Serviceudgifter Skoler 2.207,6-241, , ,8-226, ,0-15,9 Administration 34,2-0,4 33,8 36,6-0,4 36,2-2,4

Relaterede dokumenter
Serviceudgifter Skoler 2.163,2-234, , ,8-218, ,8-17,6 Administration 36,8-0,5 36,3 38,1-0,4 37,7-1,4

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen

Virksomhedsrapport Skoleudvalget

Virksomhedsrapport Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget

Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober Korrigeret budget med O/U 2012

Forventet regnskab kr.

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Notat. 4. budgetopfølgning Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.:

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

3 Undervisning og kultur

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Budgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet

Børne- og Uddannelsesudvalget

Notat. 2. budgetopfølgning Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.:

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Nedenfor sammenholdes de opnåede resultater med de opstillede mål.

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget for Børn og Skole

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

301 Skoler og undervisning

Budgetopfølgning pr. 31. august 2013

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-7

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Øvrig folkeskolevirksomhed viser følgende for regnskabsåret 2016:

Samlet Overskrift. Parametre/håndtag Lovkrav Bemærkninger

1. Budgetområdet i hovedtal

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Det nye bevillingsområde Dagtilbud vil gøre det muligt at lave en samlet opfølgning i forhold til forvaltningens forskellige dagpasningstilbud.

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6

Børn og Skoleudvalget

Udvalget for Børn og Skole

Regnskab Regnskab 2016

Erhvervsservice og iværksætteri

Udvalget for Børn og Skole

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

CBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift

Tillægsbevillinger. Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Regnskabsrapporter 2018

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Udvalg: Børn og skoleudvalget

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Regnskab Ældreudvalgets bevillingsområde:

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Nøgletal på skoleområdet

BOP BUL

Korrigeret budget incl. overførsler. Område =2-7

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Bilag 2, Bemærkninger til budgetopfølgningen 1. kvartal 2013, Børne- og Undervisningsudvalget. Økonomi og Analyse

Udvalget for Børn og Skole

Børne- og Uddannelsesudvalget

Regnskab Regnskab Anlæg

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget


Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Udvalget for familie og institutioner

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

17. Folkeskolen - Sektor 3

Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center)

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

Folkeskoler. Bemærkninger:

Udvalg: Børn og skoleudvalget

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

Beretning 2010 for politikområderne:

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Kerneopgaven Uddannelse til Alle

Transkript:

Drifts- og anlægsregnskab for - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Skoler 2.207,6-241,5 1.966,1 2.208,8-226,8 1.982,0-15,9 Administration 34,2-0,4 33,8 36,6-0,4 36,2-2,4 i alt 2.241,8-241,9 1.999,9 2.245,4-227,2 2.018,2-18,3 Budgetgaranterede udg. Skoler 4,8-1,0 3,8 4,9-1,4 3,5 0,3 Budgetgaranterede udg. i alt 4,8-1,0 3,8 4,9-1,4 3,5 0,3 I alt Drift 2.246,6-242,9 2.003,7 2.250,3-228,6 2.021,7-18,0 Anlæg Skoler 82,7-0,4 82,3 84,4 0,0 84,4-2,1 I alt Anlæg 82,7-0,4 82,3 84,4 0,0 84,4-2,1 I alt 2.329,3-243,3 2.086,0 2.334,7-228,6 2.106,1-20,1 er forvaltning for skolesektoren. Styringsmæssigt er forvaltningens opdelt i 2 sektorer. Sektorer og driftsområder i Skoler Sektoren omfatter Folkeskoler, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Skolefritidsordninger, Specialskoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Specialpædagogisk bistand til førskolebørn, Specialpædagogisk bistand for voksne, Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov, Kulturskolen, Ungdomsskolen. Administration Sektoren omfatter administrative opgaver.

Sektor Skoler Regnskab sektor Skoler Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgifter 2.167.024 2.207.566 2.208.777-1.211 Indtægter -221.815-237.636-223.206-14.430 Refusion -4.126-3.868-3.643-225 Netto 1.941.083 1.966.062 1.981.928-15.866 Budgetgaranterede udgifter Udgifter 4.929 4.828 4.947-119 Refusion -1.390-929 -1.390 461 Netto 3.539 3.899 3.557 342 Nettodrift i alt 1.944.622 1.969.961 1.985.485-15.524 Anlæg Udgifter 78.700 82.659 84.428-1.769 Indtægter 0-380 0-380 Netto 78.700 82.279 84.428-2.149 Sektor i alt 2.023.322 2.052.240 2.069.913-17.673 Sektorens formål Det er skolens opgave, i sin undervisning, fritidstilbud og øvrige virksomhed, at give elever mulighed for at udvikle sig til selvstændige og livsduelige mennesker, der aktivt kan indgå i et demokratisk samfund i stadig forandring. Derfor lægges der vægt på oplysning om tilværelsen, om samfundets indretning, naturen og historiens gang. Skolen skal styrke børnenes undren og spørgelyst og deres lyst til at lære. Den skal vise dem, at de kan udvikle holdninger og træffe valg, der hænger sammen med personlige værdier. Skolen skal være for alle uanset baggrund, evner og anlæg. Skolens hele virksomhed skal sikre, at alle elever kan erhverve sig faglig viden, der giver dem mulighed for fremtidig uddannelse, erhverv og et aktivt fritidsliv. Der skal gives alle, børn som voksne, med psykiske eller fysiske handicap undervisningstilbud, der svarer til det niveau den enkelte er i stand til at gennemføre og som er med til at afhjælpe eller kompensere for det handicap den enkelte måtte have.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2018 Godkendte ændringer til sektor Skoler's oprindelige 2018 Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Oprindeligt 2018 2.167.024-225.941 1.941.083 Tillægsbevillinger: Justering løn 19.721 0 19.721 Aktuel status - overført fra 2017 17.597 0 17.597 Trepartsinitiativer 2.524 0 2.524 Barselsudligning 1.738 0 1.738 Fælles el-indkøb -556 0-556 Lov og cirkulæreprogram 660 0 660 Analyse udsatte familier -377 0-377 Analyse kopi og print -462 0-462 Budgetomplacering 908-908 0 Korrigeret serviceudgifter 2.208.777-226.849 1.981.928 Budgetgaranterede udgifter Oprindeligt 2018 4.929-1.390 3.539 Justering løn 18 0 18 Korrigeret garanterede udgifter 4.947-1.390 3.557 Anlæg Oprindeligt 2018 78.700 0 78.700 Aktuel status - overført fra 2017 11.128 0 11.128 Energirenoveringer -5.400 0-5.400 Korrigeret anlæg 84.428 0 84.428

Driftsaktiviteter i 2018 Driftsaktiviteter 2018 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Folkeskoler 1.389,3-28,5 1.436,3-53,1 1.428,0-36,0-8,8 Serviceforanstaltninger 2,2 0,0 1,6 0,0 1,6 0,0 0,0 Skolepsykolog 44,5-0,4 45,0-1,4 45,2-0,4-1,2 Skolefritidsordninger (DUS) 294,6-127,2 280,5-125,8 298,3-127,8-15,8 Befordring af elever 31,3 0,0 26,7 0,0 31,4 0,0-4,7 Specialundervisning i regionale tilbud 5,8 0,0 5,3 0,0 5,8 0,0-0,5 Kommunale specialskoler 93,8-35,4 96,5-27,6 91,2-32,1 9,8 Efter- og videreudd. i folkeskolen 8,4-4,4 8,4-4,4 12,4-4,4-4,0 Betaling til private skoler 104,5 0,0 108,8 0,0 104,7 0,0 4,1 Elevtilskud til efterskoleophold 26,7 0,0 31,5 0,0 26,7 0,0 4,8 Ungdommens Uddannelsesvejledning 17,7-3,8 16,6-1,4 14,0 1,4-0,2 Specialpædagogisk bistand til før skolebørn 11,5 0,0 12,7 0,0 11,6 0,0 1,1 Specialpædagogisk bistand til voksne 11,6 0,0 11,7-0,2 11,6 0,0-0,1 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 27,1-6,8 23,3-4,8 26,5-6,8-1,2 Kulturskolen 38,1-16,5 38,6-16,5 38,9-16,7-0,1 Teatre 0,0 0,0 0,2-0,2 0,0 0,0 0,0 Ungdomsskolen 59,9-3,0 63,8-6,2 60,8-4,1 0,9 Kommunale tilskud til selv udd.inst. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 2.167,0-226,0 2.207,5-241,6 2.208,7-226,9-15,9 Budgetgaranterede udg. Erhvervsgrunduddannelser 4,9-1,4 4,8-1,0 4,9-1,4 0,3 I alt 4,9-1,4 4,8-1,0 4,9-1,4 0,3 I alt driftsaktiviteter 2.171,9-227,4 2.212,3-242,6 2.213,6-228,3-15,6 Væsentlige afvigelser (drift) Samlet set udgør serviceudgifterne 2.207,5 mio. kr. i 2018 på s område. Hertil kommer indtægter fra forældrebetaling mv. på 241,6 mio. kr., således at nettoforbruget udgør 1.965,9 mio. kr. i 2018. Dette udgør et mindreforbrug på 15,9 mio. kr. i forhold til tet for 2018, svarende til ca. 0,8 pct. af servicetet. Overordnet set skyldes mindreforbruget på serviceområdet, at har indefrosset 50 pct. af alle decentrale overskud på skoler og institutioner, således at Byrådets regnskabsforudsætning for 2018 kunne overholdes. Der er således indefrosset bevillinger, som skolerne ville have anvendt til f.eks. møbeludskiftning i forbindelse med nyrenoverede lokaler, renovering af legepladser, samt læringsindsatser og pædagogiske initiativer udover den årlige bevilling. Hertil kommer vakancer på skolerne i løbet af året.

Folkeskoler og DUS I forhold til de regnskabsmæssige afvigelser fra tet bemærkes, at de bevillingsmæssige rammer til skolerne udmeldes som en samlet ramme, hvor skolerne frit kan disponere inden for. Derfor vil de viste konti i tabellen med driftsaktiviteterne afvige. I Skolesektoren er der lavet en udligningsordning mellem skolerne, således den enkelte skole inkl. DUS overfører under- og overskud. På DUS-området er årsagen tillige fejlagtig kontering af pædagoglønninger mellem skole og DUS. PPR og småbørnsområdet Det samlede PPR-område omfatter Pædagogisk og Psykologisk Rådgivning og Specialpædagogisk bistand til førskolebørn. Der har i 2018 været et mindreforbrug på PPR og tilsvarende merforbrug på førskolebørnene. Befordring Mindreforbruget skyldes, et færre antal kørsler end teret, samt at en del af tet burde have været lagt på Folkeskoler og Specialskoler. Kommunale specialskoler Kommunale specialskoler udviser i 2018 et samlet merforbrug på 9,8 mio. kr. Merforbruget skyldes flere elever er blevet visiteret til specialskolerne. Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Mindreforbruget skyldes forskydninger i uddannelsesforløb, og dermed hvornår de konkrete udgifter i de forskellige forløb forfalder. Privat- og efterskoler Merforbruget på privat- og efterskoler skyldes stigende takster samt stigning i elevtal. Ungdomsskolen Ungdomsskolen udviser i 2018 et merforbrug på 0,9 mio. kr. Merforbruget vedrører UngAUC. Budgetgaranterede udgifter Erhvervsgrunduddannelser (EGU) De garanterede udgifter til erhvervsgrunduddannelser udviser i 2018 et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes stigende elevtal som vil være indregnet i den statsrefusion der modtages i 2019.

Udvalgte nøgletal Folkeskoler Elevtal elever i børnehaveklasse 1.834 1.789 elever i 1.-7. klasse 13.121 13.297 elever i 8.-9. klasse 3.303 3.383 elever i 10. klasse 226 209 elever i specialklasser 756 688 I alt 19.240 19.366 Forskellige serviceforanstaltninger Tilskud til feriekolonier: mio kr. Børnenes Kontor 0,873 0,873 Hasserisskolernes Lejrhytte 0,085 0,085 Sundby-Hvorup Skolernes Feriekoloni 0,237 0,237 Syge- og hjemmeundervisning elever der har modtaget undervisning i løbet af året 97 148 Skolefritidsordninger (DUS) DUS 6-9 årige 6.877 6.967 DUS II 1.745 1.284 Landsbyordning 290 269 Special DUS 365 374 Vuggestuepladser 8 10 I alt 9.285 8.904 Kommunale Specialskoler Regnskab Oprindeligt Aalborg Kommune Andre kommuner Aalborg Kommune Andre kommuner Ø. Uttrup 34 36 0 Egebakken 42 30 35 33 Kollegievejens skole 62 11 54 14 Bidrag til statslige og private skoler Elever i private skoler 2.786 2.770 Elever i private skolefritidsordninger 940 943

Tilskud til efterskoler og ungdomskostskoler Elever på efterskoler 811 761 Elever med specialtilskud 1 10 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Børn, der modtager talepædagogisk bistand *578 502 Børn i specialbørnehaver 55 55 Børn i forskellige former for regionale tilbud 25 48 *Stigningen skyldes ændret registrering af elever i PPR Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 63 65 Kulturskolen Musikgrundskolehold/legestue 1.076 1.026 Instrumentalundervisning 2.417 2.695 Billedkunst 530 551 Drama 143 131 Kor/sammenspil (incl. skolekor 600) 1.081 1.148 Ballet 79 Talentakademi 80 Permanente skolesamarbejder 179 I alt 5.585 5.551 Der har ikke tidligere været teret med elevtal vedrørende Ballet og Talentakademi. Ungdomsskolevirksomhed Holdelever 12.650 14.000 Cpr.-elever 5.679 7.500 Klubmedlemmer 2.989 3.200 Ung Aalborg Uddannelsescenter 350 400

Anlægsprojekter i 2018 Anlægsprojekter i 2018 Korrigeret Regnskab Korte bemærkninger Beløb i mio. kr. Vedligeholdelsesplan, skoler 5,7 4,3 Projektet afsluttes årligt. Tilgængelighed, skoler 0,1 0,2 Projektet afsluttes årligt. Legepladsrenovering, skoler 0,6 0,6 Projektet afsluttes årligt. Energi 27,6 29,4 Projektet afsluttes i 2021 Faglokaler 7,7 10,3 Projektet afsluttes i 2021 Læringsmiljø 17,1 15,7 Projektet afsluttes i 2021 Grindsted Skole 0,1 0,2 Projektet er afsluttet Vesterkærets Skole 0,2 0,1 Projektet er afsluttet Gug skole - udearealer 0,9 0,9 Projektet er afsluttet Løvvangskolen - PCB/nedrivning 0,4 Projektet er afsluttet V. Mariendal Skole 24,0 19,0 Projektet afsluttes i 2020 Ny skole Stigsborg 0,2 0,5 Projektet afsluttes i 2023 VUK - Bassin 0,2 0,0 Projektet afsluttes i 2020 Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber.

Sektor Administration Regnskab sektor Administration Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgifter 34.811 34.216 36.565-2.349 Indtægter -427-457 -427-30 Netto 34.384 33.759 36.138-2.379 Sektorens formål Sektorens formål er administration af samt drift at udvalg, råd m.v. der hører under. Hertil kommer drift af administrationsbygningen, Godthåbsgade 8, Nørresundby. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2018 Godkendte ændringer til sektor Administration's oprindelige 2018 Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Oprindeligt 2018 34.811-427 34.384 Justering løn 395 0 395 Aktuel status - overført fra 2017 1.375 0 1.375 Analyse kopi og print -16 0-16 Korrigeret serviceudgifter 36.565-427 36.138 Sektor i alt 36.565-427 36.138

Driftsaktiviteter i 2018 Driftsaktiviteter 2018 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Udvalg og råd 0,3 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0-0,1 Administrationsbygning Godthåbsgade 8 4,5-0,4 4,4-0,3 4,5-0,4 0,0 Sekretariat og forvaltninger 25,7 0,0 26,0-0,1 27,6 0,0-1,7 Fælles IT og telefoni 4,4 0,0 3,6 0,0 4,2 0,0-0,6 I alt driftsaktiviteter 34,9-0,4 34,2-0,4 36,6-0,4-2,4 Væsentlige afvigelser (drift) Der er samlet set anvendt 34,2 mio. kr. til administration (sektor administration) i i 2018. Dette udgør et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., der skyldes en indefrysning af 0,7 mio. kr. som følge af, at 50 pct. af de uforbrugte midler i 2017 skal videreføres til 2019. Hertil kommer vakante stillinger i løbet af 2018. Endvidere bemærkes, at der tidligere er udmøntet en reduktion på 1,0 mio. kr. på skoleområdet i, men som rettelig vedr. administrationen. Dette medfører et mindreforbrug i 2018, da tet ikke er reguleret i henhold til reduktionen på den korrekte konto. Dette korrigeres i kommende ter. Det regnskabsmæssige resultat dækker over udgifter til Skoleudvalget, administrationsbygningen i Godthåbsgade, fælles It og telefoni, samt 55 stillinger i forvaltningens administration i 2018. Dette er 8 færre stillinger end i 2017.