Fraværs procenten total er 6,89 incl. Nattevagter. Excl. Nattevagter er fraværsprocenten 6,43.



Relaterede dokumenter
Status 2015: 6,75 Status 2016: 9,75 Mål: 5,75. Første kvartal af 2016 er korttidsfraværet steget med 2% og lantidsfraværet med 1%.

Bilag 1: Råderum og budgetønsker til Social- og Seniorudvalget, Budget Tema: Arbejdstilrettelæggelse Politikområde: 41

Vikarforbrug, sygefravær og rekruttering i døgnplejen

Årsrapport for 2014 Syd

Årsrapport for 2014 Vest

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Økonomi på ældreområdet

Borgere henvises af Bevillingsenheden og kan samtidigt visiteres til hjemmepleje, genoptræning, daghjem eller andre tilbud.

Orientering om Ledelsesunderstøttelse i Frit Valg

Velfærdsudvalget -300

NOTAT. Kommissorium for effektiviseringstiltag i døgnplejen

Mål: 5 færre ledige stillinger og opgaveløsning på tværs

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er:

Aftale om afvikling af oparbejdet merforbrug, således af overførselsadgang i dialog- og aftalestyring efterleves. Plejedistrikt I

Prioritering af puljemidler til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem

Årsrapport for 2014 Socialt udsatte

SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 2019 på bevillinger og hovedprodukter

REFERAT. Bemærkninger:

Status på samarbejdet mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den punkt 1:

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Kontraktbilag G. Status på velfærdsteknologiske projekter

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Årsrapport for 2015 Ældreområdet

Hjælpemiddelservice Vejen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

Kærdalen-Lindecentret

Handleplan på handicap og voksenområdet, Social Service og Familier

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Generelle oplysninger

Årsrapport 2009 for Højbjerg børnehave

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget 2015

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Projektaftale Projekt TRAP (TeknologiRehabiliteringApopleksi) Ansvarlig enhed Projektejer Projektleder

Årsrapport 2009 for Døgninstitutionen

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

En ny måde at arbejde på I Fredericia kommune

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Effektiv drift. KKR Styringskonference den 6. november 2015

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle

Temadag om Længst mulig i eget liv. Myndighed og økonomi. 15. september

Kommunikationskanal. Indflydelse (1 til 5) Center/Teamleder 5 Inddrages. 5 Inddrages. Lokal projektleder 5 Inddrages. 4 (MED udvalg) 5 (MED grupper)

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Metoder til cost/benefit-analyser af interventioner i arbejdsmiljøet

Handleplan for opfølgning på Socialtilsynets driftsorienteret tilsyn på Rødbo 2017

Overlevering af opgaver til nye udvalg

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag kl. 15:30 Mødelokale D1

Statusmåling i uge 3-5, 2015

Omlægning af ydelser ud fra selvværd og sammenhæng

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Det tværgående samarbejde -Udvikling af mødefora og forældresamarbejde

Plejecenter Distrikt Kommunale tilsyn Embedslægetilsyn Distrikternes kommentar

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. NOVEMBER 2007

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

Total

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget

Drifts- og udviklingsaftale 2015

Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter.

FREMTIDENS SUNDHED OG OMSORG. Afrapportering på byrådets temamøde den 29. maj 2019

Borgere med demens NOTAT

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Seniorudvalget Evaluering af pejlemærker 2017

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni Udvalget for Sundhed og Omsorg.

Notat til ØK den 4. juni 2012

Dagsorden MED-Områdeudvalg CBU den 21. august 2017

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 4. juni Starttidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Ellen Enné, Inge-Marie Viereck.

Ældrepuljen Etablering af et uddannelsesakademi

Budget for værdighedspuljen 2017

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Referat til ÆLDRERÅDSMØDE

Elektronisk medicinhusker Velfærdsteknologivurdering (VTV) (Dosesystem)

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning

2. økonomi og aktivitetsrapportering 2013 Social og Specialundervisning Sammenfatning

7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet

Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed

Værdighedspuljen Status på forbrug 30. april 2017

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Orientering HMU den 25. april om økonomi og besparelse på Børne og Ungdomspsykiatrisk Center og specialområde Socialpsykiatri Børn og Unge

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Sundhedsudvalget

Katrinehaven Nord Fællesmøde onsdag d. 6. maj Så er vi i gang

1.3 Ansætte pædagoger med henblik på at åbne centrene for borgerne i lokalsamfundet. Udgift 2016 (total)

Redegørelse for økonomistyrings- og udgiftsmindskende tiltag på Social- og handicapområdet i Guldborgsund Kommune

NOTAT Ø Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL. Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udviklingskontrakt 2017 for Madservice, Vores Køkken

Notat kommunale effektiviseringseksempler

Transkript:

Sagsnr. 00.30.14-P20-1-16 Cpr. Nr. Dato 16-3-2016 Navn Sagsbehandler Inge Selch Distrikt Vest Budgetopfølgning på effektiviseringer i Center for Ældre 2016 Emne April 2016 August 2016 December 2016 Mål 1. Sygefravær, - status angives i %(alene sygefraværet)og beskrives samt hvordan man vil arbejde med distriktets mål for sygefravær og hvilke konkrete tiltag der er sat i gang, hvad synes at virke og hvad skal der satses på i løbet af året. Fraværs procenten total er 6,89 incl. Nattevagter Excl. Nattevagter er fraværsprocenten 6,43. Den systematiske brug af twisser for indkald til sygefraværssamtaler, gør, at der tidlig tages fat i de udfordringer de enkelte medarbejder har med at passe deres arbejde. DC holder mdr. en til en status møder med teamlederne, og der drøftes teamets fravær 3,6 mio. kr. Vi er i første kvartal ude af 5 opsigelser grundet langtidsfravær, og Side 1 af 7

har aktuelt kun 1. Vi vil systematisk arbejde med først og fremmest at undgå medarbejderne bliver langtidsfraværende, og ligeledes så tidligt tage stilling til, hvis der ikke er mulighed for genoptagelse af arbejdet. Der er planlagt et temamøde med teamleder, hvor vi vil analysere, hvilke medarbejdere,der har fraværet, og lave en handleplan ud fra dette. Der har været specielt fokus på V51, og de sidste medarbejder er afviklet. Der er en fællesskabsfølelse i temaet, og der gives udtryk for at man glæder sig til at komme på arbejde, og være sammen med sine kollegaer. Vi har planlagt en temadag for hvert tværfaglige team, hvor medarbejderne via deres kvartet

2. Driftsplanlægning, - beskriv hvilke konkrete tiltag der er sat i gang, hvad synes at virke og hvad skal der satses på i løbet af året møder er med til at sætte indholdet med fokus på vores kerneopgave. Der laves månedlig prognose for gennemsnitstimer, således der er ansat det rette antal personale. LISSEN følges uge for uge Der bestilles minimalt antal eksterne vikarer, ved bestilling af eksterne vikarer, vurderes det om det kunne være undgået, altså en slags UTH Målet er fortsat helt at undgå brug af vikarer. DC holder mdr. en til en status møder med teamlederne, og der drøftes driften i teamet. I og med der har været et merforbrug ved udgangen af februar er fokus rettet mod de team der har brugt for meget. V1; V25 og V31

V1 vil i de perioder der er ledige boliger lave underskud. V25 er drift optimeret. Der er uoverensstemmelse mellem, hvor mange ruter der kører og hvor mange medarbejder der er visiteret timer til, og vi antager køretiden kan minimeres. Der er i skrivende stund ved at blive lavet nye ruter i V31 Vi har fået omlagt alle terapeuter og sygepl. i de respektive team forholdsvis, hvilket forventes at give et mere sikkert billede af ressourceforbruget i teamene Driftplanlægger arbejder tæt sammen om brug af ressourcer mellem teamene, og har daglig dialog med teamleder.

3. Fra 2 til 1, - Særskilt skema udsendes af Ladan 4. Fokuserede enkeltydelser, - indsatsen beskrives/ resultater(foreløbige) samt resultater, og hvad skal der satses på i løbet af året 5. Stramstyring af 1 ste gangshenvendelser, - beskriv hvad indsatsen består i, resultater(foreløbige) samt hvilke andre tiltag, der skal foretages for at nå målet 6. Velfærdsteknologiske løsninger, - Dosecan, olign. Beskriv hvor langt man er med implementeringen og hvilke andre tiltag, der bør overvejes Afventer skema Dose Can systemet er implementeret i et af 5 ude team. Implementering i øvrige team opstartet Der er deltagelse i projekt omkring sensorer Sensiprojekt, hvor der udvælges 10 udeboende borgere, der modtager natbesøg, og hvor sensoren muligt kan erstattes natbesøget. Projektet køres i foråret 2016, så måske der er penge at spare sidst på året. Der arbejdes med en tidlig indsats med velfærdsteknologiske hjælpemidler på

7. Omlægning af de specialiserede funktioner, - beskriv hvad der er sket på området og konsekvenserne samt gennemslag for effektiviseringen Midlertidig plads, så borgerne allerede inden udskrivelsen kan have erstattet besøg med teknologi. Sårspecialister er opsagt i funktionen, og Jeanette Nielsen overgår i basissygepl stilling pr. 31/7 2016. Jeanette varetager i stigende grad de visiteret sårplejeopgaver i Vest og Syd, samtidig med at hun i perioden indtil der ansættes VDC i vest varetager de UTH, samt implementering af PPS. Palliationsspecialister er opsagt. Anne Vibeke har opsagt sin stilling pr. 31/4 2016, og opgaven af palliative opgaver tilgår i Vest og Syd basissygepl. Der er udpeget sygepl. til deltagelse i netværk 2,2 mio. kr. 8. Vareudbringning, - beskriv 0,5 mio. kr.

indsatsen og grundlaget samt foreløbige resultater 9. ØGM - pulje, - pengene kommer fra den pulje der blev oprettet i f.m. opstart af ØGM, bortset fra 1mio. Kr. som anvendes til at imødegå yderligere besparelser på ældreområdet 10. 79 og netværk ensomme, - der var oprindeligt reserveret 0,7 mio. kr. her reduceres 0,5 mio. kr. og de resterende 0,2 mio. kr. reserveres til arbejde med "ensomme" 11. Færre indkøb af biler, - reducering af oprindeligt budget med 0,5 mio. kr 0,5 mio. kr. O,5 mio. kr.