Tværgående økonomisk månedsrapportering. Marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tværgående økonomisk månedsrapportering. Marts 2012"

Transkript

1 Tværgående økonomisk månedsrapportering Marts 2012 Økonomi og Indkøb 26. april

2 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering marts Økonomiudvalget... 6 Familie og Børn... 7 Voksne og Sundhed... 8 Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Kultur, Fritid og Nærdemokrati Miljø og Teknik Likviditet Servicedriftsudgifter Ejendomssalg Befolkningsprognose Restanceudvikling

3 Tværgående økonomisk månedsrapportering marts 2012 For hvert udvalg er der opstillet et skema, der viser det forventede regnskab for politikområderne. Herudover er udgifterne opdelt i henholdsvis udgifter indenfor og udenfor. Ligeledes er der for hvert udvalg opstillet et skema, der opsummerer ændringer fra oprindeligt til korrigeret. Ændringerne dækker over politisk vedtagne tillægsbevillinger og administrative omposteringer/udkonteringer. Økonomidata fra LIS-rapporten (forbrugsrapporter for områderne) indgår i forventningerne til årets resultat og kommenteres derfor ikke særskilt under de enkelte udvalg. På nogle politikområder er korrigeret ændret i forhold til oprindeligt som følge af administrative justeringer, eksempelvis fordeling af centrale puljer og endelig omfordeling af indenfor politikområdet. Disse ændringer har ingen indvirkning på overholdelsen af kommunens servicedriftsramme, da der i alle tilfælde er tale om omplaceringer med en modpost indenfor. Som eksempler på administrative justeringer kan nævnes, omplacering af decentrale lønpuljer, barselsfonden, mobiltelefoni og kompensation for medarbejderrepræsentanter i hoved-med. Endvidere er der i 2012 sket en fordeling af uforbrugte midler fra I marts 2012 godkendte Byrådet overførsel af midler fra 2011 til Driftsområdet Forbrugsprocenten for marts 2012 er 22,3 %, hvilket var tilsvarende på samme tidspunkt sidste år. Under forudsætning af et lineært forbrug, ville forbrugsprocenten for marts være 25,0 %. Der er for 2012 teret med mio.kr. i udgifter indenfor. Der henvises til opgørelsen på side 16, hvoraf det fremgår, at der på nuværende tidspunkt forventes servicedriftsudgifter, der er 7 mio. kr. højere end den terede servicedriftsramme. Overordnet sammenfatning Denne tværgående økonomiske månedsrapportering indeholder nogle risikovurderinger, der på tiden peger på nogle markante udgifter på 20,8 mio. kr., mens der er modsvarende reguleringer på finansieringen med 7,9 mio. kr., hvilket netto giver en økonomisk udfordring på 12,9 mio. kr. Frem mod næste måneds tværgående økonomiske månedsrapportering er der igangsat en proces med nærmere gennemgang af de områder med merforbrug og andre konti med hensyn til kvalificerede skøn for mer- og mindre forbrug/indtægter. Der arbejdes med at anvise kompenserende reduktioner for merforbruget, med det mål at kunne overholde tet. Resultaterne af denne gennemgang vil blive beskrevet til næste måneds rapportering og vil indgå i beslutningsgrundlaget for den kommende revision pr. 31. maj Der er i 2012 afsat en central pulje på 10 mio. kr. til imødegåelse af uforudsete udgifter inden. Der lægges dog vægt på, at der søges efter kompenserende besparelser indenfor områderne, inden denne pulje sættes i spil. 3

4 Opsamling på udvalgene Økonomiudvalget Budgettet forventes overholdt Udvalget for Familie og Børn Budgettet forventes overholdt Udvalget for Voksne og Sundhed Der forventes umiddelbart et samlet netto merforbrug på 18,3 Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Der forventes umiddelbart et samlet netto merforbrug på 2,5 mio. kr. Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Budgettet forventes overholdt Udvalget for Miljø og Teknik Budgettet forventes overholdt Anlægsområdet Budgettet forventes overholdt. Der er som et foreløbigt skøn, at der sker en overførsel fra 2012 til 2013, som er 7,5 mio. kr. højere end overførslen af anlægsmidler fra 2011 til

5 Prognose for regnskabsresultatet for 2012 Sammenfattende er udvalgenes forventninger til regnskabsresultat ført ind i nedenstående tabel, som er dannet ud fra opbygningen i det obligatoriske bilag fra og årsregnskab. (i mio. kr.) Prognose for regnskabsresultat 2012 Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Forskel INDTÆGTER: 2.018, , ,8 7,9 DRIFT: Økonomiudvalget -256,9-263,1-263,1 0 Udvalget for Familie og Børn -518,4-528,8-528,8 0 Udvalget for Voksne og Sundhed -698,7-704,7-723,0-18,3 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse -273,8-274,5-277,0-2,5 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati -42,6-43,3-43,3 0 Udvalget for Miljø og Teknik -101,8-105,6-105,6 0 Drift i alt: , , ,8-20,8 RENTER: 20,8 20,8 20,8 0 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT 146,8 119,7 106,8* -12,9 ANLÆG Økonomiudvalget -9,5 13,4 13,4 0 Udvalget for Familie og Børn -41,5-43,0-43,0 0 Udvalget for Voksne og Sundhed -18,0-40,8-40,8 0 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati -0,5-3,4-3,4 0 Udvalget for Miljø og Teknik -27,2-28,9-28,9 0 ANLÆG I ALT -96,7-102,7-102,7 0 RESULTAT 50,2 17,1-8,6-12,9 *Note: Der forventes udskudt forbrug fra 2012 til 2013 på 24,8 mio. kr. på driften og på 20,0 mio.kr. på anlæg. Disse forskydninger indgår ikke i opstillingen. 5

6 Sammenfatning Økonomiudvalget Politikområdet Administration Budgettet forventes overholdt Politikområdet Øvrige udgifter Budgettet forventes overholdt Forventninger til årets resultat 2012 Forventet årsresultat 2012 Forskel Politikområde Administration Politikområde Øvrige udgifter I alt Økonomiudvalget Heraf inden for Heraf uden for Ændringer i tet Oprindeligt vedtaget Teknisk udkontering af puljer mv. Politisk godkendte ændringer Korrigeret I alt Økonomiudvalget Heraf inden for Heraf uden for Finansiering Der er varslet om følgende reguleringer af beskæftigelsestilskuddet. Budget 2012 Forventet Forskel årsresultat Indtægter i alt Bloktilskud Beskæftigelsestilskud Endelig regulering af beskæftigelsestilskud Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud Indtægter i alt

7 Sammenfatning Familie og Børn Politikområdet Folkeskoler Budgettet forventes overholdt. Politikområdet Dagpasning Budgettet forventes overholdt. Politikområdet Familie Budgettet forventes overholdt. Forventninger til årets resultat Budget 2012 Forventet årsresultat 2012 Forskel Politikområde Folkeskoler Folkeskoler Politikområde Dagpasning Dagpasning Politikområde Familie Familie I alt udvalget for Familie og Børn Heraf inden for Heraf uden for Ændringer i tet I alt Udvalget for Familie og Børn Heraf inden for Heraf uden for Oprindeligt vedtaget Teknisk udkontering af puljer mv. Politisk godkendte ændringer Korrigeret

8 Sammenfatning Voksne og Sundhed Politikområdet Sundhed Der forventes et merforbrug på 6,4 mio. kr. Politikområdet Ældre Der forventes et merforbrug på 4,0 mio. kr. Politikområdet Sociale Ydelser Der forventes et merforbrug på 7,9 mio. kr. Politikområdet Handicap- og Psykiatri Budgettet forventes overholdt Forventninger til årets resultat Budget 2012 Forventet Forskel årsresultat 2012 Politikområde Sundhedsområdet Sundhedsområdet Politikområde Ældreområdet Ældreområdet Politikområde Sociale Ydelser Sociale Ydelser Politikområde Handicap- og Psykiatri Handicap- og Psykiatriområdet I alt Udvalget for Voksne og sundhed Heraf inden for Heraf uden for Ændringer i tet I alt Udvalget for Voksne og sundhed Heraf inden for Heraf uden for Oprindeligt vedtaget Teknisk udkontering af puljer mv. Politisk godkendte ændringer Korrigeret

9 Forklaringer Politikområdet Sundhed Der foreligger nu realiseret forbrug for januar og februar måned. Der forventes et merforbrug på 6,4 mio. kr., som fordeler sig således; - Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet forventer et merforbrug på 5,1 mio. kr. - Vederlagsfri fysioterapi forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. - Hospice forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på den specialiserede genoptræning på 0,3 mio. kr. Prognosen tager afsæt i to beregningsmetoder; - Somatik og praksissektoren (omfattet af de nye regler): realiseret forbrug + gennemsnittet af realiseret forbrug, som udgør udgifterne de resterende måneder. - Øvrige sundhedsudgifter: realiseret forbrug + sidste års forbrug (inkl. prisudvikling på 2 %), som udgør udgifterne de resterende måneder. Det forventede merforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet skyldes en stigning i mængden i forhold til sidste år. Den gennemsnitlige stigning i mængden fra 2011 til 2012 (januar og februar) udgør 9,3 % for ambulant somatik og 2,1 % for stationær somatik. Der arbejdes i øjeblikket med temaanalysen vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering og der forventes konkrete forslag (forebyggende tiltag), som reducerer udgiftsniveauet. På området vederlagsfri fysioterapi er der etableret et samarbejde med lægerne i kommunen, som løbende orienteres om kommunens udgiftsniveau og kommunens eget behandlingstilbud. Der er iværksat en analyse som skal afdække området, herunder komme med evt. besparelsesmuligheder. Politikområdet Ældreområdet Hjemmeplejen, herunder de private leverandører i særdeleshed har over en lang periode haft stigende antal visiterede timer. Hvis det nuværende niveau fortsætter forventes et merforbrug på 4,0 mio. kr. Der er igangsat en analyse med henblik på at afdække, hvilke faktorer der er skyld i stigningen og hvordan de kan reduceres. Mellemkommunale refusioner har historisk set reduceret merforbrug på området. Om det gør sig gældende i indeværende år vil blive kvalificeret i forbindelse med revisionen. Politikområde Sociale Ydelser For politikområdet Sociale Ydelser forventes et samlet merforbrug på 7,9 mio. kr. svarende til 4,3 %. På førtidspensioner forventes der et merforbrug på 6,4 mio. kr. svarende til 5,2 % i forhold til tet. Merforbruget fordeler sig som følger; - Gl. ordning 35 % refusion merforbrug på 0,7 mio. kr. - Gl. ordning 50 % refusion merforbrug på 0,7 mio. kr. - Ny ordning 35 % refusion merforbrug på 5,0 mio. kr. Det forventede merforbruget skyldes primært manglende prisfremskrivning i prognosen, som blev udarbejdet i Der vil i forbindelse med revisionen blive udarbejdet en ny prognose for overslagsårene, hvor en prisfremskrivning medregnes. På boligstøtte området forventes der et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig som følger; - Boligsikring mindreforbrug på 0,3 mio. kr. - Boligydelse mindreforbrug på 1,5 mio. kr. 9

10 Det forventede mindreforbrug skyldes primært et mindre antal sager end forventet (prognose fra 2011). Endvidere er nedlæggelse af boligenheder i Høje Tøpholm og Maglehøj medvirkende til nedgangen i antallet af sager. Der forventes et merforbrug på Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse(stu) og forebyggende foranstaltninger for børn og unge på 3,3 mio. kr. svarende til 8,6 % af det samlet afsat på Sociale ydelser indenfor. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse(stu) forventes med udgangspunkt af forbruget ultimo marts et merforbrug på 1,4 mio. kr. Ændringen i forhold til seneste økonomiopfølgning skyldes, at der på visitationsmøde i marts er tilkendt 10 STU-forløb med start i efterår 2012 svarende til 1,4 mio. kr. Der er et yderligere visitationsmøde i maj måned, hvor der er indstillet yderligere 7 STU-forløb med opstart i efteråret 2012 svarende til en udgift på forventet 0,7 mio. kr. Velfærdsservice vil i samarbejde med børne- og familieområdet, job- og arbejdsmarkedets-området samt UU Nordsjælland igangsætte et arbejde med henblik på at sikre bedst mulig tilrettelæggelse og styring af hele STU-området. Arbejdet vil bl.a. tage udgangspunkt i KL s STU - vejledning fra marts Beregningerne vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge viser med udgangspunkt i forbruget ultimo marts et merforbrug på 1,2 mio. kr. Merforbruget skyldes flere faktorer bl.a. at der er visiteret flere borgere end forudsat i tet samt at den prisen på nogle foranstaltninger er dyre end den i terede gennemsnitspris. Politikområde Handicap- og Psykiatri Budgettet forventes overholdt. Forventet regnskab 2012 er med udgangspunkt i kendte anbringelser med udgangen af marts måned 2012 og de ændringer til nyvisiteringer som kendes på nuværende tidspunkt. I forhold til seneste økonomiopfølgning er der tilkendt 1 domsanbragt svarende til 2,0 mio. kr. samt ekstra støtte til 1 borger udover den godkendte døgntakst svarende til 0,8 mio. kr. Budgettet følges tæt. Aktuelt arbejdes med revisitationer med baggrund i BDO s sagsgennemgang af enkeltsager over 0,7 mio. kr. som kan være med til at bringe det samlede på området i balance. 10

11 Sammenfatning Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Politikområde Beskæftigelse Der forventes et merforbrug på kr. Politikområde Erhverv og Turisme Der forventes et merforbrug på kr. Forventninger til årets resultat Budget 2012 Forventet Forskel årsresultat Politikområde Beskæftigelse Arbejdsmarkedsydelser Aktivering Politikområde Erhverv og turisme I alt for Udvalget for Beskæftigelse Heraf inden for Heraf uden for Ændringer i tet Udvalget for Beskæftigelse Heraf inden for Heraf uden for Oprindeligt vedtaget Øvrige korrektioner Politisk godkendte ændringer Korrigeret Forklaringer Beskæftigelse De samlede udgifter: Ved økonomiopfølgningen ultimo marts 2012 udviser området et merforbrug på 2,3 mio. kr. Der er et merforbrug på 8,7 mio. kr., der vedrører stigende udgifter på kontanthjælp. Derudover er der et forventet merforbrug på sygedagpenge på 3,4 mio. kr. Der er et mindre forbrug i udgifterne til medfinansieringen af a-dagpenge på 5,6 mio. kr. På de øvrige arbejdsmarkedsydelser forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. På aktiveringsindsatsen er der et forventet mindreforbrug 2,0 mio. kr. 11

12 For at imødegå det stigende pres på kontanthjælp og sygedagpenge er der foretaget vurdering af, om der er mindre forbrug på andre konti. Det vurderes, at der vil være lavere udgifter på integrationsområdet, faldende udgifter til manglende rettidighed samt mindre udgifter til aktivering. De samlede indtægter: (Ligger under økonomiudvalget) Der forventes endelig regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2011, hvor kommunen skal tilbagebetale 3,5 mio. kr. og midtvejsregulering for 2012, hvor kommunen forventes at få en merindtægt på 11,4 mio. kr. Samlet set en merindtægt på 7,9 mio. kr. Tallene stammer fra arbejdsmarkedsstyrelsens prognosemodel for marts måned. Erhverv og Turisme Af tekniske årsager mangler der 0,1 mio. kr. til pulje lokale initiativer. Budgettet på 0,2 mio. kr. til færgen Columbus mangler, da det var en del af det, der indgik i tet til Visit Nordsjælland. Der skal findes finansiering til en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. 12

13 Sammenfatning Kultur, Fritid og Nærdemokrati Politikområdet Kulturområdet Budgettet forventes overholdt Politikområdet Fritid Budgettet forventes overholdt Forventninger til årets resultat Budget 2012 Forventet Forskel årsresultat 2012 Politikområde Kulturområdet Politikområde Fritid I alt Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Heraf inden for Heraf uden for Ændringer i tet I alt Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Heraf inden for Heraf uden for Oprindeligt vedtaget Teknisk udkontering af puljer mv. Politisk godkendte ændringer Korrigeret Forklaringer Politikområdet Kulturområdet På grund af branden i Knud Rasmussens Hus må det dog forventes, at der vil blive en manglende indtægt på ca. 0,4 mio. kr. modsvarende sparede udgifter på ca.0,3 mio. kr. Der skønnes således, at blive en nettomango på 0,1 mio. kr. Dette kan blive en udfordring, men det skal ses i det samlede for museet, hvor der også forventes et mersalg ved åbningen af værkstederne på Krudtværksalleen. 13

14 Sammenfatning Miljø og Teknik Politikområdet Veje, grønne områder og miljø Budgettet forventes overholdt Politikområdet Kommunale Ejendomme Budgettet forventes overholdt Forventninger til årets resultat Budget 2012 Forventet Forskel årsresultat 2012 Politikområde Veje og grønne områder og miljø Politikområde Kommunale ejendomme I alt Miljø og Teknik Heraf inden for Ændringer i tet Oprindeligt vedtaget Teknisk udkontering af puljer mv. Politisk godkendte ændringer Korrigeret I alt Udvalget for Miljø og Teknik Forklaringer Politikområdet Veje, grønne områder og miljø Budgettet til vintervedligehold er ved en fejl ikke reguleret i jf. Byrådets beslutning den 7. december Byrådet besluttede på dette møde at hæve tet til vintervedligeholdelsen med 1,8 mio. kr. fra 1,7 mio. kr. til 3,5 mio. kr. fra 2011 og frem. Budgettet blev hævet som vedtaget i 2011, men ikke i de efterfølgende år. Der arbejdes på at finde finansiering til dækning af denne manko, som vil blive justeret ved næste revision. Politikområdet Kommunale ejendomme Der er ikke taget højde for forhøjede energi- og vandpriser, primært stammende fra Halsnæs Kommunale Forsyning, som var meget sent ude med deres takststigninger. Budgettet vil blive vurderet ved næste revision. Konsekvensen af ESCO-projektet er allerede regnet fuldt ind med 30 % reduktion fra 2012 og frem. Det skal undersøges nærmere om a contoregninger for varme er for høje i forhold til den forventede besparelse på varmeregnskabet. 14

15 Likviditet Kassekreditreglen indebærer, at kommunens gennemsnitlige likviditet set et år tilbage ikke må være negativ. Forklaringer på ændring i forventet gennemsnitlig likviditet Denne likviditetsberegning er udarbejdet under forudsætning af bugetoverholdelse og de nævnte risikovurderinger er ikke medtaget i livkiditetsopgørelserne. Ved seneste månedsrapportering var der anvendt en kurve for oprindeligt, som imidlertid var korrigeret for likviditetsudviklingen i en del af 2011 efter vedtagelsen af For at kunne følge op på den faktiske udvikling i forhold til det terede er det bedre, at sammenligningen foretages op mod den kurve, som den så ud ved teringstidspunktet. Fra denne måned vil det derfor være den kurve, der indgår i månedsrapporteringen. Det oprindelige viser en gennemsnitslikviditet ultimo 2012 på 68,8 mio. kr. Den aktuelle prognose forudser en gennemsnitslikviditet på ca. 57 mio. kr. ultimo Hovedårsagerne til, at der forventes en lavere gennemsnitslikviditet ultimo året er, at der på flere områder været afholdt flere af årets udgifter end forudsat, hvilket nedbringer gennemsnitslikviditeten ultimo året. Det forudsættes, at der i høj grad er tale om forskydninger, der udlignes senere på året. Forventningen til 2013 er, at den gennemsnitlige likviditet ikke bliver lavere end den terede laveste gennemsnitslikviditet i 2013 på 28 mio. kr. som ligger i vedtagelsen af

16 I Aktuel prognose er der til og med 17. april indsat faktisk kassebeholdning- Ultimobeholdningen 2012 forventes at blive minus -70,6 mio. kr.mod minus 81,3 mio. kr. i det oprindeligt vedtagne Beregningen tager udgangspunkt i primo beholdningen. Derudover er der følgende forhold, der har indflydelse på den forventede ultimobeholdning. Forventet likviditet ultimo 2012 Likviditet primo ,2 Likviditetseffekt af oprindeligt vedtaget ,8 Kendte likviditetseffekter Frigivelse af deponeret kvalitetsfondstilskud 7,2 Nedbringelse af byggekredit ved afregning af momsrefusion på affaldsdepot -15,5 Restafregning på refusioner 1,6 Esco-udgifter betalt i supplementsperioden med regnskabsår ,0 Overførsel af drift fra 2011 til ,2 Overførsel af anlæg fra 2011 til ,5 Forventede likviditetseffekter Overførsel af drift fra 2012 til skøn 24,8 Overførsel af anlæg fra 2012 til skøn 20,0 For meget optaget lån i ,0 Forventet ultimobeholdning -70,6 16

17 Servicedriftsudgifter KL s beregning af den tekniske servicedriftsramme for 2012 er for Halsnæs kommune mio. kr. Servicedriftsrammen for 2012 var på mio. kr. ved vedtagelsen for Nedenfor er vist en samlet opstilling over ovennævnte påvirkninger på servicedriftsudgifterne i Mio.kr. Oprindeligt til servicedrift 1.485,0 Overførsel af drift fra 2011 til ,2 Forventet overførsel af drift fra 2012 til ,8 Pulje til sikring af overholdelse -10,0 Omplaceringer på Beskæftigelsesområdet 0,9 Forventet merforbrug på driften 13,7 Forventet merforbrug i forhold til rammen (opr. Budget) 7,0 I beregningen af servicedriftsudgifterne forudsættes at puljen til sikring af overholdelse ikke anvendes. Det er udelukkende i forhold til opgørelse af at denne korrektion anvendes. Den beregnede påvirkning af er baseret på baggrund af den aktuelle risikovurdering. 17

18 Ejendomssalg Status på ejendomssalg - marts 2012 Fed tekst markeret nyt siden sidste rapportering. Investeringsoversigten: Pris Beslutnings- Ejendomme grundlag Byrådet den: 6 erhvervsgrunde på matr. nr. 1 du Ullerup, Bogbinderivej, Hundested SOLGT for kr. Bemærkninger 175 kr./m Fortsat salg. Kregme Syd - Parcelhusgrunde - 22 grunde i område A og 33 grunde i område B kr. + 1 større grund kr Fortsat salg (I alt 10 grunde solgt, heraf 1 grund solgt i 2012) Kregme Syd projektgrund Uden fast pris Fortsat salg, nu med mulighed for option på andel af grunden. Udbudsmateriale under udarbejdelse. 18

19 Diverse ejendomme: Ejendomme Pris: Beslutningsgrundlag Byrådet den: Lillebjergvej 30 Mindstepris kr. SOLGT for kr. Bemærkninger Fortsat salg Åsebro kr Fortsat salg Hundested Børnehave kr Fortsat salg Del af matr. nr. 4 p Brederød, Jordlod på ca. 2,5 hektar "Søgården" Hillerødvej kr. hhv kr. Der udbydes med hhv. 27 og 11 hektar Søndergade 78, Hundested kr Udbydes snarest Lynæs Havnevej 12, Hundested kr Udbydes snarest 19

20 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Diverse ejendomme Der er i 2012 teret med et salg af diverse ejendomme for 3 mio. kr (500) (1.000) Opfyldelse af mål for salg af diverse ejendomme Akkumuleret realiseret salg Årsnorm 2010/Korrigeret Der er sket afregning af 0,95 mio. kr. til oprensning af forurenet grund på Søndergade 57 og Beløbet finasieres via indtægter ved salg af diverse ejendomme. 20

21 Januar April Juli Oktober Januar Befolkningsprognose Befolkningsprognoser og faktiske indbyggertal Opgjort den 1. i kvartallet Faktisk 2012 Prognose 2011 Det faktiske indbyggertal vil fremover vis i Danmarks Statistiks befolkningsopgørelse. Det er befolkningsopgørelserne fra Danmarks Statistik, der anvendes ved beregning af de kommunale tilskud og udligning. Danmark Statistik opgører befolkningstallet kvartalvis og indbyggertallet blev pr. 1. januar 2012 opgjort til Dette befolkningstal er anvendt som udgangspunkt i den seneste befolkningsprognose for 2012, som er udarbejdet i marts 2012, og som danner grundlag for udarbejdelse af Befolkningsprognosen for 2011 ligger til grund for vedtagelsen for

22 Mio. kr. Restanceudvikling 120 Restanceudvikling I alt 2012 Skat 2012 Kommune 2012 I alt 2011 Skat 2011 Kommune

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Februar 2012

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Februar 2012 Tværgående økonomisk månedsrapportering Februar 2012 Økonomi og Indkøb 30. marts 2012 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering februar 2012... 3 Økonomiudvalget... 4 Familie og Børn... 5 Voksne

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Juli 2012

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Juli 2012 Tværgående økonomisk månedsrapportering Juli 2012 Økonomi og Indkøb 6. september 2012 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering juli 2012... 3 Økonomiudvalget... 4 Familie og Børn... 5 Voksne og

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Oktober2012

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Oktober2012 Tværgående økonomisk månedsrapportering Oktober2012 Økonomi og Indkøb Oktober 2012 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering oktober 2012... 2 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn... 6 Voksne og

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. September2012

Tværgående økonomisk månedsrapportering. September2012 Tværgående økonomisk månedsrapportering September2012 Økonomi og Indkøb September 2012 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering september 2012... 2 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn... 6 Voksne

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Marts Økonomi og Indkøb

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Marts Økonomi og Indkøb Tværgående økonomisk månedsrapportering Marts 2013 Økonomi og Indkøb Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering marts 2013... 2 Hovedoversigt Budget 2013... 4 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn...

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. December2012

Tværgående økonomisk månedsrapportering. December2012 Tværgående økonomisk månedsrapportering December2012 Økonomi og Indkøb Januar 2013 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering december 2012... 2 Hovedoversigt... 5 Økonomiudvalget... 6 Familie og

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. April Økonomi og Indkøb

Tværgående økonomisk månedsrapportering. April Økonomi og Indkøb Tværgående økonomisk månedsrapportering April 2013 Økonomi og Indkøb Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering april 2013... 2 Hovedoversigt Budget 2013... 4 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn...

Læs mere

Politisk økonomiopfølgning ultimo april 2012 Udvalget for Voksne og Sundhed.

Politisk økonomiopfølgning ultimo april 2012 Udvalget for Voksne og Sundhed. Notat Til:Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2011/0003231 Dato: 21.05.2012 Sag: Politisk økonomiopfølgning ultimo april 2012 Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsbehandler: Politisk økonomiopfølgning

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. April 2012

Tværgående økonomisk månedsrapportering. April 2012 Tværgående økonomisk månedsrapportering April 2012 Økonomi og Indkøb 31. maj 2012 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering april 2012... 3 Økonomiudvalget... 6 Familie og Børn... 8 Voksne og Sundhed...

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering December 2014 Forventet regnskab 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventetede afvigelser

Læs mere

Status oktober 2014 grafisk overblik

Status oktober 2014 grafisk overblik Mio kr. Status oktober 214 grafisk overblik Fortegn: forbrug (+) indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær drift Drift -11 1.95-1 -9-8 -17-95 -11 1.9 1.85 1.8 1.94 1.913 1.898 Anlæg Samlet resultat

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering Februar 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for februar 2014 1. Status februar 2014 grafisk overblik

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering April 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for april 2014 1. Status april 2014 grafisk overblik

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. December / forventet regnskab 2013

Tværgående økonomisk månedsrapportering. December / forventet regnskab 2013 Tværgående økonomisk månedsrapportering December / forventet regnskab 2013 Økonomi og Indkøb Januar 2014 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering for december 2013 forventet regnskab - opsummering...

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering Marts 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for marts 2014 1. Status marts 2014 grafisk overblik

Læs mere

Økonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision

Økonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision Økonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision September 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar juli inklusiv bud på budgetrevision

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. August 2013

Tværgående økonomisk månedsrapportering. August 2013 Tværgående økonomisk månedsrapportering August 2013 Økonomi og Indkøb Oktober 2013 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering for august 2013 opsummering... 3 Hovedoversigt Budget 2013... 5 Økonomiudvalget...

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision

Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Oktober 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar oktober inklusiv bud

Læs mere

Halvårsregnskab 2013

Halvårsregnskab 2013 Halvårsregnskab 2013 August 2013 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2013... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering Koncernøkonomi og vækst Økonomi September 2014 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for september 2014 1. Status september

Læs mere

Sagsnr.: 2013/02118 Dato: 9. september 2013

Sagsnr.: 2013/02118 Dato: 9. september 2013 Notat Sagsnr.: /2118 Dato: 9. september Sag: Politisk økonomiopfølgning Sagsbehandler: Bjørn Tell Økonomikonsulent Sammenfatning Politikområde Beskæftigelse Budgettet forventes overholdt. Politikområde

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. September 2013

Tværgående økonomisk månedsrapportering. September 2013 Tværgående økonomisk månedsrapportering September 2013 Økonomi og Indkøb Oktober 2013 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering for september 2013 opsummering... 3 Hovedoversigt Budget 2013...

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Budgetrevision. 31. maj Udvalget for Voksne- og sundhed

Budgetrevision. 31. maj Udvalget for Voksne- og sundhed Budgetrevision 31. maj Udvalget for Voksne- og sundhed Sammenfatning Politikområdet Sundhed Budgettet forventes overholdt Politikområdet Ældre Der forventes et merforbrug på 3,6 mio. kr. Politikområdet

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. april 2016

Økonomioverblik pr. 1. april 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 07-04-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. april 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. marts 2016 for året 2016.

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2016

Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 3-8-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2016 for året 2016.

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. februar 2017

Økonomioverblik pr. 1. februar 2017 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-17 Dato: 17-2-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. februar 2017 Regnskab for 2016 Der bliver ikke lavet noget økonomioverblik, som viser regnskabsresultatet

Læs mere

Økonomiopfølgning januar april inklusiv budgetrevision

Økonomiopfølgning januar april inklusiv budgetrevision i Økonomiopfølgning januar april inklusiv budgetrevision April 2015 Koncernøkonomi og udvikling Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar april inklusiv bud på budgetrevision 1. Status

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 5-3-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 28. februar 2015 for året 2015.

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014

Halvårsregnskab 2014 Halvårsregnskab 2014 August 2014 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2014... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. juli 2016

Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

... Tværgående økonomisk månedsrapportering august 2010

... Tværgående økonomisk månedsrapportering august 2010 ... Tværgående økonomisk månedsrapportering august 2010 Regnskab 23. september 2010 Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering august 2010...3 Økonomiudvalget...4 Familie og Børn...5 Voksne

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. november 2016

Økonomioverblik pr. 1. november 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 4-11-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. november 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. oktober 2016 for året

Læs mere

Regnskab Halvår

Regnskab Halvår Regnskab 2011 1. Halvår 1. januar 30. juni 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon 47 78 40 00 Telefax 47 78 40 99 Hjemmeside: www.halsnaes.dk E-mail:

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. oktober 2015

Økonomioverblik pr. 1. oktober 2015 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 9-10-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. oktober 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 30. september 2015 for året

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetrevision. 31. maj 2012

Budgetrevision. 31. maj 2012 Budgetrevision 31. maj Økonomi og Indkøb 9. august 1 Indhold Budgetrevision 31. maj... 3 Økonomiudvalget... 6 Familie og Børn... 9 Voksne og Sundhed... 11 Beskæftigelse, Erhverv og Turisme... 17 Kultur,

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014

Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014 Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 03-10-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 30. september 2014. Forbrugsprocenten

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. 1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2014

Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 11-08-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2014. Forbrugsprocenten

Læs mere

Halvårs- regnskab 2013

Halvårs- regnskab 2013 1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939

Læs mere

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der

Læs mere

Udvalget for Voksne og Sundhed

Udvalget for Voksne og Sundhed 17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Forventet regnskab pr. 30. april 2016

Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Koncernøkonomi og Vækst Økonomi og indkøb Juni 2016 Natur og Udvikling Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Forventet regnskab pr.

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2015

Økonomioverblik pr. 1. august 2015 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 6-8-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2015 for året 2015.

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI

BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI 2013-2016 Guldborgsund kommune Februar 2012 Fastholdelse af det økonomiske råderum Økonomiudvalget drøftede og godkendte i sit møde den 5. december 2011 budgetstrategien

Læs mere

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketinget vedtog i februar måned 2011

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Økonomisekretariatet. Budgetrevision. 31. maj Økonomiudvalget

Økonomisekretariatet. Budgetrevision. 31. maj Økonomiudvalget Økonomisekretariatet Budgetrevision 31. maj 2011 Økonomiudvalget Sammenfatning Politikområdet Administration På nuværende tidspunkt forventes tet overholdt. Politikområdet Øvrige udgifter På nuværende

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning. Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Velfærdsudvalget -400

Velfærdsudvalget -400 Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Notat Vedrørende kommunens økonomi

Notat Vedrørende kommunens økonomi kommunens økonomi Dato: 14.01.2019 Center for Økonomi og Personale horsholm.dk Genopretning af Hørsholm Kommunes økonomi 2019 Et utilfredsstillende -regnskab, betyder at Hørsholm kommune kommer ind i 2019

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

... Tværgående økonomisk rapportering til og med februar 2010 for regnskabsåret 2010

... Tværgående økonomisk rapportering til og med februar 2010 for regnskabsåret 2010 ... Tværgående økonomisk rapportering til og med februar 2010 for regnskabsåret 2010 Regnskab 11. marts 2010 Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk rapportering til og med februar 2010 for regnskabsåret

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere