Høringsskema budget Generelle bemærkninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsskema budget Generelle bemærkninger"

Transkript

1 Sag: Dok.: Høringsskema budget et med høringssvar mailes i word-format til Seniorkonsulent Claus Hansen, clh@odsherred.dk, Økonomi senest kl den 26. september indsendt af Skolebestyrelse og MED-udvalg Sydskolen Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Sydskolens skolebestyrelse og MED-udvalg ser meget positivt på de økonomiske prioriteringer, der tilgodeser den tidlige indsats på børneområdet. Det er af stor vigtighed, at familierne understøttes meget tidligt i børnenes opvækst, hvis børnenes trivsel, udvikling og læring er truet. Skolebestyrelse og MED-udvalg påpeger også vigtigheden af kompetenceudvikling af fagpersonalet i hhv. dagtilbud og skole til at understøtte denne indsats. Bestyrelse og MED-udvalg ser ligeledes positivt på en evaluering af lærernes tjenestetidsaftale. Det er i den forbindelse vigtigt at påpege, at evalueringen bør dække bredt, således at medarbejdere og ledere inddrages i evalueringen. Ligesom den forestående 3i1 undersøgelse kan bidrage til evalueringen. Et forestående generationsskifte på lærerområdet, bør være med i tankerne, når vilkårene for tjenestetiden i Odsherred evalueres. Skolebestyrelse og MED-udvalg ser med bekymring på den manglende prisfremskrivning på varekøb. Den manglende prisfremskrivning over de næste 4 år vil generelt forringe mulighederne for indkøb og vedligehold af skolens materialer og inventar. Endelig ønsker MED-udvalget at gøre opmærksom på at rengøringsområdet er hårdt presset og den generelle rengøringsstatus er præget af en meget stram økonomi pga. af tidligere tiders forholdsvis store besparelser..

2 i forhold til de enkelte forslag i kataloget med Økonomiudvalgets forslag til driftsbesparelser/omprioriteringer, driftsudvidelser og nye/ændrede anlægsprojekter Økonomiudvalget Økonomiudvalget driftsbesparelser/omprioriteringer Specifikke funktioner samling af juristfunktioner i en central funktion færre jurister (forslag 1) ØU-5 Effektivisering af erhvervsfremmeindsatsen i Odsherred Kommune ved udbud Færre administrationsbygninger Projekt flådestyring og bedre udnyttelse af kommunens bilpark Reduktion af tværgående puljer Vurdering og iværksættelse af initiativer til optimering af ressourceanvendelse mellem Job og Ydelser og Social og Psykiatri Opdatering og harmonisering af lederes og medarbejderes adgang til at arbejde mobilt og fleksibelt Optimering af arbejdsgange/samarbejde på tværs i organisationen Opsigelse af servicekontrakt vedr. pasning af grønne planter på rådhuset/administrationscentrene Færre udvalg / antal udvalgsmedlemmer Økonomiudvalget driftsudvidelser Nedbringelse af sagsbehandlertiden jf. servicemålsaftalen Herningmodellen flere sagsbehandlere til det specialiserede område Byggesagsgebyr forskel mellem nuværende budget og timebaseret gebyr ØU- 7.2 ØU-1 DIR-15 DIR-11 DIR-8 DIR-4 DIR-5 DIR-14 ØU-11 ØU-U1 ØU-U2 ØU-U4 Høringsskema budget /9

3 Erhvervsrådet uløste opgaver Arkiv-opgaver Iværksætterhus Egebjerg Økonomiudvalget nye/ændrede anlæg Fødevarecenter medfinansiering af nye fondsansøgninger, kommunikation Byggemodning af grunde salgsklare kommunale grunde (ØU/MOK) Almene boliger i Nykøbing Sj. Miljø- og Klimaudvalget ØU-U5 ØU-U6 ØU-U7 Ø-A16 Ø-A21 Ø-A23 Miljø- og Klimaudvalget driftsbesparelser/omprioriteringer Tilpasning af kollektiv trafik MOK-1 Skolebestyrelse og MED-udvalg hilser en plan for kommende skolebuskørsel velkommen og henviser til tidligere kørselsanalyse i forbindelse med trafikkonference på Den Rytmiske Højskole tidligere på året. Folkeskolereformens krav til skoledagens længde harmonerer, flere steder, meget dårligt med den kollektive trafikplan. Hvilket betyder at der er flere elever, der får uforholdsmæssigt lange ventetider når de skal hjem efter skole. Dette ville en skolebusordning kunne imødekomme. Miljø- og Klimaudvalget nye/ændrede anlæg Anlægspulje til energiinvesteringer med 100 % lån Vedligeholdelse af klimaskærmen Nordre Strandvej Istandsættelse af broer Renovering af havne med 100 % lån Indsats med myndighedsopgaver på spildevandsområdet M-A1 M-A2 M-A10 M-A19 M-A27 M-A32 Høringsskema budget /9

4 Lokal erhvervsudvikling og CO2-reduktion med biogasanlæg Tilpasning af kollektiv trafik Helhedsplan Nykøbing Havn M-A33 M-A35 M-A39 2 minus 1 cykelveje M-A40 Forskønnelse turisme M-A41 Høringsskema budget /9

5 Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget driftsbesparelser/omprioriteringer STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Nedlæggelse af Røffen Omorganisering af SSP-indsatsen DIR-12 BU-5 BU-9 Skolebestyrelse og MED-udvalg er meget bekymrede for denne omorganisering / reduktion i SSP. Fx er der, især i Asnæs, udfordringer med at meget unge mennesker, der mødes til fester i byens rum, også i skolegårdene efter skoletid, hvilket medfører smadrede flasker mv. En problemstilling som især SSP-konsulenterne har en stor opsøgende rolle i. Skolebestyrelse og MED-udvalg finder, at en reduktion i antallet af SSP-konsulenter harmonerer meget dårlig med UTA-strategien, hvor der netop er fokus på de unges trivsel og uddannelse. Reduktion af udgifter til anbringelser Tilskud til privat pasning reduceres fra 85% til 75% (lovens minimum) BU-8 BU-7 Børne- og Uddannelsesudvalget driftsudvidelser UTA-2 Midler til særlig indsats i 0-6 års alderen BU-U1 UTA-2 De utrolige år BU-U4 UTA-2 De unge mødre BU-U5 Linjefag om fødevarer BU-U2 Skolebestyrelse og MED-udvalg udtrykker glæde over dette tiltag og opfordrer til at dette element inddrages i alle de eksisterende linjefag ligesom lærerne ønskes inddraget i indhold og planlægning. IT-strategi i skolerne BU-U3 Skolebestyrelse og MED-udvalg hilser den afsatte økonomi velkommen, men udtrykker samtidig stor bekymring over, at der ikke er afsat den økonomi der er beskrevet i den nye IT-strategi. En reduceret økonomi harmonerer dårligt med de øgede krav til digitalisering i folkeskolen, den store opprioritering af digitale læringsportaler, samt krav om digitale læreplaner, elevplaner, nationaletest og afgangsprøver. Høringsskema budget /9

6 Skolebestyrelsen og medarbejderne i MED-udvalget er bekymrede for, hvordan skolerne kan lykkes med at løfte opgaven og forventningerne i Folkeskoleloven, når ITstyregruppens anbefalinger ikke imødekommes. Endelig er der et stort vedligeholdelsesbehov både i forhold til computere, tablets og interaktive tavler et behov som vil være permanet, hvis standard og serviceniveau skal holde status quo eller udbygges. Set i lyset af UTA-strategien, er det ligeledes vigtigt at påpege, at Odsherred Kommunes unge, har brug for digitale kompetencer for at kunne klare sig i videre uddannelse. Børne- og Uddannelsesudvalget nye/ændrede anlæg Asfaltering af P-plads ved Vig Skole og Vig Bibliotek samt Vig-Hallen B-A4 Skolebestyrelse og MED-udvalg er meget positive overfor denne anlægsøkonomi og udtaler, at asfalteringen er meget tiltrængt. Højby Skole trapper og fliser Sydskolen Asnæs til forventeligt påbud fra Arbejdstilsynet vedr. ventilation/indeklima B-A8 B-A17 Skolebestyrelse og medarbejderne i MED-udvalget er bekymrede for indeklimapåbuddet og hilser den afsatte økonomi velkommen, således at behovet kan blive udbedret. Projekt gennemgang af skoler fremtidens skoler B-A18 Skolebestyrelse og MED-udvalg er meget positive over at skolernes bygninger skal gennemgås. Der er stort pres på flere af Sydskolens matrikler og dermed et voksende behov for at få analyseret det fremtidige behov. Ligeledes ser skolebestyrelse og MEDudvalg frem til, at der efter gennemgangen tages handling på resultaterne, ligesom der udtrykkes et ønske om at hensigterne i skolereformen bliver inddraget. Høringsskema budget /9

7 Social- og Forebyggelsesudvalget Social- og Forebyggelsesudvalget driftsbesparelser/omprioriteringer Ophør af Kulturkoloni for ældre Reducere brugen af eksterne konsulenter og vikarer i fagcentret DIR-3 SOF-4 Dosisdispensering Re-visitation af uddelegerede sygeplejeydelser og 83 støtte under socialpsykiatrien SOF-2 DIR-6 Social- og Forebyggelsesudvalget driftsudvidelser Fokus på BTP (Brugertidsprocent) SOF-U1 Social- og Forebyggelsesudvalget nye/ændrede anlæg Løbende udskiftning til IT-styr til lovpligtig dokumentation S-A4 Implementering af Fælles Sprog III skalopgave fra KL til alle kommuner Udskiftning af køkkenelevator på Bakkegården Odsherred Madservice Kølerum Bakkegården Odsherred Madservice S-A6 S-A8 S-A10 Høringsskema budget /9

8 Kultur- og Folkeoplysningsudvalget Kultur- og Folkeoplysningsudvalget driftsbesparelser/omprioriteringer Odsherred Bibliotek effektivisering af ressourcer ved selvbetjening KOF-12 Reduktion af pensionistpas Nedlæggelse af Kulturlaboratorium Ophør af Geokids fra 2019 KOF-6 KOF-4 KOF-7 Skolebestyrelse og MED-udvalg udtrykker ærgrelse over at succesen ikke fortsætter. Eleverne er glade for Geo Kids og udtrykker glæde over denne form for undervisning og derfor anbefales en fortsættelse. Geo-parken er en del af områdets branding, og det er vigtigt at eleverne kan identificere sig med det område de bor i det bidrager Geo-Kids forløbet til. Nedlæggelse af Odsherred Kunstråd Ophør med udbetaling af brandingtilskud til Odsherred Kunstmuseum/Malergården, Odsherred Naturskole og Ulvsborg Historiske Værksted KOF-8 KOF-5 Ung i Odsherred, knallertkørekort Ung i Odsherred, souschefstilling KOF-10 KOF-9 Kultur- og Folkeoplysningsudvalget driftsudvidelser Fortsættelse af kulturpuljen Brandingpulje samling af tidligere brandingtilskud KOF-U1 KOF-U2 Kultur- og Folkeoplysningsudvalget nye/ændrede anlæg Odsherred Bibliotek Indførelse af selvbetjeningsbibliotek i Vig Bibliotek K-A3 Optimering af bygningsmassen på Annebjerggård Renovering af trådhegn på idræts- og tennisanlæg K-A4 K-A6 Høringsskema budget /9

9 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget driftsbesparelser/omprioriteringer Reduktion af udgifterne til kommunale løntilskudsstillinger AM-1 Arbejdsmarkedsudvalget driftsudvidelser Særlig indsats/brobygning omkring fødevarer Forstærke indsatsen mod ledige på kanten af arbejdsmarkedet AM-U1 AM-U2 Høringsskema budget /9

Budget Økonomiudvalgets forslag til budget

Budget Økonomiudvalgets forslag til budget Budget 2017-2020 Økonomiudvalgets forslag til budget 2017-2020 Budgetforslagets driftsbesparelser/omprioriteringer, driftsudvidelser og nye/ændrede anlægsprojekter. NØGLETAL BALANCE INKL. AFVIKLING AF

Læs mere

BUDGETOPLÆG Katalog med Økonomiudvalgets forslag til driftsbesparelser/omprioriteringer, driftsudvidelser og nye/ændrede anlægsprojekter

BUDGETOPLÆG Katalog med Økonomiudvalgets forslag til driftsbesparelser/omprioriteringer, driftsudvidelser og nye/ændrede anlægsprojekter Initialer: ANE Sag: 306-2016-1470 Dok.: 306-2016-239131 Oprettet: 2. september 2016 BUDGETOPLÆG 2017-2020 Katalog med Økonomiudvalgets forslag til driftsbesparelser/omprioriteringer, driftsudvidelser og

Læs mere

Høringssvar til Økonomiudvalgets budgetforslag

Høringssvar til Økonomiudvalgets budgetforslag Initialer: ANE Sag: 306-2016-1470 Dok.: 306-2016-254726 Oprettet: 20. september 2016 til Økonomiudvalgets budgetforslag 2017-2020 Indhold Budget 2017 2020... 5 Oversigt over Økonomiudvalgets forslag til

Læs mere

Budget Odsherred Kommune Økonomiudvalgets samlede budgettoplæg

Budget Odsherred Kommune Økonomiudvalgets samlede budgettoplæg Budget 2017-2020 Odsherred Kommune Økonomiudvalgets samlede budgettoplæg 2017-2020 NØGLETAL BALANCE INKL. AFVIKLING AF GÆLD TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 2.960 11.534 2.622-1.210 BALANCE EXCL. AFVIKLING AF

Læs mere

Budget Odsherred Kommune Vedtaget budget

Budget Odsherred Kommune Vedtaget budget Budget 2017-2020 Odsherred Kommune Vedtaget budget 2017-2020 NØGLETAL BALANCE INKL. AFVIKLING AF GÆLD TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 3.094 11.685 2.738-1.094 BALANCE EXCL. AFVIKLING AF GÆLD TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

Læs mere

HØRINGSSVAR TIL BUDGET

HØRINGSSVAR TIL BUDGET HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2016-2019 Høringssvar Handicapråd Institution / afdeling / råd / udvalg 1. Hvem afgiver du svar som: Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg

Læs mere

Økonomiudvalgets oplæg 2016

Økonomiudvalgets oplæg 2016 oplæg Forslag til driftsudvidelser/omplaceringer efter udvalgsmøder i august måned 2015 Driftsudvidelser/Omplaceringer Total Beskrivelse: priser priser priser priser priser priser priser priser Efter udvalgsmøder

Læs mere

Katalog med forslag til udmøntning af omprioriteringsbidraget

Katalog med forslag til udmøntning af omprioriteringsbidraget Initialer: ANE Sag: 306-2016-16483 Dok.: 306-2016-126824 version 3 Oprettet: 2. maj 2016 Katalog med forslag til udmøntning af omprioriteringsbidraget Indhold Baggrund... 4 Oversigt over forslag... 5 Arbejdsmarkedsudvalget...

Læs mere

Budget i 2018-priser

Budget i 2018-priser Byrådet 10. Oktober 2017 Budget 2018-2021 i 2018-priser Økonomiudvalget Basisbudget 248.398 246.341 246.338 246.338 Justering af generelle reserver 523 283 283 Fordeling af budget, -1.506-1.506-1.506-1.506

Læs mere

3. Udvalget "Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg" 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8

3. Udvalget Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8 Ændringsforslag fra: I mio.kr. 2018 2019 2020 2021 ÆNDRINGER DRIFT I ALT 1. Økonomiudvalget 12,5 7,5 7,5 7,5 Omprioritering som følge af decentralisering -5,0-10 -10-10 Rammesparelse på midler til erhvervsfremme

Læs mere

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag 2019 1 af 10, E1 E3 ØU,,,,, BIU E2 ØU E3 BIU E4 - BOR E5 - BIU E6 - BIU E7 - E8 - E3 E1, E2 Udmøntning af investeringspuljerne 50 Ja

Læs mere

Budget 2016 UDVALGENES BESPARELSESFORSLAG. Guldborgsund. Økonomi. 21. maj 2015, kl

Budget 2016 UDVALGENES BESPARELSESFORSLAG. Guldborgsund. Økonomi. 21. maj 2015, kl Budget 2016 Guldborgsund Økonomi UDVALGENES BESPARELSESFORSLAG 21. maj 2015, kl. 16.00 ØKONOMIUDVALG 116 29-562 -562 Politikområde Finans: Nr. Tekst ØK-01 Ydelser Sale & Lease Back 0 0-562 -562 Politikområde

Læs mere

POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I

POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I 2013-2016 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 5.177 5.177 5.177 5.177 Byggeri og fast ejendom 108 108 108 108 1 Reduktion af central bygningsvedligeholdelse 108 108 108 108 Natur

Læs mere

BUDGET I OVER- SIGT

BUDGET I OVER- SIGT BUDGET 2018-2021 I OVER- SIGT Indledning Om budgettet og oversigten En kommunal budgetproces består af flere dele. I den sidste fase, hvor der er meget offentligt fokus på budgetprocessen ligger der: En

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Initialer: ANE Sag: 306-2016-16483 Dok.: 306-2016-131550. Høringssvar. til forslagene i omprioriteringsbidragskataloget

Initialer: ANE Sag: 306-2016-16483 Dok.: 306-2016-131550. Høringssvar. til forslagene i omprioriteringsbidragskataloget Initialer: ANE Sag: 306-2016-16483 Dok.: 306-2016-131550 til forslagene i omprioriteringsbidragskataloget Indhold Baggrund... 4 Generelle bemærkninger... 5 Arbejdsmarkedsudvalget... 9 Reduktion af udgifterne

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

Oplistning af essensen af høringssvar til digitaliseringsstrategien 0-18 år.

Oplistning af essensen af høringssvar til digitaliseringsstrategien 0-18 år. Oplistning af essensen af høringssvar til digitaliseringsstrategien 0-18 år. Den reviderede udgave af digitaliseringsstrategien gældende for 0-18 år for skoler, dagtilbud og klubber 2014 2017 har været

Læs mere

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum Afstemningsbilag til politisk behandling af budget Redskab til prioritering af ændringsforslag Resultat (kassetræk) -43.402.456-15.958.085-12.949.647-7.194.586 Forvaltningens tekniske korrektioner samt

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Oplæg om budgetforslag 2019-22 Byrådets budgettemamøde den 18. juni 2018 Fra haver til maver Læringslokomotivet KLC Børnehaver Arnbjerg Ørum Skals Familieområdet Overført underskud

Læs mere

Høringssvar fra HK Klubben til Budget 2014.

Høringssvar fra HK Klubben til Budget 2014. Klub 7072 startet den 20. januar 1934 Høringssvar fra HK Klubben til Budget 2014. I 2. budgetopfølgning for 2013 beskrives, at der er indarbejdet en forventning til omstilling og innovation af kommunens

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Området omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Bilag A Notat vedrørende likviditetsudfordring

Bilag A Notat vedrørende likviditetsudfordring 15. december 2017 Bilag A Notat vedrørende likviditetsudfordring Baggrund Vinge engangsudfordring I den igangværende proces i forhold til den nye by Vinge er der opstået den situation, at budgetteret indtægt

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2013-2016

Drift - reduktionsforslag 2013-2016 Drift - reduktionsforslag 2013-2016 Udvalg Lb.nr. Overskrift 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 TMU R-01 Rabatter i det åbne land - besparelser -500-500 -500-500 0 0 0 0-500 -500-500

Læs mere

Omprioritering af driftsbudgettet

Omprioritering af driftsbudgettet Udvalgene må gerne omprioritere inden for eget område, men omlægning fra en aktivitet til en anden aktivitet skal beskrives, herved gives byrådet muligt for at prioritere på tværs af alle kommunale aktiviteter.

Læs mere

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum - Drift

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum - Drift Afstemningsbilag til politisk behandling af budget # Udvalg Sektor Tekst 2019 Ændringer til afstemning - =indtægt/mindreudgift + = udgift/merforbrug 2020 2021 2022 Prioriteret Hvis forslaget ønskes prioriteret

Læs mere

Budget Hovedoversigt Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF: Negative beløb = indtægt Budget 2019-2022 - Hovedoversigt Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2018 Forventet regnskab 31.7.18 Budgetforslag 2019 Overslag

Læs mere

Høringssvar fra medarbejdersiden i SMU- Specialiserede Social, vedrørende budget 2016-19.

Høringssvar fra medarbejdersiden i SMU- Specialiserede Social, vedrørende budget 2016-19. Børn og Familie fra medarbejdersiden i SMU- Specialiserede Social, vedrørende budget 2016-19. U-407 Medarbejdersiden på det specialiserede område vil gerne starte med at ytre tilfredshed over, at byrådet

Læs mere

Møde i skolebestyrelsen - Sydskolen Dato: 12. september 2017 Kl Sted: Hørve. Godkendelse af dagsorden

Møde i skolebestyrelsen - Sydskolen Dato: 12. september 2017 Kl Sted: Hørve. Godkendelse af dagsorden Møde i skolebestyrelsen - Sydskolen Dato: 12. september 2017 Kl. 17.30 20.00 Sted: Hørve Godkendelse af dagsorden Fraværende: Vicki Porsild Maria Kimie Rikke Louise Elever fra Asnæs 0.-6. kl + 7.-9. Elever

Læs mere

Høringssvar vedr. budget HØRINGSSVAR: Budget Budget Høringssvar. Vedrørende følgende forslag (kan udfyldes):

Høringssvar vedr. budget HØRINGSSVAR: Budget Budget Høringssvar. Vedrørende følgende forslag (kan udfyldes): Vedrørende følgende forslag (kan udfyldes): 661-01 Dato: 18.09.14 Dok. Id. 214706/14 661-01 Indsatser på anbringelsesområdet Prioriteringsbidraget opstiller følgende mål: Færre børn og unge anbringes udenfor

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

KLIMAKOMMUNE ODSHERRED 2017

KLIMAKOMMUNE ODSHERRED 2017 KLIMAKOMMUNE ODSHERRED 2017 - HANDLEPLAN FOR REDUKTION AF CO2-UDLEDNING I ODSHERRED KOMMUNE Billede Marianne Diers. Hvorfor en handleplan? Odsherred Kommune har i 2010 indgået en klimakommune-aftale med

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

SAMMENSTILLING OVER ØNSKER OM FORBRUG AF OVERFØRSLER FRA 2012 TIL Søges overført til Søges overført til Udvalg

SAMMENSTILLING OVER ØNSKER OM FORBRUG AF OVERFØRSLER FRA 2012 TIL Søges overført til Søges overført til Udvalg SAMMENSTILLING OVER ØNSKER OM FORBRUG AF OVERFØRSLER FRA 2012 TIL 2013 Udvalg 1 - Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 0 2 - Teknik- og Miljøudvalget 0 0 3 - Byplanudvalget 0 0 4 - Børne- og familieudvalget

Læs mere

Høringssvar til Budget fra medarbejdersiden i SMU administration

Høringssvar til Budget fra medarbejdersiden i SMU administration Administration 15. september 2016 Høringssvar til Budget 2016-2019 fra medarbejdersiden i MU administration MU administration tager baggrunden for budgettet og de nuværende og kommende økonomiske udfordringer

Læs mere

Direktionens kommentarer til høring vedr. organisationstilpasning

Direktionens kommentarer til høring vedr. organisationstilpasning Direktionen Direktionens kommentarer til høring vedr. organisationstilpasning 27-03-2019 18/27039 Den 25. marts var der frist for indkomne høringssvar vedr. det oplæg til organisationstilpasning, som Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budgetforslag - Budget

Budgetforslag - Budget forslag - - Økonomiudvalget -3.041-3.041-3.041-3.041 Udvalg for Digitalisering og Innovation -1.916-1.408-1.500-1.383 Udvalg for Dagtilbud og Familier -3.397-4.147-5.347-5.347 Udvalg for Skoler og Ungdomsuddannelse

Læs mere

Center for Undervisning - Vestskolen

Center for Undervisning - Vestskolen 1. Høringssvar fra Vestskolens bestyrelse og MED-udva Center for Undervisning - Vestskolen Høringssvar Skolereform 10. november 2013 Vestskolen har afholdt møde i henholdsvis skolebestyrelse og MED udvalg

Læs mere

UDDANNELSESPLAN 2018 STATUS JUNI 2018 UDDANNELSE TIL ALLE UNGE

UDDANNELSESPLAN 2018 STATUS JUNI 2018 UDDANNELSE TIL ALLE UNGE UDDANNELSESPLAN 2018 STATUS JUNI 2018 Uddannelsesplan 2018 - overblik Afsæt i økonomien og budgetændringer fra 2018 til 2018: Fritid, forebyggelse og uddannelsesvejledning Uddannelsesrettet indsats og

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Budget Budgetforlig

Budget Budgetforlig Budget 2015-2018 - Budgetforlig (Finansielle poster i årets priser, drift og a Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1.508,6 1.521,8 1.549,4 1.569,0

Læs mere

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4 REV, BOR, BER, E1 Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb 2014 9 Nej 0-39.572-39.572-39.572-39.572 REV,

Læs mere

af det specialiserede socialområde Social Service, august 2015

af det specialiserede socialområde Social Service, august 2015 Høring vedr. omstilling af det specialiserede socialområde Social Service, august 2015 Baggrund og proces indtil nu Deloittes rapport om det specialiserede socialområde politisk forelagt ultimo 2014 Projekt

Læs mere

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag af 7

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag af 7 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag 2017 1 af 7,,,,,, E1 -, E2 - E3 - REV E4 - BOR E5 - E6 - E7 - E8 - Tværgående - investeringer 39 Ja Tværgående - investeringer 39 Ja

Læs mere

Samlet overblik over Reduktionsforslag

Samlet overblik over Reduktionsforslag DRIFT Økonomiudvalget -9.834-11.427-11.419-11.412 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse -1.047-1.751-1.751-1.751 Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud -19.932-28.663-28.687-28.693 Udvalget for Kultur,

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,

Læs mere

Sagsnr Bilag 2. Temaer for budgetønsker. Dokumentnr

Sagsnr Bilag 2. Temaer for budgetønsker. Dokumentnr NOTAT 21-04-2015 Bilag 2. Temaer for budgetønsker Som led i den samlede budgetønskeproces fremlægger forvaltningen her de foreløbige forslag til temaer for budgetønsker, således at forslagene på budgetønskesiden

Læs mere

Beredskab hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber Budgettet tilpasses.

Beredskab hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber Budgettet tilpasses. Udmøntningsplan for budget 2016-2019 Afstemningsbilag linienr. BEPU 1 2 3 4 20 21 24 25 Skemapolitiskforslag nr. BEPU,R,03 BEPU,R,05 BEPU,R,06 BEPU,R,07 forslag nr. 1 Politisk forslag nr. 2 forslag nr.

Læs mere

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015 Marbækskolen - en skole i udvikling Frederikssund Kommune Budgetafdelingen Torvet 2 3600 Frederikssund Attn.: Økonomiområdets funktionspostkasse: oekonomi@frederikssund.dk Skolechef Ulla Olin uolin@frederikssund.dk

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Samlet overblik over Reduktionsforslag

Samlet overblik over Reduktionsforslag Samlet overblik over Reduktionsforslag 2018-2021 Økonomiudvalget -3.940-4.264-4.264-4.264 Udvalget for Skole, Familie og Børn -7.730-13.403-13.047-13.024 Udvalget for Ældre og Handicappede -537-2.503-2.503-2.503

Læs mere

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne

Læs mere

Ændringsforslag fra: A, V, O, B, L, Ø, F, C

Ændringsforslag fra: A, V, O, B, L, Ø, F, C Ændringsforslag fra: A, V, O, B, L, Ø, F, C ÆNDRINGER DRIFT 1. Økonomiudvalget -3,4 0,0 0,0 0,0 Arbejdet med en ny boligstrategi 0,5 0,0 0,0 0,0 Kommunikations og markedsføringstiltag i forbindelse med

Læs mere

Drift - reduktionsforslag

Drift - reduktionsforslag TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

[En by for alle] Jeg tror, at årets budget er det allerbedste budget, jeg har været med til at vedtage som overborgmester.

[En by for alle] Jeg tror, at årets budget er det allerbedste budget, jeg har været med til at vedtage som overborgmester. Overborgmesteren TALE (Det talte ord gælder) Tale til Overborgmesteren Anledning 2. behandling af budget 2016 Sted BR salen Dato 1. oktober 2014 Taletid Max 10 min. [En by for alle] Jeg tror, at årets

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr i 2019 og overslagsårene. Er gennemført og budgettet er tilpasset.

Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr i 2019 og overslagsårene. Er gennemført og budgettet er tilpasset. Afstemningsbilg linienr. Skemapolitiskforslag nr. Procesbeskrivelse 1 R03 2 R02 3 4 5 R05 6 R06 7 R07 R09 8 9 R10 10 Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr. 180.000 i 2019 og overslagsårene.

Læs mere

Balancekatalog version 1+2 ØU den 2. juni 2015

Balancekatalog version 1+2 ØU den 2. juni 2015 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Økonomiudvalg Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 version 1+2 ØU den Tværgående funktioner, puljer m.m. 10.000

Læs mere

Status ved udgangen af 2014 Andelen af. Kendskabet til områderne skal undersøges ved spørgeskemaun dersøgelse. områderne er ikke kendt

Status ved udgangen af 2014 Andelen af. Kendskabet til områderne skal undersøges ved spørgeskemaun dersøgelse. områderne er ikke kendt Mål og progressionsplan -17 Børne og Familie Bedre tværfagligt samarbejde Områderne skal være omdrejningspun ktet for det tværfaglige samarbejde om børn og unge i udsatte positioner. 60 % pædagoger, lærere

Læs mere

Skolerne EKSTRAORDINÆRT SKOLEBESTYRELSESVALG

Skolerne EKSTRAORDINÆRT SKOLEBESTYRELSESVALG Skolerne EKSTRAORDINÆRT SKOLEBESTYRELSESVALG 2019 INDHOLD Valg til skolebestyrelserne 3 Sådan sammensættes skolebestyrelserne 4 Hvem kan stemme - og hvem kan vælges som forældrerepræsentant 6 Orienteringsmøder

Læs mere

E&B-STRATEGI STATUS PÅ IMPLEMENTERING NOVEMBER 2018 E&B-STRATEGI

E&B-STRATEGI STATUS PÅ IMPLEMENTERING NOVEMBER 2018 E&B-STRATEGI E&B-STRATEGI STATUS PÅ IMPLEMENTERING NOVEMBER 2018 E&B-STRATEGI BAGGRUND Formålet med opfølgningen er at sikre, at de politiske beslutninger omsættes i praksis A. Opfølgning på proces Fokus på udførelsen

Læs mere

Høring om budget september 2014

Høring om budget september 2014 Høring om budget 2015-2018 Høring om budget 20152018 8. september 2014 Budgetopgaven = et skøn over Frederikssund Kommunes udgifter og indtægter de næste 4 år Befolkningsudvikling Udvikling og Fornyelse

Læs mere

Borgerforslag til budget

Borgerforslag til budget Borgerforslag til budget 2019-2022 Økonomiudvalget Forbedringer af forhold for store-mellemstore virksomheder der kan skabe arbejdspladser for alle aldre det vil også være attraktivt for børnefamilier.

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Implementering af budget

Implementering af budget Implementering af budget 2017-2020 Sager markeret med grøn kræver ikke yderligere politisk behandling. Sager markeret med gul behandles på dagens udvalgsmøde. Sager markeret med rød behandles på et senere

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING

HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING Erikstrupskolens skolebestyrelse har nøje gransket Endelig rapport angående rationalisering på specialundervisningsområdet marts 2009. Rapporten beskriver udførligt

Læs mere

Strategien er vedtaget af alle politiske fagudvalg og i Byrådet den xx. xx 201x.

Strategien er vedtaget af alle politiske fagudvalg og i Byrådet den xx. xx 201x. BOSÆTNINGSSTRATEGI Strategien er vedtaget af alle politiske fagudvalg og i Byrådet den xx. xx 201x. Indledning Ved xx Rammer og vision Det, du står med i hånden, er en målrettet 4-årig strategi for bosætning.

Læs mere

Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst

Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag 61 Økonomi og Personale Økonomi og Personale Besparelse på personaleressourcer i Økonomi og Personale Forslag nr. ØPU-01 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift - 627-627 - 627-627 Nettobesparelse - 627-627

Læs mere

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018 Udvalg 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Udvalg for Plan og teknik 36.156.000 32.954.000 28.100.000

Læs mere

Budgetforslag behandling

Budgetforslag behandling Drift - ændringer 7.253.207 5.440.390 4.592.090 4.567.090 Serviceudgifter - ændringer 8.249.585 6.775.410 5.927.110 5.902.110 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer 4.211.941 3.344.766 2.496.466

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens

Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens oplæg - drift Udvalg Blok Nr. 2018 2019 2020 2021

Læs mere

Forslag til effektiviseringer og omlægninger

Forslag til effektiviseringer og omlægninger Forslag til effektiviseringer og omlægninger 1 - Tværgående 111 - Tværgående e111-01 Lumia-smartphones i stedet for iphones -500-500 -500-500 e111-03 Digital medarbejderindberetning -247-247 -247-247 Total

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget Anlæg ALLE UDVALG -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget -11.056-11.409-11.409-11.409 0 Fritids- og Kulturudvalget -918-918 -918-918 255 Social- og Sundhedsudvalget -12.582-23.882-31.182-34.982

Læs mere

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område

Læs mere

Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger

Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal

Læs mere

NOTAT. Høringssvar vedrørende budget Generelle bemærkninger:

NOTAT. Høringssvar vedrørende budget Generelle bemærkninger: Høringssvar vedrørende budget 2014 DATO 1. september 2013 SAGSNR. anvi Høringssvar fra De Pædagogiske Teamledere, MEDudvalg og Områdebestyrelsen i Børnehusene Buldervang. Generelle bemærkninger: Vedr.

Læs mere

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budget 2018-2021 Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2018 2019 2020 Udmeldt 2021 reduktionsramme Miljø- og Planlægningsudvalget -581.000-581.000-581.000-581.000

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter:

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Svendborg kommune Familieafdelingen 19. april 2010 Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Udgangspunkt: Familieafdelingens budget for 2010 udgør

Læs mere

Nyhedsbrev Gug Skole. Nyhedsbrev /17 Marts 2017

Nyhedsbrev Gug Skole. Nyhedsbrev /17 Marts 2017 Nyhedsbrev Gug Skole 2017 Nyhedsbrev 3-2016/17 Marts 2017 Kære forældre Forårets vejr er som altid præget af store udsving, det ene øjeblik føles sommeren nær og i det næste har vinterens kulde ikke sluppet

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Høringssvar fra forældrebestyrelsen og Med udvalget i Børnehusene Team Høng

Høringssvar fra forældrebestyrelsen og Med udvalget i Børnehusene Team Høng Høringssvar fra forældrebestyrelsen og Med udvalget i Børnehusene Team Høng Områdeforældrebestyrelsen og MED - udvalget ønsker at udtrykke, at vi finder det meget opløftende, at Kalundborg Kommunes økonomi

Læs mere

Høringsnotat fælles ejendomsdrift

Høringsnotat fælles ejendomsdrift 19-05-2015 Kit Kristine Meyer Direkte: 7257 7338 Mail: kit@jammerbugt.dk Sagsnr.: 82.00.00-G00-4-12 Høringsnotat fælles ejendomsdrift I forbindelse med høring vedrørende fælles ejendomsdrift i Jammerbugt

Læs mere

Odsherred Kommune. IT strategi

Odsherred Kommune. IT strategi Odsherred Kommune IT strategi 2017 2019 April 2016 Indhold 1. INDLEDNING 3 1. DE STRATEGISKE UDFORDRINGER NU-SITUATIONEN 5 2. VISION 7 3. PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 9 1. IT-PLATFORM 9 1. Principper 9 2.

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

VELKOMMEN TIL FOLKESKOLERNE

VELKOMMEN TIL FOLKESKOLERNE DAGTILBUD OG UDDANNELSE VELKOMMEN TIL FOLKESKOLERNE LIV, LEG OG LÆRING KÆRE FORÆLDRE TIL KOMMENDE SKOLEBØRN Jeres barn skal starte i skole til august 2014, hvis barnet er født i 2008 eller tidligere. Derfor

Læs mere

Økonomi og Udvikling. Borgermøde om budget

Økonomi og Udvikling. Borgermøde om budget Økonomi og Udvikling Borgermøde om budget 2018-2021 Indhold Frederikssund en udviklingskommune Udviklingskommune behov for råderum Budgettet og likviditetsprognose Anlæg Drift Befolkningsudvikling Videre

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Overblik over forandringer til Budget 2016

Overblik over forandringer til Budget 2016 Overblik over forandringer til Budget 2016 Politikområde: Dagtilbud til 0 6 årige, Sundhedsfremme og forebyggelse, Skoler og pædagogiske fritidstilbud. Her gives et samlet overblik over forslag til nye

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere