Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Relaterede dokumenter
Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Børn og Unge

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Bemærkninger til budget 2019 politikområde Børn og Unge

Regnskab Regnskab 2016

Der er behov for at revidere budgettet for anbringelser for 2015 på grund af fejl i beregningsgrundlaget samt nye opgaver.

Regnskab Regnskab 2017

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

Budgetkontrol pr. 1. august 2018

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

Afvigelse ift. korrigeret budget

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Børne- og Unge Rådgivning

Serviceudgifter Pædagogisk psykologisk rådgivning

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Budgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.):

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

Tekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet

Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Budget I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

Budget 2009 til 1. behandling

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Modeller for reduktioner og omstrukturering af virksomheder under Center for Børne og Unge

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Børne- og Familieudvalget

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

Regnskab Regnskab 2017

Børn og unge med særlige behov side 1

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

I vores prognose for udgifter til anbringelser på døgninstitutioner har der været en konkret fejlregistrering i regnearket, som vi ikke har opdaget.

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.

Børn og Unge. Overblik til Børne- og Skoleudvalgets møde den 15. januar 2018

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter:

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Budgetkontrol pr. 1. april 2015

Serviceudgifter Pædagogisk psykologisk rådgivning

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne.

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Den 14. juli 2010 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

303 Udsatte børn og unge

Børn og unge med særlige behov side 1

Regnskab Regnskab 2017

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Børn og unge med særlige behov side 1

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Der er i budgetprocessen for 2019 ikke besluttet nogen politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) for familieområdet.

1. Beskrivelse af området

Transkript:

Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : Børn og Unge Basisbudget fra sidste års budgetlægning 253.643 253.694 253.701 253.701 + Rammeændringer, budgetstrategi (15Æ01) 55 55 55 55 + Ændringer fra budgetkontr. 1/4-14 (15Æ02) + Omflytninger mellem politikomr. (15Æ03) 764 231 231 231 + Lov- og cirkulæreprogram (15Æ04) 49 49 + Andre tekniske korrektioner (15Æ05) 1.489 1.489 1.489 1.489 + Demografi (15Æ06) Budget 2015 til Budgetseminaret 255.951 255.469 255.525 255.525 + Indarbejdet til 1. behandlingen (15Æ07) + Indarbejdet til 2. behandlingen (15Æ08) + Ændringer fra budgetkontr. 1/7-14 (15Æ09) + Øvrige korrektioner/omflytninger (15Æ10) Vedtaget budget 2015-2018 255.951 255.469 255.525 255.525 Oprindeligt budget 2014, hele politikområdet 248.119 Regnskab 2013, hele politikområdet 250.694 Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi Her er korrigeret for PL vedr. udlæg for andre kommuner med tilhørende betaling samt PL. på refusionsdelen på tabt arbejdsfortjeneste samt enkeltydelser Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/4-2014 samt 1/7-2014 (udgiftsneutrale). Pr. 1. april er der en besparelse på -130.000 kr. grundet områdernes finansiering af ledelsessystemet KOMLIS. Derudover er der finansiering af manglende budget for betaling af tilsyn til Socialtilsyn Øst. Pr. 1/7-14 drejer det sig om Småbørnsprojekt finansieret af sundhed i 2015 på 533.000 kr., Manglende hjemtagelse af indkøbsbesparelser på 484.000 kr. årligt, tværgående indkøbsbesparelser på 269.000 kr. årligt samt konkrete indkøbsbesparelser på 42.000 kr. årligt. Ad 3) Omflytninger mellem politikområder.

Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram. Der er forslået indregnet 73.000 kr. vedr. kontinuitet i anbringelsen i 2017 og 2018. Derudover er der 2 punkter vedr. korrektioner af loftet på tabt arbejdsfortjeneste i 2017 og 2018. disse er foreslået indberettet med -24.000 kr. i de nævnte år. Ad 5) Andre tekniske korrektioner. Tilrettet takster på den Matrikelløse Døgninstitution samt Hollænderhusene primært grundet tidligere års PL. men også grundet finansiering af ikke hjemtaget indkøbsbesparelser på 484.000. Der er i alt tilrettet for 1,489 mio. kr. Ad 6) Demografi Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Ad 9) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/7-2014 Ad 10) Øvrige korrektioner/omflytninger. Specifikation af foreløbigt budget 2015-2018 Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb budget 2015-2018, sammenlignet med tal fra oprindeligt budget 2014 og regnskab 2013.

I hele 1.000 kr., nettoudg. i 2015-priser 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Specifikation: 2013-priser 2014-priser 3.22.04 Psykologisk rådgivning 19.147 19.599 19.975 19.975 19.975 19.975 3.22.08 Elvergårdens skoledel -351-82 -77-77 -77-77 5.25.10-16 samt 3.05 pædagogiske fripladser 2.731 2.530 2.581 2.581 2.581 2.581 03.30.46 Særlig Ungdomsuddannelse 2.263 1.503 1.546 1.546 1.546 1.546 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 14.950 15.157 15.930 15.397 15.397 15.397 05.22.07 refusion af dyre enkeltsager -12.942-11.000-9.180-9.180-9.180-9.180 05.25.17 Særlige dagtilbud 12.249 20.279 20.588 20.588 20.588 20.588 05.25.14 Tidl. Tumlingen 8.572 0 0 0 0 0 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder 91.489 85.293 86.632 86.656 86.729 86.729 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger 39.116 42.714 43.622 43.622 43.622 43.622 05.28.23 Døgninstitutioner 63.773 56.447 58.304 58.304 58.311 58.311 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner 2.894 4.583 4.665 4.665 4.665 4.665 05.38.40 Rådgivning 159 511 532 532 532 532 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 11 0 0 0 0 0 05.57.72 enkeltydelser og tabt arbejdsfortjeneste 9.873 9.826 10.060 10.087 10.063 10.063 06.45.58 Administrative udgifter 1.112 759 773 773 773 773 Foreløbig budget 2015-2018 255.046 248.119 255.951 255.469 255.525 255.525 Kommentarer/specifikation Herfra er bemærkningerne fra sidste års budget Anbringelseskontiene (funktion 05.22.07, 05.28.20, 05.28.23 og 05.28.24). Budgettet udgør i alt 135,3 mio. kr. hvoraf de 95,9 mio. kr. er uden for selvforvaltning. Budgettet udenfor selvforvaltning fordeler sig således: Antal Gns. årsomk. Budget Plejefamilier 82 367.500 29,207 mio. kr. Netværksplejefamilier 10 100.000 1,000 mio. kr.

Opholdssteder 51 781.500 39,259 mio. kr. Kost- og efterskoler 4 135.000 0,540 mio. kr. Betaling til andre km 20 466.000 9,320 mio. kr. Ophold på eget værelse 11 200.000 2,200 mio. kr. Døgninstitutioner 12 838.000 9,905 mio. kr. Enkeltmandsprojekt 1 8.600.000 8,600 mio. kr. Køb af pladser på DMD 5 1.200.000 6,000 mio. kr. Sikrede døgninstitutioner 1 4,583 mio. kr. Særtakster for Næstvedbørn 1,000 mio. kr. Regulering for tomme pladser -0,350 mio. kr. Ankesager 1,000 mio. kr. Forældrebetaling for ophold -1,440 mio. kr. Takster for ophold i Hollænderhusene -9,601 mio.kr. Administrationsbidrag 2,499 mio. kr. Refusion af dyre enkeltsager -11,000 mio. kr. Socialtilsyn øst 1,464 mio. kr. Alternative foranstaltninger i enkeltsager 1,600 mio. kr. Advokatbistand 0,150 mio. kr. I alt* 197 95,936 mio. kr. * Derudover forventes der 46 anbringelser på vores virksomheder (indenfor selvforvaltning). Som det ses ud af ovenstående er der budgetteret med, at der i gennemsnit over året anbringes 197 børn/unge på eksterne pladser. Grunden til, at der ikke foreligger en gennemsnitlig årsomkostning på sikrede døgninstitutioner er, at en stor del af det samlede budgetbeløb vedrører den objektive finansiering, dvs. Næstved kommunes generelle betalingsforpligtigelse til de sikrede institutioner rundt om i Danmark, hvilket udgør ca. 3,2 mio. kr. af budgettet. Særtakster er et ekstrabeløb afsat til børn, som ikke kan rummes indenfor den normale normering, som er afsat på kommunens døgninstitutioner. Regulering for tomme pladser er udtryk for, at døgninstitutioner reguleres hvis der er underbelægning på institutionen. I Budgettet til ankesager, er der afsat et beløb til evt. tabte sager i ankestyrelse, da der godt kan opstå en tvist mellem kommuner om, hvem der er betalingskommune for et barn. I så tilfælde at udfaldet ikke er til Næstved Kommunes fordel, kan kommunen komme til at betale 1 år tilbage i tiden, hvilket ikke kan afholdes indenfor det almindelige anbringelsesbudget. Forældrebetaling for ophold er forældrenes egenbetaling, når et barn er anbragt. Takstbetaling dækker over, de beløb Næstved Kommune opkræver af andre kommuner, hvis de ønsker, at deres børn skal anbringes på Næstved kommunes døgninstitutioner. Taksterne uddybes under afsnittet om selvforvaltning.

Administrationsbidrag er Børn og Unges betaling til fælles formål for den service der leveres til institutionerne fra de administrative centre. Beløbet udgør ca. 2,5 mio. kr. Staten medfinansierer børn og ungesager, når disse når et bestemt udgiftsniveau. Der ydes refusion på 25 % af den del af udgiften, der ligger mellem 730.000 kr. og 1.469.999 kr. For den del af udgiften der ligger over 1.470.000 kr. ydes 50 % i refusion pr. sag. Dertil kommer mulighed for refusion efter samme grænser, hvis en søskende flok på 4 eller derover anbringes (samlet pris). Beløbsgrænserne er gældende for 2014 og prisreguleres hvert år. Fra 2014 flyttes de generelle tilsyn fra kommunerne og til nye enheder, hvor Næstved Kommune kommer til at høre under Socialtilsyn Øst. Der er afsat 1,464 mio. kr. til dette som består af et beløb fra lov og cirkulæreprogrammet på 0,323 mio.kr. samt tidligere forbrugt nettobudget på tilsynet på 1,141 mio. kr. Jf. takstudmeldingerne fra Socialtilsyn øst vil de generelle tilsyn på Næstved Kommunes tilbud/institutioner koste Antal pladser/kategori Tilsynspris pr. år 0-7 34.475 kr. 8-24 41.370 kr. 25-49 68.949 kr. 50+ 103.424 kr. Dertil kommer en objektiv finansiering som blandt andet dækker over tilsyn med plejefamilier på 2.435.257 kr. På budgettet er afsat 1,6 mio. kr. til alternative foranstaltninger i individuelle sager. Det betyder, at Næstved Kommune har økonomisk mulighed for, i visse tilfælde, at foretage en række mindre indgribende foranstaltninger i forhold til familien som helhed, hvor barnet ellers ville være blevet anbragt i en traditionel foranstaltning. Der er afsat 300.000 kr. til advokatbistand. Idet disse udgifter er refusionsberettiget med 50 % er nettobudgettet på 150.000 kr. På anbringelsesområdet er der udover ovennævnte udgifter budgetteret med mellemkommunale udgifter og indtægter, men de har et nettobudget på 0 kr. er derfor ikke medtaget. Selvforvaltning På anbringelsesområdet er der 3 selvforvaltningsvirksomheder med 11 døgntilbud og et nettobudget indenfor selvforvaltning på 39,4 mio.kr. Socialpædagogisk Netværk består af Elvergården, Ladbyhus, Elvergårdens skole samt Huset for børn og familier. De 2 sidst nævnte er hhv. en undervisningsdel samt en forebyggende foranstaltning og indgår derfor ikke budgetmæssigt i anbringelsesbudgettet. Elvergården: Er en institution for tidligt følelsesmæssige skadede børn. Der er 16 pladser, hvoraf der ikke budgetteres med salg af pladser, da Næstved Kommune

bruger samtlige pladser på institutionen og derfor bruger færre døgnpladser i andre kommuner i forhold til tidligere. Elvergårdens grundbudget er på 13,048 mio. kr. Den beregnede døgntakst på Elvergården er 2.230 kr. i 2014. Ladbyhus: Er en døgninstitution til primært midlertidige anbringelser. Der er 8 pladser samt aflastningsplads. Tilbuddet bruges udelukkende af Næstved Kommune. Døgntaksten er 1.910 kr., og budgettet er på 5,6 mio. kr. Hollænderhusene Er et tilbud til børn og unge med fysiske og psykiske handicaps. Tilbuddet er normeret til Kakkelhuset 3 børn Tulipanhuset 7 børn Møllehuset 12 børn (aflastning) Træskohuset 4 børn Virksomheden består som nævnt af 4 forskellige huse, hvoraf Kakkelhuset og Tulipanhuset dækker den almene gruppe af børn og unge med fysiske og psykiske handicaps. I disse huse er børnene fastboende. Møllehuset dækker den samme målgruppe, men her er børnene/de unge kun i aflastning. I Træskohuset er målgruppen børn med svær autisme. Dette er lavet som et særskilt hus, således at børnene her sikres den bedst mulige hverdag i trygge omgivelser. Der er budgettet med salg af følgende pladser til andre kommuner samt følgende takster Afdeling: Salg af pladser Døgntakst Kakkelhuset 0 2.391 kr. Tulipanhuset 3,5 2.390 kr. Møllehuset 6,5 2.253 kr. Træskohuset 1,0 ikke endeligt beregnet Budgettet for virksomheden som helhed er på 21,1 mio. kr. Den Matrikelløse døgninstitution Den Matrikelløse Døgninstitution er et tilbud til udadreagerende, sanktionsdømte og svært utilpassede unge i alderen 12 18/23 år. Det er primært unge fra andre kommuner, der benytter pladserne. Den Matrikelløse døgninstitution har som eneste døgninstitution indtægterne inden for selvforvaltning. DMD har følgende tilbud under børneparagrafferne: Budget Pladser Døgntakst Skovtorupvej 4,1 mio. kr. 4 3.991 kr. Gråt hus 4,1 mio. kr. 5 3.160 kr. Prøvegården 6,6 mio. kr. 9 2.837 kr. Skovridderboligen 4,3 mio. kr. 4 4.137 kr. Efterværn 1,0 mio. kr.

Det samlede budget for Den Matrikelløse døgninstitutioner er på 38,1 mio. kr. til udgifter og 40,6 mio.kr. i indtægter. I det samlede budget er også indeholdt udgifter til administration samt udgifter og indtægter vedr. 107 som er tilbud til voksne. Forebyggende foranstaltninger Budgettet til forbyggende foranstaltninger er på i alt 42,7 mio.kr., heraf udenfor selvforvaltning 16,0 mio. kr. Beløbet udenfor selvforvaltning skal dække udgifter til konsulentbistand, forebyggende efterskoleophold, kontaktpersonordninger, aflastningsordninger m.v. Der blev i forbindelse med budgetforliget for 2012 tilført 2.000.000 kr. til nye forebyggende initiativer. Disse midler er i 2014 afsat inden for selvforvaltning, som en del af finansieringen af Huset for børn og familier. Finansieringsordningen er dog kun gældende i 2014 og der vil atter være afsat 2 mio. kr. årligt til nye forebyggende initiativer fra 2015. Derudover er der i år tilført 0,5 mio. kr. til tidlig indsats for familier med problemer, hvilket er blevet finansieret, af tilbagekøb af 0,7 % besparelse på anbringelser, som oprindeligt var på 1 mio. kr., men ved tilbagekøbet blev det politisk besluttet, at nogen af pengene skulle gå til det forebyggende område. Inden for selvforvaltning ligger Familienetværket, Ungenetværket samt Huset for børn og familier. Familienetværket yder familievejledning for både børn og voksne i virksomhedens lokaler og i hjemmene. Familienetværket har et årligt budget på 12,8 mio. kr. Familienetværket har ikke længere en selvstændig selvforvaltningsaftale, men er lagt sammen med Psykologfagligt team samt Børnesundhedstjenesten som hører under det øvrige Børn og Ungeområde. Ungenetværket er en selvstændig selvforvaltningsvirksomhed med en målgruppe fra ca. 14 år og opefter. Virksomheden tilbyder forskellige tiltag herunder støttekontaktpersonordninger, basecamp, flexcamp, misbrugsprojekter samt ophold på eget værelse tilknyttet pædagogisk bistand. Ungenetværket har et årligt budget på 10,7 mio. kr. Huset for Børn og familier er som tidligere nævnt en del af Socialpædagogisk Netværks selvforvaltningsaftale. Huset for Børn og Familier er et nyt dagtilbud der, gennem at yde støtte og omsorg for børn, kan undgå, at det vil være nødvendigt at anbringe børnene uden for hjemmet for at sikre deres trivsel og udvikling. Støtten og omsorgen foregår ved at der tages hånd om børnenes praktiske dagligdag fra dagens start til om aftenen på alle hverdage - også i ferier. Huset har et budget på 3,2 mio. kr. som er finansieret delvist af puljen til nye forebyggende initiativer (2,0 mio. kr.) samt 1,2 mio. kr. af anbringelses-budgettet. Fra 2015 er det meningen at det udelukkende skal finansieres af anbringelsesbudgettet, da det i sagens natur bør være med til at nedbringe egentlige anbringelser og dermed formindske forbruget på disse konti.

Øvrige børn og ungeområde Det øvrige børn- og ungeområde har et budget i alt på 70,1 mio. kr., hvoraf de 15,1 mio. kr. er udenfor selvforvaltning. Beløbet på 15,1 mio. kr. dækker følgende Funktion 03.22.05/05.25.11-19 Pædagogiske fripladser Dette delområde dækker pædagogiske fripladser i dagpleje, daginstitutioner, SFO er og klubber på nær specialklubber. Der er afsat ca. 2,5 mio. kr. 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Der er afsat ca. 1,5 mio. kr. til området, hvilket er 0,5 mio.kr. mere end tilskud kommunen har modtaget via lov- og cirkulæreprogrammet til opgaven. Funktion 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion er afsat et beløb på 0,5 mio. kr. Det svarer til det beløb Næstved Kommune har modtaget via lov- og cirkulæreprogrammet til udgifter til sager i Børnehus Sjælland. Børnehus Sjælland er en del af beskyttelsespakken som er en ændring af serviceloven som trådte i kraft 1/10-13 Pakken indeholder følgende 4 hovedoverskrifter: 1. Mistrivsel og overgreb skal opdages og håndteres tidligt 2. Fokus på den forebyggende og tværfaglige indsats 3. Vurdering af alle underretninger indenfor 24 timer samt styrket opfølgning 4. Børn skal altid høres og beskyttes ved mistanke om overgreb Børnehus Sjælland er en del af punkt 1, hvor der er blevet oprettet 5 børnehuse i Danmark (et i hver region) og har fælleskommunal finansiering, hvor 60 % af udgiften finansieres som objektiv takst af kommunerne i pågældende region og 40 % af udgiften finansieres af de kommuner som bruger tilbuddet med en takst pr. sag. Taksten pr. sag i Børnehus Sjælland udgør i 2014 8.703 kr. Det overordnede formål med børnehusene er at bidrage til, at det enkelte barn (0-17 år) og dets familie/omsorgspersoner får den bedst mulige indsats i sager om overgreb. Samtidig skal børnehusene sikre en ensartet høj kvalitet i indsatsen i hele landet. Målet med at samle indsatserne i et børnehus er bl.a. at sikre en koordineret tværfaglig indsats over for det enkelte barn og den enkelte unge, så barnet og den unge får bedre mulighed for at blive undersøgt skånsomt samt mulighed for at komme sig over overgrebet. Henvisning til børnehuset sker via myndighedssagsbehandleren. Barnet skal udredes i børnehuset, når der er mindst to sektorer involveret. Det er dog fortsat kommunerne, der har ansvaret i sagen Børnehuset er indrettet i børnevenlige rammer og har til opgave at koordinere de tværsektorielle opgaver, herunder

videoafhøring og retsmedicins og/eller lægelig undersøgelse, samt udredde barnets behandlingsbehov og yde krisebehandling til barn og forældre. Funktion 05.57.72 Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til handicappede børn Til familier med handicappede børn ydes tabt arbejdsfortjeneste samt dækning af merudgifter ved at have et handicappet barn i hjemmet. Merudgifter udbetales som et standardbeløb, månedsvist. Der er 50 % refusion af udgifterne. Der er fra 1/1-11 indført loft over ydelserne på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket har medført, at budgettet er blevet reduceret jf. lov- og cirkulæreprogrammet med ca. 700.000 kr. i 2012 stigende til 1,225 mio. kr. i 2014. Lovgivningen er lavet om pr. 1/7-12, hvilket betyder, at ydelsesloftet over tabt arbejdsfortjeneste stiger fra 19.631 kr. til ca. 27.500 kr. pr. måned. Kommunen kompenseres for dette med 0,7 mio. kr. i 2013, 0,9 mio. kr. i 2014 samt 1 mio. kr. i årerne fremefter. Budgettet på funktionen er inkl. 50 % refusion i 2014 på 9,8 mio. kr. Funktion 06.45.51 Administrationsbidrag/DUBU/lægeerklæringer Der er afsat 58.450 kr. til administrationsgebyr i forbindelse med anbringelser m.v. Derudover er der afsat 44.045 kr. til lægeerklæringer og 656.071 kr. til den årlige drift af DUBU. I alt 0,8 mio.kr. Indenfor selvforvaltning Budgettet indenfor selvforvaltning er på godt 55 mio.kr. Selvforvaltnings virksomhederne/enhederne består af følgende Elvergårdens skole (del af den samlede selvforvaltning på socialpædagoisk netværk) Elvergårdens skoledels bruttobudget er på 4,0 mio. kr. grunden til at der er en lille netto indtægt på ca. 82.000 kr. skyldes en forskellig pris- og lønfremsskrivningsprocent på hhv. udgifter og indtægter gennem årerne. Netværk for familier Har i 2014 en samlet selvforvaltningsaftale på 47,6 mio.kr., hvoraf 12,8 mio.kr. står på det forebyggende område under Familienetværket. Resten af aftalen består af følgende enheder Fælles udgifter: Psykologfagligt team: Tale- høre pædagoger Sundhedsplejersker Børneterapeuter 2,6 mio.kr. 14,8 mio.kr. 4,9 mio. kr. 8,7 mio. kr. 3,7 mio. kr.

De forskellige tilbud varetager som udgangspunkt gruppen af børn og unge fra 0-18 år. Derudover er der specielle tilbud som feks. vejledning af unge mødre som varetages af sundhedsplejerskerne. Funktion 05.25.17 Særlige dagtilbud Næstved Kommune driver SpecialNetværket som et særligt dagtilbud. Specialnetværket er opdelt i en børnehavegruppe (Poppelhuset) og Egehuset som består af en SFO- (Kometen) og en klub-/fritidshjemsgruppe og er normeret til henholdsvis 10, 9 og 18 børn i de tre grupper. På funktionen er yderligere budgetteret dagbehandlingstilbuddet Tumlingen, som er for førskolebørn. Tumlingen er normeret til 27 pladser i alt fordelt med 21 normalpladser og 6 autistpladser. Pr. 1. maj 2013 blev Tumlingen og Poppelhuset slået sammen og hedder Akaciehuset. Egenbetalingen på en plads i dagtilbuddet er 1.743 kr. pr. måned. Det samlede tilbud er reduceret med 1 plads. Det betyder også, at der kun er en selvforvaltningsaftale for alle tilbud som hedder Specialpædagogisk netværk. De 4 pladser på Tumlingen som var oprettet efter serviceloven er nedlagt og de er ikke en del af rammeaftalen længere.