Budgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2018 og overslagsårene 2019, 2020 og 2021

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2018 og overslagsårene 2019, 2020 og 2021"

Transkript

1 Dato: 20. marts 2017 Til samtlige udvalg, forvaltninger og centre Budgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2018 og overslagsårene 2019, 2020 og 2021 Budgetcirkulæret omfatter retningslinjer, nettoudgiftsrammer, tidsplan og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Nettoudgiftsrammerne for i budgetcirkulæret tager udgangspunkt i de budgetoverslag, som blev vedtaget af Byrådet 12. oktober Budgetoverslagene er herefter pris- og lønreguleret til forventet 2018-niveau, jf. bilag 3. I skønnet over priser og lønninger er KL s anbefalede fremskrivningsprocenter anvendt, jf. bilag 2. I de enkelte udvalgs budgetrammer er der herefter foretaget en række tekniske korrektioner i forhold til det fremskrevne budgetoverslag. Ifølge tidsplanen for budgetarbejdet, jf. bilag 4, vil der 16. august 2017 foreligge et samlet skøn over kommunens økonomiske situation. 1. Driftsvirksomheden I dette afsnit er beskrevet hvilke forudsætninger, der ligger bag opgørelsen af de enkelte udvalgs driftsrammer. 1.1 Pris- og lønfremskrivning Budgetrammerne for driftsvirksomheden bliver beregnet med udgangspunkt i de budgetoverslag for , som blev vedtaget sidste år. Budgetoverslagene er fastsat i det dengang forventede pris- og lønniveau for Dette efterreguleres og sammen med skønnet for pris- og lønstigninger fra 2017 til 2018 bliver den samlede fremskrivning af driftsrammerne på 2,05 procent. Der redegøres nærmere for pris- og lønfremskrivningen i bilag Tekniske korrektioner Udvalgenes rammer er i forhold til det fremskrevne budgetoverslag korrigeret med: Mer- eller mindreudgifter i forbindelse med ny lovgivning, der er eller forventes vedtaget, og hvor de økonomiske konsekvenser er kendt på nuværende tidspunkt. Byrådsbeslutninger, der har økonomiske konsekvenser i Overflytninger mellem de enkelte udvalgs rammer. Summen af rammeoverflytninger er 0. Investeringer og mindreudgifter som konsekvens af digitaliseringsprojekter Mer- eller mindreudgifter til sikring mod værditab i basisinfrastruktur

2 2.3 Budgetrammer for driftsvirksomhed I tabel 1 nedenfor ses udvalgenes nettodriftsrammer. Rammerne for er sammenlignet med rammerne i budget 2017 (opgjort i 2018-priser). Tabel 1. Nettodriftsrammer Udvalg i, årets priser Økonomiudvalget Trafik- og teknikudvalget Miljøudvalget, miljø Miljøudvalget, renovation Miljøudvalget, fjernvarme Børne- og Undervisningsudvalget Kultur-, fritids- og idrætsudvalget Seniorudvalget Sundheds- og Handicapudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Principper for udarbejdelse af budgetbidrag for udvalgenes driftsvirksomhed For budgetlægningen fastsættes følgende principper: Udvalgenes samlede driftsrammer kan, i forhold til de rammer der er meldt ud i budgetcirkulære, kun ændres som følge af tekniske korrektioner og demografiske mer- eller mindreudgifter. Disse korrektioner skal være aftalt med Økonomisk Sekretariat. Den korrigerede budgetramme, som fremkommer herved, må ikke overskrides. Det vil sige, at udvalgets budgetbidrag højst må summe op til den korrigerede ramme. Tekniske korrektioner er alene lovændringer, uundgåelige og uforudsete udgiftsstigninger/fald som følge af eksterne forhold, mindreudgifter som følge af generelle indkøbsbesparelser, rammeoverflytninger og tillægsbevillingssager, der er behandlet af Byrådet. Dette gælder også for overførselsindkomster og forsyningsvirksomhedernes rammer. De tekniske korrektioner skal være aftalt med Økonomisk Sekretariat og skal fremgå af bilag A. Budgetbidraget skal som udgangspunkt udarbejdes ud fra de forudsætninger, der er i det fremskrevne budget. Hvis udvalget ønsker at omdisponere mellem eksisterende indsatser indenfor udvalgets ramme, skal det fremgå af budgetbidraget (bilag A2). Det er udvalgets ansvar, at den eksisterende indsats, der ønskes fortsat, kan gennemføres indenfor rammerne. Det skal også fremgå af budgetbidraget (bilag A2), hvorledes en eventuel merudgift finansieres. Det anbefales, at det i sagsfremstillingen om udvalgenes budgetbidrag fremhæves hvilke ændringer, der er i budgetbidraget for så vidt angår A2. Ønsker til nye indsatser (bilag D1) indarbejdes ikke direkte i budgetbidraget, men beskrives særskilt og der kan redegøres for en eventuel kobling til kommunestrategien. Der skal ske en 2

3 prioritering mellem de enkelte ønsker. Investeringer i effektiviseringer prioriteres i den forbindelse højt. Der skal opstilles konkrete finansieringsforslag, der angiver, hvordan ønsker til nye indsatser kan finansieres. Finansieringsforslagene skal beløbsmæssigt svare til mindst 50 procent af ønskerne og må ikke have karakter af tekniske korrektioner. Forslag, der på sigt giver effektiviseringer, vil blive prioriteret højt. Ønsker til nye indsatser under 0,5 mio. kr. skal det enkelte råd og den enkelte brugerbestyrelse så vidt muligt selv prioritere inden for eget budget i samarbejde med forvaltningen. Det skal ske inden for rammerne af de årlige overførselsadgange. Nye budgetønsker og finansieringsforslag, samt evt. ændringer af vilkår i budgettet, skal beskrives i sagsfremstillingen, og reelle beslutninger om ændringer fremgår af indstillingen. Det kan være ændringer indenfor udvalgets egen ramme, eller ændrede forudsætninger for demografiske beregninger. Herunder bør alle egentlige beslutninger, som udvalget selv træffer beslutning om, fremgå af sagsfremstillingen i dagsordenen og havde et særskilt beslutningspunkt. Der skal indarbejdes 50 procent af mindreudgiften som følge af nye indkøbsaftaler, som tekniske korrektioner. Ved en udgiftsstigning som følge af et udbud vurderes effekten i dialog med Økonomisk Sekretariat. Ved digitaliseringsprojekter, jfr. ØU sag nr. 234 tilføres området udgifter til itsystem, hvis udgifterne ikke allerede er budgetlagt. 1. år beholder området hele driftsbesparelsen. 2. år indarbejdes som teknisk korrektion 50 procent af nettobesparelsen og fra og med 3. år indarbejdes 75 procent af nettobesparelsen som teknisk korrektion. Der skal udarbejdes konkrete forslag til takster vedrørende forsyningsvirksomhed. Forslagene udarbejdes i samarbejde med Økonomisk Sekretariat. Alle øvrige takster og priser er som forudsat i budgetoverslaget, dog prisfremskrevet. Taksterne skal fremgå af budgetmaterialet. Udvalgenes budgetbidrag skal indeholde en status på de beslutningsnoter, som blev vedtaget i budget Budgetbeløbene skal rumme alle prisstigninger indtil gennemsnitligt 2018-prisniveau. Budgetbeløbene kan ændres senere i budgetprocessen, hvis det efterfølgende viser sig, at prisudviklingen fra 2017 til 2018 bliver en anden end forventet. Udgifter og indtægter budgetteres som hovedregel eksklusive moms. Såfremt et udvalg ønsker det, kan en del af nettodriftsrammen - efter Økonomiudvalgets beslutning - overføres til anlægsvirksomheden og tillægges den anlægsramme, som Økonomiudvalget har fastsat for det enkelte udvalg. Derimod kan der ikke overføres midler fra anlæg til drift. Besparelser, der er besluttet i forbindelse med tidligere budgetter, skal udmøntes i det omfang, de ikke allerede er specificeret. 3

4 Tillægsbevillinger i 2018 kan som hovedregel kun påregnes i det omfang, der anvises kompenserende besparelser. I enkelte tilfælde kan kompenserende besparelser fordeles på alle udvalgene efter beslutning i Økonomiudvalget. Tekniske korrektioner, som først kan opgøres i september måned, medtages i et særskilt bilag i budgetforliget. Puljen til periodisk vedligeholdelse tildeles i juli midler til 1- og 5 årseftersyn og samtidig indarbejdes korrektioner for energibesparelser og arealændringer. De sidste udgifter blev tidligere afholdt over anlægsbudgetterne. Der vil endvidere midlertidig blive afsat et beløb i 2018 til nødvendig vedligeholdelse af de ejendomme, som er sat til salg. 3. Anlægsvirksomheden Udgangspunktet for udvalgenes anlægsrammer er de rådighedsbeløb, som er afsat i Anlægsrammerne er prisreguleret til 2018-niveau efter samme princip som driftsvirksomheden. Den samlede prisfremskrivning af anlægsrammerne fra udgør -3,02 pct. 3.1 Budgetrammer for anlægsvirksomhed I tabel 2 nedenfor ses udvalgenes nettoanlægsrammer. Rammerne for er sammenlignet med rammerne i budget 2017 (opgjort i 2018-priser). Tabel 2 Nettoanlægsrammer Udvalg i, årets priser Økonomiudvalget Trafik- og teknikudvalget Miljøudvalget, miljø Miljøudvalget, renovation Miljøudvalget, fjernvarme Børne- og Undervisningsudvalget Kultur-, fritids- og idrætsudvalget Seniorudvalget Sundheds- og Handicapudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Total Principper for udarbejdelse af budgetbidrag for udvalgenes anlægsvirksomhed Der skal ske en grundig vurdering af alle anlægsprojekter på investeringsoversigten og ønsker til nye projekter skal ses i sammenhæng med gennemgangen af den eksisterende investeringsoversigt. Udvalgenes forslag til budgetter for anlægsvirksomheden skal udarbejdes efter følgende principper: Udvalgenes budgetbidrag må ikke indeholde væsentlige ændringer, med mindre andet er forudsat i budgetcirkulæret. 4

5 Alle anlægsaktiviteter skal budgetteres uden moms. Bidragene til anlægsbudget udformes efter de gældende ensartede retningslinjer, jf. budgetvejledning. Udvalgene skal foretage en gennemgang af alle anlægsprojekter, hvor der allerede er afsat rådighedsbeløb. Gennemgangen skal bestå af en grundig vurdering af om priser, tidshorisont for gennemførelse af anlægsprojektet og betalingsår har ændret sig og derfor medfører ændringer i fordeling af rådighedsbeløb i budgetbidraget. Det gælder for alle år. Puljen til periodisk vedligeholdelse tildeles i juli midler til 1- og 5 årseftersyn og samtidig indarbejdes korrektioner for energibesparelser og arealændringer. Ønsker til anlægsprojekter (Bilag K1) skal specificeres hver for sig med angivelse af det konkrete tidspunkt for, hvornår projektet kan igangsættes, hvornår det forventes afsluttet og hvordan udgifterne (betalingerne) fordeler sig over årene. Denne vurdering skal ses i sammenhæng med den eksisterende investeringsoversigt. Der skal ske en prioritering mellem de enkelte ønsker. Investeringer i effektiviseringer prioriteres i den forbindelse højt. Forslag til anlægsønsker skal ses i sammenhæng med større indsatsområder. Budgetbeløbene til anlægsaktiviteter skal rumme alle udgifter forbundet med realisering af den pågældende aktivitet, herunder afledte driftsudgifter. Afledt drift af anlægsprojekter skal altid opgøres. Der skal opstilles konkrete finansieringsforslag, der angiver, hvordan den afledte drift skal finansieres. Finansieringsforslagene skal beløbsmæssigt svare til udgiften til den afledte drift. Anlægsmidler for igangværende arbejder (rådighedsbeløb) kan overføres fra et år til efterfølgende år, mens der ikke kan bruges mere i budgetåret end budgetteret. 4. Tidsplan og afleveringsfrister Byrådets 1. behandling af budgetforslaget vil finde sted den 6. september 2017 og 2. behandlingen den 11. oktober Tidsplanen for budgetlægningen fremgår af bilag 4. Med venlig hilsen Karin Søjberg Holst / Bo Rasmussen 5

6 Center for Økonomi Bilag 2 Økonomisk Sekretariat 9. marts 2017 Pris- og lønfremskrivning af drifts- og anlægsrammerne i budget KL har udsendt den første budgetvejledning med generelle forudsætninger for budgetlægningen for (Budgetvejledning G1-1). Budgetvejledningen indeholder blandt andet: Reviderede skøn over pris- og lønudviklingen fra 2015 til 2017 Skøn over pris- og lønudviklingen fra 2017 til 2018 Skøn over pris- og lønudviklingen fra 2018 til 2021 KL s skøn er brugt ved pris- og lønfremskrivning af udvalgenes rammer. De fremskrevne rammer fremgår af budgetcirkulæret. Fremskrivning af lønbudgettet Lønsummen fremskrives med KL s forventede lønstigninger inklusive efterreguleringer to år tilbage. Reguleringer udover fremskrivningen finder kun sted på baggrund af tekniske korrektioner til budgettet. Det vil sige ny lovgivning og byrådsbeslutninger, der har personalemæssige konsekvenser. Tjenestemandspensioner budgetteres fortsat konkret, det vil sige med udgangspunkt i de konkrete udgifter i Gladsaxe Kommune. KL s samlede skøn for lønregulering, inklusive korrektioner vedrørende tidligere år, udgør 2,33 pct. Der afsættes ikke midler til lokal løndannelse. Prisfremskrivningen af driftsrammer KL har revideret deres skøn over stigningsprocenterne vedrørende tidligere år på de enkelte udgifts- og indtægtsarter. Der er tale om både op- og nedreguleringer, men samlet set skønnes gennemsnitligt en noget højere stigning end ved sidste års budgetlægning; 2,05 pct. mod 1,61 pct. ved augustskønnet sidste år. Ved fremskrivningen af de enkelte udgifts- og indtægtsarter fra 2017-niveau til 2018-niveau er anvendt de fremskrivningsprocenter, som KL anbefaler. Med Gladsaxe Kommunes udgiftsfordeling betyder det, at driftsrammerne eksklusiv løn i alt fremskrives netto med 1,67 pct. fra 2017 til Reguleringen af art 2.3 Brændsel og drivmidler udgør +5,47 pct. Den kraftige stigning skal ses i sammenhæng med at arten i tidligere års budgetter både er steget og faldet meget. Den enkeltvis største ændring er på arten 2.7 Anskaffelser med -8,54 pct., men da budgettet på denne art udgør under 1 promille af det samlede budget, har det ingen praktisk betydning.

7 2 På en række områder (bl.a. varmeværker, fjernvarme og takstfinansierede institutioner) skal udgifter og indtægter balancere. Forskelle i fremskrivning mellem udgifter og indtægter korrigeres som tekniske korrektioner eller i forbindelse med takstberegninger senere i budgetprocessen. Lønnen efterreguleres med -0,17 pct. vedrørende de to tidligere budgetår og med 2,50 pct. vedrørende 2017 til 2018, således at den samlede regulering bliver på 2,33 pct. Med efterregulering og fremskrivning bliver den samlede pris- og lønfremskrivning af driftsrammerne fra 2017 til 2018 som tidligere nævnt på 2,05 pct. Prisfremskrivning af anlægsrammer Anlægsrammerne bliver hovedsagelig fremskrevet med art 4.5 Entreprenør og håndværkerydelser. Som det fremgår af nedenstående tabel, foreslår KL denne art fremskrevet med -3,07 procent inkl. efterreguleringer. Den negative fremskrivning skyldes, at KL efterregulerer de seneste to års fremskrivninger med samlet -5,45 pct. og fremskriver 2017 til 2018 med 2,38 pct. Da der er enkelte udgifter og indtægter på andre arter end 4.5 på anlægsområdet, bliver anlægsrammerne under ét fremskrevet med i alt -3,02 pct. fra 2017 til Der vil senere i budgetprocessen ske reguleringer på en række anlægsprojekter som er konkret budgetteret. Pris- og lønfremskrivning i budgetoverslagsårene I budgetoverslagsårene forventes stigninger på 2,40 pct. fra 2018 til 2019 og 2,40 pct. fra 2019 til 2020 og 2,40 pct. fra 2020 til 2021.

8 3 Oversigt over anvendte stigningsprocenter Efterregulering tidligere år Pris- og lønregulering Samlet regulering Udgiftsarter: 1 Lønninger -0,17 2,50 2, Fødevarer -1,85 1,03-0, Brændsel og drivmidler 2,56 2,91 5, Anskaffelser -10,92 2,38-8, Øvrige varekøb -2,37 0,15-2, Tjenesteydelser uden moms 0,64 2,38 3, Entreprenør og håndværkerydelser -5,45 2,38-3, Betalinger til staten 0,55 2,38 2, Betalinger til kommuner 0,61 2,38 2, Betalinger til regioner -0,33 2,25 1, Øvrige tjenesteydelser 0,64 2,38 3, Tjenestemandspensioner 0,73 2,50 3, Overførsel til personer -0,27 1,32 1, Øvrige tilskud og overførsler 0,27 3,16 3,43 Indtægtsarter: 7.1 Egne huslejeindtægter 0,35 2,38 2, Salg af produkter og ydelser 0,35 2,38 2, Betalinger fra staten 0,35 2,38 2, Betalinger fra kommuner 0,35 2,38 2, Betalinger fra amtskommuner 0,35 2,38 2, Øvrige indtægter 0,35 2,38 2, Refusioner 0,00 2,50 2, Statstilskud 0,00 2,50 2,50

9 Bilag 3 Økonomiudvalget (drift) Budgetoverslag Tekniske korrektioner: 1. Kommunevalg UCC Blaagaard, overførsel af driftsudgifter fra Børne- og Undervisningsudvalget Bidrag til tjenestemandspension fra Nordvand Justering af lønpulje til kompensation for ophør af tjenestemænd Varig kompensation for tjenestemænd ophørt i ØU's andel af kompensation for tjenestemænd ophørt i Leasede biler Social Balance, overførsel fra Beskæftigelsesog Integrationsudvalget ISG, opjustering af budget Finansiering af systemkonsulent KMD-system EKJ Leasing af køretøjer, Beredskab Øst Tekniske korrektioner 1: Budgetcirkulære Der skal afholdes kommunevalg i Det efterfølgende kommunevalg afholdes i Der afsættes budget i 2021 svarende til det afsatte budget til kommunevalg i Økonomiudvalget behandlede , pkt. 20, udmøntning af driftsbudget til UCC/Blaagaard. I sagen indgår, at der skal afsættes yderligere tomgangsudgifter til vagt og sikring på kr. i 2018 og 2019, som indarbejdes som teknisk korrektion i Budget Nordvand betaler et bidrag til kommunen til tjenestemandspension for de tjenestemænd, der er udlånt til selskabet. Som følge af dødsfald blandt tjenestemændene nedjusteres indtægten med kr. årligt. Puljen til særlige overenskomstmæssige forhold anvendes hovedsagelig til at kompensere for merudgiften ved at ansætte overenskomstansatte medarbejdere i stedet for tjenestemænd. Den forventede udgift til kompensation i 2018 er estimeret til kr. I forhold til det fremskrevne budget er der behov for at korrigere puljen med kr. varigt.

10 Merudgiften ved at ansætte overenskomstansatte medarbejdere i stedet for tjenestemænd kompenseres fra en central pulje på Økonomiudvalget. Der udmøntes i alt kr. for tjenestemænd ophørt i 2016 fordelt med kr. til Børne- og Undervisningsudvalget, kr. til Kultur,- Fritids- og Idrætsudvalget, kr. til Seniorudvalget, kr. til Trafik- og Teknikudvalget og kr. til Økonomiudvalget. Merudgiften ved at ansætte overenskomstansatte medarbejdere i stedet for tjenestemænd kompenseres fra en central pulje på Økonomiudvalget. Merudgiften på Økonomiudvalgets eget område for tjenestemænd ophørt i 2016 er kr. årligt. Ved overgang til leasing af biler skønnes en årlig besparelse på kr. pr. bil. På Økonomiudvalgets område er der siden sidste års budgetlægning overgået 2 biler til leasing. Budgetrammen reduceres således med kr. varigt. Social- og Sundhedsforvaltningen ønsker, at midlerne til Social Balance, fremskudt vejledning og mentor, samles på Økonomiudvalgets område. De fleste af midlerne til dette formål er allerede samlet her, men der resterer kr. i 2018 på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, som herved budgetoverføres til Økonomiudvalget. Etablering af projektet Fysisk Kompetenceudvikling i Intern Service Gladsaxes lejemål blev finansieret ved, at driftsbudgettet til Intern Service Gladsaxe blev reduceret med kr. i perioden Sagen blev godkendt af Byrådet , pkt. 77. Fra 2021 opjusteres budgettet til tidligere niveau. Implementering af det nye system KMD Nexus, som afløser systemerne KMD Care, KMD EKJ og incorp, medfører en række budgetoverførsler mellem Økonomiudvalget, Sundheds- og Handicapudvalget og Seniorudvalget. Tilsammen er implementeringen udgiftsneutral. På Økonomiudvalget afsættes lønsum til en systemkonsulent. I forbindelse med overgang til nyt it-system har Digitaliseringsafdelingen og Social- og Sundhedsforvaltningen aftalt, at Digitaliseringsafdelingens midler til KMD-systemet EKJ budgetoverføres fra Økonomiudvalget til Seniorudvalget. Beløbet er kr. i 2017-priser. I forbindelse med leasingaftalen med Beredskab Øst i forhold til beredskabskøretøjerne, mangler en tilpasning i i forbindelse med revurdering af værdien af køretøjerne samt en generel P/L justering i forhold til leasingaftalens forudsætninger.

11 Trafik- og Teknikudvalget (drift) Budgetoverslag Tekniske korrektioner: 1. TTU's andel af kompensation for tjenestemænd ophørt i Vedligehold skolers idrætsbaner, overførsel til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Tekniske korrektioner 1: Budgetcirkulære Merudgiften ved at ansætte overenskomstansatte medarbejdere i stedet for tjenestemænd kompenseres fra en central pulje på Økonomiudvalget. På Trafik- og Teknikudvalgets område udmøntes kr. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget tiltrådte , sag nr. 14, at der som en del af udmøntningen af udvalgets servicepulje skulle bruges kr. årligt på forbedring af skolernes idrætsbaner. Der er efterfølgende på møde den besluttet mellem Idrætsanlæggene og Driftsafdelingen, at de udgifter som Trafik- og Teknikudvalget hidtil har brugt på området, overføres til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

12 Miljøudvalget, ramme 1 (drift) Budgetoverslag Tekniske korrektioner: 1. Leasede biler Tekniske korrektioner 1: Budgetcirkulære Ved overgang til leasing af biler skønnes en årlig besparelse på kr. pr. bil. På Miljøudvalgets område er én bil overgået til leasing.

13 Miljøudvalget, renovation (drift) Budgetoverslag Tekniske korrektioner: Tekniske korrektioner 1: Budgetcirkulære

14 Miljøudvalget, fjernvarme (drift) Budgetoverslag Tekniske korrektioner: Tekniske korrektioner 1: Budgetcirkulære

15 Børne- og Undervisningsudvalget (drift) Budgetoverslag Tekniske korrektioner: 1. UCC Blaagaard, overførsel til Økonomiudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget BUU's andel af kompensation for tjenestemænd ophørt i Leasede biler Tekniske korrektioner 1: Budgetcirkulære Byrådet tiltrådte , sag nr. 20, at der overføres driftsudgifter fra Børne- og Undervisningsudvalget til anlægs- og driftsudgifter på KFIU og ØU vedrørende UCC Blaagaard. Merudgiften ved at ansætte overenskomstansatte medarbejdere i stedet for tjenestemænd kompenseres fra en central pulje på Økonomiudvalget. På Børne- og Undervisningsudvalgets område udmøntes kr. Ved overgang til leasing af biler skønnes en årlig besparelse på kr. pr. bil. På Børne- og Undervisningsudvalgets område er én bil overgået til leasing.

16 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (drift) Budgetoverslag Tekniske korrektioner: 1. UCC Blaagaard, overførsel fra Børne- og Undervisningsudvalget KFIU's andel af kompensation for tjenestemænd ophørt i Vedligehold skolers idrætsbaner, overførsel fra Trafik- og Teknikudvalget Tekniske korrektioner 1: Budgetcirkulære Byrådet tiltrådte , sag nr. 20, at der overføres driftsudgifter fra Børne- og Undervisningsudvalget til anlægs- og driftsudgifter på KFIU og ØU vedrørende UCC Blaagaard Merudgiften ved at ansætte overenskomstansatte medarbejdere i stedet for tjenestemænd kompenseres fra en central pulje på Økonomiudvalget. På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område udmøntes kr. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget tiltrådte , sag nr. 14, at der som en del af udmøntningen af udvalgets servicepulje skulle bruges kr. årligt på forbedring af skolernes idrætsbaner. Der er efterfølgende på møde den besluttet mellem Idrætsanlæggene og Driftsafdelingen, at de udgifter som Trafik- og Teknikudvalget hidtil har brugt på området, overføres til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

17 Seniorudvalget (drift) Budgetoverslag Tekniske korrektioner: 1. Finansiering af nyt IT-system Budgetoverførsel til drift af nyt IT-system KMD-system EKJ SEU's andel af kompensation for tjenestemænd ophørt i Tekniske korrektioner 1: Budgetcirkulære Implementering af det nye system KMD Nexus, som afløser systemerne KMD Care, KMD EKJ og incorp, medfører en række flytninger mellem ØU, SHU og SEU. Tilsammen er implementeringen udgiftsneutral. 3. I forbindelse med overgang til nyt it-system har Digitaliseringsafdelingen og Social- og Sundhedsforvaltningen aftalt, at Digitaliseringsafdelingens midler til KMD-systemet EKJ budgetoverføres fra Økonomiudvalget til Seniorudvalget. Beløbet er kr. i priser. 4. Merudgiften ved at ansætte overenskomstansatte medarbejdere i stedet for tjenestemænd kompenseres fra en central pulje på Økonomiudvalget. På Seniorudvalgets område udmøntes kr.

18 Sundheds- og Handicapudvalget (drift) Budgetoverslag Tekniske korrektioner: 1. Helbredsundersøgelser, flygtninge, overførsel til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Finansiering af nyt IT-system Budget til Incorp Midler afsat til praksisudvalg Tekniske korrektioner 1: Budgetcirkulære Som en del af udmøntningen af Sundheds- og Handicapudvalgets servicerammepulje, besluttede udvalget , sag nr. 8, at overflytte kr. årligt vedrørende helbredsundersøgelser af flygtninge til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Implementering af det nye system KMD Nexus, som afløser systemerne KMD Care, KMD EKJ og incorp, medfører en række flytninger mellem ØU, SHU og SEU. Tilsammen er implementeringen udgiftsneutral. 4. Gladsaxe Kommunes bidrag til praksisplansudvalgene indgik om en del af budgetaftalen for Det kan konstateres, at det ikke har været muligt at opnå decentrale aftaler om sygebesøg og samtaleterapi. Jf. KL's sektorskrivelse vedr. sundhed forslås midler afsat til praksisplanudvalg derfor tilbageført til kommunekassen.

19 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (drift) Budgetoverslag Tekniske korrektioner: 1. Social Balance, overførsel til Økonomiudvalget Helbredsundersøgelser, flygtninge, overførsel fra Sundheds- og Handicapudvalget Særlig tilrettelagt virksomhedsforløb, udgift Særlig tilrettelagt virksomhedsforløb, indtægt Tekniske korrektioner 1: Budgetcirkulære Social- og Sundhedsforvaltningen ønsker, at midlerne til Social Balance, fremskudt vejledning og mentor, samles på Økonomiudvalgets område. De fleste af midlerne til dette formål er allerede samlet her, men der resterer kr. i 2018 på Beskæftigelsesog Integrationsudvalget, som herved budgetoverføres til Økonomiudvalget. Som en del af udmøntningen af Sundheds- og Handicapudvalgets servicerammepulje, besluttede udvalget , sag nr. 8, at overflytte kr. årligt vedrørende helbredsundersøgelser af flygtninge til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Gladsaxe Kommune har modtaget tilsagn om modtagelse af tilskud til projektet 'Det er altid tid til virksomhedspraktik'. Udgifter og indtægter vedrørende 2018 udgør 1,322 mio.

20

21 Økonomiudvalget (anlæg) Budgetoverslag Tekniske korrektioner: 1. PPV-pulje, UCC Blaagaard Anlægspulje Tekniske korrektioner 1: Budgetcirkulære Byrådet tiltrådte , sag nr. 20, at der overføres udgifter fra Børne- og Undervisningsudvalget til anlægs- og driftsudgifter til KFIU og ØU vedrørende UCC Blaagaard Der afsættes en anlægspulje i 2021 på 120 mio. kr.

22 Trafik- og Teknikudvalget (anlæg) Budgetoverslag Tekniske korrektioner: 1. Gladsaxe Boulevard, ingen låneoptagning Gladsaxe Boulevard Infrastrukturinvestering Forpladser til letbanestationer Mobilitetspulje Fremkommelighed i Ringbyen Vækstpulje, overflytning fra Tekniske korrektioner 1: Budgetcirkulære Det er besluttet ikke at lånefinansiere etableringen af Gladsaxe Boulevard, hvorfor et beløb på 1 mio. kr. årligt til dette nulstilles. Økonomiudvalget godkendte , sag nr. 59, tillæg på 3 mio. kr. til rådighedsbeløb til Gladsaxe Boulevard, finansieret af puljen til Reinvestering i infrastruktur, begge i Økonomiudvalget godkendte , sag nr. 59, tillæg på 8,311 mio. kr. til forpladser ved letbanestationer, finansieret af Mobilitetspuljen og fremkommelighed i Ringbyen, fase 1. Økonomiudvalget godkendte sag nr. 35, at overføre 1,768 mio. kr. af vækstpuljen fra 2017 til 2018.

23 Miljøudvalget, ramme 1 (anlæg) Budgetoverslag Tekniske korrektioner: 1. Understøttelse af klimatilpasningsarbejdet Klimatilpasning på kommunale ejendomme Klimatilpasning, nulstilling Gladsaxes andel Klimatilpasning, nulstilling Nordvands andel Tekniske korrektioner 1: Budgetcirkulære Som følge af lovændringer omkring finansieringen af klimatilpasningsprojekter, som bl.a. betyder, at Nordvand i højere grad kan finansiere projekter 100%, tiltrådte Økonomiudvalgets , sag nr. 7, en række ændringer i finansieringen af klimatilpasningsprojekter. Udover nærværende ændringer, bortfalder lånoptagelser, renter og afdrag på de finansielle konti.

24 Miljøudvalget, renovation (anlæg) Budgetoverslag Tekniske korrektioner: Tekniske korrektioner 1: Budgetcirkulære

25 Miljøudvalget, fjernvarme (anlæg) Budgetoverslag Tekniske korrektioner: Tekniske korrektioner 1: Budgetcirkulære

26 Børne- og Undervisningsudvalget (anlæg) Budgetoverslag

27 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (anlæg) Budgetoverslag

28 Seniorudvalget (anlæg) Budgetoverslag

29 Sundheds- og Handicapudvalget (anlæg) Budgetoverslag

30 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (anlæg) Budgetoverslag Tekniske korrektioner: Tekniske korrektioner 1: Budgetcirkulære

31 GLADSAXE KOMMUNE Økonomisk Sekretariat Den 20.marts 2017 Tommy Høgh Danielsen Bilag 4: Tidsplan for budget Tirsdag kl Inden udgangen af juni Tirsdag Fredag Onsdag Onsdag Lørdag Mandag Tirsdag kl Onsdag kl Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Økonomiudvalget behandler retningslinjer for budgetcirkulæret for udarbejdelsen af budget Budgetbidragene behandles i fagudvalgene. Budgetbidrag fra udvalg og forvaltninger afleveres til Økonomisk Sekretariat Økonomiudvalget orienteres om udvalgenes drift- og anlægsønsker, finansieringsforslag og demografi. Skriftlig orientering til byrådsmedlemmer om budgetsituationen endeligt skøn. Borgmesteren udsender et oplæg til budget. Gladsaxedag. Møde mellem Byråd og Hovedudvalg om budgettet. Økonomiudvalget indstiller budgettet til Byrådets 1. behandling. Byrådets 1. behandling af budgettet. Frist for aflevering af ændringsforslag fra politiske partier. Økonomiudvalget indstiller budgetforslaget endeligt til Byrådet. Byrådets 2. behandling af budgettet. J. nr P05 1 Sag: 2013/

Budgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018

Budgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018 Dato: 1. april 2014 Til samtlige udvalg, forvaltninger og centre Budgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018 Budgetcirkulæret omfatter retningslinjer, nettoudgiftsrammer,

Læs mere

Center for Økonomi Budget og Analyse 06. april 2010 Bilag b Pris- og lønfremskrivning af drifts- og anlægsrammerne i budget 2011-2014 KL har udsendt den første budgetvejledning med generelle forudsætninger

Læs mere

Budgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019

Budgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019 Dato: 16. marts 2015 Til samtlige udvalg, forvaltninger og centre Budgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019 Budgetcirkulæret omfatter retningslinjer, nettoudgiftsrammer,

Læs mere

Budgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018

Budgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018 Dato: 2. april 2014 Til samtlige udvalg, forvaltninger og centre Budgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018 Budgetcirkulæret omfatter retningslinjer, nettoudgiftsrammer,

Læs mere

Budgetbidrag Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag 1

Budgetbidrag Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag 1 31.05.2017 Til Økonomisk Sekretariat Hermed fremsendes s Budgetbidrag. Budgetbidraget er opstillet på følgende bilag: Bilag A. Overensstemmelse med driftsrammen Bilag A1 Uddybning af tekniske korrektioner/mindreudgifter

Læs mere

Bilag C skal ikke længere medtages i budgetbidraget. Men vil indgå i de endelige budgetbemærkninger.

Bilag C skal ikke længere medtages i budgetbidraget. Men vil indgå i de endelige budgetbemærkninger. Den 27.05.2015 Til Økonomisk Sekretariat Hermed fremsendes s budgetbidrag. Budgetbidraget er opstillet på følgende bilag: Bilag A. Overensstemmelse med driftsrammen Bilag A1 - Uddybning af tekniske korrektioner/mindreudgifter

Læs mere

Økonomiudvalget (drift)

Økonomiudvalget (drift) Økonomiudvalget (drift) 1.000 kr. 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Budgetoverslag 557.277 553.772 552.549 552.549 Tekniske korrektioner: 1. Sygefravær, udmøntning af pulje 9.738 9.738 9.738 9.738 2. Sygefravær,

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

D. Drift: Ønsker til nye aktiviteter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget. Bilag D1 - Uddybning af ønsker mht. indhold, målsætninger og økonomi.

D. Drift: Ønsker til nye aktiviteter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget. Bilag D1 - Uddybning af ønsker mht. indhold, målsætninger og økonomi. Den 15. maj 2017 Til Økonomisk Sekretariat Hermed fremsendes SHU-udvalgets budgetbidrag. Budgetbidraget er opstillet på følgende bilag: Bilag A. Overensstemmelse med driftsrammen Bilag A1 - Uddybning af

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene 2019 2021 Budgetproceduren 2018-2021 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Teknisk

Læs mere

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget 2020 Generelle bemærkninger til Budget 2020 1. Generelt Ifølge Social- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat onsdag den 30. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Budget 2018, 1. behandling...2 30-08-2017 Side

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN Budget 2011 Budgetoverslag 2012 Den politiske og administrative organisation 773.784 240.960 763.741 240.959 Økonomiudvalget i alt 773.784 240.960 763.741 240.959 Refusion i alt 122.336

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene 2020 2022 Budgetproceduren 2019-2022 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Dele

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Center for Økonomi Økonomisk Sekretariat Oversigt over Økonomiudvalgets budgetbidrag for Materialet omfatter følgende bilag:

Center for Økonomi Økonomisk Sekretariat Oversigt over Økonomiudvalgets budgetbidrag for Materialet omfatter følgende bilag: Center for Økonomi Økonomisk Sekretariat 2.6.2017 Oversigt over Økonomiudvalgets budgetbidrag for 2018-2021 Materialet omfatter følgende bilag: Bilag A: Overensstemmelse med driftsrammen Bilag A1: Uddybning

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår 7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 17. august 2016 forslag til budget 2017 og overslagsår med forbehold for efterfølgende regulering blandt andet

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

Udgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014.

Udgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014. Procedure samt fastlæggelse af rammer for budgetlægningen 2012-2015 behandlede på mødet den 19. januar 2011 (sag nr. 2) den overordnede procedure samt aktivitets- og tidsplan for budgetlægningen 2012-2015.

Læs mere

Budgetstrategi Budget Januar 2018

Budgetstrategi Budget Januar 2018 Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5

Læs mere

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til

Læs mere

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. februar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019 1. Resume Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2019. Da det er

Læs mere

Som supplement til tidsplanen er der udarbejdet nærværende notat, som kort beskriver de enkelte elementer i budgetprocessen.

Som supplement til tidsplanen er der udarbejdet nærværende notat, som kort beskriver de enkelte elementer i budgetprocessen. Notat Sagsnr.: 00.30.00-S00-21-18 Dato: 17-01-2019 Titel: Forslag til budgetproces for 2020-2023 1. Indledning Direktionen har den 17. december 2018 behandlet forslag til tidsplan for budgetprocessen 2020-2023,

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Generelle bemærkninger, budget

Generelle bemærkninger, budget 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet Inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2019-2022, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2019 2022. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

11. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår

11. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår 11. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår 24 06 2016 Bestyrelsen behandlede forslag til budget 2017 og overslagsår på bestyrelsesmødet den 8. juni 2017. Forslag til realisering af det samlede effektiviseringskrav

Læs mere

Bevillingsprincipper

Bevillingsprincipper Bevillingsprincipper BEVILLINGSPRINCIPPER. I lov om kommunernes styrelse paragraf 21, stk. 1 og 2, er anført følgende: "Udvalgene bestyrer de anliggender, der er underlagt dem, inden for rammerne af det

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Bilag C skal ikke længere medtages i budgetbidraget. Men vil indgå i de endelige budgetbemærkninger.

Bilag C skal ikke længere medtages i budgetbidraget. Men vil indgå i de endelige budgetbemærkninger. Den 27. maj 2016 Til Økonomisk Sekretariat Hermed fremsendes s budgetbidrag. Budgetbidraget er opstillet på følgende bilag: Bilag A. Overensstemmelse med driftsrammen Bilag A1 - Uddybning af tekniske korrektioner/mindreudgifter

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Hermed fremsendes Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag.

Hermed fremsendes Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag. Den 13. maj 2016 Til Økonomisk Sekretariat Hermed fremsendes s budgetbidrag. Budgetbidraget er opstillet på følgende bilag: Bilag A. Overensstemmelse med driftsrammen Bilag A1 - Uddybning af tekniske korrektioner/mindreudgifter

Læs mere

Budgetvejledning 2019

Budgetvejledning 2019 POSTBOKS 10 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Budgetvejledning 2019 Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 Udarbejdet af Intern Service Tiltrådt

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Pris- og lønudviklingen , juni udsendt d

Pris- og lønudviklingen , juni udsendt d N O T A T Pris- og lønudviklingen 2006-2008, juni 2007 - udsendt d. 25-06-2007 Sidste skøn for pris- og lønudviklingen blev udmeldt af Danske Regioner i april 2007, og indeholdt skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Ændringsforslag til forslag fra 1. behandling. Som led i budgetaftale for indgået mellem

Ændringsforslag til forslag fra 1. behandling. Som led i budgetaftale for indgået mellem Bilag 2 Ændringsforslag til forslag fra 1. behandling Som led i budgetaftale for 2012-2015 indgået 14.09.2011 mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2019-2022 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2018 (2019-2021), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Budgetbidrag Økonomiudvalget Juni Bilag L. Takstbilag

Budgetbidrag Økonomiudvalget Juni Bilag L. Takstbilag Budgetbidrag 2008-2011 Juni 2007 Bilag L Takstbilag Budgetbidrag 2011-2014 L. Takstbilag 2010 2011 Udstedelse af pas: voksen... 600 kr.... 600 kr. folkepensionist... 350 kr.... 350 kr. børn under 18 år...

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2018 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018-069312 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Administration, gives

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Møde nr :00

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Møde nr :00 Dagsorden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Møde nr. 6 14.06.2016 17:00 Mødelokale 2608, tlf. 39 57 52 40 Medlemmer Tilforordnede Flemming Holst Kristine Henriksen Claus Wachmann Michele Fejø

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 [UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag

Læs mere

Budgetstrategi

Budgetstrategi Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Notat. Bilagsnotat for Ballerup Kommune om den fremrykkede tredje budgetopfølgning for budget 2019 vedrørende budget

Notat. Bilagsnotat for Ballerup Kommune om den fremrykkede tredje budgetopfølgning for budget 2019 vedrørende budget BALLERUP KOMMUNE Dato: 1. september 2019 Revideret: 2. oktober 2019 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-4-19 Notat Bilagsnotat for Ballerup Kommune

Læs mere

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes. Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er

Læs mere

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget 05102017 Side 1 ØU 2. behandling af budget 20182021 Sagsnr.: 17/18 Resumé: 1. behandlede 7. september 2017 budgetforslag 20182021 og godkendte, at budgetforslaget oversendes til s 2. behandling med de

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Tidsplan for budgetlægning

Tidsplan for budgetlægning Tidsplan for budgetlægning 2016-2019 Januar 1 9/1 Økonomi, Budget og regnskab Udsendelse Økonomi udsender indkaldelse af bidrag fra Områderne til budgetoplæg (beskrivelse af politikområderne, kommunalbestyrelsens

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger 1 2 Budgetteringsmetode/procedure Byrådet godkendte den 12. marts 2013 Mål og procedure for budgetlægningen 2014 2017. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål for

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Budget, budgetopfølgning og bevillingsregler

Budget, budgetopfølgning og bevillingsregler Bilag 10.2 Budget, budgetopfølgning og bevillingsregler Generelt Med udgangspunkt i budget- og regnskabsregulativets pkt. 3.2 og 3.3 beskrives i dette bilag processen omkring budgetlægningen, proceduren

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2019

Budgetproces og tidsplan 2019 Budgetproces og tidsplan 2019 02-03-2018 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-44-17 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2020

Budgetproces og tidsplan 2020 Budgetproces og tidsplan 2020 08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-59-18 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2018.

DREJEBOG FOR BUDGET 2018. Syddjurs Kommune 18. januar 2017 DREJEBOG FOR BUDGET 2018. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 09-10-2014 Side 1 1. KB - Godkendelse

Læs mere

Bilag 4. Ændringsforslag til forslag fra 1. behandling. fra Dansk Folkeparti

Bilag 4. Ændringsforslag til forslag fra 1. behandling. fra Dansk Folkeparti Bilag 4 Ændringsforslag til forslag fra 1. behandling fra Dansk Folkeparti Nye beslutningsnoter i forhold til første behandling A B C I 2016 gennemføres en vurdering af huslejeniveauet for samtlige kommunens

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017 Referat torsdag den 5. oktober 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Lulle Zahle (Løsgænger) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB Godkendelse

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere