Renter 24,9 25,1 24,3 22,7 Resultat af ordinær drift -44,5-7,0 8,5-107,2. Skattefinansieret anlæg i alt 120,7 109,6 94,0 94,8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renter 24,9 25,1 24,3 22,7 Resultat af ordinær drift -44,5-7,0 8,5-107,2. Skattefinansieret anlæg i alt 120,7 109,6 94,0 94,8"

Transkript

1 Resultatopgørelse, budget Beboerlisten Mio. kr. BF 215 BF 216 BF 217 BF 218 Skatter ,5-4.44, ,8-4.27,1 Tilskud og udligning , , ,2-1.81,4 Ændringer skatter og tilskud -161,3-277,8-282,9-39,6 Drift 5.885,3 6.29, , 6.278,2 Serviceudgifter 3.82, , , ,8 Ændringer, serviceudgifter 261,7 347, 411,3 449,7 Indkomstoverførsler 1.821, 1.842, , ,7 Renter 24,9 25,1 24,3 22,7 Resultat af ordinær drift -44,5-7, 8,5-17,2 Skattefinansieret anlæg i alt 12,7 19,6 94, 94,8 Ændringer, anlæg -144,9-34, 66,4 99,2 Resultat af ordinær drift og anlæg -68,7 68,5 168,9 86,8 Jordforsyning i alt -6,1-25,5 5,6-1,5 Ændringer, jordforsyning -66, -17,2,, Ældreboliger i alt 1,1,1, -,2 Ændringer, ældreboliger,,,, Brugerfinaniseret område,9,9 1, 1,1 Ændringer, brugerfinansieret område,,,, Årets resultat -126,8 44,1 175,5 86,2 Finansopgørelse Optagne lån -45,6-29,2-17,7-17,8 Afdrag på lån 54,4 56,6 58, 58,9 Ændringer, finansiering -38,9 7, -53,5-43,5 Finansforskydninger 2,8-14,3-44,3-59,3 Finansposter i alt -27,3 83,2-57,4-61,7 Kassebevægelse -154,1 127,3 118,1 24,5 Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning Mio. kr Basisbudget (udgangspunkt) Effekt af ændringer Kassebeholdning i alt :47

2 Ændringsforslag, drift Nr. Overskrift Bemærkninger TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Nettobeløb (1. kr.) Økonomiudvalget 1 Ingen rammereduktioner Nedlæggelse af "Borgmesterens tilskudskonto" -87,4-87,4-87,4 Budgettet anvendes til tilskud til forskellige formål efter borgmesterens valg med op til 4. kr. til -87,4 hvert enkelt formål.det foreslås, at tilskudskontoen ophæves. 3 Juletræ til Akureyri (Island) undlades -35, -35, -35, Det foreslås at Randers kommune fra , ophører med at forære juletræ til Island. 4 Rammebesparelse på byråd, udvalg mm. -8, -8, -8, Der foreslås en besparelse på rejseudgifter til byråd og stående udvalg. Udgifter til studieture kan -8, kun afholdes efter ansøgning i byrådet. Fremtidige Dronningebesøg finansieres ved brugerbetaling. 5 Mindre forbrug af eksterne konsulenter -1.6, -1.6, -1.6, Der foreslås en besparelse på 1,6 mio. kr. årligt til -1.6, ekstern konsulentbistand. 2 6 Boligformidlingsordning 5, 2, 2, Der afsættes,5 mio. kr. i 215 og,2 mio. kr. årligt de efterfølgende år til opstramning og 2, udvikling af administration af boliggaranti for studerende. 1 7 Huslejenævn, dækning af sagsomkostninger -2., -3., -3., -3., Det foreslås, at kommunen garanterer dækning af lejeres udgifter ved huslejenævnssager, som udlejer indbringer for retten. Forslaget omfatter kun lejere, som modtager boligsikring/boligstøtte. Derved opnås en besparelse i boligstøtteudgifter. 8 Verdo, politik 75, Det foreslås, at der udarbejdes en politik i relation til det forbrugerstyrede Verdo. 9 Stadepladsafgift -86, -86, -86, Stadepladsafgift for restaurationers brug af -86, offentlige vejarealer. 1 Udmeldelse af KL -3.49,8-3.49,8 Det foreslås, at Randers Kommune udmeldes af -3.49,8 Kommunernes Landsforening. 11 Reduktion af øvrige puljer -4., -6., -8., Puljerne udgør i alt ca. 52 mio. kr. Det foreslås at -8., puljerne reduceres. 1

3 Nettobeløb (1. kr.) Nr. Overskrift Bemærkninger 12 Forhøjelse af byggesagsgebyrer,, -1., -1., Byggesagsgebyrer foreslås forhøjet fra Kommunebank 5, Børn og Skole udvalget Der afsættes,5 mio. kr. i 215 til analyse og udarbejdelse af forslag til kommunebank. 14 Ingen rammereduktioner Skole 15 Der skal laves forsøg med 2-lærerordningen i klasser med over 2 elever i to skoledistrikter fra 1. august 215. Fra 1. august 216 forventes ordningen at kunne gennemføres i alle 2-lærer-ordning i skoleklasser med mere end 2 8.5, 68., 96., 96., skoledistrikter. elever -1., -12., -25., -25., Ved indførelse af 2-lærer ordningen forventes en besparelse på 5 % af udgifterne til den almindelige specialundervisning, som foregår ude på skolerne Støttepædagogtimer 6, 6, 6, 6, Der er behov for en udvidelse af de afsatte ressourcer til støttepædagogfunktioner i SFO'erne som følge af det stigende antal børn, herunder også en stigning i antallet af børn med behov for særlig støtte. Puljen på 25 timer ugentligt ønskes forøget med 5 timer ugentligt. 17 Ligestilling af SFO-takst med fritidshjemstakst 11., 11., 11., SFO-taksten svarer til 7 pct. af de samlede driftsudgifter på skolefritidsordningerne. På fritidshjemmene må taksten maksimalt udgøre 3 11., pct. af de samlede udgifter. Ved at ligestille den procentvise forældreandel af driften på SFOområdet og fritidshjemmen skal denne andel nedsættes til 3 pct. af driftsudgifterne. I 22 er der på SFO-området indført en model, hvor der sker tilpasning af skolefritidsordningernes 18 normering til aktuelt børnetal. Denne model Tilpasning af skolefritidsordningernes normering til 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, foreslås afskaffet og den hidtidige aktuelt børnetal. normeringsmodel genindføres, hvor der kun sker regulering af normeringen ved stillingsledighed på de enkelte SFO'er

4 Nettobeløb (1. kr.) Nr. Overskrift Bemærkninger 19 Udvidelse af åbningstiden i ungdomsklubberne 1., 1., 1., 1., 2 Udvidelse af åbningstiden i juniorklubber 1., 1., 1., 1., En generel udvidelse af åbningstiden vil medføre, at klubberne kan have åbent mandag-fredag samt udvide sæsonen fra 3 uger til 4/45 svarende til skoleårets længde (august-juni). En generel udvidelse af åbningstiden i juniorklubberne fra 15 til 2 timer ugentligt vil medføre en daglig åbningstid fra kl. 14 til 18. Herudover vil mulighederne for fastholdelse af personalet blive forbedret Ligestilling af taksten i juniorklubber i folkeskoleregi med taksten i juniorklub under dagtilbudsloven 8, 8, 8, 8, Taksten i juniorklub i folkeskoleregi er i 214 fastsat til 476 kr. pr. måned, hvilket svarer til 4 % af de samlede driftsudgifter på området. For juniorklubberne under dagtilbudsloven må taksten maksimalt udgøre 2 % af de samlede driftsudgifter. Ved at ligestille den procentvise forældreandel af driften i alle juniorklubberne skal denne andel nedsættes til 2 % af driftsudgifterne. 22 Tilbagerulning af nedskæringer på skoleområdet , , 28., 28., Nettobesparelser i perioden rulles tilbage med en gradvis stigning, så niveauet er tilbagerullet med 1 % i Forøgelse af lærernes undervisningsandel med 4.3, 4.3, 4.3, 4.3,,5% vedtagne budget Udvidelse af åbningstiden i én ungdomsklub, som i modsætning til de øvrige 4 klubber kun har åbent 7 måneder om året. Udvidelsen medfører en årlig merudgift på 5. kr. Fuldtidsansatte i 3 24 Udvidelse af aftenåbne ungdomsklubber 2., 2., 2., 2., klubber som endnu ikke har en fuldtidsansat. Årlig merudgift på 7. kr. Udvidelse af åbningstiden med 3 timer ugentligt i alle 5 ungdomsklubber. Årlig merudgift på 8. kr. 11 Fødeskole i Romalt 2.5, Afledt drift 1 6 Børn -6 år 3

5 Nettobeløb (1. kr.) Nr. Overskrift Bemærkninger 25 Tilbagerulning af nedskæringer på institutionsområdet , 2.6, 3.8, 3.8, 26 Dagplejen. Reduktion af tilsyn 87, 87, 87, 87, 27 Vuggestuegrupper, ophør af fuldkostordninger. 5.54, 5.54, 5.54, 5.54, Nettobesparelser i perioden rulles tilbage med en gradvis stigning, så niveauet er tilbagerullet med 1 % i 217. vedtagne budget vedtagne budget Bygningforbedringer i daginstitutioner 3.4, 3.4, 3.4, 3.4, Der afsættes 3,4 mio. kr. i 215 og i hvert af overslagsårene, der skal anvendes til forbedring af de bygningsmæssige forhold. Der ansættes 6 flere pædagoger i 29 Udvidelse af normering i daginstitutioner 19., 19., 19., 19., daginstitutionerne. En udvidelse af normeringen -9., -9., -9., -9., forventes at medføre en besparelse på 5 % af 3 udgifterne til støttepædagoger. 3 Vikarbudget i daginstitutioner 9, 9, 9, 9, 31 Øget friplads i daginstitutioner 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, I dag findes der intet vikarbudget i daginstitutioner. Udgiften er indeholdt i taksten barn (indført ved ny struktur i 211). Det foreslås, at der gives yderligere adgang til fripladser i daginstitutioner til vanskeligt stillede børn og børn af anden etnisk herkomst. 3 4

6 Nettobeløb (1. kr.) Nr. Overskrift Bemærkninger Familie 32 Nedbringe antallet af anbringelser 33 Familiehuset. Reduktion af budgettet 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, Målet er generelt at nedbringe antallet af børns anbringelse udenfor hjemmet. Det er således afgørende, at der sker en fortsat udvikling og prioritering af den forebyggende indsats. Det drejer sig om indsatser i forhold til blandt andet strategisk udvikling af området - herunder styringsredskaber, samt fokus på og udvikling af de personalemæssige ressourcer og kompetetencer. Det er endvidere en forudsætning, at der på skoleområdet arbejdes målrettet i forhold til at fastholde og etablere de anbringelsestruede børn og unge i lokale skoletilbud. PPR's deltagelse heri er ligeledes en væsentlig forudsætning. Der må således være fokus på en helhedsorienteret og tværgående indsats, som omfatter flere afdelinger i Børn og Skoleforvaltningen. Der vil være et særligt fokus på at omlægge indsatsen og begrænse antallet af døgnanbringelser for gruppen af 13 til 23 årige børn og unge. Institutionsanbringelser skal fortrinsvis ske i egne kommunale døgninstitutioner. Der skal være udvidet fokus på netværksanbringelser. På foranstaltningsområdet skal der endvidere arbejdes på udvikling af alternative tilbud som supplement til de eksisterende. Familiehuset er under Børn&Familie og BUM, og tilførsel af midler skal så ske til myndighedsområdet

7 Nettobeløb (1. kr.) Nr. Overskrift Bemærkninger Beskæftigelsesudvalget 34 Ingen rammereduktioner Kontante ydelser Screening af sygedagpengemodtagere for psykisk sygdom Det foreslås, at alle sygedagpengemodtagere efter 1, 1, 1, 1, 8 uger screenes for psykisk sygdom. Ved en tidlig -85, -1.7, -2.55, -3.4, indsats kan antallet af førtidspensioner reduceres med ca. 5 personer årligt. Det foreslås, at indsatsen på integrationsområdet Øget indsats på integrationsområdet 2.28, 2.28, 2.28, 2.28, øges. 4 Omlægning af virksomhedspraktik og løntilskud i Der foreslås oprettet 1 ekstra uddannelsespladser, f.eks. almen voksenuddannelse på VUC 6., 6., 6., 6., private virksomheder til uddannelsestilbud Specielt kursus/uddannelsesforløb til arbejdsløse etniske kvinder 1., -25, -1.5, -2.7, Integrationsprogram 325, Det foreslås, at der tilbydes et kursus i samfundsforståelse for indvandrere, der ikke er omfattet af integrationsloven. 2 4 Oprettelse af 2 ordinære arbejdspladser 33.76, 33.76, 33.76, 33.76, Oprettelse af 2 ordinære arbejdsplader. I forslaget forudsættes det, at 2 kontanthjælpsmodtagere beskæftiges i 13 måneder og i denne periode deltager i et 3 ugers kursus, hvor der oppebæres VEU-godtgørelse. Efter 13 måneders beskæftigelse ansættes nye kontanthjælpsmodtagere i de 2 ordinære stillinger Normeringsudvidelser, afledte konsekvenser Det forudsættes, at ca. halvdelen af de nye stillinger besættes af personer på offentlig forsørgelse og derved opnås en besparelse på kontanthjælp, boligsikring mv. Der oprettes yderligere elevpladser og det tilstræbes at opnå et antal elever svarende til 1 % af arbejdsstyrken. 6

8 Nettobeløb (1. kr.) Nr. Overskrift Bemærkninger Socialudvalget og de ikke arbejdsmarkedsparate 42 Ingen rammereduktioner Forebyggende foranstaltninger 43 Særlig støtte til studerende med børn Studerende med børn gives en særlig støtte svarende til den ydelse, som ydes fra SU. Formålet er dels at gøre Randers mere attraktiv for studerende og at fremme de studerendes lyst til og mulighed for at få/have børn under studierne. Som følge af forslaget forudsættes det, at mødrenes gennemsnitlige fødselsalder reduceres, 11.4, 11.44, 11.4, 11.4, og at antallet af for tidligt fødte børn dermed -5.7, -5.7, -5.7, -5.7, reduceret. Da der er sammenhæng mellem moderens fødselsalder og antallet af børn med fødselsskader, som senere kræver særlig indsats med hensyn til familieydelser, anbringelser, specialundervisning o.a. forudsættes en besparelse på halvdelen af merudgiften til den særlige børneydelse. Tilbud til voksne med særlige behov 44 Handicapområdet, tilbagerulning af nedskæringer 29., 29., 29., Genopretningsplanen på handicapområdet samt de gennemførte besparelser i 21 og , ønskes tilbageført til området. Dette svarer til en merudgift på 29 mio. kr. årligt. 45 Besparelser på misbrugscenteret 1.56, 1.56, 1.56, 1.56, vedtagne budget Hjemtagning af regionale tilbud 4.1, 4.1, 4.1, 4.1, vedtagne budget Sammenlægning af små bofællesskaber på 52, 52, 52, 52, handicapområdet. vedtagne budget Nedlæggelse af to pladser på udsatte området 63, 63, 63, 63, vedtagne budget

9 Nettobeløb (1. kr.) Nr. Overskrift Bemærkninger 49 Merprovenue af genopretningsplanen 63, 63, 63, 63, vedtagne budget Stop af abonnemet ved Handi info 13, 13, 13, 13, vedtagne budget Administrativ besparelse (konto 6) 1.77, 1.77, 1.77, 1.77, vedtagne budget Handicap- og misbrugsområdet 11., 11., 11., 11., vedtagne budget Handciap- og mistbrugsområdet 4.3, 4.3, 4.3, 4.3, vedtagne budget Analyse af resterende sociale områder 5, Evt. besparelser bliver i de sociale områder for at forebygge og forbedre andre områder Miljø og teknikudvalget 55 Ingen rammereduktioner Miljø og teknik, skattefinansieret 56 Reduktion af vejvedligeholdelse og asfaltkontoen Budgettet til vejvedligeholdelse samt asfaltkontoen foreslås reduceret med 2,8 mio kr. ud af et oprindeligt budget på 23, mio. kr. Dette vil, udover -2.8 en forringet standard på de nuværende amtsveje, medføre en reduktion af vedligeholdelsen af kommunens veje generelt. 57 Ophør med udlicitering af grønne områder,,, Udlicitering af grønne områder stoppes ved ophør af de nu indgåede aftaler, hvilket medfører en besparelse på udarbejdelse af fremtidige udbud., Udarbejdelsen af eksisterende udbud er foretaget af forvaltningen. Det er endvidere planlagt, at forvaltningen også står for udarbejdelsen af fremtidige udbud. 58 Skoledistrikter som serviceområder,,,, Der foreslås, at skoledistrikterne gøres til serviceområder, således at én skolepedel er ansvarlig for bygningsvedligeholdelse, vedligeholdelse af grønne områder og rengøring i alle kommunale institutioner i skoledistriktet. 8

10 Nettobeløb (1. kr.) Nr. Overskrift Bemærkninger 59 Kortlægning af grundvandsforhold 17, 6 Gadebelysning, private veje -1.25, -1.25, -1.25, -1.25, 61 Udviklingsarbejde til forsøgslaboratorium 8, 8, 8, 8, Med privatiseringen af Randers Kommunale Værker overtog teknisk forvaltning opgaven med kortlægning, planlægning og administration med henblik på sikring af forsyningen af borgere og virksomheder med vand og varme. Ved opgaveflytningen blev der ikke tilført forvaltningen yderligere midler. Det foreslås, at udgifter til gadebelysning fremover pålægges de enkelte matrikler, således at det ikke længere er en kommunal udgift. Det foreslås, at Randers Kommune stiller byen til rådighed for nationen og EU som arbejdende laboratorium med henblik på afprøvning og udvikling af nye kollektive trafikformer. 62 Antal bybus-afgange tilbage til 1993-niveau 2., 2., 2., Genetablering af alle afgange, der er fjernet siden 1993, vil koste ca. 3 mio. kr. årligt, hvoraf genetableringen af fuld drift aften og weekend 2., alene står for de ca. 2,5 mio. kr. Fuld aften- og weekenddrift vil give flere passagerer og merindtægten kan anslås til ca.,5 til 1 mio. kr. 63 Gratis busser Ved at gøre det gratis at køre i alle kommunalt finansierede busser i Randers Kommune mistes 35., 35., 35., 35., en indtægt på ca. 3 mio. kr. årligt. Dertil skal -11., -11., -11., -11., lægges forventede udgifter til indsættelse af flere busser som følge af stigning i passagertallet. Det foreslås, at unge under 25 år får gratis buskort. Udgiften er anslået til ca. 5,5-7, mio. kr. årligt 6., 6., 6., 6., 9

11 Nettobeløb (1. kr.) Nr. Overskrift Bemærkninger 64 Gratis buskort til unge under 25 år og p-pladser samt sundhedsudgifter til genoptræning mv. betalt af Randers Kommune som følge af færre trafikuheld. ALTERNATIV FORSLAG HVIS PUNKT 73 IKKE GENNEMFØRES. -6., -6., -6., -6., Forslaget forventes at medføre tilsvarende besparelser på anlæg og vedligeholdelse af veje 65 Årskort til busser og p-pladser,,,, 66 Etablering af busstoppesteder 4, 67 Reduktion af trafikforurening 2., 68 Grønne områder,,,, Det foreslås, at der etableres et kombineret kort til dage, uger, måneder, kvartaler og år til busser og p-pladser, som på den ene side giver bilejeren ret til at parkere året rundt på byens betalings p- pladser, på den anden side giver årskortet ret til fri bustransport. Herved sættes den pågældende bilejer over for et valg, hver gang han vil rundt i byen: Skal jeg starte bilen eller skal jeg køre "gratis" med bussen. Det bemærkes, at forslaget kun kan gennemføres i samarbejde med Midttrafik, som har takstkompetencen. Det forslås, at der etableres busstoppesteder ved de daginstitutioner, hvor der er mere end 2 m til nærmeste stoppested. Det drejer sig om ca. 15 daginstitutioner og udgiften skønnes til ca. 2.5 kr. pr. stoppested. Plan for reduktion af lastbiltrafikken i Randers og reduktion af af den private bilttrafik med 3 %. Mål om samlet reduktion af trafikforureningen med 3 %. 69 Ingen gennemkørende lastbiltrafik 5, Udgifter til skiltning ved 1 indfaldsveje 98 Salg af Brusgårds tillægsjorder 22, 22, 22, Mistet lejeindtægt 96 Salg af Randers Regnskov 62, 62, 62, Mistet lejeindtægt 113 Salg af ejendomme, Århusvej 675,6 675,6 675,6 Mistet lejeindtægt 1

12 Nettobeløb (1. kr.) Nr. Overskrift Bemærkninger 18 Etablering af kommunalt brandvæsen og redningsberedskab -1.3, -1.3, -1.3, Besparelse i personaleudgifter som følge af etableringen af kommunal beredskab på 29. kr. årligt. Beregnet med 75 % af det samlede personaleforbrug. Derudover en besparelse på 1 mio. kr. årligt til reparation og vedligehold af køretøjer samt madudbringning, idet det forudsættes, at det kommunale brandvæsen sideløbende kan varetage denne funktion. -1 Sundhed og Ældreudvalget 7 Ingen rammereduktioner Sundhedsområdet 71 Analyse af sundhed, ældre og psykiatriområdet 1.53, -3.65, -4.9, -4.9, Nye tiltag til at nedbringe sundhedsudgifter mv. Ældreområdet For at kompensere for nedskæringer på aktivitetscentrene i 23 og for at nærme sig normeringen svarende til 199-niveau, kræves der en normeringsudvidelse på 25 ansatte. Den reelle merudgift vil kun omfatte 175 meransatte, idet det 72 Normeringsudvidelse på ældreområdet forudsættes at opnormeringen - i henhold til forsøg 15.6, 31., 46.8, 62.3, udført i Oslo - vil medrøre en formindskelse af -6, -1.3, -1.9, -1.3, sygefraværet med dagligt 75 personer. I alt vil det 25 medføre en tilgang af personaleressourcer på 25 personer pr. dag. Besparelsen omfatter udgifter til fremtidige førtidspensioner og sygedagpenge og er beregnet med en årlig besparelse på 5 førtidspensioner og 5 sygedagpengeår. 73 Støtte og forebyggelse 1.45, 1.45, 1.45, Støtte til svage ældre, forebyggelse indenfor sundheds- og ældreområdet 2 74 Ledelsesstruktur på ældreområdet 3.12, 3.12, 3.12, 3.12, vedtagne budget

13 Nettobeløb (1. kr.) Nr. Overskrift Bemærkninger 75 Fokus på inkontinens. 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 76 Teknologi og træning i stedet for hjælp 4.2, 4.2, 4.2, 4.2, 77 Optimering af kørslen 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, vedtagne budget vedtagne budget vedtagne budget Reduktion af rammebeløb 1.25, 1.25, 1.25, 1.25, vedtagne budget Administrativ besparelse (på konto 6) 53, 53, 53, 53, vedtagne budget Demografi , 17.9, 18.9, 19.7, vedtagne budget Tilbagerulning af øvrige besparelser , 2., 2., Tilbageruling af vedtaget besparelse i det vedtagne 2., budget Tilbagerulning af besparelser , 11.8, 12.8, Tilbageruling af vedtaget besparelse i det vedtagne 12.8, budget Forventet underskud i , Der ydes en engangsbevilling til dækning af forventet overførsel af underskud på 1 mio. kr. fra Kultur og fritidsudvalget 84 Ingen rammereduktioner Julebelysning -675, -675, -675, -675, Ophør af tilskud til julebelysning. 86 Eventsekretariatet, reduktion af tilskud -3.26, -3.49, -3.64, -3.64, Budget reduceres med 75 %. 87 Værket, reduktion af tilskud -1., -1., -2., -3., Det foreslås, at Værkets budget reduceres. Det foreslås, at der anvendes 1 mio. kr. af tilskuddet til Værket, som herefter fordeles af Kulturelt Samvirke til foreninger godkendt efter 88 Vederlagsfri udlejning af Værket,,,, samme kriterier, som normalt gøres gældende i forbindelse med Kulturelt Samvirkes meddelelse af underskudsgarantier til arrangementer. De fordelte midler anvendes til dækning af ekstra personaleudgifter for Værket. Bortfald af det resterende tilskud til Randers 89 Randers Regnskov, bortfald af tilskud -1.11,1-1.11,1-1.11,1-1.11,1 Regnskov. (Budget ) Det foreslås, at udgifter til Nordisk venskabsbyuge 9 Nordisk venskabsbyuge -85,7-85,7-34,7-85,7 bortfalder. 12

14 Nettobeløb (1. kr.) Nr. Overskrift Bemærkninger 91 Alternativ til forslag 42 Randers Stadion, betaling fra Randers FC -1., -2., -4., -4., Hvis salg af Randers Stadion ikke gennemføres, foreslås det, at lejen forhøjes med 1 mio. kr. i 215, 2 mio. kr. i 216 og 4 mio. kr. årligt fra 217 for benyttelse af Randers Stadion med tilhørende træningsbaner. 92 Auto C park, lejemål i loungen -23, -23, -23, -23, Det foreslås at Randers Kommunes lejeaftale vedr. loungen på Randers Stadion opsiges. 1 Salg af Auto C Park,,,, Driftsudgifter ca. 1,8 mio. kr., lejeindtægter ca. 1,8 mio. kr. 19 Biblioteksfilialer i Nordbyen 5., 5., 5., Afledte driftsudgifter. 8 Erhvervs- og landdistriktsudvalget 93 Ingen rammereduktioner Reduktion af tilskud til Turistforeningen , , ,5 Det foreslås, at tilskuddet til Turistforeningen og ,5 netværkssamarbejde fastsættes til 1,5 mio. kr. årligt. 95 Reduktion af tilskud til Erhvervsservice -7.68, -6.88, -6.88, -6.88, Det foreslås, at budgettet på 9,6 mio. kr. i 215 og 8,6 mio. kr. i efterfølgende år reduceres med 8 %. (Ingen effekt/kommunal støtte har ikke forhindret økonomisk krise) Budgettet omfatter bl.a. tilskud til Randers Erhvervs- og Udviklingsråd, LAG Randers og erhvervs- og udviklingspuljen. Tekniske korrektioner -4.91,3-3.81, , ,6 Ændringer drift

15 Ændringsforslag, anlæg Nettobeløb (1. kr.) Nr. Overskrift Bemærkninger 96 Salg af Randers Regnskov , Regnskovsbygningerne sælges til Randers Regnskov. Prisen er fastsat på grundlag af den kommunale finansiering af opførelsen. Randers Regnskov betaler en årlig husleje på 62. kr., som bortfalder ved salg af bygningerne. 97 Salg af bygninger -5., -5., Rammebeløb til salg af kommunale bygninger. 98 Salg af Brusgårds tillægsjorder -1., -25., 99 Salg af gadebelysningen -11., Salg af Brusgårds tillægsjorder eksklusiv Krakamarken. Salgsprisen fastsættes til ejendomsvurderingen pr. 31/12-213, som udgør 35,5 mio. kr. Det foreslås, at gadebelysningen sættes til salg i 216. Det forventes at salget vil indbringe ca. 11 mio. kr. Det forudsættes, at den afledte drift som følge af salget svarer til det nugældende udgiftsniveau. Salgsindtægten skal deponeres jf. Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 112 af 12. december Privatisering og salg af Auto C Park -25., Ejendomsvurderingen pr. 31/12-213: 45,3 mio. kr. Salg af stadion medfører, at driftsudgifter og lejeindtægt bortfalder. 11 Fødeskole i Romalt 1, 4., 25., 25., 12 IT i folkeskolerne 1., 1., 1., 1., 13 Støjbegrænsning, rammebeløb 56, 56, 56, Da der er et stigende behov for at søge at begrænse støjgenerne fra de store trafikårer enten ved facadeisolering, vinduesudskiftninger, støjvolde eller skærme i det åbne land, 56, foreslås det, at der i henhold til trafik- og miljøhandlingsplanen afsættes et rammebeløb på,5 mio. kr. årligt. Anlægsarbejdet vil i første omgang omfatte Oust Møllevejs kvarteret, som er meget støjplaget af motorvejen. Overslaget er skønsmæssigt Etablering af solcelleanlæg og andre energibesparende foranstaltninger samt en undersøgelse af mulighederne for at 14 Energibesparende foranstaltninger 4., 4., 4., 4., nedbringe energiforbruget i Randers både i offentlige og private bygninger. Udgiften er lånefinansieret med tilsvarende beløb. 14

16 Ændringsforslag, anlæg Nettobeløb (1. kr.) Nr. Overskrift Bemærkninger 15 Forlængelse af Ringboulevarden 11.5, 11.5, 11.5, 11.5, 16 Pulje til støttepunkter i landsbyer 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, Vejforbindelsen er med i infrastrukturplanen og tænkes at blive nødvendig i 219 eller hvis trafikken på Hadsundvej overstiger 2. biler i døgnet (I dag er der ca. 15. biler i døgnet på Hadsundvej). Prisen for vejanlægget er ca. 46 mio. kr. i dagens priser (der blev regnet overslag i 28 i forbindelse med udarbejdelsen af infrastukturplanen). Der afsættes 7,5 mio. kr. årligt fra 215 til at fastholde og udvikle støttepunkter i udvalgte landkommuner, herunder etablering af lejeboliger mv. 17 Etablering af cykelstier 8., 18., Etablering af cykelstier for at fremme cykelfremkommeligheden i Randers med henblik på at gøre børn mere selvtransporterende til skole og fritidsaktiveter. I 216 og frem etablering af supercykelstier og fremme af ikke forurenende trafik. 18 Etablering af kommunalt brandvæsen og redningsberedskab 31., I lighed med andre kommuner foreslås det at kommunalisere brandvæsen og redningsberedskabet i Randers Kommune. Etablering af kommunalt brandvæsen med der af følgende besparelser på udgifter til reparation og vedligeholdelse af kommunens motoriserede køretøjer, idet der forudsættes at der ved etablering af kommunalt brandvæsen ligeledes etableres værksted til netop vedligehold og reparationer. 19 Biblioteksfilialer i Nordbyen 7.4, 11 Varmtvandsbassin til Områdecenter Møllevang 2.7, Nordbyens bibliotekscenter skal opgraderes til også at fungere som voksenbibliotek med samme standard som biblioteksfilialerne i Kristrup og Dronningborg. Der skal derudover etableres en biblioteksfilial vest for Mariagervej med samme standard som i Vorup, Kristrup og Dronningborg. De afledte driftsudgifter udgør ca. 5 mio. kr. årligt fra 216. Varmtvandsbassin til træning for pensionister i hele Randers. Prisen er skønnet og der foreligger ingen økonomiske beregninger vedrørende driften. 15

17 Ændringsforslag, anlæg Nettobeløb (1. kr.) Nr. Overskrift Bemærkninger Anlæg I ALT Ældreboliger/Almene boliger Ældreboliger i alt Jordforsyning Salg af jord -3., Forhøjelse af rammebeløb til salg af grunde 112 Salg af golfbanen -16.9, 113 Salg af kommunens huse på Århusvej -24., Det foreslås at golfbanen sælges til ejendomsvurderingen pr. 31/ Salgsindtægt svarende til købsprisen. 7 af de opkøbte ejendomme er nedrevet eller på vej til at blive nedrevet og købsprisen på ca. 3 mio. kr. er derfor reduceret. 114 Salg af ca. 4 % af Thorgrunden -12., Salgsindtægt svarende til købsprisen. Jordforsyning i alt

18 Ændringsforslag, finansiering Nr. Overskrift Bemærkninger Skatter og tilskud Nettobeløb (1. kr.) 115 Indsats mod sort arbejde -3., -15., -15., -15., Ansættelse af 1 på ledighedsydelse i flexjob + kontroller og andre tekniske tiltag + holdningsændring. 116 Forhøjelse af dæknings-afgiften til 1 promille , , , ,6 Maksimumgrænsen for dækningsafgift udgør 1 promille. Det forudsættes, at der ikke sker modregning. 117 Forhøjelse af grundskylds-promillen til 34 promille , , , ,2 Maksimumgrænsen for grundskyld udgør 34 promille. Det forudsættes, at der ikke sker modregning. 118 Forhøjelse af beskatningsprocenten -99.6, -25., -28.6, Forhøjelse af skatteprocent til 28,7 %. Der er indregnet , individuel modregning med 75 % i 215, 5 % i og 25 % i Oprettelse af 2 ordinære stillinger 6.32, 6.32, 6.32, Oprettelse af 2 ordinære stillinger. Nettovirkning på 6.32, skatter og tilskud. 41 Normeringsudvidelser, afledte Nettovirkning på skatter og tilskud ved , , , , konsekvenser normeringsudvidelser Tekniske korrektioner SKAT OG TILSKUD I ALT Ændringsforslag, finansiering Nr. Overskrift Bemærkninger 99 Salg af gadebelysningen, deponering 11., -3.5, -3.5, 11 Romalt skole, lån -1., 14 Energibesparende foranstaltninger, lån -4., -4., -4., -4., 119 Områdecenter Møllevang, bofællesskab for fremmede kulturer 1.13, FINANSIERING I ALT Renteindtægter i overslagsårene. Forslaget er en konsekvens af forslag nr. 2 om salg af gadebelysningen. Låneoptagelse i forbindelse med opførelse af skole i Romalt, forslag nr. 48 Lån til energibesparende foranstaltninger jf. forslag under Miljø og teknik Der ønskes opført et bofællesskab for fremmede kulturer, da man er overbevist om, at der bliver behov herfor inden for en kort årrække. Man kan eventuelt starte med at benytte lokalerne til aktivitetscenter for samme persongruppe. Udgifterne anslås til 1 boliger à kr., hvoraf kommunen afholder 1 % grundkapitalindskud, svarende til kr.

Resultatopgørelse, budget , Beboerlisten

Resultatopgørelse, budget , Beboerlisten Resultatopgørelse, budget 2013-16, Beboerlisten Løbende priser Resultatopgørelse mio. kr. BF 2013 BF 2014 BF 2015 BF 2016 Skatter -3.793,9-3.921,9-4.043,7-4.156,8 Tilskud og udligning -1.895,0-1.846,1-1.869,8-1.887,7

Læs mere

Afstemningshæfte til 2. behandling af budgetforslag

Afstemningshæfte til 2. behandling af budgetforslag Randers Kommune ingshæfte til 2. behandling af budgetforslag 2015-18 Forslag fra FP BL B Å Forligsparterne (består af Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF) (25 mandater) Beboerlisten (3 mandater)

Læs mere

Afstemningshæfte til 2. behandling af budgetforslag

Afstemningshæfte til 2. behandling af budgetforslag Randers Kommune ingshæfte til 2. behandling af budgetforslag 2015-18 Forslag fra FP BL B Å Forligsparterne (består af Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, SF) (25 mandater) Beboerlisten (3 mandater)

Læs mere

Resultatopgørelse - basisbudget + ændringsforslag inkl. tekniske korrektioner Ændringsforslag fra Beboerlisten

Resultatopgørelse - basisbudget + ændringsforslag inkl. tekniske korrektioner Ændringsforslag fra Beboerlisten Resultatopgørelse - basisbudget + ændringsforslag inkl. tekniske korrektioner Ændringsforslag fra Beboerlisten Løbende priser Resultatopgørelse mio. kr. BF 2011 BF 2012 BF 2013 BF 2014 Gns 11-14 Skatter

Læs mere

Afstemningshæfte til 2. behandling af budgetforslag

Afstemningshæfte til 2. behandling af budgetforslag Randers Kommune ingshæfte til 2. behandling af budgetforslag 2014-17 Forslag fra FP B Forligsparterne (består af Socialdemokraterne, Konservative og Erik Poulsen) (17 mandater) Beboerlisten (2 mandater)

Læs mere

Resultatopgørelse, budgetforlig

Resultatopgørelse, budgetforlig Resultatopgørelse, budgetforlig 2015-18 Mio. kr. BF 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 Skatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1 Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4 Ændringer skatter og tilskud

Læs mere

Resultatopgørelse - basisbudget + ændringsforslag inkl. tekniske korrektioner Ændringsforslag fra Beboerlisten - Light-udgave

Resultatopgørelse - basisbudget + ændringsforslag inkl. tekniske korrektioner Ændringsforslag fra Beboerlisten - Light-udgave Resultatopgørelse - basisbudget + ændringsforslag inkl. tekniske korrektioner Ændringsforslag fra Beboerlisten - Light-udgave Løbende priser Resultatopgørelse mio. kr. BF 2011 BF 2012 BF 2013 BF 2014 Gns

Læs mere

19/09/ Resultatopgørelse, budget Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning

19/09/ Resultatopgørelse, budget Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning Resultatopgørelse, budget 217-2 Mio. kr. Skatter Tilskud og udligning Tekniske korrektioner, skatter og tilskud Ændringer skatter og tilskud Drift Serviceudgifter Pris og lønpulje, serviceudgifter Tekniske

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Resultatopgørelse, budget Ændringsforslag fra Kasper Fuhr Christensen udenfor partiforening, repræsentant for Velfærdslisten

Resultatopgørelse, budget Ændringsforslag fra Kasper Fuhr Christensen udenfor partiforening, repræsentant for Velfærdslisten Resultatopgørelse, budget 2014-17 Ændringsforslag fra Kasper Fuhr Christensen udenfor partiforening, repræsentant for Velfærdslisten Mio. kr. BF 2014 BF 2015 BF 2016 BF 2017 Skatter -3.950,2-3.970,4-4.107,2-4.196,9

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2014-17

Resultatopgørelse, budget 2014-17 Resultatopgørelse, budget 2014-17 Mio. kr. BF 2014 BF 2015 BF 2016 BF 2017 Skatter -3.950,2-3.970,4-4.107,2-4.196,9 Tilskud og udligning -1.856,1-1.803,7-1.811,2-1.835,2 Ændringer skatter og tilskud -6,8-88,7-95,6-103,8

Læs mere

Resultatopgørelse, budget Ændringsforslag fra Kasper Fuhr Christensen udenfor partiforening, repræsentant for Velfærdslisten

Resultatopgørelse, budget Ændringsforslag fra Kasper Fuhr Christensen udenfor partiforening, repræsentant for Velfærdslisten Resultatopgørelse, budget 2014-17 Ændringsforslag fra Kasper Fuhr Christensen udenfor partiforening, repræsentant for Velfærdslisten Mio. kr. BF 2014 BF 2015 BF 2016 BF 2017 Skatter -3.950,2-3.970,4-4.107,2-4.196,9

Læs mere

Resultatopgørelse, løbende priser - Beboerlisten Light

Resultatopgørelse, løbende priser - Beboerlisten Light Resultatopgørelse, løbende priser - Beboerlisten Light Resultatopgørelse mio. kr. BF 2010 BF 2011 BF 2012 BF 2013 Gns 10-13 Skatter -3.500,1-3.512,5-3.640,9-3.750,7 Tilskud og udligning -1.575,7-1.719,3-1.762,8-1.830,5

Læs mere

Afstemningsh fte til 2. behandling af budgetforslag

Afstemningsh fte til 2. behandling af budgetforslag Randers Kommune Afstemningsh fte til 2. behandling af budgetforslag 21-13 Forslag fra A, V, K, O, B Socialdemokraterne, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre Beboerlisten Afstemningsh

Læs mere

Skatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1. Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4. Drift 5.676,7 5.792,3 5.916,4 6.

Skatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1. Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4. Drift 5.676,7 5.792,3 5.916,4 6. Resultatopgørelse, budget 2015-18 Velfærdslisten Mio. kr. BF 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 Skatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1 Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4 Ændringer skatter

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

BUDGET INFORMATION BUDGETINFORMATION

BUDGET INFORMATION BUDGETINFORMATION BUDGET INFORMATION 2018 BUDGETINFORMATION BUDGETINFORMATION 2018 Jammerbugt Kommunes budget for 2018 blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2017. Den 8. - 9. september blev der afholdt budgetseminar,

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 11 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget

Læs mere

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 9 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

3. budgetopfølgning 2012 - Tillægsbevillinger

3. budgetopfølgning 2012 - Tillægsbevillinger 3. budgetopfølgning 2012 - Tillægsbevillinger Total Drift - serviceudgifter Økonomiudvalget -1.545,0-12.379,3 2.629,7 2.620,7 770,0 Administration og tværgående -695,0-12.379,3 2.629,7 2.620,7 770,0 Politisk

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst

Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt

Læs mere

135,2 118,4 84,3 75,3 103,3 153,3 145,1 112,1 103,3 128,4 448,4 299,1 170,5 62,8 280,9 151,7 22,4-94,8 258,1 108,8-19,8-127,5

135,2 118,4 84,3 75,3 103,3 153,3 145,1 112,1 103,3 128,4 448,4 299,1 170,5 62,8 280,9 151,7 22,4-94,8 258,1 108,8-19,8-127,5 Resultatopgørelse ( V, K og O) 1. behandlingsbudgetforslaget, inkl. ændringer ved forhandlinger Løbende priser Resultatopgørelse mio. kr. BF 2009 BF 2010 BF 2011 BF 2012 Gns 09-12 Skatter -.11,6 -.445,4

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg.

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Omprioritering af driftsbudgettet 2015-2018 Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Økonomiudvalget I 2015-priser i hele tusinder

Læs mere

POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I

POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I 2013-2016 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 5.177 5.177 5.177 5.177 Byggeri og fast ejendom 108 108 108 108 1 Reduktion af central bygningsvedligeholdelse 108 108 108 108 Natur

Læs mere

BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI

BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI 2013-2016 Guldborgsund kommune Februar 2012 Fastholdelse af det økonomiske råderum Økonomiudvalget drøftede og godkendte i sit møde den 5. december 2011 budgetstrategien

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.) Nr. * Indsats 2019 2020 2021 2022 Anlægsinvestering Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Reducering af budgettet for Spildevandsplanen -0,1-0,1-0,1-0,1 TMU-02 Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen -0,1-0,1-0,1-0,1

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

3. Udvalget "Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg" 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8

3. Udvalget Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8 Ændringsforslag fra: I mio.kr. 2018 2019 2020 2021 ÆNDRINGER DRIFT I ALT 1. Økonomiudvalget 12,5 7,5 7,5 7,5 Omprioritering som følge af decentralisering -5,0-10 -10-10 Rammesparelse på midler til erhvervsfremme

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3 Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Bilag 4. Ændringsforslag til forslag fra 1. behandling. fra Dansk Folkeparti

Bilag 4. Ændringsforslag til forslag fra 1. behandling. fra Dansk Folkeparti Bilag 4 Ændringsforslag til forslag fra 1. behandling fra Dansk Folkeparti Nye beslutningsnoter i forhold til første behandling A B C I 2016 gennemføres en vurdering af huslejeniveauet for samtlige kommunens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Byrådets 1. behandling den 10. september. Fanø kommunes budget for perioden

Byrådets 1. behandling den 10. september. Fanø kommunes budget for perioden Byrådets 1. behandling den 10. september Fanø kommunes budget for perioden 2019 2022 Udgangspunktet i budgetlægningen Fanø Kommune - Budget 2019-22 Spillerumsopstilling nr. 2.0 Budget Overslag Overslag

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Forventet regnskab 2012 Udvidet budgetopfølgning pr. 31. marts 2012

Forventet regnskab 2012 Udvidet budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Forventet regnskab 2012 Udvidet budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Som led i økonomistyringen i 2012 er der udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 samt udarbejdet et skøn over forventet regnskab

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

Protokoller fra fagudvalg. 15. og 16. august Budget 2017

Protokoller fra fagudvalg. 15. og 16. august Budget 2017 Bilag I Protokoller fra fagudvalg 15. og 16. august 2016 Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE PROTOKOLLER Økonomiudvalget 15. august 2016 2 Børne- og Undervisningsudvalget 16. august 2016 5 Social- og

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Forventet regnskab - overordnet oversigt 4

Forventet regnskab - overordnet oversigt 4 Budgetopfølgning pr. 31-03-2018 ndholdsfortegnelse: side Resultatopgørelse 3 Forventet regnskab - overordnet oversigt 4 Afvigelsesrapportering Børne- og ndervisningsudvalget 5 Afvigelsesrapportering Økonomi-

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.5.2015 Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 I det følgende vedlægges budgetopfølgning

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og

Læs mere

Afstemningsbilag til brug ved Gladsaxe Byråds 2. behandling af sag om budget den 11. oktober 2017 kl , sag nr 103

Afstemningsbilag til brug ved Gladsaxe Byråds 2. behandling af sag om budget den 11. oktober 2017 kl , sag nr 103 Forslag til budget for 2018 og budgetoverslag for årene 2019, 2020 og 2021. De foreliggende ændringsforslag til budgetforslaget fra 1. behandling sættes til afstemning i nedennævnte rækkefølge, idet afstemningspunkterne

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

Randers Kommune Thors Bakke

Randers Kommune Thors Bakke Thors Bakke fra 2010 budget 2012 regnskab Lån nemførelsen af Forbrug Overførsel Forventet Bemærkninger til gen Konto 2011 projektet Thors Bakke Projekt nr. XA-851200000 Økonomiudvalget Administration 0001

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

C. RENTER ( )

C. RENTER ( ) Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget 1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915

Læs mere

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6 13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves

Læs mere

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale.

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. 1. Sammenlægning af tre bevillinger på familieområdet til én samlet bevilling. 2. Opnormering på institutioner på børnepasningsområdet

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. 1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder. BUDGET 2018-2021 Roskilde Kommunes budget for 2018-2021 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling den 11. oktober 2017, hvor der blev indgået budgetforlig mellem De Radikale, SF, Det Konservative

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Budgetforslag behandling

Budgetforslag behandling Drift - ændringer 7.253.207 5.440.390 4.592.090 4.567.090 Serviceudgifter - ændringer 8.249.585 6.775.410 5.927.110 5.902.110 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer 4.211.941 3.344.766 2.496.466

Læs mere