Budget Temadrøftelse

Relaterede dokumenter
Budget 2017 Budgetproces og input

Børn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer Budget

Intro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1

Intro - BUL Økonomi Budget 2019

Budgetforudsætninger 2019 Børn, Unge og Læring

Budgetforudsætninger 2019 Børn, Unge og Læring

Budgetforudsætninger 2016 Børneudvalget

Budgetforudsætninger 2017 Børneudvalget

Budgetopfølgning 3 Børn, Unge og Læring

Overblik - Børneudvalget

Budgetopfølgning 1 Børn, Unge og Læring

Budgetopfølgning 2 Børn, Unge og Læring

BOP BUL

Budgetforudsætninger 2018 Børneudvalget

Budgetforudsætninger 2020 Børn, Unge og Læring

Budgetopfølgning 2 Børneudvalget

Budgetopfølgning 2 Børneudvalget

Budgetforudsætninger 2017 Børneudvalget

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Budgetopfølgning 1 Børneudvalget

Budgetopfølgning 2 Børneudvalget

Budgetopfølgning 3 Børneudvalget

Budgetopfølgning 3 Børneudvalget

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Budgetopfølgning 1 Børneudvalget

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Budgetforslag 2014 Børneudvalget

Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen BU : Anbefales

Budgetopfølgning 1 Børneudvalget

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Skolereform Økonomi

Budgetopfølgning 2 Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB : Godkendt (Sag nr. 347) Pulje til mere personale i dagtilbud

Budgetopfølgning 3 Børneudvalget

BF

00 - Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, overførselsudgifter Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, inden for vedtaget serviceniveau

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Indarbejdede ændringer Budget

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Forventet regnskab kr.

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

BU Temadrøftelse økonomi

Udvalget for Børn og Skole

Budget Kort gennemgang af:

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Udvalget for Børn og Skole

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Overførsel af over-/underskud Børneudvalget

Hjælpemidler til handicappede børn XG

Udvalget for Børn og Skole

Børn og Skoleudvalget

Daginstitutioner - Yderligere 5 lukkedage BU : Anbefales til prioritering 1)

Børne- og Skoleudvalget

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

BUDGET DRIFTSKORREKTION

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Budgetoverblik. Udvalget for Børn, Unge og Familie DRIFT OG STATSREFUSION. B priser. B priser. B priser

BU : Anbefales af V+C+B. Dagpleje/daginst. - Pulje til opsigelsesrelaterede udgifter

Budgetforslag 2016 Overslagsår Version 2. Økonomi, HR & IT

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Stevnsskolerne. Ressourcestyringsmodel. for undervisning og fritid. Gældende fra 1. januar 2015

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børn, Unge & Læring

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Politikområde Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Udvalget for Børn. Budgetrevision 3 September 2015

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Budget Talspecifikationer Børne- og ungdomsudvalget

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Delegationsplan for Børne- og Skoleudvalgets område

Budgetopfølgning 30. juni 2008

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning

Gennemsnitlig likviditet (mio. kr)

Udvalget for Børn og Skole

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i til genbevilling i 2016 Bilag 2

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Transkript:

Budget 2016 - Temadrøftelse Børneudvalgets temadrøftelse den 10. Overordnet serviceramme i 2015 Politikområder r Handlemuligheder Tidsplan og balancekatalog 1 stevns kommune

Serviceudgifter 2015 Serviceudgifter fordelt på udvalg Budget 2015 Plan- og Teknikudvalg; 49.321; 6% Natur- Fritids- og Kulturudvalg; 35.018; 4% Økonomiudvalg; 159.026; 19% Børneudvalg; 317.734; 39% Social- og Sundhedsudvalg; 267.897; 32% 2 stevns kommune

Serviceudgifter - Børneudvalget Foreløbig budgetramme 2016 Pasningsordninger for børn Skoler mv. Familiehus og Sundhedspleje Egenbetaling og tilskud Tilbud til børn og unge med særlige behov Takstfinansierede institutioner I alt 87,4 mio. kr. 182,9 mio. kr. 11,2 mio. kr. -23,1 mio. kr. 57,0 mio. kr. -2,1 mio. kr. 313,4 mio. kr. 3 stevns kommune

Handlemuligheder Symboler Handlemuligheder Ingen eller mindre grad af handlemuligheder 4 stevns kommune

Pasningsordninger for børn Fælles formål indenfor børnepasning Feriepasning - Lukkedage i dagtilbud 0,3 mio. kr. Daginst. - opsigelsesrelaterede udgifter 0,8 mio. kr. Vognmandsordning 0,4 mio. kr. Pædagogisk konsulent 0,5 mio. kr. Diverse udgifter indenfor børnepasning 0,1 mio. kr. Fællesarealer Egestræde 14 Rengøring mv. 0,1 mio. kr. Sikkerhed på lejepladser 0,1 mio. kr. PAU-elever 1,6 mio. kr. Praktikpladser 1,3 mio. kr. Pulje dem. udgiftspres 2,2 mio. kr. Sprogvurdering af 3 årige 0,1 mio. kr. Pasning over kommunegrænser mv. 1,0 mio. kr. Børneintra 0,1 mio. kr. OBS: Ændringer i udgiftsniveau vil have afledte konsekvenser på forældrebetaling 5 stevns kommune

Pasningsordninger for børn Dagplejen Ledelse og administration 0,4 mio. kr. Tilsyn 1,3 mio. kr. Normering til dagplejere 9,2 mio. kr. Øvrige variable udgifter 0,4 mio. kr. Bygningsdrift 0,3 mio. kr. Ca. udgiftsniveau ved justering af serviceniveau: Strukturændringer? kr. OBS: Ændringer i udgiftsniveau vil have afledte konsekvenser på forældrebetaling 6 stevns kommune

Pasningsordninger for børn Daginstitutioner Områdeledere 2,2 mio. kr. Område Nordstevns 21,3 mio. kr. Område Store Heddinge 13,1 mio. kr. Område Hårlev 9,5 mio. kr. Område Rødvig 8,1 mio. kr. Ca. udgiftsniveau ved justering af serviceniveau: Reduceret andel af udd. personale (60% til 55%) ca. -0,2 mio. kr.(netto) Reduceret åbningstid med 0,5 time pr. uge ca. -0,2 mio. kr.(netto) Strukturændringer? kr. 7 stevns kommune

Pasningsordninger for børn Øvrige områder Særlige dagtilbud og klubber 2,6 mio. kr. Tilskud til private pasningsordninger: Privat pasning 0-2 år 3,1 mio. kr. Skal omfatte enten 0-2 år, 3-5 år eller begge Tilskud til pasning af egne børn 0 kr. Kan-ordning Tilskud til privatinstitutioner 6,9 mio. kr. 8 stevns kommune

Skoler mv. Folkeskoler fælles Tværgående aktiviteter på skoleområdet 0,4 mio. kr. Ind- og udslusningsaktiviteter 0,1 mio. kr. Skolereform Udviklingspulje 0,3 mio. kr. Pulje til enkeltintegration af elever 1,9 mio. kr. Skole-IT / IT- og mediekonsulent 1,5 mio. kr. Pulje Ressourcetildelingsmodellen -0,3 mio. kr. EUD 10 Særligt 10. klassesforløb 0,8 mio. kr. Pulje til specialundervisning + i andre kommuner 1,5 mio. kr. Naturfagskoordinator 0,1 mio. kr. Rådighedsløn 0,3 mio. kr. Frikøb Folkeskoler -0,6 mio. kr. Fælles IT mv. 0,2 mio. kr. Frit skolevalg Mellemkommunal betaling 0,6 mio. kr. Plejebørn Mellemkommunal betaling -0,7 mio. kr. Syge- og hjemmeundervisning 0,2 mio. kr. 9 stevns kommune

Skoler mv. Folkeskoler Skoleledere 2,3 mio. kr. Strøbyskolen 37,0 mio. kr. Store Heddinge Skole 31,7 mio. kr. Hotherskolen 30,1 mio. kr. Ca. udgiftsniveau ved justering af serviceniveau (mer-/mindreforbrug): Årlige undervisningstimer fra 800 til 790 +0,6 mio. kr. Underst. undervisning 50/50 til 75/25 +0,6 mio. kr. Årlige timer pr. elev ændres med 1 time (pt. 6,7) 1,1 mio. kr. Strukturændringer? kr. Ændring af skoledistrikter (klasseoptimering)? kr. 10 stevns kommune

Skoler mv. Ungdomsskolen (excl. klubber og sfo) Leder 0,6 mio. kr. Svømmeundervisning 1,0 mio. kr. Omprioritering af budget Budget 2015 0,2 mio. kr. Ungdomsskolen Fælles (SSP, administration mv.) 1,7 mio. kr. Bygningsdrift (dagskoler, klubber/sfo II mv.) 1,3 mio. kr. Almen Ungdomsskole 2,1 mio. kr. Dagskoler incl. behandling (udgift overføres til forebyggende foranstaltninger) 8,2 mio. kr. Ca. udgiftsniveau ved justering af serviceniveau (mer-/mindreforbrug): Ingen svømmeundervisning ca. -0,5 mio. kr. Nedlæggelse af bygninger til Ungdomscafé og SFO II ca. -1,0 mio. kr. Øget drift andre steder? 11 stevns kommune

Skoler mv. Skolefritidsordninger/klubber Feriepasning - Lukkedage i SFO 0,2 mio. kr. Strøbyskolens SFO 7,6 mio. kr. Hopstar (Store Heddinge Skole) 5,3 mio. kr. Krudthuset (Hotherskolen) 4,8 mio. kr. UngStevns Fritid/SFO 4,2 mio. kr. Pulje til demografisk udgiftspres 0,4 mio. kr. Ca. udgiftsniveau ved justering af serviceniveau (mer-/mindreforbrug): Reduceret andel af udd. personale (60% til 55%) ca. -0,1 mio. kr. Reduceret åbningstid med 0,5 time pr. uge ca. -0,2 mio. kr. Strukturændringer? kr. 12 stevns kommune

Skoler mv. Øvrige områder Ungdommens Uddannelsesvejledning 2,2 mio. kr. Bidrag til statslige og private skoler 23,7 mio. kr. Efterskoler, ungdomsskoler og VUC 4,7 mio. kr. 13 stevns kommune

Familiehus og sundhedspleje Familiehuse og sundhedspleje Sundhedspleje 2,9 mio. kr. PPR 2,4 mio. kr. Tale-/høreundervisning 2,1 mio. kr. Sprogstimulering af førskolebørn 0,1 mio. kr. Børne- og familiegruppen 3,6 mio. kr. OBS: Ændringer i serviceudgifter i Børne- og familiegruppen kan have afledte konsekvenser på forældrebetaling 14 stevns kommune

Egenbetaling og tilskud Egenbetaling og tilskud Forældrebetaling Dagpleje/Daginstitutioner (25% af bruttodriftsudg.) -18,4 mio. kr. Skolefritidsordninger -15,0 mio. kr. Fripladser 6,1 mio. kr. Søskendetilskud 3,9 mio. kr. Udgiftsniveau ved handlemuligheder (mer-/mindreforbrug): Dagpleje/Daginst. Forældrebet. ændres med 1% ca. 0,5 mio. kr. SFO Eftermiddag Forældrebet. ændres med 100 kr. pr. måned ca. 0,8 mio. kr. OBS: Forældrebetalingen må max. udgøre 25% af bruttodriftsudgifterne i dagpleje og daginstitutioner. Ingen begrænsning på forældrebetalingen i skolefritidsordningerne, men må dog ikke overstige bruttodriftsudgifterne. 15 stevns kommune

Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder 26,0 mio. kr. Forebyggende foranstaltninger 17,9 mio. kr. Døgninstitutioner 8,8 mio. kr. Sikrede døgninstitutioner 1,1 mio. kr. Investeringsprojekter kan eventuelt minimere udgifterne. 16 stevns kommune

Takstfinansierede institutioner Magnoliegården Udgifter 28,5 mio. kr. Indtægter via takster -30,6 mio. kr. Ændringer i serviceniveauet på Magnoliegården vil ikke få nogen direkte økonomisk effekt for Stevns Kommune. 17 stevns kommune

Tidsplan og balancekatalog Overordnet tidsplan for BU Budgetproces 2016 10.03.15 BU - Temadrøftelse Budget 2016 17.03.15 KB Opsamling på temadrøftelse i udvalgene 09.06.15 BU - Budgetforslag 2016, version 1 Balancekatalog Der skal udarbejdes forslag til balancekataloget på ca. 6,3 mio. kr., til brug for eventuel opdrift, overholdelse af økonomiaftalen, samt mulighed for at skabe luft for omfordelinger 18 stevns kommune