TILLÆG TIL ANALYSE BUDGETBLOKKE TIL EFFEKTIVISERING AF FAMILIEOMRÅDET I RANDERS KOMMUNE

Relaterede dokumenter
NØGLETALSBENCHMARK. [Indsæt billede fra image Shopperen]

INDSATSOMRÅDER FOR HANDICAP OG PSYKIATRI

Budgetopfølgning april 2017

Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden

Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019

STYREGRUPPEMØDE: ANALYSE AF FAMILIEOMRÅDET I RANDERS KOMMUNE

Børn og unge med særlige behov

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune

Bilag 3 - Baggrundsanalyse

Konsekvenserne såfremt udgifterne på det specialiserede børneområde skal ned på budgetniveau

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune

Prioriteringsrum i kr.

RANDERS KOMMUNE APRIL

Status på økonomi og handleplan

Holbæk Kommune Økonomi

Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi

Omstillingskatalog Budget Social & Sundhedsudvalget. Høringsversion

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme: Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet

NOTAT: Anbefalinger og beslutningsoplæg på det specialiserede socialområde for børn og unge

Notat Om økonomi på det specialiserede undervisningsområde fra 2017 og frem

Handlingsplan - Familieområdet

Notat. Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018

Det specialiserede voksenområde

I det følgende analyseres en række væsentlige nøgletal, dels overordnede nøgletal og dels nøgletal for kommunens enkelte sektorer.

Tabelrapport til sammenligningskommuner

Budgetopfølgning september 2016

Området for udsatte børn og unge i Socialforvaltningen står i de kommende år overfor følgende udfordringer, som følge af befolkningsudviklingen:

Budgetår. Total reduktion i * Mulig ikrafttrædelsesdato 1. januar Besparelsen er besluttet i 2012.

Socialforvaltningen. Samling af resume fra fire handicapanalyser

Randers Kommune. Bilag 1 Benchmarking-analyse af udgiftsniveauet på børn og ungeområdet

Der er behov for at revidere budgettet for anbringelser for 2015 på grund af fejl i beregningsgrundlaget samt nye opgaver.

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

ØKONOMI FAMILIEOMRÅDET 2018 OG

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter:

Foranstaltninger for børn, unge og familier med særlige behov 6-by nøgletal

CEPOS Notat: Kommunernes potentiale for udgiftsreduktioner ifølge budgetterne for 2018

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Principper for det specialiserede børneområde

Notat. Andel skattepligtige årige med en årlig indkomst under kr. Andel personer mellem 25 og 49 år uden erhvervsuddannelse

Oplæg for Social & Arbejdsmarkedsudvalget i Esbjerg Kommune

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation

Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer på Udvalget for Socialudvalget

Rapport. Lemvig kommune. Det specialiserede børneområde. Økonomisk potentialeestimering. Marts 2015

Handlingsplan for økonomisk stabilisering på Familieområdet, 2.0

Dette notat omfatter en kort opsummering af resultaterne vedr. Allerød Kommune. For en nærmere gennemgang af den nye metode henvises til rapporten.

Handleplan for faglig og økonomisk styring på det specialiserede børneområde

Allerød Kommune NOTAT. Benchmarking på det sociale område

Baseline Fælles indsats

Det bemærkes i øvrigt, at når intet andet er angivet, er der for nøgletallet tale om nettoudgifter.

Fællesskabsmodellen. Notatet viser overordnet set tre tendenser, som BDO s investeringscase ikke tog højde for:

Tekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet

BUDGETANALYSEN PÅ SKOLEOMRÅDET 2019

Baggrund for forslag om reduktion i pladskapaciteten på

Orientering: Afgjorte Ankestyrelsessager i Aalborg Kommune 2014

Høringssvar vedr. budget HØRINGSSVAR: Budget Budget Høringssvar. Vedrørende følgende forslag (kan udfyldes):

Aftale mellem direktionen og chefen for Familie og Børn for 2012

Balanceplan for Service Område 16, Børn og Forebyggelse

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2018

Kilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde

Årsplan Sammen skaber vi et stærkere Herlev

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge

Dette notat er derfor opdelt i en første del om budgetoverholdelse og en anden del om prognosernes kvalitet.

Effektiviseringsstrategi

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 12. november Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Indledning. Effektiviseringsmodeller. Notat. Dato: 14. august Kopi til: Valg af effektiviseringsmodel

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Det tværgående samarbejde -Udvikling af mødefora og forældresamarbejde

Notat vedrørende udgifter på det specialiserede socialområde for børn og unge samt tiltag på området

25. marts I 1000 kr Rammestyret Indsatsstyret Udsatte børn og unge Specialundervisning Total 154.

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 76 Offentligt

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.

Nøgletalsanalyse. af børne- og ungeområdet

ØKONOMISK ANALYSE AF BØRNEOMRÅDET FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER DRAGØR KOMMUNE APRIL 2018

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Introduktion til redskaber

RÅDERUMSKATALOG INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR 0-18 ÅRS-OMRÅDET

Budgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge

Der blev ved budgetforliget for 2013 vedtaget en besparelse vedr. børn og unge med handicap på 0,45 mio. kr.

Budgetforslag - Budget Udarbejde forældrekompetenceundersøgelser i eget regi frem for at købe eksternt BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Stort potentiale for besparelser på administration i kommunerne

De administrative stordriftsgevinster er ikke høstet i de nye kommuner - endnu

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden

Velfærds- og Sundhedsudvalget

SÆH-udvalgets anbefalinger i forhold til benchmarkanalysen på ældreområdet

Aktiv hele Livet. Indledning. Beskrivelse af indhold. Holbæk i Fællesskab, Budgetcamp - Budget Omstillingsgruppens principper og anbefalinger

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. oktober 2018)

Rapport Ledelsestilsynet Børne og Familie rådgivningen Indledning. Sagsantal. Underretningsstatistik. Igangværende undersøgelser.

Faxe kommunes økonomiske politik

Serviceniveau-reduktioner

IMPLEMENTERING AF STRATEGI OG HANDLEPLAN - ANALYSE AF SERVICELOVSSAGER AFRAPPORTERING 8. DECEMBER 2017 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

EVALUERING AF NUVÆRENDE TILDELINGSMODEL

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

Transkript:

TILLÆG TIL ANALYSE BUDGETBLOKKE TIL EFFEKTIVISERING AF FAMILIEOMRÅDET I RANDERS KOMMUNE

INDLEDNING OG BAGGRUND AFGRÆNSNING AF ANALYSESPORET Familieområdet i Randers har, som det er vist i den udførte benchmarkinganalyse vist i bilag 1, et lavere udgiftsniveau end både kommunerne der sammenlignes med, regionsgennemsnittet og landsgennemsnittet. Ud af de enheder der er medtaget i analysen er det kun Herning som har et lavere udgiftsniveau. Hvis der korrigeres for socioøkonomi, så vil Randers fremstå med det laveste udgiftsniveau i sammenligningen. BDO har, som nævnt i den udførte analyse, ikke identificeret oplagte effektiviseringsinitiativer, som ikke medfører en forringelse af serviceniveauet. I denne del af afrapporteringen, fremlægger BDO en række beslutningsblokke, der angiver, hvor og hvordan kommunen kan realisere budgetreduktioner, såfremt det politisk ønskes. Der er således ikke tale om en fuldstændig og gennemgribende analyse af Familieområdet i Randers. Der udvalgt en række temaer, hvor BDO, sammen med Randers har vurderet, at der er et potentiale for reduktioner. Dette behandles på de følgende sider. Indbyggertal i alt Socioøkonomisk indeks* Befolkningstæth ed (indb. pr. km 2 )* Randers København Odense Esbjerg Sønderborg Horsens Aarhus Herning Aalborg 97.898 626.350 204.170 115.658 74.430 90.648 345.545 88.973 215.443 1,02 1,08 1,09 1,11 1,21 0,99 0,99 0,88 0,96 131 7.190 668 145 150 174 738 67 189 Areal (km 2 )* 748 87 306 795 497 519 468 1.321 1.137 *Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal. Befolkningstal er trukket fra Danmarks Statistik.

ELEMENTERNE I ANALYSEN OMRÅDERNE DER FOKUSERES PÅ Budgetblokkene er fokuseret omkring tre temaer. Disse er: 1. Øget antal hjemgivelser. 2. Nedlæggelse af fremskudt sagsbehandling. 3. Reduktion af antallet af fagprofessionelle, som har roller hos samme modtagere. BDO vil på de kommende sider beskrive de identificerede temaer. I budgetblokkene er det vigtigt at være opmærksom på, at provenuet akkumuleres over årene. Det betyder at man eksempelvis ikke kan se provenuet i 2023, som et provenu for det ene år. Provenuet er således i det år en sum af provenuerne for årene 2020-2023. Randers s Familieområde skal i 2019 finde besparelser for estimeret 11,2 mio. kr. Heraf er de 5 mio. kr. årlige løbende driftsunderskud i forhold til det politisk vedtagne budget. Det er i materialet vigtigt, at have benchmarkinganalysen i bilag 1 in mente. Her vises de områder, som der foreslås effektiviseringer på.

TEMA 1 HJEMGIVELSER FORKLARINGER OG HANDLEMULIGHEDER FORSLAGETS INDHOLD VURDERING (MIO. KR) BESKRIVELSE I Randers kommune udgør anbringelser over 2/3 af budgettet, hvilket er ca. 100 mio. kr. Effektiviseringer i forbindelse med anbringelser vil kræve en skarp prioritering inden for rammerne af lovgivningen. Omkring 87% af anbragte børn i Randers kommune er anbragt i plejefamilier. Det er derfor svært at finde potentialer ved at fokusere på indsatser, der flytter børn fra andre institutioner til plejefamilier, da en stor andel af børnene allerede er i plejefamilier. Randers kommune oplyser desuden, at der eksisterer en række forebyggende indsatser i forbindelse med anbringelser af børn, hvormed det heller ikke er oplagt at finde potentialer gennem forebyggelse. PROVENU I ALT (MIO. KR.) 2020 2021 2022 2023 1-5 1-5 2-10 3-15 4-20 FORSLAG Da anbringelser udgør en stor del af budgettet kan en skarp prioritering være at vælge at se på antallet af anbringelser. En af mulighederne for at nedbringe forbruget til anbringelser vil være at hjemgive børn fra plejefamilier. Randers kommune oplyser, at gennemsnitsprisen på en anbringelse er 458.000 kr. Såfremt man hjemgiver 10 børn, vil der være et potentiale i størrelsesordenen 5 mio. kr. Det er værd at gøre opmærksom på, at forslaget ikke er uden konsekvenser, der kan mindske det realiserede potentiale. Dermed vurderes det reelle potentiale til at være 1-5 mio. kr. KONSEKVENSER Såfremt Randers vælger at hjemgive 10 børn vil der være en række opmærksomhedspunkter. Den reduktionen, der kan opnås ved hjemgivelser, vil formentlig være mindre end gennemsnitsprisen på anbringelser og ikke kunne overføres direkte. Dette skyldes, at hjemgivelser formentlig vil resultere i et behov for betydelige forebyggende indsatser i hjemmet. Forslaget kan også betyde, at der opstår et pres på ventelisterne til foregribende indsatser, hvilket potentielt kan udvikle sig til et øget udgiftspres på længere sigt. REALISERBARHED USIKKERHED OMKR. PROVENUESTIMAT Lille Mellem Stor TIDSHORISONT FOR IMPLEMENTERING Kort Mellem Lang KRÆVER POLITISK BESLUTNING Ja Nej KRÆVER INVESTERINGSBEHOV Ja Nej 21

TEMA 2 FREMSKUDTE SOCIALRÅDGIVERE FORKLARINGER OG HANDLEMULIGHEDER FORSLAGETS INDHOLD VURDERING (MIO. KR) BESKRIVELSE Som analysen viser, er Randers kommune en veldrevet kommune med et lavt udgiftsniveau på området. BDO vurderer, at det kan være svært at finde pengene uden, at det får konsekvenser for den leverede service. Et sted at fokusere kan være fremskudte socialrådgivere, da det ikke er obligatorisk at en kommune tilbyder dette. Randers kommuner oplyser, at udgifterne til fremskudte socialrådgivere er på 6,9 mio. kr. Ud af de 6,9 mio. kr. blev der flyttet 4 mio. kr. til PPR i 2016, da fremskudte socialrådgivere løser opgaven i henhold til SEL 11. Opgaven i henhold til SEL 11 vil fortsat skulle løses. PROVENU I ALT (MIO. KR.) 2020 2021 2022 2023 3,1 3,1 6,2 9,3 12,4 FORSLAG Da Randers kommune i forvejen har et lavt udgiftsniveau vil det være relevant at se på kan opgaver. Et forslag er at mindske udgifterne til fremskudte socialrådgivere ved at nedlægge den fremskudte rådgiverfunktion. Potentialet for forslaget vil udgøre omkring 2,9 mio. kr. Derudover vil en række meget tidligt forebyggende indsatser automatisk også skulle nedlægges, hvis den fremskudte rådgiver funktion nedlægges. Potentialet ved at nedlægge disse tilbud vil udgøre omkring 250.000 kr. yderligere. Det er vigtigt at nævne, at forslagene ikke er uden risici. KONSEKVENSER Randers kommune oplyser, at det vil blive svært at opretholde den tværfaglige model, hvis man vælger at nedlægge fremskudte socialrådgivere. En anden konsekvens vil være, at Myndighedscenteret får en større arbejdsbyrde, da de vil skulle varetage de fremskudte socialrådgivers opgaver herunder, vejledningsfunktion til skoler og dagtilbud samt kvalificering af underretninger. Randers kommune oplyser i denne forbindelse, at Myndighedscenterets konto 6 i forvejen er udfordret af, at en midlertidig bevilling udløber i 2019. REALISERBARHED USIKKERHED OMKR. PROVENUESTIMAT Lille Mellem Stor TIDSHORISONT FOR IMPLEMENTERING Kort Mellem Lang KRÆVER POLITISK BESLUTNING Ja Nej KRÆVER INVESTERINGSBEHOV Ja Nej 21

TEMA 3 FÆRRE FAGPROFESSIONELLE MED SAMME TYPE INDSATS FORKLARINGER OG HANDLEMULIGHEDER FORSLAGETS INDHOLD VURDERING (MIO. KR) BESKRIVELSE Ved BDO s gennemgang af 10 sager fra Familiehuset bemærker BDO, at der er et højt antal fagprofessionelle med samme type indsats. Det er BDO s erfaring fra andre kommuner, at detaljeringsgraden i forhold til at specificere ydelser og roller er højere i Randers kommune end i andre kommuner. PROVENU I ALT (MIO. KR.) 2020 2021 2022 2023 FORSLAG Forslaget er at reducere indsatsen i familierne til færre personer med udgangspunkt i barnets behov og ikke de voksnes behov. Ved at indsatsen i familierne reduceres til færre personer vil effektiviteten øges. Først og fremmest vil færre personer have lettere ved at koordinere indsatsen. Dette vil ske ved at arbejdsflowet forbedres idet, medarbejderne ikke er lige så afhængige af fagprofessionelle kollegaer. Det er uklart, hvorvidt dette vil skabe et reelt økonomisk potentiale. Et forsigtigt bud vil dog være 0,5-1 mio. kr. per år. Dette er dog svært at vurdere, og afhænger af om opgavernes fremadrettes tilrettelægges og koordineres bedre. 0,5-1 0,5-1 1-2 1,5-3 2-4 Konsekvenser Der er helt klar fordele og ulemper ved at reducere indsatsen i familierne til færre personer. En af ulemperne ved at mindske specialiseringen er muligheden for, at niveauet for indsatserne falder. Da BDO s gennemgang af sagerne indikerer, at detaljeringsgraden i forhold til at specificere ydelser og roller er højere i Randers kommune end andre kommune er konsekvenserne ikke nødvendigvis særligt store. REALISERBARHED USIKKERHED OMKR. PROVENUESTIMAT Lille Mellem Stor TIDSHORISONT FOR IMPLEMENTERING Kort Mellem Lang KRÆVER POLITISK BESLUTNING Ja Nej KRÆVER INVESTERINGSBEHOV Ja Nej 21