-0,1 0,0 Refusion vedr. funktion 5.28.23-0,9-0,9 0,0 Opholdssteder mv. for børn og unge Eget værelse, kollegie Opholdssteder for børn og unge Kost og efterskoler 18,0 20,8 2,7 1,0 1,0-466,0 466,0-0,5 0,5 0,0 26,2 26,0-0,2 716,8 826,3 109,5 18,8 21,5 2,7 1,8 1,8-310,4 310,4-0,6 0,6 0,0 Advokatbistand og betalinger - 0,3 0,3 0,0 Refusion advokatbistand -0,2-0,2 0,0 Special fællesområde -1,8-1,8 0,0 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Dagskoler Aflastningsordninger (familiepleje, opholdssteder og døgninstitutioner) 50,6 45,4-5,2 31,6 27,8-3,8 170,4 106,5-63,9 5,4 3,0-2,4 54,3 41,6-12,8 169,7 167,6-2,1 9,2 7,0-2,3 Øvrige tilbud 0,0 0,0 0,0 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 1,0 1,0 0,0 Familiebehandling 0,8 0,8 0,0 Vederlag til plejefamilier vedr. vederlag Fast kontaktperson for barnet eller den unge 29,3 28,4-0,9 93,0 96,0 3,0 2,7 2,7 0,0 1,9 1,9 0,0 Side 6 af 8

Formidling af praktikophold 0,1 0,1 0,0 Anden hjælp 0,0 0,0 0,0 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren Økonomisk støtte til at undgå anbringelser, fremskynde hjemgivelse og kontakt mellem forældre og barn underanbringelse 0,6 0,6 0,0 1,7 1,7 0,0 2,6 2,6 0,0 6,9 6,9 0,0 Familiehuset 11,8 11,8 0,0 Projekt: En god start 2,5 2,0-0,5 Center for ejendomme 0,2 0,2 0,0 Decentralisering af IT 3,4 3,4 0,0 Plejefamilier 38,9 39,2 0,3 Plejefamilier Netværksplejefamilier 87,1 87,8 0,7 419,3 420,1 0,8 36,5 36,9 0,3 10,3 9,3-1,1 169,0 188,8 19,8 1,7 1,7 0,0 Socialtilsyn 0,8 0,8 0,0 Betaling 159 0g 160-0,3-0,3 0,0 Døgninstitutioner for børn og unge Døgnpladser til personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Døgnpladser til personer med sociale adfærdsproblemer Undløse skole- og behandlingshjem Støtteperson til forældremyndighedsindehaver Rådgivning af afledte ydelser 11 9,7 11,4 1,7 2,8 2,4-0,4 1.411,8 1.655,2 243,4 4,0 4,0 0,0 6,1 8,0 1,9 989,8 964,1-25,6 6,0 7,7 1,7-0,4-0,4 0,0 Side 7 af 8

Børnespecialcenter -0,8-0,8 0,0 Center for ejendomme 0,8 0,8 0,0 Særlige dagtilbud 5,6 4,6-1,0 SL 32 - Børnehave 13,6 13,5-0,1 349,4 278,5-71,0 4,7 3,8-1,0 Center for ejendomme 0,8 0,8 0,0 Sociale formål 10,6 11,1 0,6 Udgifter vedr. samværsret mv. med børn Merudgiftsydelser ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste mv. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 0,1 0,1 0,0 6,5 6,5 0,0 14,5 15,0 0,6 Statsrefusion 50% -10,5-10,5 0,0 I alt 175,3 176,0 0,7 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i 2017-priser Side 8 af 8