Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation



Relaterede dokumenter
Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger Plan og Teknikudvalg

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetbemærkninger 2017 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område. Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetbemærkninger 2017 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 2 Renovation

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2018 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2019 Plan, Miljø og Teknik

Budgetopfølgning Plan, Miljø og Teknik

Budgetforudsætninger 2019 Plan, Miljø og Fritid

Budgetopfølgning 2 Plan, Miljø og Teknik Pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 1 Plan, Miljø og Fritid Pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 3 Plan, Miljø og Teknik Pr. 30. september 2018

Budgetforudsætninger 2020 Plan, Miljø og Teknik

Ændring Nr. Funktion Plan og Teknikudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015

Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetoverblik med regnskab

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder

Teknik- og Miljøudvalget

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

Center for Teknik og Miljø

Den 28. oktober 2009 Budget og Analyse fajen. Budgetopfølgning, Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2009

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Årsregnskab Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på kr.

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget

Center for Ejendomme - Forbrugsprocenter ult. måned 2015

Området er et hvile i sig selv område, som betyder at udgifter og indtægter set over en periode skal balancere.

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Budgetrevision , tillægsbevillinger/takstjusteringer

Bemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Trafik og Grønne områder

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2

Budgetkontrol pr. 1. august 2018

Overførsler fra sidste finansår. Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler

Orientering om økonomi og økonomistyring PMF

Genbrug / affald side 1

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

iljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Genbrug / affald side 1

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.

Hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v.

TEKNIK OG MILJØUDVALGET. Sammendrag. Forbrugsoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt budget Korrigeret budget 2010.

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Favrskov Affald A/S. Referat. Mødedato 29. oktober Starttidspunkt 17:30. Mødested/mødelokale Inside, mødelokale 1. Afbud fra

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Overførsler fra sidste finansår. Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler. Overførsler fra sidste finansår

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.

De seks første funktioner ( ) administreres af CAG, mens den sidste funktion ( ) består af KMC.

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

Renter m.v A. Resultat af ordinær virksomhed

BU Temadrøftelse økonomi

Opgaver. Politiske målsætninger. Økonomi. Opr. Budget kr. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

I kan finde tre links om Movias budget behandling på Movias hjemmeside:

1. Teknisk Udvalgs budgetdokument

Social- og Sundhedsudvalget

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema

AFFALDSTAKSTER Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere Boligbidrag Papir- og haveaffaldsbeholdere

NOTAT Teknisk Udvalg

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Sag Lejetab ældreboliger Sagsnr. 07/3761 Initialer SusRas. Åben sag

Indarbejdede ændringer Nr. Funk- Plan- og Teknikudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016

Transkript:

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar

Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. excl. over- /underskud excl. over- /underskud Over- /underskud Afv. øvrig drift Plan- og Teknikudvalg 42.962 42.902 42.899-3 0-3 Serviceudgifter indenfor servicerammen 49.373 49.321 49.318-3 0-3 Vejvæsen 14.165 14.165 14.165 0 0 0 Kommunale veje, stier og pladser m.v. 11.152 11.152 11.152 0 0 Vintertjeneste 3.013 3.013 3.013 0 0 Kollektiv trafik 16.166 16.166 16.166 0 0 0 Busdrift - tilskud 10.058 10.058 10.058 0 0 Befordring af elever 6.108 6.108 6.108 0 0 Jordforsyning -318-318 -318 0 0 0 Fælles formål 0 0 Erhvervsformål 0 0 Ubestemt formål -318-318 -318 0 0 Faste ejendomme og fritidsområder 7.516 7.499 7.396-103 0-103 Fælles formål 6.306 6.290 6.290 0 0 Beboelses- og erhvervsejendomme -107-108 -165-57 -57 Andre faste ejendomme 1.146 1.146 1.100-46 -46 Byfornyelse 104 104 104 0 0 Grønne områder og naturpladser 67 67 67 0 0 Materielgården 11.844 11.809 11.909 100 0 100 Materielgårdens drift -611-646 -646 0 0 Km.veje, stier og pladser 8.771 8.771 8.871 100 100 Grønne områder og naturpladser 3.684 3.684 3.684 0 0 Serviceudgifter uden for servicerammen -6.411-6.419-6.419 0 0 0 Faste ejendomme og fritidsområder -6.411-6.419-6.419 0 0 0 Ældreboliger -6.411-6.419-6.419 0 0 Overordnede bemærkninger Ved BOP 1 er der ikke de store kendte afvigelser. Der er netto en mindreudgift på-3.000 kr., som vedrører mindreudgift vedr. udlejningsejendomme og ejendomme der er solgt. Denne mindreudgift modsvares af en forventet merudgift til udskiftning af rørledninger i veje der er ødelagt på grund af rødder fra træer og buske. Usikkerheder Vejbelysning Det blev til budget indregnet en besparelse på 0,250 mio. kr. idet der skulle ske udskiftning af kviksølvsarmaturer i gadebelysningen. Dette er endnu ikke igangsat, hvilket betyder at der ikke kan opnås helårsvirkning. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 28. februar 2

Overblik Plan og Teknikudvalget I 1000 kr. Det brugerfinansierede område Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. Over- /underskud Afv. øvrig drift -529-529 -529 0 0 0 Serviceudgifter -529-529 -529 0 0 0 Dagrenovation -625-625 -625 0 0 Haveaffald 563 563 563 0 0 Glas og Papirordninger -13-13 -13 0 0 Genbrugsstationer -487-487 -487 0 0 Administration 33 33 33 0 0 Overordnede bemærkninger Der er ikke foretaget gennemgang af det brugerfinansierede område, dette gøres ved BOP 2. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 28. februar 3

Vejvæsen Opgaver Drift og vedligehold af kommunale veje, stier og pladser m.v. samt vintervedligeholdelse. Delpolitikområde: Kommunale veje, stier og pladser m.v. (myndighed) Vejvedligeholdelse Vejmyndigheden har en pulje til trafiksikkerhed, slidlag, vejskilte og mindre vejreguleringer m.v. Øvrig vejvedligeholdelse hører under Materielgårdens budgetområde. Der er afsat en budgetramme på 5,2 mio. kr. til slidlag på de kommunale veje. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at udbyde vejvedligeholdelsen, herunder bl.a. asfaltarbejder, profilering af rabatter og afstribning i en 15-årig funktionskontrakt, som startede 1. august 2012. Vejafvandingsbidrag Vejafvandingsbidraget beregnes med 8 % af anlægsprojekter udført af Stevns Spildevand A/S. Vejbelysning SEAS-NVE varetager drift og vedligeholdelse af vejbelysning i kommunen. Til budget forventes der en besparelse på el-udgiften, idet der er sket udskiftning af ca. 800 kviksølvlamper til LED. Besparelsen i estimeret til 0,250 mio. kr. og i 2016 og 2017 0,350 mio. kr. stigende til 0,375 i 2018. Dette kræver anlægsinvesteringer, som igangsættes i. Delpolitikområde: Vintertjeneste I budget vil præventiv saltning delvist blive udført i eget regi af materielgården. Eksterne entreprenører vil skulle udføre vintertjeneste som vil omfatte udvalgte strækninger for præventiv saltning, primært på gamle amtsveje samt snerydningsruterne stort set i samme antal som i dag. Endvidere udfører Materielgården vintertjeneste i dagtimerne. Ved hjemtagelse af saltning forventes en besparelse på 0,4 mio. kr. Opgaverne løses i henhold til kommunens vinterregulativ. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 28. februar 4

Kollektiv Trafik Opgaver Den kollektive trafik i Stevns Kommune består af Regionstog A/S, der sørger for togtransport fra Køge mod Rødvig og Faxe Ladeplads. Stevns Kommune betaler ikke direkte driftstilskud. Bustrafikken udføres af Trafikselskabet Movia A/S. Handicapkørslen og Den åbne ordning køres af Flextrafik. Delpolitikområde: Busdrift - tilskud På grundlag af budget fra Movia for 2014 baseret på 12.511 køretimer, er der afsat en budgetramme til buskørsel. Der er i budgettet indregnet regulering for tidligere år med -0,915 mio. kr. i og 0,5 mio. kr. i årene 2016-2018. Herudover er der reguleret i forhold til planlagte køretimer. Endvidere er der afsat budget til handicapkørsel, åben ordning samt rejsekort, heri er indregnet reguleringer fra tidligere år med 0,042 mio. kr. Der er i alt budget på 10,1 mio. kr. til de forskellige ordninger. Delpolitikområde: Befordring af elever Der er indgået kontrakt med Lokaltrafikken ApS til medio vedr. befordring af elever. Kontrakten er forlænget til medio 2016. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 28. februar 5

Jordforsyning Opgaver Jordforsyning vedr. fælles formål, bolig- og erhvervsformål samt ubestemte formål. Delpolitikområde: Ubestemte formål Der er arealer, der er forpagtet ud. Der er indgået forpagtningskontrakter for perioden til 2020. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 28. februar 6

Faste ejendomme og fritidsområder Opgaver Ydelsesstøtte, lejetab, udlejning af beboelsesejendomme og andre faste ejendomme, byfornyelse, grønne områder og naturpladser samt drift af ældreboliger. Delpolitikområde: Fælles formål Under fælles formål er der budgetteret ydelsesstøtte til private andelsboliger og almene familie- og ungdomsboliger samt lejetab ved fraflytning af almene boliger. Herudover er der bygningsvedligeholdelse af de kommunale ejendomme samt pedelkorps til såvel udlejningsejendomme som ældreboliger. Delpolitikområde: Beboelses- og erhvervsejendomme Stevns Kommune har en del ejendomme som udlejes. Det er besluttet, at en del af ejendomme skal sælges efterhånden som de bliver ledige. Nogle af ejendommene er solgt i 2014, men der er stadig ejendomme, der står til salg eller vil blive sat til salg i. Boligkontoret Danmark varetager administrationen af øvrige udlejningsejendomme. Fremadrettet skal vi ikke budgetterer med forrentning af vores udlejningsboliger. Budgettet skal fjernes og udgør netto -57.000 kr. -57.000 kr. ved forrentning af udlejningsboliger. Delpolitikområde: Andre faste ejendomme Kommunen ejer et antal ejendomme, som bl.a. bruges til lokalhistorisk arkiv, ejendom på gl. forbrændingsanlæg m.v. Til disse ejendomme er der afsat til drift og vedligehold. Skelbækskolen er solgt og budgettet til tomme bygninger skal fjernes. Budgettet udgør 48.000 kr. Endvidere er aftale om udlejning af Garage vedr. Boestoftevej 43 ophørt mindreindtægt 2.000 kr. n udgør i alt -46.000 kr. Delpolitikområde: Byfornyelse Ydelsesstøtte til Algade 37 og Sigerslevvej 58, som er renoveret i henhold til lov om byfornyelse. Der er endvidere afsat et beløb til konsulentbistand til evt. nye sager. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 28. februar 7

Faste ejendomme og fritidsområder Delpolitikområde: Grønne områder og naturpladser Der er under vedligeholdelse af grønne områder m.v. afsat et beløb til uforudsete opgaver udover de i materielgårdens kontraktområde. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 28. februar 8

Materielgården Opgaver Materielgården er kontaktstyret og udfører herudover opgaver som myndigheden bestiller. Delpolitikområde: Materielgården Udgangspunktet omkring økonomistyringen har været x antal timer til hver opgave ganget med beregnet timepris. Timeprisen er fastsat på baggrund af virksomhedens drift. Opgaverne under kommunale veje, stier og pladser samt grønne områder og naturpladser er medtaget i kontrakten samt udgiften til vintertjeneste for den del der kan udføres inden for normal arbejdstid. Fra vil præventiv saltning ligeledes blive udført af personale fra Materielgården. Der er tilført midler til drift og vedligehold af blomstersøjler/kummer i Hårlev, Algade i Store Heddinge samt cykelsti Store Heddinge/Rødvig. Der skal udskiftes rørledning langs veje, som er ødelagt af rødder fra træer og buske. Der er p.t. 2 steder der skal udbedres. Det er anslået at det koster 50.000 kr. pr sted, men dette er usikkert indtil tilbud er indhentet. Estimeret udgift til udskiftning af rørledning på 0,1 mio. kr. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 28. februar 9

Ældreboliger Delpolitikområde: Ældreboliger serviceudgifter uden for servicerammen Stevns Kommune ejer i alt 196 ældreboliger. Lejerbo administrerer kommunens ældre- plejeboliger. Lejerbo har udarbejdet budget for, hvilket er indarbejdet. Til lejetab på ældreboliger er der afsat 1,5 mio. kr., Der arbejdes på at finde løsning på, hvordan boligerne kan anvendes, idet boligerne i perioder står tomme. Dette gælder såvel de kommunalt ejede som de private ældreboliger. Herudover er der ydelsesstøtte til private ældreboliger. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 28. februar 10

Det brugerfinansierede område - Renovation Opgaver Dagrenovation, haveaffald avisindsamling og genbrugsstationer, herunder erhvervsaffald. Mål for politikområdet Politiske målsætninger Der afhentes som udgangspunkt dagrenovation hver uge hos borgerne, men afhentningssekvensen kan ændres af borgerne til 14 dags afhentning. Der afhentes papir 1 gang om måneden. Der er opsat kuber til indsamling af glas og flasker forskellige steder i kommunen. Haveaffald afhentes 2 gange årligt. Der er 2 genbrugsstationer beliggende i Hårlev og Store Heddinge. Under hver ordning er der budgetlagt med udgifter til renter af mellemværende med kommunen. Renten beregnes på baggrund af diskontoen + 1 % pr. 1. januar. Det brugerfinansierede område kører efter princippet Hvile i sig selv, hvilket betyder at det over en årrække skal balancere. Opkrævningen sker via Stevns Forsyning A/S. Der henvises til takstbladet på kommunens hjemmeside, for priser på de forskellige ordninger. Delpolitikområde: Dagrenovation Budgettet er udarbejdet på grundlag af borgernes valg af afhentningsfrekvens og beholderstørrelse samt forventet udgift til affaldsforbrænding m.v. Ultimo 2013 var aftalen om kørsel af affald i udbud. Ny entreprenør startede op 1. maj 2014. Budgettet er tilrettet i forhold til dette udbud. Taksten er beregnet i forhold til antal, beholdertype samt afhentningsfrekvens. Delpolitikområde: Haveaffald Afhentning af haveaffald er budgetlagt på baggrund af indgået aftale med vognmænd for en 4-årig periode, som udløber 31. december 2013 samt forventet mængde haveaffald til behandling. Ordningen er forlænget i to år til og med 31. december. Der vil således skulle være udbud i. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 28. februar 11

Det brugerfinansierede område - Renovation Delpolitikområde: Ordning for Glas og Papir Aftale om afhentning af papir har ligeledes været i udbud i 2013 med virkning fra 1. maj 2014. Der sker et samlet udbud på afhentning af dagrenovation samt papir. Der tilgår området indtægt for salg af aviser, taksten på salget af aviser varierer en del gennem året. Ordningen med opsatte kuber til indsamling af glas og flasker centrale steder rundt i kommunen forsætter. Taksten er beregnet på baggrund af antallet af tilmeldte til dagrenovationsordningen. Delpolitikområde: Genbrugsstationer Genbrugsstationerne i Hårlev og Store Heddinge drives af KARA/NOVEREN i henhold til indgået aftale. Stevns Kommune har besluttet at indføre klippekortsmodel (betaling pr. besøg) for virksomhedernes adgang til genbrugspladserne. Opkrævningen af taksten hos de erhvervsdrivende sker via KARA/NOVEREN. Delpolitikområde: Administration Under administration budgetteres med udgifter til udarbejdelse af affaldsplaner, systemudgifter til opkrævning, lønninger m.v. Opkrævning sker via Stevns Forsyning udgiften hertil er ikke kendt ved budgetvedtagelsen. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 28. februar 12