Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR

Relaterede dokumenter
Børne- og Unge Rådgivning

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Budget I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

303 Udsatte børn og unge

Budgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.):

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Introduktion til børnehandicapområdet. Kristina Mikkelsen, Børn og Ungechef Skole- og Børneudvalget

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

Serviceudgifter Pædagogisk psykologisk rådgivning

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Børn og Unge. Overblik til Børne- og Skoleudvalgets møde den 15. januar 2018

Bemærkninger til budget 2019 politikområde Børn og Unge

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Budget 2009 til 1. behandling

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Tekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i og måltal for Gns Gns Gns Gns.

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Regnskab Regnskab 2017

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Børn og Unge

Lov og ret Hvilken hjælp kan I få?

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark

Overførsler i alt

Børn og unge med særlige behov side 1

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2013 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2014 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Serviceudgifter Pædagogisk psykologisk rådgivning

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner:

Lov og ret. Mulighed for hjælp og støtte til et barn med cerebral parese

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Familieområdet. Opgaver under området. Budget- og styringsprincipper UDDANNELSESUDVALGET

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge

NOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget

Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Børne- og Uddannelsesudvalget

Bilag 1 Tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed, samt opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

BUDGET Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: kr Heldagsskoler I alt

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Fagudvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

PRÆSENTATION AF DET SOCIALE BØRNE- OG UNGEOMRÅDE. Borger og Social

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2017 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2018 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Det specialiserede socialområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

NOTAT. Dato: 19. december Kontaktoplysninger. Børnecentret. Hækkerupsvej Ringsted. Side 1 af 5

Børne- og Skoleudvalget

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007

Supplerende oplysninger om servicestandarder for PPR og Familieafdelingen

Overførsler i alt

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2017 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2018 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven

NOTAT. 2. Økonomiske redegørelse 2017, Børneudvalget

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

Budgetoplæg Behandling Forberedelsesudvalget. Social- og specialundervisning

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Afvigelse ift. korrigeret budget

Der er i budgetprocessen for 2019 ikke besluttet nogen politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) for familieområdet.

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

Budgetopfølgning april 2017

Udvalget for familie og institutioner

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.

kr. grundet mindreforbrug på 0-6 års området centrale budgetposter.

Politikområdet omfatter familieafsnittet i Børn og Unge Rådgivningen (BUR), samt ekstern specialundervisning.

3.kvartalsorientering i forbindelse med budgetopfølgning Børne- og Familierådgivning

Status på økonomi og handleplan

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.

Børn- og Skoleudvalget

Det specialiserede socialområde

anette holm tlf

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Transkript:

108 Fagligt område: Politiske mål: Børn og Familier Se Børne- og Ungepolitik godkendt i Sammenlægningsudvalget december 2006. 03.22.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR PPR er normeret med 9 psykologer, 5 tale/høre pædagoger og 2 administrative medarbejdere. PPR er fra 2007 organiseret som et team i Børne- og Familieenheden. Var tidligere organiseret i 3 kontorer Kalundborg/Hvidebæk, Bjergsted og Høng/Gørlev. Der blev vedtaget en besparelse for PPR budgettet for 2007 på 400.000 kr. Direktionen besluttede i juli 2006 at der skulle udarbejdes et notat der beskriver nytænkning af PPR's arbejdsområde, samt en budgetanalyse af området. Kommunalbestyrelsen vedtog herefter juni 2007 at: Alle kan-opgaver skal fravælges Lønsumsstyring fra 2008 ud fra 2007 budgettet Arbejdsopgaverne vurderes primo 2008 Budgettet er for 2008 et nettobudget Lederen for PPR kan indgå kontrakter, som kan udvide både budgettet og normeringen. Efteråret 2007 starter et udviklingsforløb i PPR, hvor der arbejdes på at beskrive og implementere konsultative praksisformer. Der er nedsat en projektleder og i løbet af november måned 2007 udarbejdes et kommissorium, der nedsættes en projektgruppe og en styregruppe. Implementering af konsultative praksisformer vil udvide PPR s metodegrundlag, så PPR udover at lave undersøgelser bliver bedre til at gå i dialog med børnehaver/skoler om hvordan man kan arbejde med børn med lettere socio-emotionelle vanskeligheder. IKT har overtaget hele administrationen af IKT-miljøet/udstyret fra institutionerne, idet IKT drifter deres systemer/miljø mere effektivt. Det betyder, at den tid/økonomi de enkelte institutioner har brugt på, at administrere servere er blevet frigivet og kan hentes som effektiviseringsgevinst i de enkelte institutioner. Der er derfor indregnet en besparelse på kr. 49.000.

109 03.22 og 05.25 Socialpædagogiske fripladser i klubber og daginstitutioner/dagpleje Der er ifølge Serviceloven, efter at der er foretaget en økonomisk beregning af forældrebetalingen, mulighed for at give en hel eller delvis socialpædagogisk friplads til børn med særlige vanskeligheder, hvor forældrenes økonomi vanskeliggør, at barnet kan optages i daginstitution. Vurderingen sker ud fra familiens samlede økonomiske forhold og en beskrivelse af barnets vanskeligheder. I en kommune har der generelt været givet friplads til alle børn af flygtninge/indvandrere i 3 år ankomsten til kommunen. Der skal ske en harmonisering på området efteråret 2007. Der blev vedtaget en besparelse på området på 100.000 kr. for budget 2007. Fritidshjem tilknyttet specialskoler Der er netop iværksat et udredningsarbejde for at få et samlet overblik over udgifterne til disse fritidshjem hvor udgiften årligt udgør omkring 100.000 kr. excl. transport. Specialskolerne og fritidshjemmene ligger udenfor Kalundborg Kommune. Den hidtidige kontering har været meget forskellig i de tidligere kommuner. Udgifterne vil blive samlet på denne funktion, og der vil blive set på de samlede udgifter på området. 03.38.76 SSP-samarbejde Fra 1. august 2008 er SSP - Samarbejdet mellem Skole, Social og Politi samlet i den faglige enhed Børn og Familier. SSP arbejdet vil i løbet af efteråret 2007 blive organiseret i 6 lokale SSP kontaktudvalg. Arbejdet vil overordnet blive styret af en central Koordinationsgruppe. Det fremtidige SSP arbejde skal harmoniseres i forhold til Politireformen med de nye større politikredse. Der er i alt ansat 5 SSP medarbejdere der sammenlagt arbejder omkring 100 timer ugentligt. De 5 SSP medarbejdere arbejder tæt sammen på tværs i et team, men vil samtidig bevare tilknytning til lokalområder i Kalundborg Kommune.

110 05.28 Døgninstitutioner, Plejefamilier og opholdssteder m.v. samt Forebyggende foranstaltninger Området omfatter børn anbragt uden for hjemmet i døgninstitutioner, sikrede institutioner, i plejefamilier, på opholdssteder samt på kost- og efterskoler samt på eget værelse. Der er fortrinsvis tale om frivillige anbringelser med forældrenes samtykke. Hvor det er muligt foretages netværksanbringelser hos familie eller venner. Ved opgørelse juli 2006 var der anbragt omkring 160 børn uden for eget hjem, heri medregnet sager hvor der er afgivet refusion til andre kommuner. Der blev i forbindelse med besparelser på budget 2007 besluttet at omkring 7 børn skulle hjem, der er hjemtaget børn til forældrene i 2007, men der er samtidig foretaget en række nødvendige nyanbringelser, således at antallet fortsat er omkring 160 børn. Der er fra centralt hold øget opmærksomhed med at kommunerne foretager de nødvendige foranstaltninger, herunder frivillige anbringelser udenfor hjemmet eller med tvang. Den besparelse der var indlagt i budget 2007 kan derfor ikke gennemføres, hvorfor budgettet i 2008 er forhøjet med 2.270 mio. kr. Der kan fortsat hjemtages statsrefusion med 25 eller 50 % for børn og unge i dyre enkeltsager, fra 1. januar 2008 skal den årlige udgift overstiger 500.000 kr. resp. 1.000.000 kr. før refusion. Statsrefusionen nedtrappes også 2009. Statsrefusionen har især betydning når børn og unge er anbragt uden for hjemmet. Kalundborg har driftsoverenskomst med døgninstitutionen Høng Erhvervsskole, og aflastningsinstitutionen Strandbo ved Synscentret Refsnæs. Der skal igen for 2008 indgås en rammeaftale mellem Region Sjælland og kommunerne i regionen om udbud og køb af pladser til aflastning, døgninstitutioner og behandling. Kalundborg Kommune skal sikre det nødvendige antal pladser på fx døgninstitutioner for børn og unge, og har behov for at indgå aftaler med de øvrige kommuner om udbud og køb af pladser. Den nuværende stabiliseringsaftale mellem borgmestrene udløber i 2008, hvorfor det i 2008 skal overvejes hvordan Kalundborg Kommune fremover kan sikre de nødvendige behandlingstilbud. Der er oktober 2007 startet en analyse af børneområdet, herunder anbringelser udenfor hjemmet, netop for at vurdere det fremtidige behov efter 2008. Endvidere omfatter funktionen en række forebyggende foranstaltninger hvor man forsøger ud fra det det mindst mulige men tilstrækkelige indgrebs princip, at hjælpe barnet og familien i nærmiljøet. Der arbejdes fortsat på når det er muligt og forsvarligt at

111 omlægge indsatsen fra anbringelser udenfor hjemmet til forebyggende foranstaltninger. Der er etableret Børne- og Familiebehandlingslokaler i Gørlev, Høng og Kalundborg. Børne- og Familiebehandlingen er en udførende funktion med omkring 16 ansatte, med hovedkontor i det Gamle Rådhus i Gørlev, mens arbejdet udføres i familiens hjem eller i familiebehandlingslokalerne. Der skal fra 1. august 2007 afregnes ud fra fastsatte takster mellem Børne- og Familieenheden og Børne- og Familiebehandlingen. Under Børne- og Familiebehandlingen hører Minibo, et bosted for omkring 4 unge. Fra 1. januar 2007 er der nedsat et Fælles Visitationsudvalg for områderne Småbørn, Undervisning samt Børn og Familier. Visitationsudvalget tager stilling til omfattende og udgiftskrævende tværgående sager, og skal sikre den rigtige indsats for barnet samt økonomisk styring og koordinering. Fra 1. juli 2007 er der nye lovbestemmelser om ansættelse af koordinatorer i forbindelse med Ungdomssanktioner til unge der har begået alvorlig kriminalitet, og om at der når det er nødvendigt kan iværksættes foranstaltninger til vordende forældre allerede inden et barn er født. Der er i forbindelse med anbringelsesreformen store krav til undersøgelser, indberetning til centrale myndigheder og formaliseret myndighedsarbejde. En ønskelig sagsnorm for en fuldtidsrådgiver bør være 37 sager, gennemsnittet er i dag på 44 sager. Efter personalereduktioner efteråret 2007 vil gennemsnittet udgøre 46 sager. 05.57.72 Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Forældre, der forsørger et barn med handicap i hjemmet, er berettiget til at få dækket nødvendige merudgifter i forbindelse med barnets handicap. Ligeledes er forældre berettiget til tabt arbejdsfortjeneste, hvis de grundet pasning af barnet eller behandling af barnet har behov for at passe barnet i hjemmet. Ansøgning om dækning af merudgifter og tabt arbejdstjeneste behandles skønsmæssigt og ud fra den konkrete sag. Udgiften til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste har været stigende de sidste år. Ud fra beregninger af forbruget i 2007 er der indregnet en yderligere udgift i budget 2008 til tabt arbejdsfortjeneste, på i alt netto 800.000 kr. Der er 50 % statsrefusion på området. Forvaltningen vil dog gå i gang med en analyse af de længerevarende forløb, hvor forældre har passet barnet hjemme i længere tid (skal ses i sammenhæng med projekt KIFA). Kalundborg Kommunes Børnehandicapteam deltager fra efteråret 2007 i projekt KIFA under Servicestyrelsen, projektet skal udvikle konkrete metoder og redskaber, som Kalundborg efterfølgende kan benytte ved tilrettelæggelse af indsatsen overfor familier med børn med handicap.

112 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner I henhold til bekendtgørelse nr. 781 af 6. juli 2006 om principperne for kommunernes finansiering af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud, skal der afholdes objektiv finansiering af en række sådanne institutioner/tilbud fordelt efter befolkningstal. For Børn og Unge området drejer det sig om Specialrådgivning for børn og unge. Skønnet udgift 528.900 kr. 06.45.51 Administrationen Med baggrund i organisationsændringer blev der i forbindelse med budgetlægningen drøftet muligheden for at samle det administrative personale i en ny enhed. Dette er dog ikke sket helt endnu idet udgifterne til uddannelse, transport, møder og rejser m.v. er overført til Sundhed. Herefter står lønsummen til det administrative personale tilbage på området. Der er en samlet normering på 6,75 stilling svarende til en lønsum på 2,6 mio. kr.