Notatet indeholder en gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som følge af sektorprognoser udarbejdet i marts 2018.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notatet indeholder en gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som følge af sektorprognoser udarbejdet i marts 2018."

Transkript

1 Notat 26. april 2018 J.nr.: A Bilag 2 Demografi Økonomiafdelingen 1. Konklusion Notatet indeholder en gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som følge af sektorprognoser udarbejdet i marts Budgettet foreslås reduceret med 29,6 mio. kr. i 2019, heraf med 23,7 mio. kr. i udgifter inden for servicerammen. Over budgetperioden er der tale om en nedjustering på i alt 139,6 mio. kr., heraf 138,6 mio. kr. inden for servicerammen. Alle tal er i 2018 pris- og lønniveau (PL). Mindreudgifterne er ikke udtryk for, at de demografiregulerede budgetter generelt falder i perioden. I stedet udtrykker de, at der i tidligere års budgetter er lagt betydelige budgetforøgelser ind med baggrund i befolkningsprognosens forventede vækst i folketal. Da væksten nu er nedjusteret, trækkes en tilsvarende del budgetstigningen ud igen. Tabel 1.1 Budgetændring som konsekvens af ny prognose kr. Demografikorrektion i alt: heraf flygtninge, service heraf øvrig demografi, service heraf overførsler Undervisningsudvalget Undervisning Skoler SFO Specialundervisning Privatskoler - skole og sfo Efterskoler Fællesrådgivning for børn og unge Tandplejen Tandplejen Ungdomsuddannelse Ungdomsskolen Unge Klub SSP & Gadepiloter Ældre- og Omsorgsudvalget Omsorgstilbud Hjemmepleje 1 Det endelige budgetansvar for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget var ikke vedtaget foretaget ved dette bilags udarbejdelse. Derfor fremgår beløb under de hidtil korrekte fagudvalg.

2 1.000 kr Boligtilbud Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering (overførsel) Kultur og Fritidsudvalget Idræt og folkeoplysning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Kulturel virksomhed Musikundervisning i børnehaveklasse Børneudvalget Dagtilbud til børn Dagtilbud Tilskud til puljeordninger og private institutioner Sundhedstjenesten Sundhedstjenesten Sektorprognoserne baserer sig især på befolkningsprognosen. Tabel 1.2 viser ændringer i forhold til befolkningsprognose 2017 på udvalgte befolkningsgrupper. Det fremgår af tabellen, at der forventes færre borgere i alle aldersgrupper i forhold til befolkningsprognose Tabel 1.2 Forskel mellem Befolkningsprognose 2018 og 2017 Befolkning 1. januar år år år år år betyder færre borgere i aldersgruppen 2. Generelt Budgetændringerne for er udregnet på baggrund af tre elementer: 1. Demografi: Befolkningsprognosen 2018 giver nye skøn for størrelsen af de befolkningsgrupper, som den kommunale service er rettet mod. Befolkningsprognosen blev tiltrådt af Magistraten den 12. marts Se befolkningseffekten af den nye befolkningsprognose i tabel Adfærdsrelationer: Borgerne vælger i vid udstrækning selv, om de ønsker at benytte de kommunale tilbud. Ændringer i adfærdsmønsteret indarbejdes i de økonomiske beregninger i form af ændrede efterspørgselsfrekvenser. 3. Normbeløb: Den kommunale nettoudgift pr. leveret serviceenhed opgøres i form af et normbeløb (ekskl. ejendomsudgifter). Ved for eksempel tandpleje opgøres normbeløbet pr årig. På andre områder anvendes normbeløb for variable udgifter, opgjort per enhed. Herudover bemærkes det, at bilaget er udarbejdet ud fra den flygtningekvoten udmeldt før 19. april. Alle beløb for flygtninge vil derfor blive revideret frem med mod 2. behandling af 1. FO ud fra den reviderede kvote. 2

3 3. Skoler Antallet af børn i aldersgruppen 6-15 år er nedjusteret i forhold til sidste års prognose i perioden Antallet af børn i aldersgruppen er faldende i hele perioden. For budgetperioden forventes antallet af 6-15-årige at være som vist i tabel 3.1. Tabel 3.1 Antal børn i skolealderen, primo året 6-15-årige, prognose Heraf flygtninge fra 2018 og frem Ændr. i forhold til sidste års prognose Skoleprognosen udarbejdes med prognoseværktøjet Demografix skolemodul og tager udgangspunkt i befolkningsprognosen og elevernes søgemønstre 2 de sidste tre år. Prognosen kan ses i tabel 3.2. Antallet af elever i kommunens folkeskoler stiger i 2019 i forhold til sidste års prognose men falder herefter. Antallet af klasser ligger ligeledes lidt over sidste års prognose i 2019, og for årene ligger de under sidste års prognose. Klassetalsprognosen er tilpasset Kommunalbestyrelsens beslutning den 19. marts 2018 om at oprette klasser i skoleåret 2018/19, hvilket er to færre klasser end prognosen fra Herudover er klassetallet for 2018/19 baseret på klassetallet i ressourcetildelingen til skolerne. Elevtal og klassetal fremgår af tabel 3.2. I opgørelsen af antallet af klasser indgår elever som også går i modtagehold, idet de fra ankomsttidspunkt både går i modtagehold og normalklasse. I 2019 udløses der 2,3 ekstra klasser som følge af elever i modtagehold. Tabel 3.2 Elev- og klassetalsprognose 2018 Antal elever, inklusive modtageelever Ændr. i forhold til sidste års prognose Antal klasser, budgetår Ændr. i forhold til sidste års prognose 0,9-5,3-8,3-4,9 Antal ekstra klasser der udløses af modtageelever 2,3 0,4 1,8 1,3 Rammen på folkeskoleområdet fremskrives på baggrund af ændringen i antal klasser og elever med normtallet på området, som vist i tabel 3.3. Tabel 3.3 Normtal for skoleområdet Normtal for klasser (kr. pr. enhed) Normtal for elever (kr. pr. enhed) Den økonomiske konsekvens af fremskrivningen fremgår af tabel Der beregnes søgemønstre for hvert distrikt som dækker over fire ting: Elevernes alder ved skolestart, andel omgængere i 0. klasse, fordeling af elever på de enkelte skoler inkl. privatskoler, samt skoleskift ved klasseoprykninger. 3 Antallet opgøres som budgetår, dvs. antallet af elever/klasser i 2019 er lig med 7/12 gange antal klasser i skoleåret 2018/19 og 5/12 gange antal elever/klasser i skoleåret 2019/20. 3

4 Antallet af klasser i skoleåret 2018/19 er beregnet på baggrund af elevtallet 1. marts og forventet frafald frem mod skolestart, i henhold til en effektivisering besluttet til budget I effektiviseringen var det forudsat, at der kunne reduceres med 7 klasser i forhold til den tidligere model. Beregningen viser dog kun en reduktion på 2 klasser, hvorfor den fleksible pulje til skolerne reduceres med 1,9 mio. kr. i I alt reduceres rammen til elever og klasser med 1,0 mio. kr. Antallet af flygtninge påvirker udover udgiften per elev, udgifterne på flere måder. Der er dels udgifterne til modtagehold og modtageklasser, som ikke indgår i demografireguleringen men beskrives i sagen Opdateret status på flygtningeindsats samt bevillinger. Herudover indgår udgifter til normalklasserne i form af de ekstra klasser, som udløses fordi eleverne går i både modtagehold og normalklasser samtidigt. Endelig påvirkes også udgifterne til normalklasserne, når flygtninge udsluses fuldt ud fra modtageholdene. Den samlede budgetændring (bortset fra modtagehold og -klasser) afledt af flygtningetallet i forhold til skønnet fra budget 2018 fremgår nederst i tabel 3.4. Tabel 3.4 Budgetændring for skoleområdet kr. Budgetændring klasser Reduktion af den fleksible pulje for 2018/ Budgetændring elever Budgetændring i alt Heraf flygtninge Køb og salg, skoler Frederiksberg Kommune er netto-sælger af pladser, og budgetrammetildelingen skal også tage højde for salg samt for Frederiksberg Kommunes køb af pladser i andre kommuner. Budget 2019 korrigeres i forhold til den forventede udvikling i antal købte og solgte pladser. Antal købte pladser fastholdes i hele budgetperioden, mens solgte pladser ligeledes fastholdes. Dog forudsættes en stigning i antal solgte pladser på Skolen på Grundtvigsvej, efterhånden som der kommer flere elever. I 2019 forventes 2 flere købte pladser og 62 flere solgte pladser end forudsat i budget I 2018 er der beregnet en ny takst for køb og salg på kr. per elev, hvilket er en stigning på 684 kr. per elev i forhold til den budgetlagte takst. Denne takst anvendes alene til afregning med København, idet der for øvrige kommuner er indgået en aftale om en afregningstakst på kr. Det er forudsat, at 20 pct. af de købte og solgte pladser afregnes til aftaletaksten. Herudover er der også forudsat, at 16 af de købte pladser vedrører Europaskolen i København, som afregnes til en højere takst på kr. De samlede konsekvenser af ændringer i forudsætningerne for køb og salg kan ses i tabel 3.5. Tabel 3.5 Konsekvens af ændringer i forudsætninger for køb og salg, årligt for 2019 og frem Køb prognose, antal pladser Ændring i køb ift. sidste års prognose Salg prognose, antal pladser Ændring i salg ift. sidste års prognose Budgetændring i alt (1.000 kr.) Fællesrådgivning for børn og unge Budgetrammen for Fællesrådgivningen indeholder pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR), som reguleres i forhold til antallet af 0-17-årige i befolkningsprognosen. Prognose 2018 forudsætter årligt færre i aldersgruppen i end forudsat i budget

5 Budgettet reguleres på baggrund af det gældende normtal fra budget På grund af reduktionen i aldersgruppen nedjusteres rammen med 0,6 mio. kr. i 2019 stigende til 1,1 mio. kr. i 2022, jf. tabel 4.1. Tabel 4.1 Ændringer i udgifter til Fællesrådgivningen i forhold til budget 2018 Antal 0-17-årige, prognose Heraf flygtninge Ændring enheder Normtal (hele kr. pr. normenhed) Budgetændring (1.000 kr.) Heraf flygtninge (1.000 kr.) SFO SFO-prognosen er beregnet med udgangspunkt i efterspørgselsfrekvensen fra 2018, som udgør 99,0 pct. af antal elever i klasse i normalklasser og i modtagehold i år Antallet af børn i skolefritidsordninger i den nye prognose ligger lavere end i sidste års prognose. Tabel 5.1 viser antal pladser inklusiv salg samt differencen i forhold til det forudsatte antal i budget Antallet af købte og solgte pladser forventes uændret i forhold til det faktiske antal i 2017 på hhv. 10 købte pladser og 127 solgte pladser, hvilket er 6 færre købte pladser og 5 færre solgte pladser i forhold til det forudsatte i budget Tabel 5.1 Efterspørgsel efter pladser i SFO Antal pladser inkl. salg Heraf flygtninge i modtagehold Ændring i antal pladser inkl. Salg Antal solgte pladser Antal købte pladser Det demografiregulerede budget på SFO-området fremskrives på baggrund af ændringen i antal børn med normtallet på området. Normtallet for SFO udgør kr. per barn i budget Der korrigeres for forældrebetaling samt udgifter til køb og indtægter fra salg af pladser, hvor der afstemmes i forhold til de gældende takster. Fripladser og søskenderabat korrigeres på baggrund af den i regnskab 2017 beregnede andel af forældrebetalingen. I 2019 reduceres rammen med netto 2,7 mio. kr. Fremskrivningen fremgår af tabel Elevtallet i år 2017 opgøres som 4/12 gange antal elever i skoleåret 2016/17 og 8/12 gange antal elever i skoleåret 2017/18. Beregningen følger af, at eleverne starter i SFO 1. maj, det år de starter i 0. klasse, og stopper 1. maj, det år de starter i 4. klasse. 5

6 Tabel 5.2 Økonomiske konsekvenser af ny prognose for SFO kr. Budgetændring SFO-pladser Friplads og søskenderabat Forældrebetaling Salg Køb Budgetændring i alt Heraf flygtninge Specialundervisning De økonomiske rammer for specialundervisning reguleres på baggrund af befolkningsprognosens skøn for antallet af 6-19-årige i Frederiksberg Kommune fraregnet flygtninge, da flygtninge forudsættes at gå i modtageklasse de første to år prognosen forudsætter 117 færre i aldersgruppen i 2019 end forudsat i budget På baggrund af de i budget 2018 gældende normtal, reduceres rammen således med 1,3 mio. kr. i 2019 jf. tabel 6.1. Tabel 6.1 Demografiregulering specialundervisning Antal 6-19-årige prognose 2018, uden flygtninge Ændr. i forhold til sidste års prognose Normtal B2018 (kr. pr. normenhed) Budgetændring (1.000 kr.) Privatskoler Budgettet til privatskoler reguleres på baggrund af antallet af privatskoleelever i elevtalsprognosen samt kendte takster fra Undervisningsministeriet. I forhold til budget 2018 forventes 90 færre privatskoleelever i Antal privatskoleelever i SFO er beregnet ud fra, hvor stor en andel af privatskoleelever i klasse, som har gået i SFO i skoleåret 2015/16 og 2016/17 (det faktiske antal afregnet med staten i 2016 og 2017). Denne andel er opgjort til 90 pct. Der forventes 26 færre privatskoleelever i SFO i 2019 i forhold til forudsætningen i budget På baggrund af prognosens forventning sammenholdt med taksterne reduceres budgettet til privatskoleelever med 1,9 mio. kr. i De faktiske takster for både privatskoleelever og SFO fra Finanslov 2018 viste sig at være højere end de budgetlagte. Taksterne udgør hhv kr. og kr. per elev hhv. SFO-barn (taksterne er fratrukket 5 pct. moms). I overslagsårene reduceres budgettet ligeledes, og den samlede mindreudgift t i er 10,9 mio. kr., jf. tabel

7 Tabel 7.1 Antal og ændring i privatskoleelever og privatskoleelever i SFO i forhold til budget 2018 Antal privatskoleelever Ændring i antal privatskoleelever ift. B Antal privatskoleelever i SFO Ændring i antal privatskoleelever i SFO ift. B Budgetændring (1.000 kr.) Efterskoler Frederiksberg Kommune betaler en takst til staten for elever bosat på Frederiksberg, som går på efterskoler. Prognosen viser 28 flere elever på efterskoler end forudsat i budget Herudover er taksten forøget med Finanslov Reguleringen af budgettet til efterskoler kan ses i tabel 8.1. Tabel 8.1 Ændringer i udgifter til efterskoler i forhold til budget 2018 Antal efterskoleelever prognose Ændring enheder Ny takst per elev (kr.) Budgetændring (1.000 kr.) Tandplejen Budgettet til tandplejen reguleres på baggrund af udviklingen i 0-17-årige. Prognosen forudsætter årligt færre i aldersgruppen i end forudsat i budget Budgettet reguleres på baggrund af det gældende normtal fra budget På baggrund af reduktionen i aldersgruppen nedjusteres rammen med 0,7 mio. kr. i 2019 stigende til 1,2 mio. kr. i 2022, jf. tabel 9.1. Tabel 9.1 Konsekvenser af demografiregulering for Tandplejen i forhold til budget 2018 Antal 0-17-årige, prognose Heraf flygtninge Ændring enheder Normtal (hele kr. pr. normenhed) Budgetændring (1.000 kr.) Heraf flygtninge (1.000 kr.) Ungdomsskolen Budgettet til Ungdomsskolen reguleres på baggrund af antallet af årige. Konsekvensen af den nye prognose for budgetrammen vises i tabel Som det ses, forventes færre årige ifølge den nye prognose, hvilket medfører en reduktion af budgetrammen for ungdomsskolen. Dog er antallet stadig stigende frem til

8 Tabel 10.1 Ændringer i udgifter til Ungdomsskolen i forhold til budget 2018 Antal årige prognose Heraf flygtninge Ændring enheder Normtal B2017 (hele kr.) Bugdetændring (1.000 kr.) Heraf flygtninge (1.000 kr.) Klub Prognosen for antallet af pladser i fritidsklub og ungdomsklub er udarbejdet på baggrund af efterspørgslen i 2016 og 2017 og er beregnet med udgangspunkt i befolkningsprognosen og skoleprognosen. Efterspørgslen efter klubpladser kan ses i tabel I forhold til forudsætningerne i budget 2018 er der for året 2019 en forventning om hhv. 28 flere pladser i fritidsklubber og 32 flere pladser i ungdomsklubber. Tabel 11.1 Efterspørgsel efter klub (antal pladser, inkl. salg, ekskl. køb) Efterspørgsel efter fritidsklub Ændring i efterspørgsel efter fritidsklub Heraf flygtninge Efterspørgsel efter ungdomsklub Ændring i efterspørgsel efter ungdomsklub Heraf flygtninge Klubrammen fremskrives på baggrund af det gældende normtal i Budget 2018 for henholdsvis fritidsklub og ungdomsklub, jf. tabel Tabel 11.2 Normtal på klubområdet fra budget 2018 (kr. per plads, 2017 priser) 2018 Fritidsklub (kr. pr. plads) Ungdomsklub (kr. pr. plads) I 2019 forventes (på baggrund af faktisk køb og salg i regnskab 2017) et mersalg på i alt 23 pladser i forhold til budget 2018 samt køb af 8 flere plads end forudsat i budget Samlet forudsættes salg af 385 fritidsklubpladser og 91 ungdomsklubpladser samt køb af 110 fritidsklubpladser og 10 ungdomsklubpladser i andre kommuner. Afregningstaksterne for køb og salg af pladser er tilpasset de faktiske takster for pladser i København og for øvrige kommuner taksten fra den mellemkommunale betalingsaftale i Region Hovedstaden. Privat klub Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. marts 2017 en ansøgning fra Prins Henriks Skole om oprettelse af en privatklub. Klubtilbuddet forventes at have 18 Frederiksbergbørn gående. Det årlige tilskud per barn er justeret til kr., hvilket medfører mindreudgifter på kr. årligt. 8

9 Den økonomiske konsekvens af den ændrede prognose for klubområdet samlet set kan ses i tabel I 2019 forøges rammen med 0,2 mio. kr. Tabel 11.3 Økonomiske konsekvenser af ny klubprognose kr. Fritidsklub og ungdomsklub pladser Forældrebetaling Fripladser Køb Salg Privat klub Budgetændring (1.000 kr.) Heraf flygtninge (1.000 kr.) SSP og gadepiloter Budgettet til SSP og Gadepiloter reguleres på baggrund af antallet af årige og de i budget 2018 gældende normtal. Befolkningsprognosen for 2018 medfører 53 færre årige i 2019 end forudsat i budget Budgetændringen fremgår af tabel Budgettet reduceres med 0,04 mio. kr. i Tabel 12.1 Ændringer i udgifter til SSP og gadepiloter i forhold til budget 2018 Antal årige prognose Heraf flygtninge Ændring enheder Normtal B2018 (hele kr.) Budgetændring (1.000 kr.) Heraf flygtninge (1.000 kr.) Ældreområdet Budgettet til hjemmepleje reguleres på baggrund af antallet af 65+årige. Plejehjem fastsættes med udgangspunkt i masterplan for plejeboliger med sammenhæng til omsorgsprognosen, som ligeledes beregnes på baggrund af antal 65+årige. Befolkningsprognose 2018 skønner for færre ældre (65+årige) end 2017-prognosen. Ændringen vedrører primært aldersgrupperne årige og årige. Antallet af ældre samt forskellen mellem prognose 2017 og 2018 i de enkelte aldersgrupper fremgår af tabel

10 Tabel 13.1 Befolkningstal Antal I alt Forskel mellem prognose 2017 og 2018: I alt betyder færre end i prognose Hjemmeplejen Prognosen for efterspørgslen efter hjemmepleje i Frederiksberg Kommune for 2019 og frem udviser en stigning i forhold til skønnet fra budget Den fremtidige efterspørgsel er i prognosen beregnet på baggrund af de leverede timer i 2017 fordelt på alder, det forventede antal borgere i de relevante aldersgrupper samt korrektioner i forbindelse med effektiviseringstiltag og lignende. Prognosen er dermed baseret på de samme forudsætninger som prognoserne for 2010 til Den lille stigning skyldes flere modsat rettede forhold væsentligst: Lidt færre ældre end forudsat Et fald i efterspørgslen efter praktisk hjælp. En stigning i efterspørgslen efter personlig pleje. Tabel 14.0 viser udviklingen i efterspørgselsfrekvensen efter hjemmehjælp fra 2016 til Efterspørgselsfrekvensen er opgjort som antal minutter leveret hjemmehjælp per borger i hver aldersgruppe. Det fremgår af tabellen, at efterspørgslen efter praktisk hjælp i lighed med tidligere år er faldet. Efterspørgslen efter personlig pleje er steget en smule. Tabel 14.0: Efterspørgselsfrekvenser efter hjemmehjælp Minutter leveret hjemmehjælp per borger Praktisk hjælp Gns Personlig pleje

11 Gns Nedenfor ses den samlede forskel i de forventede leverede timer, der ligger til grund for budgettet til hjemmepleje, i forhold til det budgetterede i budget Tabel 14.1 Forventede leverede timer i forhold til budget 2018 Timer Budget Ny prognose Forskel Ændringen i antallet af timer fordeler sig på leverandører og ydelseskategorier, hvilket har betydning for budgettets størrelse, da der er forskel i priserne for levering af ydelserne leverandørerne imellem. Nedenstående tabel viser, at der i forhold til budget 2018 er sket en ændring i de forventede leverede timer fordelt på leverandørerne. Der forventes således flere timer hos den kommunale leverandør og færre timer hos de private leverandører og den private hjælperordning efter 94. Tabel 14.2 Forskel i forventede leverede timer fordelt på leverandør Timer Kommunen Private privat hjælper I alt Fordelingen af antallet af timer fordelt på ydelseskategorier er ligeledes ændret, hvilket nedenstående tabel viser. Tabel 14.3 Forskel i forventede leverede timer fordelt på ydelseskategori Timer Praktisk hjælp Personlig pleje Øvrig privat hjælper I alt Der ses primært et fald i praktisk hjælp, der bl.a. kan ses som et resultat af en række effektiviseringstiltag som f.eks. hverdagsrehabilitering. Omvendt er der sket en stigning i aktiviteten for personlig pleje, der bl.a. kan tilskrives en stigning i antallet af mere komplekse borgerforløb. Ændringen i efterspørgslen svarer til en samlet forøgelse af budgettet til hjemmepleje på i alt 4,7 mio. kr. i 2018 stigende til 7,8 mio. kr. i 2022, jf. tabel 14.4 nedenfor. 5 * 94 opdeles ikke i ydelseskategorier, da der beregnes én samlet timepris for denne leverandørkategori. Timeprisen for 94 falder, når antallet af timer stiger. Derfor medfører en stigning i antallet af 94 timer ikke nødvendigvis stigende udgifter. 11

12 Tabel 14.4 Ændring i efterspørgsel - budgetkorrektion kr. I alt I budget 2018 blev effektiviseringer vedrørende hverdagsrehabilitering mm. nedskrevet til et realiserbart niveau. Der er derfor ikke forudsat yderligere effektiviseringer i budget 2019 og frem. Det er dog fortsat en forudsætning for budgetoverholdelse, at målene for de allerede implementerede effektiviseringer løbende nås. Der følges op på dette i resultatrapport for ældreområdet, der forelægges Ældre- og Omsorgsudvalget flere gange om året. 15. Boligtilbud Tilpasning af budget til plejeboliger foretages med udgangspunkt i masterplan for plejehjemsmodernisering, da institutionerne i de enkelte år tildeles budget til antallet af helårspladser, som kan variere kraftigt i år med plejehjemsombygninger. Tabel 15.1 Demografiramme Demografiramme Antal budgetlagte pladser 1. FO Antal budgetlagte pladser (Forligsmøde B18) Ændring i antal pladser Budgetkorrektion Demografirammen korrigeres hvert år på baggrund af den seneste masterplan vedtaget ved forligskredsmødet. I ovenstående tabel ses ændringerne ved en variabel pladspris på 383 t. kr Efterspørgselsfrekvenser Plejeboligprognosen viser på trods af marginalt lavere befolkningstal i befolkningsprognose 2018 end i 2017 en lidt højere efterspørgsel efter plejeboliger set i forhold til sidste år. Dette skyldes ændringer i alderssammensætningen på tværs af institutioner samt ventelisten, som får efterspørgselsfrekvenserne til at ændre sig. Efterspørgselsfrekvenserne for 2017 og 2016 fremgår af tabel Tabel 15.2 Efterspørgselsfrekvenser i 2016 og 2017, samt procentmæssig ændring. Alder Ændring i pct * <60 0,0% 0,0% -20,5% ,5% 0,5% -1,5% ,1% 1,0% 4,8% ,6% 1,6% -1,9% ,6% 3,5% -1,8% ,3% 7,8% 6,0% ,8% 14,9% 0,6% ,4% 33,6% 3,5% >94 36,2% 35,3% -2,6% * Den procentmæssige ændring mellem efterspørgselsfrekvenserne for 2016 og

13 15.2 Køb og salg Niveauet for køb og salg forudsættes som udgangspunkt konstant ud fra sidste års aktivitet, dog korrigeres tallene ud fra nyeste forventninger til ændringer i aktiviteten. I prognosen 2018 forudsættes købt 112 pladser, hvilket svarer til sidste års prognose. Til en købspris på 549 t. kr. giver det et købsbudget på 61,3 mio. kr. Den samlede effekt giver en merudgift på 0,3 mio. kr. I forhold til salg er der i prognose 2018 forudsat 109 solgte pladser til udenbys borgere, hvilket er en stigning på 3 pladser i forhold til sidste års prognose. Til en gennemsnitlig salgspris på 543 t. kr. giver dette et samlet indtægtsbudget på -59 mio. kr. Den samlede effekt giver en merindtægt på 2,0 mio. kr. Budgetændringerne på køb og salg fremgår af tabel 15.3 og Tabel 15.3 Budgetkorrektion af køb af pladser Køb i kr. Afsat budget Antal pladser i prognose Gennemsnitlig pris Nyt budget Budgetkorrektion Tabel 15.4 Budgetkorrektion af salg af pladser Salg i kr. Afsat budget Antal pladser i prognose Ny gennemsnitlig pris Nyt budget Budgetkorrektion Ægtefællepuljen I ægtefællepuljen er der budget til både ikke-godkendte ægtefæller og godkendte ægtefæller. Førstnævnte er ægtefæller, som ikke er visiteret til en plejebolig, men som stadig behøver pleje (svarende til hjemmepleje). Sidstnævnte er ægtefæller, som er visiteret til en plejebolig. Niveauet for antal ægtefæller forudsættes som udgangspunkt konstant ud fra sidste års aktivitet. I sektorprognosen 2018 forudsættes et forventet aktivitetsniveau på ægtefæller på samlet 6,6 mio. kr. Budgetændringerne på ægtefæller fremgår af tabel 15.5 og viser en opskrivning af budgettet på 1,2 mio. kr. Tabel 15.5 Budgetkorrektion af ægtefæller Ægtefælle i kr. Samlet afsat budget Ikke godkendte ægtefælle Godkendte ægtefælle Nyt budget Budgetændring

14 16. Aktivitetsbestemt medfinansiering Budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering er fastlagt med udgangspunkt i økonomiaftalen for Budgetskønnet er korrigeret for nyt demografiskøn jf. befolkningsprognose 2018 samt effektiviseringer vedr. etablering af akutteam i hjemmeplejen samt fokus på færre indlæggelser og specialiseret genoptræning i regi af arbejdet med effektfokus på ældreområdet. Med disse forudsætninger udgør budgettet for 2019 for Frederiksberg Kommune 426,2 mio. kr. Budgettet til medfinansiering kan først fastsættes endeligt, når der foreligger en aftale om kommunernes økonomi for 2019 og korrigeres derfor igen ved 2. finansielle orientering efter KL s skøn for kommunefordelt udgiftsniveau samt fordeling mellem somatik, psykiatri og sygesikring. Tabellen nedenfor viser den samlede effekt af demografireguleringen på aktivitetsbestemt medfinansiering. Tabel 16.1 Regulering af aktivitetsbestemt medfinansiering, kr., 2018 pl A. Budgetforslag , demografireguleret Ændringer Effektfokus på ældreområdet Etablering af akutteam FK hjemmeplejen og delvis hjemtagning af nødkaldefunktion B. Budgetforslag C. Budget 2018 for B - C. Ændring Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Budgettet til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde reguleres på baggrund af antallet af 6-24-årige og den gennemsnitlige pris- og lønudvikling for tilskud og overførsler. Udgiften pr. person i aldersgruppen er opgjort til 250 kr. årligt. Jf. tabel 17.1 medfører demografireguleringen en reduktion af rammen på 0,2 mio. kr. i Tabel 17.1 Konsekvens af demografiregulering for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Antal 6-24-årige B Antal 6-24-årige ny prognose Ændring enheder B2018 (1.000 kr.) BF2019 jf. ny prognose (1.000 kr.) Budgetændring (1.000 kr.) Musikundervisning af børnehaveklasser Musikhøjskolen forestår musikundervisning af børnehaveklasser. Budgettet bliver korrigeret i forhold til antal børnehaveklasser. Udgiften til musikundervisning af en børnehaveklasser er opgjort til kr. årligt. Jf. tabel 18.1 medfører demografireguleringen en ændring i 2019 på 26 t. kr til 2022 forbliver uændret. 14

15 Tabel 18.1 Konsekvens af demografiregulering for Musikundervisning af børnehaveklasser Antal børnehaveklasser (jf. B2018) 35,0 35,0 36,0 36,0 Antal børnehaveklasser (jf. ny prognose) 34,0 35,0 36,0 36,0 Ændring enheder -1,0 0,0 0,0 0,0 Normtal i B2018 (hele kr.) Budgetændring (1.000 kr.) Dagtilbud til børn I den nye prognose 2018 forventes der færre 0-6-årige i kommunen i forhold til sidste års prognose. I figur 19.1 nedenfor ses det, at der stadig er en forventning om et stigende antal 0-6-årige på Frederiksberg på længere sigt, men forventningen er mindre end ved sidste års prognose. Figur 19.1: Sammenligning af antallet af 0-6-årige i prognose 2017 og 2018, baseret på gennemsnitlige befolkningstal Prognose 2018 Prognose 2017 Det fremgår af tabel 19.1 nedenfor, at der er tale om et fald, både i antallet af 0-2-årige og 3-6-årige i forhold til prognose For begge aldersgrupper er faldet større end ved sidste års prognose. Tabel 19.1 Ændring i gennemsnitlige befolkningstal Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. 0-2 år ,95% ,42% ,50% ,64% 3-6 år ,33% ,49% ,43% ,03% I alt ,14% ,45% ,46% ,34% - betyder færre end i prognose Befolkningstallene fra befolkningsprognosen er primo tal, og det må forventes at der vil ske en løbende udvikling gennem året. Det gennemsnitlige befolkningstal for 2018 er opgjort som summen af antallet 0 til 2-årige i henholdsvis 2018 og 2019, delt med to. 15

16 19.1 Efterspørgselsfrekvenser Efterspørgselsfrekvenserne er et udtryk for andelen af børn i de relevante aldersgrupper, som passes i et dagtilbud. De anvendte frekvenser til dette års prognose 2018 er for de 0-6-årige gennemsnittet af frekvenserne for 2015, 2016 og Der er ikke store ændringer i efterspørgselsfrekvenserne mellem årene, og det er primært ændringen i antallet af de 0-6-årige, der giver anledning til ændringer i antallet af pladser på dagtilbud. Nedenfor ses frekvenser for de enkelte alderstrin. Tabel 19.2 Efterspørgselsfrekvenser samt 3-årig frekvens benyttet i prognose årig frekv. Brugt i prognose 2018 Alder , 2016 og årige 0,105 0,097 0,104 0,102 1-årige 0,933 0,927 0,932 0,930 2-årige 0,956 0,964 0,960 0,960 3-årige 0,968 0,963 0,975 0,969 4-årige 0,972 0,977 0,970 0,973 5-årige 0,812 0,807 0,793 0,804 6-årige 0,106 0,111 0,084 0,100 Det forventede antal frederiksbergske børn, der skal passes i et dagtilbud, kan ses nedenfor. Tabel 19.3 Frederiksbergsk efterspørgsel på dagtilbud (antal børn) 0-2 år år I alt Køb og salg Frederiksberg Kommune forventes fortsat at sælge flere pladser, end der købes, idet der i 2017 blev solgt 273 pladser og købt 159. Den nye prognoses forventninger til køb og salg medfører i 2018 en opjustering af forventningerne til salg med 5 pladser og en nedjustering af køb med 20 pladser. I prognose 2018 er det valgt, at benytte det nominelle regnskabsresultat for 2017, som forventning til salg af pladser. For køb af pladser er det valgt at benytte en et-årig købsfrekvens baseret på købsfrekvensen for Økonomi Den økonomiske konsekvens af den ændrede prognose findes ved at gange de gældende normtal på forskellen i antallet af pladser indregnet i budget 2018 og den nye prognose, hvorefter forældrebetalingen fratrækkes. Derudover indregnes forventningerne til køb og salg af pladser. I nedenstående tabel 19.4 ses de gældende normtal og i tabel 19.5 ses den samlede økonomiske konsekvens for budgetperioden Tabel 19.4 Normtal pr. barn Kr. 0-2 år år

17 Tabel 19.5 Ændringer i udgifter til dagtilbud i forhold til budget kr. Ændring i pladser Heraf forældrebetaling Heraf fripladser Køb Salg Tekniske ændringer I alt Heraf flygtninge De ændrede forventninger, både til antal børn der skal passes, men også til antallet af børn i kommunen betyder i 2019, at budgettet reduceres med 16,6 mio. kr. Heraf skyldes en reduktion på 13,2 mio. kr. en lavere efterspørgsel efter pladser i Frederiksberg. I dette beløb er der taget højde for antallet af pladser til flygtninge svarende til merudgifter på 0,5 mio. kr. Budgettet til køb er nedjusteret med 2,5 mio. kr., og indtægtsbudgettet til salg er opjusteret med 1,8 mio. kr. som følge af forventningerne til køb og salg af pladser. Herudover er købsprisen fra København opdateret. Endelig er der indregnet 0,9 mio. kr. vedrørende tekniske ændringer, som tager højde for korrektioner for tilpasninger mellem de forskellige dagtilbudstyper, som flyttes mellem privatinstitutioner, puljeinstitutioner, private pasningsordninger og daginstitutioner. Den øgede udgift skyldes primært, at Prins Henriks Skole efter godkendelse fra Kommunalbestyrelsen den 28. august 2017, har etableret en privatinstitution som erstatning for den daværende puljeordning. Denne forskydning imellem pladstyper har medført en øget årlig udgift på 0,9 mio. kr. 20. Sundhedstjenesten Budgettet til Sundhedstjenesten reguleres på baggrund af udviklingen i 0-17-årige. Den nye prognose har nedenstående økonomiske konsekvens for budget 2019 og overslagsårene. Tabel 20.1 Konsekvens af demografiregulering for Sundhedstjenesten Antal 0-17-årige B Antal 0-17-årige prognose Ændring enheder Normtal B2017 (hele kr.) Budgetændring (1.000 kr.) Heraf flygtninge (1.000 kr.)

Notatet indeholder en gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som følge af sektorprognoser udarbejdet i marts 2017.

Notatet indeholder en gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som følge af sektorprognoser udarbejdet i marts 2017. Notat 26. april 2017 J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Bilag 2 Demografi Økonomiafdelingen 1. Konklusion Notatet indeholder en gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som følge af sektorprognoser udarbejdet

Læs mere

Notatet indeholder en gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som følge af sektorprognoser udarbejdet i marts 2016.

Notatet indeholder en gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som følge af sektorprognoser udarbejdet i marts 2016. Notat 18. maj 2016 J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Bilag 2 Demografi Økonomiafdelingen 1. Konklusion Notatet indeholder en gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som følge af sektorprognoser udarbejdet

Læs mere

Bilag 2 Økonomiske konsekvenser af sektorprognoser

Bilag 2 Økonomiske konsekvenser af sektorprognoser Bilag 2 Økonomiske konsekvenser af sektorprognoser 27. marts 2015 Økonomiafdelingen 0. Konklusion og generelt Notatet indeholder en gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som følge af sektorprognoser

Læs mere

1. Konklusion Notatet indeholder en kort gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som følge af sektorprognoser udarbejdet i marts 2014.

1. Konklusion Notatet indeholder en kort gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som følge af sektorprognoser udarbejdet i marts 2014. NOTAT Bilag 3 Økonomiske konsekvenser af sektorprognoser 10. marts 2014 Sagsbehandler: Dok.nr.: Økonomiafdelingen 1. Konklusion Notatet indeholder en kort gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som

Læs mere

1. Konklusion Notatet indeholder en kort gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som følge af sektorprognoser udarbejdet i marts 2013.

1. Konklusion Notatet indeholder en kort gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som følge af sektorprognoser udarbejdet i marts 2013. NOTAT Bilag 3 Økonomiske konsekvenser af sektorprognoser 23. april 2013 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2013/0006724-3 Økonomiafdelingen 1. Konklusion Notatet indeholder en kort gennemgang af de budgetmæssige

Læs mere

1. Konklusion Notatet indeholder en kort gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som følge af sektorprognoser udarbejdet i marts 2012.

1. Konklusion Notatet indeholder en kort gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som følge af sektorprognoser udarbejdet i marts 2012. Bilag 3 Konsekvenser af sektorprognoser 27. april 2012 Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen 1. Konklusion Notatet indeholder en kort gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som følge af sektorprognoser

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2019-2022 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre

Læs mere

I denne revision af demografipuljerne til Budget 2020 er hovedkonklusionerne følgende:

I denne revision af demografipuljerne til Budget 2020 er hovedkonklusionerne følgende: Forslag til demografiske beregninger til Budget 2020 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2020-2023, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 300 Skoler 431.716

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2019-2022, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i Greve Kommune

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:

NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR: NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø CVR: 26 69 63 48 21. marts 2019 J. nr. XXX Demografikorrektion 1 til budget 2020 og overslagsårene 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:

NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR: NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø CVR: 26 69 63 48 20. marts 2018 J. nr. XXX Demografikorrektion 1 til budget 2019 og overslagsårene 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalg for skole og ungdomsuddannelse BILAG 3d - USU 1.000 kr./-pl, netto Aktivitetsområde - Skole og FFO -2.228-2.204-1.449 1.696 1 Demografi skoleområdet -2.868-2.865-2.098 1.044 2 Demografi og styringsprincipper

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen.

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen. Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 13. april 2016 Demografikorrektion til budget 2017 og overslagsårene

Læs mere

Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget

Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 22. april 2013 Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultat af trykprøvning af den demografiregulering,

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg Budget 2018-2021 Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg 1 Mængder -2021 Udvalg Nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -1,988-1,938-1,579-1,178

Læs mere

Trykprøvning demografi UV

Trykprøvning demografi UV Trykprøvning demografi UV 2020-2023 Overordnet type: DRIFT Budgettype: Demografiregulering Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: BFU Sektor: Undervisning Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: 3010227002 Virkning

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Udgiftspresset beregnes for de områder, hvor udgifterne i høj grad er afhængige af den demografiske udvikling. Det drejer sig om:

Udgiftspresset beregnes for de områder, hvor udgifterne i høj grad er afhængige af den demografiske udvikling. Det drejer sig om: Dato: 12.08.2019 Center for Økonomi og Personale Team Økonomi og Styring horsholm.dk Udgiftspresberegninger, budget 2020-2023 Udgiftspresset beregnes for de områder, hvor udgifterne i høj grad er afhængige

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til demografireguleringer i forbindelse med budget

Nedenfor beskrives forslag til demografireguleringer i forbindelse med budget Notat Vedrørende: Demografireguleringer 2018-21 Sagsnavn: Budget 2018-21 Sagsnummer: 00.01.00-A00-30-16 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 23. maj 2017 Sendes

Læs mere

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af

Læs mere

Notat. Demografikorrektion til budget 2015 og overslagsårene. 29. april Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale

Notat. Demografikorrektion til budget 2015 og overslagsårene. 29. april Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 29. april 2014 Demografikorrektion til budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. 1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Mængdereguleringer Budget

Mængdereguleringer Budget Mængdereguleringer Budget 2016-2019 Mængder budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -0,401-0,434-0,401-0,480 Økonomiudvalget

Læs mere

Bilag 4 Opgaveændringer

Bilag 4 Opgaveændringer April 2018 J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Bilag 4 Opgaveændringer Økonomiafdelingen 1. Opsummering 1. finansielle orientering om budget 2019-22 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2018 for

Læs mere

Befolkningsprognose 2018

Befolkningsprognose 2018 Befolkningsprognose 2018 Fredensborg Kommune udarbejder hvert år en befolkningsprognose på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner

Læs mere

Mængdekorrektioner Budget

Mængdekorrektioner Budget Mængdekorrektioner Budget 2017-2020 1 Mængder -2020 Udvalg Nr. Tekst 2017 2018 2019 2020 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi 3,201 4,210 4,212 4,167 Økonomiudvalget

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 4. maj 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget

Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. april 2012 Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer

Læs mere

Center for Skole og dagtilbud

Center for Skole og dagtilbud Budgetnotat -19 Center for Skole og dagtilbud 1 Centerets formål Formål Centeret står for drift af 0-6 års-dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse

Læs mere

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015

Læs mere

Total demografitrykprøvning

Total demografitrykprøvning Hjørring Kommune Trykprøvning demografi -2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen 12-06-2018 Side 1. 00.30.02-Ø00-4-17 Trykprøvning demografi -2021 Indledning Af budgetprocessen for -2022 fremgår det,

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 27. april 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser samlede mindreindtægter på 3,7 mio. kr. i 2018 stigende til 18,4

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Bilag A - Ændringer fra B 2012 til BF 2013

Bilag A - Ændringer fra B 2012 til BF 2013 Bilag A - Ændringer fra B 2012 til BF 2013 Resumé af 1. finansielle orientering 2. maj 2012 Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen 1. Baggrund Budgetproceduren i Frederiksberg Kommune indebærer, at der

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug august 1. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020 Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg. Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises

Læs mere

Notat Dato: 24. august 2006

Notat Dato: 24. august 2006 VIBORG STORKOMMUNE Notat Dato: 24. august 2006 Journalnr.: 2006/18442 Sagsbehandler: LMR/HL Demografisk udvikling på ældreområdet 2006-2021 med særlig fokus på perioden 2006-2010. Indledning Dette notat

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2017 2018 2019 03.22.05 Skolefritidsordninger 29.774 31.985 30.135 05.25.10 Fælles

Læs mere

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret

Læs mere

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. 2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

Budgettet vedr. tilskud til privatinstitutioner mv. forøget med 5,6 mio. kr., hvilket har reduceret Fælles formål tilsvarende.

Budgettet vedr. tilskud til privatinstitutioner mv. forøget med 5,6 mio. kr., hvilket har reduceret Fælles formål tilsvarende. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 03.22.05 Skolefritidsordninger 28.952 28.554 31.649 05.22.07 Centrale

Læs mere

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Version 2 Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

- Reduktion af åbningstiden i Skolefritidsordninger (SFO og SFO-klubtilbud)

- Reduktion af åbningstiden i Skolefritidsordninger (SFO og SFO-klubtilbud) Notat Sagsnr.: 2013/0007982 Dato: 25. februar 2014 Titel: Skolereform - Overordnet økonomi Sagsbehandler: Søren Holst Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent 1. Baggrund Folkeskolereformen, der indfases

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 10. juli 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser mindreindtægter på 109,0 mio. kr. i 2018 som bliver til merindtægter

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet

Læs mere

Bilag 3. Fremskrivningsnotat budget

Bilag 3. Fremskrivningsnotat budget Bilag 3. Fremskrivningsnotat budget 2019-2022 Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling 1. marts 2018 2016-006381-43 Fremskrivningsnotat budget 2019-22 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den

Læs mere

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor: 20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på

Læs mere

NOTAT. Demografiregulering med ny model

NOTAT. Demografiregulering med ny model NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711

Læs mere

Befolkningsprognose, budget

Befolkningsprognose, budget Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-4.630 0 0 0 13 Laurids Skausgade 12 Tekniske tilretninger Der er ikke længere ansat en sevicemedarbejder til varetagelse af div.opgaver. -167 3 01 Folkeskolen

Læs mere

Kilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017

Kilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 5: Borgere med handicap I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser

Læs mere

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

NOTAT. Principper Princippet bag modellen er, at:

NOTAT. Principper Princippet bag modellen er, at: NOTAT DEMOGRAFIREGULERING PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Nærværende notat beskriver en foreslået model for justering af dele af budgettet til dagtilbudsområdet for den demografiske udvikling. Resultaterne af modellen

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2018-2021 1. Ny indtægtsprognose 2018-2021 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud og udligning i juli 2017. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

NOTAT. Afdeling for Dagtilbud og Skoler. Demografiregulering på skoleområdet

NOTAT. Afdeling for Dagtilbud og Skoler. Demografiregulering på skoleområdet NOTAT 6. maj 2019 Demografiregulering på skoleområdet Afdeling for Dagtilbud og Skoler Dette notat indeholder en beskrivelse af, 1. Udmøntningsudfordringer på skoleområdet ved den nuværende demografireguleringsmodel.

Læs mere

Indtægtsskøn for

Indtægtsskøn for Indtægtsskøn for 2014-2017 Der er udarbejdet en ny indtægtsprognose for Fredensborg Kommune medio april 2013. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i KL s nye skatte- og tilskudsmodel. NOTAT Center for

Læs mere