Bilag 2: Redegørelse for overførsler fra magistratsafdelingerne til den fælles bygningsfunktion

Relaterede dokumenter
Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning

MTM: Opsummering af høringssvar vedr. samling af opgaver på bygningsområdet samt bemærkninger til høringssvarene

Genopretning og vedligehold af Aarhus Kommunes bygninger

Chef for Ejendomme, Aarhus Kommune

Generelle bemærkninger til personaleoversigten

Generelle bemærkninger til personaleoversigten

Ejendomsforvaltningen

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj Århus Kommune

Ejendomsforvaltningen

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Dagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Magistratens 1. Afdeling

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Indstilling. Evaluering af Huslejemodellen. 1. Resume Evalueringen af Huslejemodellen fremgår af vedlagte rapport. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Dagtilbudsområdet Overførsel til Ministeriet for

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE

Bilag 6C. Oversigt over saldokorrektioner afledt af regnskab 2012 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2012

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012

Ejendomsforvaltningen

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november Aarhus Kommune

Indstilling. Projekteringsbevillinger til genopretning af Århus Svømmehal og Lyseng Idrætsanlægs bygninger. Til Århus Byråd via Magistraten

Det er materialesamlingens (BR 619/05) udgangspunkt, at der indføres en huslejemodel for de ejendomme, hvor ejerskabet overføres.

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer

- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område

Kommentarerne har givet anledning til en enkelt præcisering i indstillingen, se til sidst i nærværende notat.

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august 2015

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.

Indstilling. Aarhus Kommunes tilslutning til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS)

Ambulance Syd - budget 2018+

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning

:51:24. Budget Økonomiudvalget. Page 1 of 5

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Faxe kommunes økonomiske politik

Udlejning af erhvervsejendom

Udvalg Økonomiudvalget

Orientering om økonomien i MKB

- XV - Bilag 7C. Oversigt over saldokorrektioner afledt af regnskab 2014 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet

Bestyrelsens forslag: Samarbejdsaftale mellem Ballerup Kommune og Ballerup Museumsfond

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Indstilling. Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000 Aarhus C. 1. Resume

Beretning 2011 for politikområderne:

Budgetopfølgning 30. september 2008

Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter

Anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder i regionshuset Viborg Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 32

OPLÆG TIL BESTYRELSESMØDET 12/ : BUDGETFORSLAG 2019:

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

NOTAT. 18. maj Ældreudvalget

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune

BORGMESTERENS AFDE- LING Fælles Service Aarhus Kommune

Bilag 4: Overblik over udgifter

Indstilling. Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Afskrivninger og kassedifferencer

Seniorjob - orientering

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Sagen blev henvist til behandling i Teknisk Udvalg på byrådsmødet 26. april 2017, hvor sagen var punkt 1 på dagsordenen.

Anlægsbevilling til dagtilbud og beboerhus i Sølystgade 30 samt etablering af ITinfrastruktur

Principindstilling om model for organisering af Godsbanen

Byrådsindstilling om evaluering af samling af visse bygningsfunktioner

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Der overføres 5 jordarealer og 16 kolonihaver fra Teknik- og Miljø- Fritidsforvaltningen. Disse arealer udgør i alt ca m2.

Indstilling. Udskiftning/reparation af tage på Kasinobygningen, Brobjergskolen. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice

Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Afskrivninger og kassedifferencer

Notat. Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Til: Magistraten. Den 7. oktober 2005.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj

Bilag 9: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 2 Energiledelse i Aarhus Kommune: Organisering og snitflader

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Notat Ejendomsforvaltningen Optimering af tidspunkter for ejendomssalg. 1. Konklusion 2. Indhold

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Faxe kommunes økonomiske politik.

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt

Direktion Hovedtabeller

Til Byrådet Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Udvalget for Klima og Miljø

Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen

1. den fremtidige organisering af bygningsområdet ved AU dvs. hvilke opgaver/roller skal den centrale bygningstjeneste have i fremtiden

Til Magistraten. Budget og Planlægnings bemærkninger til afdelingernes budget

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms.

FU-analyse 2014 HØRINGSSVAR

9 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017

politikområde Tværgående Puljer

Kommunale Ejendomme Budget Budgetbeskrivelse Kommunale ejendomme

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Transkript:

Bilag 2: Redegørelse for overførsler fra magistratsafdelingerne til den fælles bygningsfunktion Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) MSB overfører skal-opgaver vedrørende udvendig bygningsvedligeholdelse og genopretning af MSB s ejendomme samt tværgående opgaver vedrørende miljø og energi mv. Endvidere indgår udvendigt bygningssyn som en skal-opgave. Af kan-opgaver foreslår MSB også, at indvendigt bygningssyn samtidigt overføres til den fælles bygningsfunktion for at kunne udføre det samlede bygningssyn mest rationelt. MSB vurderer at overførslen af ovennævnte opgaver svarer til en fuldtidsansat bygningskonstruktør samt en ingeniør i fleksjob (30 timer ugentlig) ud af otte medarbejdere i MSB s bygningskontor. Lønbudgettet hertil svarer til 1,811 årsværk. Ydermere oplyser MSB at der overføres budgetterede KB-anlægsmidler til genopretning (inklusiv evt. ekstraordinære istandsættelser/udvendige vedligeholdelser) i henhold til MSB s investeringsoversigt for 2014-2016. Af tabellen nedenfor fremgår MSB s overførte budget for perioden 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Lønbudget 1) 572 73 572 73 572 73 572 73 Administrativ overhead 146 26 146 25 146 26 144 26 Driftsbudget (udvendig vedligehold) KB Genopretning vedr. MSB s ejendomme 2) 1.474 1.474 3) KB Ekstrord. istandsættelser/udv. vedl. 2) 369 369 369 Total 717 98 2.561 98 2.561 98 1.085 98 Note 1: Nettolønbudget efter modregning af refusion for flexjob-ansat, overført bruttoløn er 864.587 kr. og refusionen er -220.248 Note 2: KB rådighedsbeløb afsat til samme formål i 2013 på MSB s investeringsoversigt forventes prioriteret og udmøntet af rådmanden i 1. kvartal 2013 og anvendt før ikrafttrædelsen af den fælles bygningsfunktion. På den bag572 grund indgår disse rådighedsmidler ikke i de anlægsbudgetter, som foreslås overført til den fælles bygningsfunktion. Beløbet oplyst under KB bevilling for 2014 og 2015 indeholder de midler der er afsat til anlægsbufferen disse år. Note 3: p.t. ikke udmøntet Efter strukturreformen overtog MSB en række bygninger fra det daværende Aarhus Amt. For disse bygninger er der ikke tidligere foretaget en justering af vedligeholdelsesbudgetterne på linje med den metode, der er anvendt for sammenlignelige bygninger i kommunen. På baggrund af Bygningsgruppens rapport over vedligeholdelsesbehov fra foråret 2012 anbefales det, at den nye bygningsfunktion permanent tilføres 8 mio. kr. årligt fra anlægsreserven (reserven til bygningsvedligehold/genopretning, der fordeles via Bygningsgruppen), således at budgettet

til vedligehold af disse bygninger er på et tilstrækkeligt niveau til at sikre, at de bliver godt vedligeholdt. Beløbet tilføres fra og med 2016. Det medfører, at der som udgangspunkt ikke foretages bygningsvedligehold og genopretning i 2013-2015, bortset fra i nødsituationer. Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø (MTM) MTM overfører hele Ejendomsforvaltningen, svarende til i alt 121,8 fuldtidsstillinger. I dette tal indgår 6 årsværk indenfor det egentlige bygningsområde, som skal varetage de bygningsrelaterede opgaver og 115,8 årsværk indenfor øvrige funktioner, såsom vagt og service, kantiner, udlejning m.v. Samtidig nedlægges Ejendomsforvaltningen som selvstændig forvaltning. Af tabellen nedenfor fremgår MTM s overførte budget til bygningsvedligeholdelse for perioden 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Lønbudget 1) 3.049 3.049 3.049 3.049 Administrativ overhead 562 562 562 562 Driftsbudget boligejendomme 2) 8.345 1.246 8.345 1.246 8.345 1.246 8.345 1.246 Driftsbudget erhvervsejendomme 3.698 195 3.698 195 3.698 195 3.698 195 Driftsbudget administrationsbygninger 3) 3.150 1.033 3.150 1.033 3.150 1.033 1.033 KB bevillinger adm. bygninger 4) 3.860 3.474 3.474 3.474 Total 22.664 2.474 22.278 2.474 22.278 2.474 22.278 2.474 Note 1: Lønbudget og administrativ overhead dækker både skal- og kan opgaver Note 2: Budgettet vedr. den indvendige vedligeholdelse er lejers "penge" (lejlighedernes). Note 3: Den indvendige vedligeholdelse i bygninger der er udlagt efter huslejemodellen påhviler lejerne, som også har budgetterne. Note 4: KB bevillingen har indeholdt budget til vedligehold og genopretning/renovering - fra 2014 er det alene vedligehold. Herudover overfører Ejendomsforvaltningen en række øvrige opgaver til den fælles bygningsfunktion: Område: Opdeling: 2013 2014 2015 2016 2013- priser Afdelinger Ejendomsforvaltningen 959 959 959 959 Staben 3.565 3.565 3.565 3.565

Økonomiafdelingen 2.764 2.734 2.741 2.738 Grafisk service -55-55 -55-55 Rådhusvagt og -kørsel og vagten 3.775 3.775 3.775 3.775 tiner 2.096 2.096 2.096 2.096 Udlejningsafdelingen 2.190 2.190 2.190 2.190 Arealadministration 1.586 1.586 1.586 1.586 Stillepladsen -23-23 -23-23 Bygningsfunktionen 605 605 605 605 Energiledelsesordningen 47 47 47 47 Ejendomssektionen 5) -459-459 -459-459 Maskinværkstedet -57-57 -57-57 Ansøgt anvendelse af opsparet overskud 2.500 0 0 0 Bygningsområdet inkl jorde: 0 0 0 0 Boligejendomme, øvrig drift inkl. huslejeindtægter -33.132-33.132-33.132-33.132 Erhvervsejendomme, øvrige drift inkl. huslejeindtægter 6) -21.026-21.026-21.026-21.026 Jorder og landbrugsarealer 3.414 3.414 3.414 3.414 Administrationsbygninger, øvrig drift inkl. huslejeindtægter -58.347-58.347-58.347-58.347 0 0 0 0 Anlægsbudget Salg af Knudrisgade 5-25.371 0 0 0 Salg af Bryggervej 35 0-120.913 0 0 Klimaplan 2012 2015 10.560 10.455 0 0 Renovering Spanien 19 2.540 0 0 0 Grøndalsvej 1, Tilbygning 2.433 0 0 0 KB Bevillinger KB Renovering af kulturbygninger 2.053 0 0 0 KB Renovering, bolig- /erhvervsejendomme 4.114 2.082 2.082 2.082 KB administrationsbygninger andel ud over vedligehold 9.933 0 0 0 KB Energieffektivit byggeri 11.815 0 0 0 Total -71.520-200.504-90.040-90.042 Note 5: Under Ejendomssektionen er også ansat medarbejdere der beskæftiger sig med projekter og tilsyn m.m. Disse medarbejdere bidrager også til det indtægtskrav der er på området. Note 6: Kompensation for huslejetab vedr. KA-Centret er p.t. indeholdt i beløbet Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) MSO overfører skal-opgaver vedrørende dels adskillelige servicearealer i plejeboliger dels feriehjem og lejede arealer. Servicearealer der er sammenbygget med plejeboligerne forbliver under MSO s ansvar. MSO har selv udarbejdet en arealopgørelse, der viser at 55 % af servicearealer forbliver i MSO og 45 % overflyttes til den fælles bygningsfunktion. Vedligeholdelsesbudgettet til denne opgave skal dog deles igen mellem MSO og den fælles bygningsfunktion,

idet MSO vil beholde en række opgaver vedr. tekniske installationer i eget regi 1. Feriehjem og lede arealer overflyttes 100%. MSO vurderer at overførslen af ovennævnte opgaver svarer til 1,5 årsværk, heraf overføres 0,5 årsværk som vakant. Lønbudgettet vedrører en fuldtidsansat tekniker samt en lønsum for 0,5 årsværk svarende til gennemsnitslønnen for en tekniker i MSO s eget bygningskontor. Af tabellen nedenfor fremgår MSO s overførte budget til bygningsvedligeholdelse for perioden opgaver opgaver opgaver opgaver Lønbudget 7) 731 731 731 731 Administrativ overhead 136 136 136 136 Driftsbudget 2.093 2.093 2.093 2.093 KB bevillinger 8) 7.906 8.394 8.394 7.918 Total 10.866 11.354 11.354 10.878 Note 7: Lønbudgettet består af den faktiske løn for den overførte tekniker samt 50% af gennemsnitslønnen for de tilbageblevne teknikere. Note 8: Beløbet oplyst under KB bevilling indeholder også de midler der er afsat til anlægsbufferen i årene 2014 og 2015. Anlægsbuffermidlerne i MSO fordeles 50/50 mellem MSO og den fælles bygningsfunktion. Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice (MKB) Bygningsområdet i Kultur og Borgerservice er organiseret som fællesfunktionen Byggeri og Planlægning, der er placeret under Sport og Fritid. Kultur og Borgerservice har valgt at overføre alle opgaver og personaleressourcer i Byggeri og Planlægning til den nye fælles bygningsfunktion. Det drejer sig om 4,5 årsværk. Musikhuset indgår dog ikke i opgave- og budgetoverførslen. MKB oplyser at Musikhuset er i den helt særlige situation, at stort set alle indtægter er variable og afhængige af markedet. Derfor er Musikhuset tilsvarende nødt til at have maksimal fleksibilitet i forhold til udgifterne. Musikhuset skal kunne reagere selvstændigt og hurtigt - og med de dispositioner, der tjener Musikhuset bedst. Dette gælder f.eks. ved sponsor- og fondsbidrag. Og det gælder særlige indretninger og ændringer som følge af markedet. Hertil kommer, at Musikhuset er momsregistreret, hvorfor momsafregningerne skal ses som et samlet resultat for Musikhuset. Som et særligt forhold bør det nævnes, at ARoS og Atletion er to større bygningskomplekser, hvor både drift og vedligehold varetages af brugerne som en del af den indgåede kontrakt. Opgaverne for bygningsfunktionen er her en tilsynsfunktion, som skal sikre det aftalte vedligeholdelsesniveau. 1 MSO beholder udgifter bl.a. til låse (både mekaniske og elektroniske), dørpumper, ABA-anlæg, ABDL-anlæg, nøglekortlæsere, tiltag omkring alle tekniske installationer ifm. brandsynspåbud, alle el-installationer undtaget kabler i vægge og el-tavler, funktionsbestemte lifte/elevatorer, trykluftsanlæg, lysarmaturer og lyskilder.

Af tabellen nedenfor fremgår MKB s overførte budget for perioden Lønbudget 681 1.131 681 1.131 681 1.131 681 1.131 Administrativ overhead 35 67 35 67 84 160 84 160 Driftsbudget 1.400 0 1.821 0 4.249 0 4.249 0 KB bevillinger 9) 3.467 0 20.805 0 22.371 0 8.238 0 Total 5.583 1.198 23.342 1.198 27.385 1.291 13.252 1.291 Note 9: Beløbet oplyst under KB bevilling indeholder også de midler der er afsat til anlægsbufferen i årene 2014 og 2015. Det skal bemærkes, at der for så vidt angår enkelte KB ere, er der allerede disponeret dele af de fra 2012 overførte budgetter til konkrete projekter, som forventes udført i foråret 2013. Magistratsafdelingen for Børn og Unge (MBU) MBU overfører både kan- og skal- opgaver vedrørende indvendig og udvendig drift og vedligehold af bygningsmassen samt alle byggetekniske medarbejdere, der i dag udfører disse opgaver. Strategiske og planlægningsmæssige opgaver samt administrative opgaver og medarbejdere i tilknytning hertil forbliver i MBU. Der forventes overført otte bygningskonsulenter, fire ingeniører, to tekniske designere (hvoraf den ene stilling på nedsat tid 30 timer/uge er vakant) samt en systemadministrator (der allerede i dag er delt mellem de 5 bygningsfunktioner). Samlet bliver det i alt 14,8 årsværk. Af tabellen nedenfor fremgår MBU s overførte budget for perioden Lønbudget 3.203 3.771 3.203 3.771 3.203 3.771 3.203 3.771 Administrativ overhead 720 666 720 666 720 666 720 666 Driftsbudget 14.608 0 14.608 0 14.608 0 14.608 0 KB bevillinger 10) 31.015 0 20.638 0 35.082 0 33.966 0 Total 49.546 4.437 39.169 4.437 53.613 4.437 52.497 4.437 Note 10: Beløbet oplyst under KB bevilling indeholder også de midler der er afsat til anlægsbufferen i årene 2014 og 2015.