Orientering: Regnskab Overførsel fra drift.

Relaterede dokumenter
Godkendelse af Overførsler fra 2016 til Drift

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Hammer Bakker,

Foreløbigt regnskab 2016

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale 1, Storemosevej 17-21, Vodskov

Referat. Handicaprådet. Mødet den , kl. 15:00. Teknik- og Miljøforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, lokale 158

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Rengøringsenheden, Umanakvej 1, Aalborg SØ

Overførsel af uforbrugte midler i 2013 til budget 2014, drift - Tillægsbevilling Hele kommunen.

Overførsel af uforbrugte midler i 2013 til budget 2014, drift - Tillægsbevilling Hele kommunen.

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den , kl. 08:00. Danmarksgade 17, mødelokale 1

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Stigsborg Brygge 5, mødelokale 157

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Plejehjemmet Uttrupgård, Lerumbakken 1, Nørresundby

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Kontaktcentret, Lindholm Brygge 31, Nørresundby

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2017 til budget 2018 på drift - tillægsbevilling

Referat. Aalborg Byråd. Magistraten. Mødet den , kl. 09:00. Boulevarden 13 AALBORG BYRÅD

Referat. Aalborg Byråd. Familie- og Socialudvalget. Mødet den , kl. 09:00 til 10:15. Fælles møde med BSU, Hjulmagervej 22, lokale 1-3

Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til hele kommunen, drift

Referat AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale 1,

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale 1,

Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale 1, Storemosevej 19, Vodskov

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2018 til budget 2019, drift. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Regnskab Regnskab 2016

Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2011 til budget tillægsbevilling

Virksomhedsrapport. Januar - november 2014

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - november 2016

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - oktober 2017

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Indstillinger fra Udvalg

Godkendelse af barselsudligningsordningen - Regnskab Tillægsbevilling

Regnskab Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Økonomisk styring Ældre- og Handicapforvaltningen. Introduktion - Ældre- og Handicapudvalgets møde d. 31. januar 2018

Samlet - Drift (Nettoudgifter i mio. kr.)

Regnskab Regnskab 2017

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Stigsborg Brygge 5,

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-september 2018

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision

Indholdsfortegnelse. Regnskabsopgørelse halvårsregnskab Bemærkninger til regnskabsopgørelsen 2. Borgmesterens Forvaltning 3

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Høring: Handleplan , Udvikling og omstilling af handicapområdet.

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Godkendelse: Budgetfordeling 2016 sektor tilbud for mennesker med handicap

Godkendelse: Budgetfordeling 2016 på sektor Serviceydelser for ældre

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2019

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Halvårs- regnskab 2013

Halvårs- regnskab 2014

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Botilbuddet Astrupparken, Rebildparken 61, Aalborg Øst

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.

Økonomiske resultater

Halvårs- regnskab 2012

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-oktober 2018

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2018

Årsrapport for 2014 Administrationen

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-august 2018

Knud Pedersen (Formand), Bent Madsen, Poul Bach Nielsen, Arne Fischer (Ældrerådsrep.) Grethe Kristine Andersen

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi, Fåborgvej 15A, Aalborg Øst

Forslag til kommunens årsbudget 2019 og budgetoverslag behandling

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Regnskab Roskilde Kommune

Overførsler fra Korrigeret budget. til 2013

Miljø- og Energiforvaltningen - overførsel fra 2013 til Tillægsbevillinger.

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-april 2018

Børne- Skole og Uddannelsesudvalget

Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport. maj Forvaltningsledelse og Udvalg Ældre- og Handicapforvaltningen

DECENTRAL OPSPARING 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Godkendelse af Budgetfordeling sektor serviceydelser for ældre

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Halvårsregnskab 2014

Samlet - Drift (Nettoudgifter i kr.)

Årsrapport for 2015 Risikostyring

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Transkript:

Punkt 6. Orientering: Regnskab 2013 - Overførsel fra 2013-2014 drift. 2013-49078. Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at der til Sektor Serviceydelser for ældre drift overføres 2,0 mio. kr. til 2014. at der til Sektor Tilbud for mennesker med handicap drift overføres -15,3 mio. kr. til 2014. at der til Sektor Myndighedsopgaver og administration drift overføres 0,4 mio. kr. til 2014. Sagsbeskrivelse 1.1. Den samlede overførsel Den samlede overførsel for Ældre- og Handicapforvaltningen består af: Drift (serviceudgifter): 1.000. kr. Sektor Serviceydelser for ældre regnskabsresultat, mindreforbrug Overførsel af underskud til status vedr. resultatcentre 12.502 880 Overførsel til andre sektorer -11.400 I alt Sektor Serviceydelser for ældre til overførsel til 2014, mindreforbrug 1.982 Sektor Tilbud for mennesker med handicap regnskabsresultat, merforbrug -26.693 Tilbageførsel af hensatte midler fra status vedr. takster 2011 0 Overførsel fra andre sektorer 11.400 I alt Sektor Tilbud for mennesker med handicap til overførsel til 2014, merforbrug -15.293 I alt Sektor Myndighedsopgaver og administration til overførsel til 2014, mindreforbrug 385 I alt overførsel til 2014-12.926 Ældre- og Handicapforvaltningens samlede overførsel på drift er -12,9 mio. kr. i underskud.

For Sektor Serviceydelser for Ældre har de resultatorienterede storkøkkener og rengøringscentre et regnskabsresultat med et underskud på 0,880 mio. kr. der overføres via statuskonti. For Sektor Tilbud for mennesker med handicap betyder det omkostningsbaserede regnskab, at konsolideringskontoen på status forhøjes med 7,4 mio. kr. men beløbet indgår ikke i overførselssagen.

1.2. Sektor Serviceydelser for ældre Sektor Serviceydelser for ældre har en samlet budgetoverførsel på 2,0 mio. kr. på den ordinære drift. Regnskabsresultatet består af et merforbrug i Ældre- og Sundhedsafdelingen på 6,0 mio. kr. samt et merforbrug i Myndighedsafdelingen på 1,2 mio. kr. På centrale konti er det et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. bl.a. vedrørende henlæggelser på ældreboliger samt Udvalgets pulje. I forbindelse med handleplanen indenfor handicapområdet m.v. overføres 11,4 mio.kr. imellem sektor Serviceydelser for ældre og sektor Tilbud for mennesker med handicap. 1.3. Sektor Tilbud for mennesker med handicap På baggrund af det udgiftsbaserede regnskab har Sektor Tilbud for mennesker med handicap en samlet budgetoverførsel på 15,3 mio. kr. i merforbrug på den ordinære drift. Det omkostningsbaserede regnskab på det takstfinansierede område viser et overskud på i alt 7,4 mio. kr. svarende til ca. 1 % af takstberegningsgrundlaget. Resultatet giver ikke anledning til reguleringer af taksterne for 2015, men overskuddet hensættes på konsolideringskonto, for at imødegå eventuelle fremtidige underskud på det takstfinansierede område. Beløbet indgår ikke i overførselssagen. 1.4. Sektor Myndighedsopgaver og administration Sektor Myndighedsopgaver og administration har en budgetoverførsel på 0,4 mio. kr. 2 Budgetmæssige konsekvenser sektor Serviceydelser for ældre Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2014 Nettodriftsudgifter Sektor Serviceydelser for ældre i alt til overførsel regnskab 2013 12.502 I. Søges overført til andre sektorer: -11.400 II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: -880 Sektor Serviceydelser for ældre i alt - til drift 2014... 1.982 Beløbet anvendes til: I alt 1.982 += mindreudgifter i 2013, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2014

3. Budgetmæssige konsekvenser sektor Tilbud for handicappede Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2014 Sektor Tilbud for mennesker med handicap i alt til overførsel regnskab 2013 Nettodriftsudgifter -26.693 I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: 11.400 III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Tilbud for handicappede i alt - til drift 2014... -15.293 Opgørelse af det takstfinansierede områder Konsolidering og takstregulering Tilbageførsel af hensatte midler på status vedr. takster 2011 0 Det omkostningsbaserede regnskab på det takstfinansierede område viser et overskud på i alt 7,4 mio. kr. svarende til ca. 1 % af takstberegningsgrundlaget. Resultatet giver ikke anledning til reguleringer af taksterne for 2015, men overskuddet hensættes på konsolideringskonto, for at imødegå eventuelle fremtidige underskud på det takstfinansierede område. Beløbet indgår ikke i overførselssagen. 0 I alt -15.293 += mindreudgifter i 2013, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2014 4 Budgetmæssige konsekvenser sektor Myndighedsopgaver og administration Beløb i 1.000 kr. Overførsel 2014 Nettodriftsudgifter Sektor Myndighedsopgaver og administration i alt til overførsel regnskab 2013 385 I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Myndighedsopgaver og administration i alt - til drift 2014... 385 Beløbet anvendes til: I alt 385

+= mindreudgifter i 2013, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2014 Tidsplan: FL 18.03.14 Udvalg 26.03.14 Handicaprådet 26.03.14 (orientering) ForvaltningsMED 27.03.14 (orientering) Ældreråd 10.04.14 (orientering) Magistrat 28.04.14 Byråd 28.04.14 Beslutning: Godkendt. Beslutning: Til orientering.