Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Forslagsnummer. Udvalg Overskrift Beskrivelse - Beskriv idéen, så andre kan forstå den



Relaterede dokumenter
Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Ændringsforslag til budget

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune

Samlet for alle udvalg

Skolereform & skolebestyrelse

virum skole bestyrelsens årsberetning 2007/2008

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer

Fåborgvej Vester Skerninge Tlf.: Skolebakken 6, Ollerup 5762 Vester Skerninge Tlf.:

Kommunens serviceramme er i budgetårene overskredet med ca. 50 mio. kroner.

FRA BØRNEHAVE TIL SKOLE. Daginstitution BANKAGER

10. Politik for børn og unge særlig indsats

Information om skoleårets start i folkeskolereformens lys.

Egne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger. Pris pr. enhed/serviceniveau

Maglemuen. Fra: Maglemuens bestyrelse Høringssvar til Budget 2015.

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.:

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune

Besvarelse af spørgsmål mv. i høringssvarene

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, samt afholdt en workshop med deltagelse af alle ledere.

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

Center for Undervisning

Budgetproces207 og overslagsår Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Ungdomsskolen

25. marts I 1000 kr Rammestyret Indsatsstyret Udsatte børn og unge Specialundervisning Total 154.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde d Tidspunkt: Sted: Børnehaven. Forplejning: Nicklas (afbud) Afbud: Joan ( p.g.

Den kommunale dagpleje.

I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

BESPARELSER Skole og dagtilbud

Politisk dokument uden resume. 06 Takster i Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller,

Samlet for alle udvalg

Beskrivelse af forslag: Forøgelse af lærernes undervisningstid på 7,5 timer årligt svarende til 1/4 lektion ugentligt.

Mere undervisning i dansk og matematik

Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen.

Til Kommunalbestyrelsen og forvaltningen i Dragør Kommune

Spareforslag Beskæftigelsesforvaltningen service STU Lyngå. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Notat om høringssvar vedr. forslag om sammenlægning af Hattingskolen og Torstedskolen.

Skole- og Børneudvalget. NOTAT: Mulige modeller for organisering af 10. klasse i Roskilde Kommune

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

SKOLEREFORM Grauballe Skole. Grauballe Skole

I den nye struktur på dagtilbudsområdet vil der tildeles budgetter til områderne Øst Syd Vest

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf ,

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

1. udkast til nyt Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud

Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 127 Offentligt. Et landsdækkende pilotprojekt

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 390 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 25. februar 2008.

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden

Kvalitetsrapport 2013

Høringssvar til forslag om harmonisering af åbningstid i. 0-6 års-institutioner i Faxe Kommune

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget

Skolenyt Skolenyt juni

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Undervisning i fagene

Oversigt over besparelser i forhold til budget 2007 afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser

Rullende indskoling i Nim Skole og Børnehus

Skævinge Skole & Ll. Lyngby Skole respekt tillid nærvær

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Indhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2

Skolelederens beretning forældrekredsmødet 2010

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010

Sektorredegørelse for Børne- og Ungeudvalget

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG. På nuværende tidspunkt har Faxe Kommune følgende fritidstilbud til børn i skolealderen:

Alle børn og unge er en del af fællesskabet

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO)

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge

Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015)

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO)

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT

SKOLESTART 2016 Klar, parat... start!

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Skolestart På Abildgårdskolen

Budgetopfølgning 2/2013

sundskolen karis kompetencebaseret, aldersintegreret rullende indskoling

4. Evaluering af åben skole Ad. 4. God opbakning fra forældre og børn. Vi kunne godt have ønsket, at der kom flere besøgende

Politikområde Implementeringsplan / serviceforringelser

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer

Overgangen, dagpleje, vuggestue/ Børnehave, Sfo, skole, børnene siger farvel til noget kendt, og goddag til noget nyt

Børne- og Kulturudvalget

Titel: Delvis kontering af projektmedarbejderes løn fra konto 6 til konto 5

Sammenfatning af resultater marts 2014

Skolereform. Skolegang på Snekkersten Skole

2013 Status 2. halvår 2013 Ledelsesinformation for BUF. Vordingborg Kommune Børneområdet

Møde i skolebestyrelsen Mandag den 5. oktober kl på Hedegårdsskolen

Budget SANKT ANNÆ GYMNASIUM Budget 2015 Gymnasieafdelingen org. nr november 2015 Bilag 5.1. Indhold: Bemærkninger side 2-3

Skolerne og deres distrikter Stk. 1. Skolens navn Registernummer

1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING BUDGETPROCEDURE 5

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2.

Transkript:

Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Mere effektiv ferieplanlægning dagtilbud Forældre varsler ikke altid daginstitutioner om ferie, hvilket resulterer i overbemanding. Hvis alle forældre skal holde 2-3 ugers ferie om sommeren, vil det lette planlægningen af institutionernes bemanding, og kunne minimere brugen af vikarer. der skal Der skal træffes politisk beslutning om obligatorisk ferie, så forældrene ikke har mulighed for at vælge ferie med deres børn fra. Indførelse af obligatorisk ferie i bestemte uger, vil også betyde at personalet er nødt til at planlægge ferie i de pågældende uger. Der vil blive tilbudt pasningsordning i andre institutioner i perioden. Effektivseringspotentialer Obligatorisk lukning i en periode vil betyde en lavere lønsum til institutionerne, idet den årlige åbningstid derved reduceres. Nedenstående vurdering af e i kr. er på baggrund af 2 ugers obligatorisk ferie i daginstitutioner. Ansvarlig Center Dagtilbud Tusind kr. 2.750 2.750 2.750

Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Mere effektiv ferieplanlægning SFO. Forældre varsler ikke altid daginstitutioner om ferie, hvilket resulterer i overbemanding. Hvis alle forældre skal holde 2-3 ugers ferie om sommeren, vil det lette planlægningen af institutionernes bemanding, og kunne minimere brugen af vikarer. der skal Der skal træffes politisk beslutning om obligatorisk ferie, så forældrene ikke har mulighed for at vælge ferie med deres børn fra. Indførelse af obligatorisk ferie i bestemte uger, vil også betyde at personalet er nødt til at planlægge ferie i de pågældende uger. Der vil blive tilbudt pasningsordning i andre institutioner i perioden. Effektivseringspotentialer Obligatorisk lukning i en periode vil betyde en lavere lønsum til institutionerne, idet den årlige åbningstid derved reduceres. Nedenstående vurdering af e i kr. er på baggrund af 2 ugers obligatorisk ferie i SFO. Ansvarlig Center Skoler Tusind kr. 2.500 2.500 2.500

Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Institutionerne generel optimering Forslaget vil indebære, at rammebeløbet for det enkelte barn i dagtilbud reduceres med 5 %. der skal Forslaget kan gennemføres pr. 1. januar 2010. Effektivseringspotentialer Ansvarlig Center Dagtilbud Enhedsprisen i 2010 nedsættes fra 6.410 kr. pr. enhed til 6.150 kr. pr. enhed Reduktionen påvirker institutionernes udgifter til vikar, forplejning, beskæftigelsesmaterialer, ture, rengøringsmidler, inventar, andre udgifter, administrationsudgifter samt uddannelse. Forslaget medfører en økonomisk konsekvens i forældrebetalingen, som vil blive nedsat, hvis reduktionen vedtages. Reduktion af institutionernes rammebevilling: 1.175 mio. kr. Manglende forældrebetaling: 0,353 mio. kr. (30 %) Netto besparelse: 0,822 mio. kr. Tusind kr. 0,822 0,822 0,822

Tilpasning af åbningstid SFO Den nuværende åbningstid i SFO tilbuddet er ca. 6.30 8.00 og ca. 13.00 17.15 Da der reelt er ingen eller meget få børn, som benytter tilbuddet efter kl. kl. 17.00 foreslås det at SFO erne fra 1. januar 2010 lukker kl. 17. der skal Der skal være høring i skolebestyrelserne. Ca. 1 times reduktion af den samlede åbningstid i SFO Ansvarlig Center Skoler 1.900 1.900 1.900

Reduktion i fremskrivningsprocenten Center for skoler Center for Skoler er økonomisk ansvarlig for et samlet budget på ca. 415 mio. kr. i 2009. I forbindelse med budgetprocessen for 2010 pris- og lønfremskrives dette budget med ca. 3,6 %, hvilket svarer til ca. 14,9 mio. kr. Administrationen foreslår at budgettet i stedet for fremskrives med 2,1 %, hvilket resulterer i en effektiviseringsgevinst på 1,5 % af budgettet, svarende til ca. 6,2 mio. kr. der skal Udmøntes ligeligt, hvorefter institutionerne selv har til opgave at gennemføre effektiviseringer, hvor det vurderes muligt. Skolerne kan f.eks. vælge lærere med lav anciennitet ved genbesættelser af stillinger, såfremt der kan skabes sammenhæng i skolens liniefagsbehov. Effektiviseringsgevinsten er anslået til ca. 2,6 mio. kr. i 2010 og ca. 6,2 mio. kr. i 2011 og frem. En stilling svarer til en gennemsnitlig udgift på 425.000 kr. Det svarer derfor til i 2010: 6,1 stilling og 14,6 stilling i 2011. Ansvarlig Center Skoler 2.594 6.225 6.225

Tilpasning af SFO-tid for 1., 2. og 3. klassernes manglende tilstedeværelse Over de seneste tre år er undervisningstiden sat op i dansk med én lektion for både 1., 2. og 3. klasses elever, så de i ressourcetildelingen til kommende skoleår udløser henholdsvis 26, 26 og 26,75 lektioner om ugen. SFO en har fået tildelt uændrede ressourcer selvom børnene er til undervisning. der skal If. skolestyrelsesvedtægten kan skolerne forvalte deres ressourcer selv med udgangspunkt i Grevemodellen på de tre klassetrin. Grevemodellen udløser på 1., 2. og 3. klassetrin henholdsvis 25, 25 og 25,75 lektioner om ugen. Dvs., at skolerne kan gå ned til Grevemodellen, og dermed passer SFO-tildelingen. Under forudsætning af, at skolerne bruger den tildelte ressource på henholdsvis 1., 2. og 3. klassetrin (26, 26, og 26,75 ugentlige lektioner) kan der inddrages et provenu på SFO en på 2,25 timer ugentligt/barn klasser (1 lektion = 0,75 time) Det foreslås derfor at reducere i SFO erne lønsum, så denne matcher den tildelte ressource if. ressourcetildelingsarket for skoler. Ansvarlig Center Skoler Dette er en overordnet betragtning, men under udmøntningen bør iagttages, hvor stor udnyttelsesgraden er på den enkelt SFO. Beregningen tager udgangspunkt i antal børn på SFO en samlet (2234 børn med belastningsgrad 16 svarer til 140 voksne til en gennemsnitsløn på 170 kr./time 2,25 t/uge * 140 * 170 *40 = 2,2 mio. kr.) 2,2 mio. 2,2 mio. 2,2 mio.

Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Ferielukning - Bugtskolen og special SFO'ere 1-2 ugers obligatorisk sommerferie for Bugtskolen og skolernes 20,2 SFO grupper. der skal Effektivseringspotentialer Ændringen skal behandles i MED udvalg, skolebestyrelser, handicapråd mv. Beregning på 2 ugers tvunget ferie i sommerferien på Bugtskolen: 380.586 (tildelt pæd. lønsum år) * 0,336 = 127.877 kr. pr. sfo barn årligt. Det giver en pris pr plads i 2 uger: 127.877*2/52 = 4918 kr. Der forventes fremover max. 25 børn (minimumsfordeling) efter samarbejdet med Havana. Det giver en besparelse på Bugtskolen på 4918*25 = 122.950 kr. Vi forventer fortsat, at 2/3 at 2/3 af børnene er Grevebørn. Derfor kan den forventelige besparelse blive 122.950*2/3 = 81.966 (årsværk) Til grupper af 20,2 SFO ordninger på skolerne tilføres der årligt 128.754 kr. pr. barn. Dette er et udmålt budget til et år. Fradrages der 2 uger som obligatorisk ferielukket vil en forholdsmæssig beregning give en besparelse på 4.952 kr. pr. plads, og da der budgetmæssigt ventes 62 sfo-elever kan der anslås en besparelse fra 20,2 sfo ordninger på 307.000 kr. Herfra vil gå en effekt ved udenbys takster, så nettovirkning anslås til 250.000 kr. Samlet virkning ved 2 uger: 332.000 kr. Virkning ved 1 uge ventes at blive: 166.000 kr. Ansvarlig Center Børn & Familier Tusind kr. Enten 2 uger Eller 1 uge 332 166 332 166 332 166

Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) De Unges Hus Budgettet til De Unges Hus reduceres med Kr. 500.000, svarende til ca. 4 %. der skal til for at gennemføre Budgettet til De Unges Hus er reduceret ved budgetlægningen i 2008 og i 2009. 80 % af budgettet er løn, og 20 % er drift. En reduktion af budgettet vil primært blive hentet på lønbudgettet. Risikoen ved at sænke pris og kvalitet er, hvis De Unges Hus ikke kan konkurrere indholdsmæssigt med tilsvarende institutioner og dermed risikerer faldende efterspørgsel. et består i, fx fjernelse af dobbeltregistrering, og angiv gerne volumen, skønsmæssig besparelse pr. enhed eller lignende De Unges Hus fungerer som en takstbelagt virksomhed. De Unges Hus sælger pladser til Greve Kommunes familierådgivning og til udenbys kommuner. I 2007 og 2008 anvendte Greve Kommune ca. halvdelen af den samlede kapacitet, resten blev solgt til nabokommuner. Budgettet er grundlag for takstberegning. Nedsættes budgettet - nedsættes taksterne. Hvis Greve Kommune fortsat anvender ca. 50 % af pladserne vil en budgetreduktion på 500.000, give Greve Kommune 50 % af besparelsen. De resterende 250.000 vil komme andre anbringende kommuner til gavn. For at hjemtage den sidste del af besparelsen, vil det være nødvendigt at øge antallet af indskrivninger - eller minimere den almindelige drift ved f.eks. at reducere den pædagogiske tilstedeværelse, de skriftlige indberetninger og reducere pædagogiske aktiviteter som f.eks. ferie- og koloniture for de unge. e i kr. (omsæt Tusind kr. 500 500 500 Ansvarlig Center Børn & Familier

Træffe strukturbeslutning på skoleområdet i Greve Nord Der er i dag en skole for meget i Nordområdet sammenholdt med elevtallet. Der vil derfor være god økonomi i at samle eleverne fra Hundige på Gersagerskolen. Det giver både mening for profilprojekt, men også med henblik på at få en mere dynamisk pædagogisk volumen på Gersagerskolen. der skal En skole, som Hundigeskolen med godt 120 elever kan kun vanskeligt løbe rundt pædagogisk giver det også udfordringer, fordi diversiteten blandt en forholdsvis lille lærergruppe er for lille. En samling af profilskolerne vil give et økonomisk rationale herunder en ekstra ledelse, som kan give en besparelse. Desuden kan klasser sammenlægges mv. NB. Profilskolerne har via BY 19.12.06 fået bevilget det økonomiske rationale som følge af klassesammenlægninger (ca. 2,3 mio. kr. i projektperioden) Der kan sammenlægges klasser og reduceres på ledelse. Besparelse kommer ved, at der kan undværes en skoleleder, en viceskoleleder, og noget sekretærbistand samlet skønnet værdi 1,2 mio. Dertil kan lægges ca. 2,3 mio. fra klassesammenlægninger jf. Ovenstående bemærkning. Ansvarlig Center Skoler Tusind kr. 2.800 3.500 3.500

Børn - og Ungeudvalget Træffe strukturbeslutning på skoleområdet i Tune I forbindelse med den nye skolebørnsprognose er det tydeligt, at antallet af elever i skolebørnsalderen er faldende. Derfor foreslås en sammenlægning af Tune- og Lundegårdskolen på en matrikel. der skal En sammenlægning af Tune Skole og Lundegårdskolen vil give én ledelse til overs, samt én SFO-leder og én sekretær. Som ovenfor evt. klassesammenlægninger i forbindelse med sammenlægningen af skolerne (fra 4 til 3 spor) en klasse svarer til ca. 250.000 kr. ved sammenlægning. Der er pt. mulighed for at sammenlægge 2 klasser på klassetrinene 0. kl. til 5. kl. (i alt 0,5 mio. i besparelse) Besparelsen skønnes derfor at være: 0,6 skolerleder (0,3 mio.) + en SFO-leder (0,4 mio.) + 0,5 sekretær (0,2 mio.) samlet 0,9 mio. kr i årsvirkning. Dertil de 0,5 mio. kr fra klassesammenlægning. Ansvarlig Center Skoler Tusind kr. 583 1.400 1.400