Politisk økonomiopfølgning ultimo april 2012 Udvalget for Voksne og Sundhed.
|
|
- Frederikke Beck
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Notat Til:Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2011/ Dato: Sag: Politisk økonomiopfølgning ultimo april 2012 Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsbehandler: Politisk økonomiopfølgning ultimo april 2012 Udvalget for Voksne og Sundhed. Sammenfatning Politikområdet Sundhed Der forventes et merforbrug på 7,4 mio. kr. Politikområdet Ældre Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. Politikområdet Sociale Ydelser Der forventes et merforbrug på 7,9 mio. kr. Politikområdet Handicap- og Psykiatri Budgettet forventes overholdt Forventninger til årets resultat Budget 2012 Forventet Forskel årsresultat kr. Politikområde Sundhedsområdet Sundhedsområdet Politikområde Ældreområdet ,600 Ældreområdet ,600 Politikområde Sociale Ydelser Sociale Ydelser Politikområde Handicap- og Psykiatri Handicap- og Psykiatriområdet I alt Udvalget for Voksne og sundhed Heraf inden for Heraf uden for
2 Ændringer i budgettet I alt Udvalget for Voksne og sundhed Heraf inden for Heraf uden for Oprindeligt vedtaget budget Teknisk udkontering af puljer mv kr. Politisk godkendte ændringer Korrigeret budget Forklaringer Politikområdet Sundhed Der foreligger nu realiseret forbrug for 1. kvartal Derforventes et merforbrug på 7,4 mio. kr., som fordeler sig således; - Aktivitetsbestemt medfinansiering forventes et merforbrug på 6,1 mio. kr. - Vederlagsfri fysioterapi forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. - Hospice forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på den specialiserede genoptræning på 0,3 mio. kr. Prognosen tager afsæt i to beregningsmetoder; - Somatik og praksissektoren (omfattet af de nye regler): realiseret forbrug + gennemsnittet af realiseret forbrug,som udgør udgifterne de resterende måneder. - Øvrige sundhedsudgifter: realiseret forbrug + sidste års forbrug (inkl. prisudvikling på 2%), som udgør udgifterne de resterende måneder. Det forventede merforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering skyldes en stigning i mængden i forhold til sidste år samt løbende efterreguleringer (aktivitet fra tidl. måneder). Der arbejdes i øjeblikket med temabudgetanalysen vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering og der forventes konkrete forslag (forebyggende tiltag), som skulle reducere udgiftsniveauet. På området vederlagsfri fysioterapi er der etableret et samarbejde med lægerne i kommunen, som løbende orienteres om kommunens udgiftsniveau og kommunens eget behandlingstilbud.der er iværksat en analyse som skal afdække området, herunder komme med evt. besparelsesmuligheder. Forebyggelses- og Sundhedsministeriet er anmodet om, at alle henvisninger til vederlagsfri fysioterapi fremsendes til den kommunale myndighed (visitationen) med henblik på en faglig vurdering. Svar afventes. Politikområdet Ældreområdet For politikområdet Ældre forventes et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr., som fordeler sig således. Hjemmeplejen, herunder de private leverandører i særdeleshedhar over en lang periode haft stigende antal visiterede timer. Fortsætter det nuværende aktivitetsniveau på 83 personlig og praktisk hjælp giver det et merforbrug på 4 millioner kroner. En gennemgang af sagerne viser at det er en stigning i + 20 timers borgere som er baggrunden for merforbruget. Således er det gennemsnitlige aktivitetsniveau for de øvrige borgere uændret.
3 Aktuelt er der 35 borgere som får mere end 20 timers hjælp pr. uge. Heraf er 29 borgere over 65 år og 6 borgere under 65 år. De diagnoser som indgår i gruppen for de over 65 årige er særligt: følger efter blodpropper i hjernen, ALS, parkinsonisme og andre neurologiske lidelser. De under 65 årige er kendetegnet ved følger efter hjerneblødninger, rygmarvsskader og medfødte handicaps. Fem af + 20 timers borgerne venter på plejebolig. På 94 (personligt udpeget hjælper) og 95 (BPA) forventes et merforbrug på 0,8 million kroner. På de mellemkommunale afregninger for ældre- og plejeboliger forventes en mindreudgift på 2 millioner. Derudover forventes 0,7 million kroner refunderet fra Regionen for de opgaver kommunen varetager i forhold til dialysepatienter. Sidst er der, som følge af den forlænget byggetid på Hundested Plejecenter, sparet lønmidler til drift af 10 plejeboliger i alt 1,4 million kroner. Der skal i øvrigt bemærkes følgende: I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2012 blev det besluttet, at igangsætte et pilotprojekt med løbende revurdering af de tildelte ydelser. Konkret skal ydelserne, hos to hjemmeplejedistrikter og en privat leverandør, revurderes hver 3. måned. Det var tanken at praksis skulle udbredes til hele kommunen i Indtil nu har der været en anvendt en model hvor det er udførerne som ved revurderingstidspunktet skal melde tilbage til visitationen om, hvorvidt der er grundlag for at ændre de tildelte ydelser. Denne model har vist sig ikke at være farbar således har der kun været få sager hvor der er blevet lagt op til en ændring af de tildelte ydelser. Derfor ændres metoden, således at en visitator i samarbejde med udførerne vurderer hvorvidt, der er behov for at tilrette de tildelte ydelser. Politikområde Sociale Ydelser For politikområdet Sociale Ydelser forventes fortsat et uændret samlet merforbrug på 7,9 mio. kr. svarende til 4,3 %. Der er mindre forskydninger i mer/mindre forbrugende set i forhold til rapporteringen i april. På førtidspensioner forventes der et merforbrug på 6,2 mio. kr.svarende til 5,2 % i forhold til budgettet. Merforbruget fordeler sig som følger; - Gl. ordning 35 % refusion merforbrug på 0,6 mio. kr. - Gl. ordning 50 % refusion merforbrug på 0,6 mio. kr. - Ny ordning 35 % refusion merforbrug på 5,0 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldesprimært at den faktiske gennemsnitspris i 2012 er væsentlig højere end forudsat i den prognose som blev anvendt i forbindelse med budgetlægningen i Der vil i forbindelse med budgetrevisionen blive udarbejdet en ny prognose for 2012 og for overslagsårene. På boligstøtte området forventes der et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig som følger; - Boligsikring mindreforbrug på 0,5 mio. kr. - Boligydelse mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Det forventede mindreforbrug skyldes primært et mindre antal sager end forventet (prognose fra 2011). Endvidere er nedlæggelse af boligenheder i Høje-Tøpholm og Maglehøj medvirkende til nedgangen i antallet af sager. Der forventes et merforbrug på Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse(STU) og forebyggende foranstaltninger for børn og unge på 3,3 mio. kr. svarende til 8,6% af det samlede budget afsat på Sociale ydelser indenfor.
4 Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse(STU) forventes med udgangspunkt af april mdr. et merforbrug på 1,0 mio. kr. som skyldes at der på visitationsmøde i marts mdr. er tilkendt 10 STU-forløb med start i efterår 2012 svarende til 1,0 mio. kr. Der er endnu et visitationsmøde i maj måned hvor der er indstillet yderligere 7 STU-forløb med opstart i efteråret 2012 svarende til en udgift på forventet0,7 mio. kr. Velfærdsservice vil i samarbejde med børne- og familieområdet, job- og arbejdsmarkedetsområdet samt UU Nordsjælland igangsætte et arbejde med henblik på at sikre bedst mulig tilrettelæggelse og styring af hele STU-området. Arbejdet vil bl.a. tage udgangspunkt i KL s STU - vejledning fra marts Forebyggende foranstaltninger for børn og unge viser med udgangspunkt af april måned et merforbrug på 1,6 mio. kr. Merforbruget skyldes flere faktorer bl.a. at der er visiterede flere borgere end forudsat i budgettet samt at prisen på nogle foranstaltninger er dyrere end deni budgettet forventede gennemsnitspris. I forhold til seneste økonomirapportering har der været afholdt visitationsmøde som har medført en øget tilgang. Den forventede prognose for området er usikker og vanskelig at udarbejde,fordi derpå de månedlige visitationsmøder vil være sager som ikke er kendt på det tidspunkt prognoserne udarbejdes og som det derfor ikke er muligt at tage højde for. Der vil til budgetrevisionen pr. 31. maj blive foretaget en tættere opfølgning, med henblik på en vurdering af hvilke udgifter de kommende anbringelser fra familieområdet vil betyde for budgettet i Budgettet for 2012 kan derfor komme underyderligere pres. Samtidig vurderer området hvilke muligheder der er for modgående foranstaltninger som kan være med til at sikre overholdelse af budgettet. Der er indledt et samarbejde med Voksenstøtte omkring køb af ydelser på efterværnsområdet hvor det forventes, at det vil være billigere at købe ydelsen internt i stedet for brug af eksterne leverandører. Denne ordning vil medføre, at der tilføres budget internt fra området til voksenstøtte til finansiering af ydelserne som de påtager sig at løse. Politikområde Handicap- og Psykiatri Budgettet forventes på nuværende tidspunkt at være i balance. Prognosen for politikområdet er usikker på baggrund af de månedlige visitationsmøder,hvor det ikke er muligt at tage højde kommende nødvendige foranstaltninger. Forventet regnskab 2012 er udarbejdet med udgangspunkt i kendte anbringelser med udgangen af aprilmåned 2012 og de ændringer til nyvisiteringer som kendes på nuværende tidspunkt.i forhold til seneste økonomiopfølgning er der tilkendt 1 domsanbragt svarende til 1,5 mio. kr. samt ekstra støtte til 1 borger udover den godkendte døgntakst svarende til 0,8 mio. kr. Budgettet bliver fulgt tæt. Aktuelt arbejdes med revisitationer med baggrund i BDO ssagsgennemgang af enkeltsager over 0,7 mio. kr. som kan være med til at bringe det samlede budget på området i balance. Det skal bemærkes at dette arbejde kan tage optil 1-2 år før alle sager er endeligt behandlet. Initiativer der skal imødegå merforbruget Velfærdsservice har i et samarbejde mellem ledere og økonomimedarbejdere for området udarbejdet et bruttokatalog over de handlemuligheder der kan sættes i spil til genopretning af økonomien. Velfærdsservice økonomi uden for Virksomhedsaftalerne er i udgangspunktet budgetlagt og disponeret på borgerniveau. Der er derfor ingen større omstillingsmuligheder, som ikke konkret skal hentes hos de enkelte borgere via en revisitation af borgerens sag hos myndigheden. Det er en forudsætning, at den nødvendige revisitering kan gennemføres hurtigt.
5 I tabellen nedenfor er vist de forskellige forslag til handlemuligheder som området kan bringe i spil. Forslag Handlinger/konsekvenser Besparelse mio. kr., 2012 Udskydelse af ITprojekt på Botilbudene Overførsler til virksomhederne fra 2011 Fremrykning af budgethåndtag 2013 Fremrykning af budgethåndtag 2013 Bofællesskab for unge socialt udsatte borgere Anlægsprojektet udskydes i et år.(driftsoverførsel fra 2010 til 2012)-tilbageføres fra anlæg til drift. Konsekvensen heraf er at den modernisering af IT m.v. og de forbedrede muligheder for opsamling af data på beboerne m.m. i botilbuddene bliver yderligere udskudt og at den nuværende papirbaserede registrering må fortsætte. Overførsler til virksomhederne i Velfærdsservice suspenderes. Konsekvensen er at de aktiviteter, der skulle gennemføres med disse midler ikke gennemføres eller at serviceniveauet sænkes. Nogle af midlerne er allerede disponeret, hvilket betyder at der lægges et pres på virksomhedernes økonomi i øvrigt. Pensionering i forhold til deltagelse i 103 tilbud og hvis mulig også 104 aktiviteter Kvalitetsstandard Nedsættelse af rådighedsbeløb på personlige tillæg Det forventes, at der kan opnås en besparelse ved at nogle unge, der ellers har behov for mere omfattende støtte vil kunne profitere af tilbuddet. Ca. 0,4 Ca. 1,0 Ca. 0,1 Ca. 0,1 Ca. 0,2 Reduktion af tilskuddet til at tage hjælpere med på ferie for borgere med en 96 ordning Reduktion af ledsagerordninger på Botilbud Gennemgang af ophold og betalingskommuner Dette forslag søges realiseret i år og er allerede forelagt UVS til drøftelse. Forslaget indebærer, at der ikke gives tilskud til at hjælpere rejser med på ferie for borger på en 96 ordning. Udgiften hertil er ikke budgetlagt i udgangspunktet, men forslaget vil kunne bidrage til en reduktion af udgifterne. Størrelsen af besparelsen er ikke mulig at opgøre nu, fordi det er uklart hvad der kan nå at blive iværksat i år. Forslaget indebærer et nyt lavere serviceniveau for egne borger der bor i kommunens botilbud. Forslaget er at nedsætte antallet af ledsagetimer fra 15 til 8 timer pr. måned. Forslaget indebærer, at disse borger i mindre omfang får mulighed for at bevæge sig uden for deres Botilbud. Forslaget betyder at BDO bliver bedt om atscreene alle Halsnæs Kommunes mellemkommunale refusioner med henblik på at identificere eventuelle manglefulde eller manglende opkrævninger samt fejlregistreringer af kommunale forhold i Folkeregistreret. Erfaringer i andre kommuner har vist at der er Der arbejdes videre med forslaget Der arbejdes videre med forslaget Der arbejdes videre med forslaget
6 Reduktion af den eksterne hjemmevejledning mulighed for at afdække merindtægter ved mellemkommunal refusion og generelle tilskud. Ordninger er baseret på en nocurenopay aftale, men BDO skal have et honorar på 30 % af det provenu som de finder. Tilbuddet indebærer at udviklingshæmmede som har et dagtilbud ikke samtidigt skal have tilknyttet en ekstern hjemmevejleder. I praksis skal dagtilbuddet samtidig undervise og vejlede om de daglige gøremål som den udviklingshæmmede har i sit hjem. Forslaget betyder også at den udviklingshæmmede ikke får besøg at en vejleder i sit hjem. Der nedlægges en stilling som hjemmevejleder. Ca. 0,2
Budgetrevision. 31. maj Udvalget for Voksne- og sundhed
Budgetrevision 31. maj Udvalget for Voksne- og sundhed Sammenfatning Politikområdet Sundhed Budgettet forventes overholdt Politikområdet Ældre Der forventes et merforbrug på 3,6 mio. kr. Politikområdet
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. April 2012
Tværgående økonomisk månedsrapportering April 2012 Økonomi og Indkøb 31. maj 2012 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering april 2012... 3 Økonomiudvalget... 6 Familie og Børn... 8 Voksne og Sundhed...
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. Marts 2012
Tværgående økonomisk månedsrapportering Marts 2012 Økonomi og Indkøb 26. april 2012 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering marts 2012... 3 Økonomiudvalget... 6 Familie og Børn... 7 Voksne og
Læs mereUdvalget for Voksne og Sundhed
17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet
Læs merePolitisk økonomiopfølgning 2013 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed. Til og med april måned
Politisk økonomiopfølgning 213 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med april måned Økonomi og Indkøb 213 Visitationen Forebyggelse og Sundhed Budgetlagt antal Visiterede timer total 3.43 3.283
Læs merePolitisk økonomiopfølgning 2013 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed. Til og med marts måned
Politisk økonomiopfølgning 213 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med marts måned Økonomi og Indkøb 213 Visitationen Forebyggelse og Sundhed Budgetlagt antal Visiterede timer total 3.43 3.283
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
Læs mereStatus for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.
1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Læs merePolitisk økonomiopfølgning 2013 Nøgletal. Til og med Januar måned
Politisk økonomiopfølgning 213 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med Januar måned Økonomi og Indkøb 213 Visitationen Forebyggelse og Sundhed Budgetlagt antal Visiterede timer total 3.43 3.283
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter
Læs mereBudget 2016 muligheder og begrænsninger
Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg
Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER
Læs mereBilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:
Læs mereUdvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og
Læs mereSundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.
Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet
Læs mereBudget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget
Budget Social - og Sundhedsudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede.
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2015
Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet
Læs mereSÆH Økonomirapport 2 - drift
SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret
Læs mereSundhedsudvalget. Halvårsregnskab
Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereBudgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling
revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående
Læs mereNotat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.
Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 5. februar 2013 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts Drift, refusion og finansiering - Tillægsbevillinger
opfølgning pr. 31. marts - Drift, refusion og finansiering - 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 31. marts Korrigeret budget Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering mellem udvalg/kto. 8 (B)
Læs mereØkonomivurdering. 2. kvartal 2013
Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8
Læs mereVelfærdsudvalget -400
Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereØkonomirapportering 310810
0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.
Læs merePolitisk økonomiopfølgning 2012 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed
Politisk økonomiopfølgning 212 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med marts måned Regnskab 212 Side 1 Timer Visitationen antal Visiterede timer total 3.658 3.76 3.676 - - - - - - - - - Visiterede
Læs mereOprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse
Læs merePolitisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed
Politisk økonomiopfølgning 21 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med august måned Regnskab 1. september 21 Side 1 Visitationen Budgetlagt antal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Antal
Læs mereSundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Ultimo November Ultimo December Afvigelse Ultimo december ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 203,7 196,6 201,3 203,6 206,1 210,3 6,6 Pleje
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. Juli 2012
Tværgående økonomisk månedsrapportering Juli 2012 Økonomi og Indkøb 6. september 2012 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering juli 2012... 3 Økonomiudvalget... 4 Familie og Børn... 5 Voksne og
Læs mereUdvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET
Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold
Læs mere1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.
Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og
Læs mereIndberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn
Notat Sagsnr.: /04323 Dato: 8. februar 2012 Titel: Indberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn Sagsbehandler: Martin Langbjerg-Andersen Økonomikonsulent I henhold
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs merePolitisk økonomiopfølgning 2011 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed. Til og med december måned
Politisk økonomiopfølgning 211 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med december måned Regnskab 9. januar 212 Visitationen Visiterede timer pr. uge 3431 3562 3548 3511 3424 3499 3572 3537 3441
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i 2018 på 61 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereBudgetområde 618 Psykiatri og Handicap
2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:
Læs mereOprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 0,1 mio. kr. mellem
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra
Læs mereForventet regnskab løbende priser. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December
Fokuspunkter (i 1.000 kr.) Forventet regnskab Korrigeret Oprindeligt Afvigelse til korr. Overført merforbrug fra regnskab 2018-37.796 37.796 Hjælpemidler 31.078 25.480 25.480 5.598 Visiterede timer i hjemmeplejen
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs merePolitisk økonomiopfølgning 2012 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed
Politisk økonomiopfølgning 212 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med september måned Regnskab 212 Side 1 Visitationen antal Visiterede timer total 3.658 3.76 3.676 3.81 3.777 4.1 3.981 3.992
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020
Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale
Læs mereSamlede afvigelser. Handicap Hjælpemiddeldepot 400 Botilbud til personer med særlige sociale problemer
BEMÆRKNINGER TIL SUNDHED OG OMSORG Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Sundhed og Ældre Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 500 Kommunal
Læs mereBilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Tilbud til ældre pensionister
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail:tgl@balk.dk Kontakt: sagsbehandler Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.
Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 2,8 mio. kr. et mindreforbrug på børnespecialområdet
Læs mereØkonomivurdering ultimo oktober måned 2016
Økonomivurdering ultimo oktober måned 2016 - = merforbrug Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 332,6 332,3 0,3 Pleje og omsorg 192,3 195,4-3,1 Pleje og
Læs mereStatus oktober 2014 grafisk overblik
Mio kr. Status oktober 214 grafisk overblik Fortegn: forbrug (+) indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær drift Drift -11 1.95-1 -9-8 -17-95 -11 1.9 1.85 1.8 1.94 1.913 1.898 Anlæg Samlet resultat
Læs mereØkonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed
Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Resume Sundhedsudvalget har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 357,5 mio. kr. og afvigelse
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 14. oktober 215 Notat Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 5.56 Sundhed- og Forebyggelse
Læs merePolitisk økonomiopfølgning 2011 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed
Politisk økonomiopfølgning 211 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med august måned Regnskab 9. september 211 Side 1 Visitationen Visiterede timer pr. uge 3431 3562 3548 3511 3424 3499 3572
Læs mereVelfærdsudvalget -300
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -
Læs merePolitisk økonomiopfølgning 2011 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed
Politisk økonomiopfølgning 211 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med november måned Regnskab 8. December 211 Side 1 Timer Visitationen Visiterede timer pr. uge 3431 3562 3548 3511 3424 3499
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereSundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo oktober. Ultimo oktober
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Ultimo oktober Afvigelse Ultimo oktober ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 203,8 196,6 201,3 203,6 203,8-0,1 Pleje og Omsorg - Fælles 13,4
Læs mereSocialudvalget. Referat
Refer Mødetidspunkt: Fra kl.: 10.00 Til kl.: 12.00 Mødested: Job & Velfærd Fælledvej 3 1. sal 8800 Viborg Mødenr.: 11 Udvalgets medlemmer: Mette Nielsen (formand) Rikke Cramer Christiansen (næstformand)
Læs mereØkonomi og Aktivitetsrapport 2/2012. Social- og Sundhedsudvalget
Økonomi og Aktivitetsrapport 2/212 Social- og Sundhedsudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport... 5 Aktivitetsrapport... 6 1 - Antal borgere, der modtager hjemmehjælp i eget hjem...
Læs mereBudgetseminar d. 23. august Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget
Budgetseminar d. 23. august 2018 Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget Samlet budget Omsorgs-og Forebyggelsesudvalget -Budget 2019 -ialt 1.495 mio.kr. Sundhed -Aktivitetsbestemt
Læs mereBilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab
Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: ARBEJDSMARKEDSYDELSER OG TILSKUD BUDGETOPFØLGNING Guldborgsund kommune Maj 10
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: ARBEJDSMARKEDSYDELSER OG TILSKUD BUDGETOPFØLGNING 30.04.10 Guldborgsund kommune Maj 10 Indledning Området vedrører hovedsagelig førtidspensioner, personlige tillæg til pensionister
Læs mereServiceudgifter Vedtaget budget Korrigeret budget Forventet regnskab
Ældre- og Sundhedsudvalget Generelt for Ældre- og Sundhedsudvalget Ældre- og Sundhedsudvalget forventer samlet set merudgifter på 1,8 mio. kr. på udvalgets ressort i 2018, herunder merudgifter på 2,5 mio.
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. juni Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer
opfølgning pr. 30. juni - Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 30. juni Korrigeret budget Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering mellem udvalg/kto.
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle Kan Bidrage - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere
Læs mereNOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning
SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereTillægs bevilling. Korrigeret budget
Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70
Læs mereMerforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.
Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,
Læs mereØkonomivurdering ultimo december måned 2016
Økonomivurdering ultimo december måned 2016 Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 332,6 331,8 0,8 Pleje og omsorg 192,3 196,4-4,1 Pleje og Omsorg - Fællesområde
Læs merePolitisk økonomiopfølgning 2012 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed
Politisk økonomiopfølgning 212 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med januar måned Regnskab 212 Side 1 Visitationen antal Visiterede timer total 3.658 Visiterede timer, kommunalt 2514 2.565
Læs mereSagsnr.: 2013/02118 Dato: 9. september 2013
Notat Sagsnr.: /2118 Dato: 9. september Sag: Politisk økonomiopfølgning Sagsbehandler: Bjørn Tell Økonomikonsulent Sammenfatning Politikområde Beskæftigelse Budgettet forventes overholdt. Politikområde
Læs mereNOTAT Ø Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL. Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL
NOTAT 00.30.14-Ø00-38-18 Budgetopfølgning pr. 30. november VEL Budgetopfølgning pr. 30. november VEL Budgetopfølgning pr. 30. november Velfærdsudvalget Budgetopfølgningen peger på en udfordring på 6,6
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Version
BILAG 1 '+ = merforbrug el. mindreindtægter /- = mindre forbrug el. merindtægter Oversigt over Nr. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 1 Hjemmepleje - demografi -1.605 180-945 4.573
Læs mereØkonomivurdering ultimo november måned 2016
Økonomivurdering ultimo november måned 2016 - = merforbrug Samlet viser økonomivurderingen ultimo november 2016, at Pleje og Omsorg og Sundhed samlet set står til at forbruge 333,1 mio. kr., hvilket svarer
Læs mereUdvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv
Beslutning: Budgetopfølgning III for 2018 - Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Sagsnr. i ESDH: 18/793 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for sociale forhold, sundhed og
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering December 2014 Forventet regnskab 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventetede afvigelser
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Socialudvalget. Drift
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Læs mere