2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.



Relaterede dokumenter
Arbejdsmarkedsudvalget

Beskæftigelsesudvalget

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Berigtigelser af refusionsopgørelse for

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

Aktivering og beskæftigelse side 1

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

8. Arbejdsmarkedsudvalget

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1

Sektorredegørelse for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Udvalget for Arbejdsmarked. Bevillingsoversigt

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Budget Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Beskæftigelsesudvalget

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

Udvalget for Arbejdsmarked BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR.

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Budget Budgetoplæg (i mio.kr.)

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

1. Meddelelser INDSTILLING

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob.

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.

Arbejdsmarkedsudvalget

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

8. Arbejdsmarkedsudvalget

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Vækstudvalget/Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Vækstudvalget/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger -1.

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

KONTANTE YDELSER (57)

Budget Udvalget for Job og Arbejdsmarked

19. Arbejdsmarkedspolitik

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Social sikring side 1

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

KONTANTE YDELSER (57)

Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

ARBEJDSMARKEDSUDVALG BEMÆRKNINGER

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

eskæftigelses- og Integrationsudvalget

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen

Reglerne på det sociale område

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

KONTANTE YDELSER (57)

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

Budgetopfølgning 30. september Arbejdsmarkedsudvalget. Samlet resultat 87,2 108,4 95,6 12,9 0,0 80,4 75, Oprindeligt budget 2009.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Social- og arbejdsmarked

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Ved formand for Beskæftigelsesudvalget, Johannes Vesterby

Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2009 Mio. kr.

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Arbejdsmarkedsområdet 2015

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

I dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune.

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Transkript:

Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler sig på følgende funktioner: Funktion Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 00.32.35 00.32 I alt Andre fritidsfaciliteter 2.407.000-2.235.000 2.407.000-2.235.000 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter Bevillingen omfatter udgifter og indtægter vedrørende driften af vandrerhjemmet Belægningen i Avedørelejren. Belægningen har 31 værelser og 99 senge. Belægningen er kontraktstyret. 1

05.57 Udgifter: 406.469.000 kr. Kontante ydelser Indtægter: -98.115.000 kr. Kontante ydelser (05.57) omfatter udgifter til sygedagpenge, kontanthjælp (både passiv og aktiv forsørgelse) og kommunens medfinansiering af dagpenge til de forsikrede ledige. Budgettet for 2013 fordeler sig på følgende funktioner: Funktion Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.57.71 Sygedagpenge 126.980.000-39.049.000 05.57.73 Kontanthjælp 113.350.000-33.308.000 05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 70.903.000-25.758.000 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 95.236.000 0 05.57 I alt 406.469.000-98.115.000 05.57.71 Sygedagpenge Budgettet omfatter kommunens udgifter til udbetalinger i sygedagpengesager samt indtægter fra statsrefusion og indtægter i regressager i forbindelse med sygedagpengesager. Udover udgifter til sygedagpengesager, hvor en borger er sygemeldt, indeholder bevillingen også udgifter ved udbetaling af sygedagpenge til forældre med alvorligt syge børn. Området administreres efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Dagpenge under graviditet og barsel med 100 % statsrefusion afholdes på konto 8.51.52. Der er ligeledes indført en differentieret statsrefusion af sygedagpengeudgifterne. Kommunerne får 50 % refusion, når sygedagpengemodtagerne er aktiveret og 30 % refusion ved passiv forsørgelse. Indtægterne fra regressager forventes at udgøre brutto 1,5 mio. kr., hvoraf halvdelen skal tilbagebetales til staten. I 2013 forventes der i gennemsnit 602 sygedagpengemodtagere, som har været sygemeldt i 5-52 uger, mens der forventes 115 sygedagpengemodtagere, der har været sygemeldt i mere end et år. I de første fire uger af sygeperioden får kommunen 100 % refusion fra staten. 05.57.73 Kontanthjælp og 05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Budgettet omfatter udgifter til kontanthjælp og starthjælp samt indtægter fra statsrefusion. Kontanthjælp i passive perioder udbetales efter forskellige takster for de forskellige person- og aldersgrupper nævnt ovenfor. Særlig støtte i henhold til 34 (Lov om aktiv socialpolitik) udbetales til borgere med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde efter en konkret vurdering af borgerens økonomiske situation. Budgettet omfatter derudover udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, starthjælp, engangshjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i perio- 2

der, hvor personen deltager i tilbud efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Herunder vejlednings- og opkvalificeringstilbud, virksomhedspraktik, starthjælpsmodtagere i virksomhedspraktik med beskæftigelsestillæg, samt den særlige 34-støtte. Området administreres efter Lov om aktiv socialpolitik og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Området ligger uden for servicerammen, idet der er tale om lovbundne udgifter. I budgettet forventes i gennemsnit 1.402 kontanthjælpsmodtagere, hvor der regnes med en aktiveringsgrad i 2013 på 20 % (fordeling af kontanthjælpsmodtagere mellem aktiv og passiv kontanthjælp). 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige Budgetområdet omfatter udgifter til kommunens medfinansiering af dagpengeudgifterne til de forsikrede ledige. Området administreres efter Lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Området ligger uden for servicerammen. Området finansieres gennem beskæftigelsestilskuddet. Kommunerne betaler medfinansiering til staten for udgifter til dagpenge til de forsikrede ledige. Dog skal kommunerne ikke medfinansiere de første fire uger af ledighedsperioden. Medfinansiering af startperioden er indfaset over fire år: 2010 18 uger 2011 12 uger 2012 8 uger 2013 4 uger Kommunen medfinansierer 50 % af udgifterne, når den ledige er i aktivering og 70 % når den ledige ikke er i aktivering. Ved manglende rettighed finansierer kommunen 100 % af udgiften til dagpengene. Denne regel er dog midlertidigt suspenderet i 2013 2014, således at kommunen i denne periode ikke bliver straffet økonomisk ved manglende rettidighed. 3

05.58 Udgifter: 108.284.000 kr. Revalidering mv. Indtægter: -60.119.000 kr. Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger (tidligere skånejob) og personer med handicap. Budgettet i 2013 fordeler sig på følgende funktioner: Funktion Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.58.80 Revalidering 16.570.000-6.182.000 05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud 91.714.000-53.937.000 05.58 I alt 108.284.000-60.119.000 05.58.80 Revalidering Budgettet omfatter udgifter til revalideringsydelse samt driftsudgifter og -indtægter vedrørende revalidering efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det drejer sig f.eks. om udgifter til ordinær uddannelse, arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, optræning og uddannelse, erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser og jobindslusningsprojekter. Budgettet omfatter herudover udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse for revalidender, opkvalificering og introduktion ved ansættelse af revalidender samt udgifter til hjælpemidler i ustøttet beskæftigelse på denne funktion. Endvidere omfatter bevillingen indtægter fra statsrefusion. Området administreres efter Lov om aktiv socialpolitik og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten refunderer 65 % af udgifterne til revalideringsydelse, tilskud til selvstændig virksomhed, løntilskud i forbindelse med virksomhedsrevalidering, revalideringsydelse ved virksomhedspraktik samt tillægsydelser og merudgifter til bolig. Der refunderes med 30 % af udgifterne, hvor revalidenden deltager i tilbud efter 32, stk. 1, nr. 2 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. På de øvrige ydelser under revalidering refunderer staten 50 % af de afholdte udgifter. Der forventes i 2013 i gennemsnit at være 100 borgere på revalidering. 05.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) Budgetområdet omfatter udgifter til løntilskud til personer ansat i fleksjob samt udgifter til ledighedsydelse i visitations-, overgangs- og ferieperioder. Endvidere omfatter bevillingen udgifter til personer, der ved Aktivlovens ikrafttræden var ansat i beskyttede enkeltpladser efter 1/3-ordningen samt udgifter til hjælpemidler m.m. Området administreres efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ligger uden for servicerammen, da der er tale om lovbundne udgifter. Kommunen skal sørge for, at personer, der ikke modtager social pension, og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, har mulighed for at blive ansat 4

i fleksjob. Det er en forudsætning, at alle muligheder for revalidering eller beskæftigelse på normale vilkår er udtømte, inden der kan tilbydes et fleksjob. Budgettet er beregnet med en forventning om 420 fuldtidspersoner i et aktivt fleksjob samt 80 fuldtidspersoner på ledighedsydelse. Der er dog en risiko for, at antallet af personer på ledighedsydelse vil stige, da det i en periode med lavkonjunktur er vanskeligt at finde nye fleksjob, ligesom fleksjob forsvinder, eksempelvis ved virksomhedslukninger. Budgettet består af midler til aktive perioder (personer i fleksjob m.m.) samt af midler til passive perioder (personer på ledighedsydelse m.v.) samt midler til driftsudgifter vedrørende begge ovennævnte. Kommunalbestyrelsen har godkendt en offensiv strategi, som primært har til formål - på det samlede indsatsområde - at forebygge og give støtte til hurtigst mulig selvforsørgelse for derigennem at opnå besparelser på de offentlige forsørgelsesudgifter: Der tilstræbes en ligelig fordeling af fleksjob hos offentlige og private arbejdsgivere. Antallet af personer på ledighedsydelse må maximalt udgøre 20 % af igangværende fleksjob I aktive perioder udbetales arbejdsgiverrefusion som løntilskud samt tilskud til selvstændig virksomhed. I passive perioder udbetales ledighedsydelse. Staten refunderer udgifter til løntilskud til arbejdsgivere med 65 %. Refusionsreglerne vedr. ledighedsydelse er ændret således, at kommunerne modtager 50% refusion af ledighedsydelsen, hvis borgerne aktiveres, mod 30% i visitationsperioder, perioder mellem fleksjob, barselsperioder, sygdomsperioder samt ved midlertidige afbrydelser i fleksjob. Staten refunderer 50 % af kommunens driftsudgifter i forbindelse med vejledning, opkvalificering, tilskud til hjælpemidler og arbejdspladsindretning m.m. for persongrupper omfattet af denne lovgivning. Hvidovre Kommune har fokus på at fastholde personer i fleksjob og øge antallet af påbegyndte forløb. Lavkonjunkturen medfører afskedigelser af fleksjobansatte i virksomhederne, men samtidig er der en tendens til, at virksomhederne viser interesse for at ansætte personer i fleksjob i deltidsstillinger. 5

05.68 Udgifter: 101.484.000 kr. Arbejdsmarkedsforanstaltninger Indtægter: -58.507.000 kr. Arbejdsmarkedsforanstaltninger (05.68) omfatter diverse aktiveringstiltag og tilskudsordninger for både forsikrede og ikke-forsikrede ledige. Budgettet for 2013 fordeler sig på følgende funktioner: Funktion Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 52.387.000-24.905.000 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 30.051.000-18.686.000 05.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative 13.737.000-12.722.000 05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 1.630.000-600.000 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 3.679.000-1.594.000 05.68 I alt 101.484.000-58.507.000 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Budgettet anvendes til registrering af driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats, der varetages af Jobcentret eller en anden aktør. Der refunderes efter 118 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifterne, der er refusionsberettigende, registreres under ét fælles driftsloft, der omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Staten refunderer 50 % af driftsudgifterne til aktivering samt til udgifter til deltagerbetaling til deltagere i uddannelsestilbud inden for det fælles driftsloft. De omtalte målgrupper refererer til målgrupperne i 2 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Området ligger uden for servicerammen og administreres efter Lov om orlov, Lov om aktiv socialpolitik, Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Som grundlag for Jobcentrets aktiviteter og målsætning i 2013 bliver der udarbejdes en beskæftigelsesplan ud fra de ministerielt udmeldte mål og retningslinjer, og forvaltningen udarbejder en virksomhedsplan med målsætninger for aktiveringsindsatsen. Forvaltningen driver Ungeprojektet, Bibliotekscafeen, Multicafeen og Vandrerhjemmet Belægningen (Servicedelen) som kommunale aktiveringstilbud. Til aktivering af de ledige er der et rådighedsbeløb på 14.379 kr. pr. fuldtidsledig pr. år (2013 prisniveau). Der er 50 % refusion af udgifterne. 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Budgettet anvendes til registrering af indtægter og udgifter vedrørende Jobcentrenes beskæftigelsesindsats over for forsikrede ledige. 6

Her registreres Jobcenterets udgifter til arbejdsredskaber med 50 % refusion. Løntilskud ved uddannelsesaftaler og jobrotation refunderes med 100 % refusion. Løntilskud refunderes med 50 % refusion. 05.68.95 Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner Budgettet omfatter udgifter til løn, pensionsbidrag, ATP og feriepenge mv. samt indtægter vedrørende personer med løntilskud ansat i kommuner (jobtræning). Området administreres efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, derligger inden for servicerammen. Kommunerne (såvel som staten og regionerne) har pligt til at fremskaffe det antal løntilskudsjob som kvoten angiver, og stille dem til rådighed for Jobcentrene til beskæftigelse af ledige dagpengemodtagere under 60 år. 05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år Seniorjob er rettet mod personer mellem 55 59 år. Budgettet omfatter driftsudgifter og -indtægter vedrørende personer over 55 år, som er berettiget til et seniorjob. Området administreres efter Lov om seniorjob og Lov om en aktiv beskæftigelsespolitik, og ligger uden for servicerammen. Ordningen indebærer, at ledige medlemmer af en A-kasse, hvis dagpengeperiode udløber tidligst fem år før efterlønsalderen, har ret til ansættelse i et seniorjob, når dagpengeperioden er udløbet. Kommunen har pligt til at ansætte personer med bopæl i kommunen i et seniorjob og kommunen skal tilbyde ansættelse i seniorjob på fuld overenskomstmæssig arbejdstid. Ansættelse i seniorjob skal ske på samme vilkår som andre ansatte med tilsvarende arbejde, og aflønnes med den overenskomstmæssige løn på området. Langt størstedelen af kompensationen gives via et statsligt tilskud på 132.666 kr. (13-pl), mens resten af udgiften kompenseres via bloktilskuddet. Der er i basisbudgettet afsat midler til op til fire fuldtidspersoner i seniorjob. 05.68.98 Beskæftigelsesordninger Budgettet omfatter driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, omfattende udgifter til mentor, jobpræmie til enlige forsørgere mv. samt lønudgifter ved løntilskudsjob i kommunale virksomheder. 7