ARBEJDSMARKEDSUDVALGET



Relaterede dokumenter
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

Beskæftigelsesudvalget

Budget Budgetoplæg (i mio.kr.)

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Berigtigelser af refusionsopgørelse for

8. Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2009 Mio. kr.

Arbejdsmarkedsområdet

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug

Beskæftigelsesudvalget

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Aktivering og beskæftigelse side 1

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: kr.

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Budgetopfølgning 30. september Arbejdsmarkedsudvalget. Samlet resultat 87,2 108,4 95,6 12,9 0,0 80,4 75, Oprindeligt budget 2009.

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

8. Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Arbejdsmarkedsudvalget

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

8. Arbejdsmarkedsudvalget

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budget Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

SKIVEKOMMUNE Budget Arbejdsmarkedsudvalget

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Social- og arbejdsmarked

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Aktivering og beskæftigelse side 1

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

Aktivering og beskæftigelse side 1

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

1 of 7. Indholdsfortegnelse

Beskæftigelsesudvalget

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme % Ungdommens uddannelsesvejledning

Arbejdsmarkedsudvalget

Status på økonomi pr Korr. budget

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Sektorredegørelse for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift Overførsel fra 2013*

Arbejdsmarkedsudvalget

03 Beskæftigelse- & Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

Social sikring side 1

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Regnskab Vedtaget budget 2010

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen

Ved formand for Beskæftigelsesudvalget, Johannes Vesterby

Social- og arbejdsmarked

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Transkript:

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET (side 30-59) 30

s opgaver Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder virksomhedskontakt jobanvisning forsikrede ledige kontanthjælp aktiv beskæftigelsesindsats lov om aktiv socialpolitik (dog ikke kap. 10 og 10a) syge- og barselsdagpenge revalideringsforanstaltninger produktionsskoler integration danskuddannelse for voksne udlændinge drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område LBR (Lokalt Beskæftigelses Råd) Aktiveringsafdelingen. 31

s budget for 2013 er på 272,7 mio. kr. Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi. Fordeling af budgettet på hovedområder Sygedagpenge 20% Jobtræning samt senior- og servicejob 1% Løntilskud flexjob 12% Øvrige beskæftigelsesudg. 6% Aktiveringsafdelingen 2% Kontanthjælp 17% Dagpenge forsikrede ledige 32% Integration 2% Beskæftigelse forsikrede ledige 6% Revalidering 2% Generel beskrivelse På s område er næsten alle udgiftsposter indenfor overførselsområdet. Der er budgetteret med et skøn over forventede antal modtagere af de forskellige ydelser. 32

Økonomisk oversigt Alle beløb er i 2013-priser (i hele 1.000 kr.) BUDGET 2013 BUDGET- OVERSLAG 2014 BUDGET- OVERSLAG 2015 BUDGET- OVERSLAG 2016 272.665 271.237 268.009 265.614 heraf udgør serviceudgifterne 5.481 5.430 5.328 5.277 Jobcenter 267.166 265.738 262.510 260.114 Seniorjob 2.456 3.070 3.070 3.070 Produktionsskoler og EGU 6.574 6.510 6.408 6.306 Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 0 0 0 0 Flexjob 20.791 21.305 21.513 21.834 Ledighedsydelse 12.887 12.508 11.940 11.940 Jobtræning 449 449 449 449 Beskæftigelsesordninger 1.950 1.955 1.963 1.963 Sygedagpenge 55.183 54.164 53.456 52.748 Kontanthjælp 29.060 28.313 27.601 26.888 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 17.437 17.017 16.598 16.499 Dagpenge forsikrede ledige 87.111 86.848 85.908 84.705 Beskæftigelse forsikrede ldige 14.744 15.007 15.116 15.224 Integration 4.789 4.915 4.915 4.915 Introduktionsydelse 3.804 3.931 3.931 3.931 Introduktionsprogram 985 985 985 985 Revalidering 6.190 6.190 6.190 6.190 Servicejob -457-406 -406-356 Driftsudgifter beskæftigelsesindsats 8.004 7.892 7.790 7.739 KompetenceCenter Nordfyn 5.499 5.499 5.499 5.499 33

s vigtigste arbejdsopgave er at hjælpe virksomhederne med arbejdskraft, hjælpe ledige med at finde et job, hjælpe sygemeldte tilbage til deres job samt integrere sygemeldte på arbejdsmarkedet. Hertil kommer, at integrere flygtninge m.v. på arbejdsmarkedet. Jobcenter Nordfyn er opdelt i følgende arbejdsområder: Tilbud og vejledning til forsikrede ledige (dagpengemodtagere) og ikke forsikrede ledige (kontanthjælpsmodtagere) samt ledige, der er godkendt til et fleksjob Virksomhedskontakt beskæftigelseskonsulenter, som aflægger besøg i virksomhederne Opfølgning af sygdomsforløb, behandle ansøgninger om revalidering, afklaring af berettigelse til fleksjob og førtidspension Integrere flygtninge m.v. på det danske arbejdsmarked Seniorjob Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL 24 2.456 30 3.070 30 3.070 30 3.070 Seniorjob 24 5.599 30 6.999 30 6.999 30 6.999 Refusion -3.143-3.929-3.929-3.929 Kommunen har pligt til at oprette et seniorjob til ledige, som mister deres ret til understøttelse, hvis dagpengeperioden udløber tidligst 5 år før efterlønsalderen. I forbindelse med afkortning af retten til understøttelse fra 4 år til 2 år, pr. 1. juli 2012, vil der være flere, som bliver berettiget til et seniorjob. Der er p.t. 7 personer, som er ansat i et seniorjob. Der er ingen opgørelse, der viser hvor mange af disse, som er efterlønsberettiget. På nuværende tidspunkt er vidende om, at der er ca. 20 personer, som vil være berettiget til et seniorjob i løbet af 2013. Endvidere forventes der i 2014 en yderligere stigning af antallet af berettigede personer. Produktionsskoler og Erhvervsgrunduddannelser (EGU) Produktionsskoler BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL 5.235 5.133 5.031 4.929 Statsbidrag 4.280 4.178 4.076 3.974 Grundtilskud 955 955 955 955 34

Statsbidrag Statsbidraget opgøres ud fra en elevbetaling. Betalingen er afhængig af, om eleven er under eller over 18 år, og er for 2012 som følgende: Betaling under 18 år: 32.800 kr. pr. år Betaling over 18 år: 58.204 kr. pr. år I 2011 har der været et forbrug svarende til ca. 42 årselever under 18 år og ca. 49 årselever over 18 år. Der betales bagud for antallet af årselever. I 2013 budgetteres med 42 elever under 18 år og 47 årselever over 18 år. Grundtilskud Der er budgetteret med betaling af grundtilskud til Otterup og Søndersø Produktionsskoler. Erhvervsgrunduddannelser (EGU) Kommunerne kan etablere erhvervsgrunduddannelser, der minimum skal vare i 2 år. På nuværende tidspunkt er der etableret 17 grunduddannelser. BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL 1.339 1.377 1.377 1.377 Skoleydelse 662 662 662 662 Værkstedsskole 841 917 917 917 Refusion 50% -419-457 -457-457 Samarbejde med UUO 255 255 255 255 Værkstedsskole I 2014 forventes der en tilgang af antallet af elever på værkstedsskolerne. Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL 0 0 0 0 Udgifter 534 546 546 546 Statsrefusion -534-546 -546-546 Det Lokale Beskæftigelsesråd modtager et årligt tilskud fra staten. Midlerne skal bruges til at iværksætte lokale initiativer, der kan bidrage til en forebyggende indsats for personer, der har svært ved at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet, eller bidrage til at personer på kanten af arbejdsmarkedet får beskæftigelse. Midlerne for 2013 kendes p.t. ikke, hvorfor tidligere års udgiftsniveau videreføres. 35

Der kan evt. blive tale om at overføre midler fra et år til det næste. Såfremt midlerne ikke anvendes, skal de tilbagebetales til staten. Løntilskud fleksjob På dette område afholdes udgifter i forbindelse med: personer, der afventer et fleksjob(ledighedsydelse) løntilskud til personer, der er i et fleksjob personer i skånejob Fleksjob Der forventes vedtaget nye regler for tildeling af fleksjob med virkning fra 1. januar 2012. Evt. virkninger af disse er ikke indregnet i den forventede aktivitet. Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL 373 20.791 381 21.305 384 21.513 388 21.834 Skånejob 28 839 28 839 28 839 28 839 Driftsudgifter, fleksjob 306 306 306 306 Løntilskud ½ løn 70 9.743 68 9.465 66 9.186 65 9.047 Løntilskud 2 / 3 løn 265 46.309 275 48.057 280 48.931 285 49.987 Tilskud ½ løn selvstændige 5 762 5 762 5 762 5 762 Tilskud 2 / 3 løn selvstændige 5 950 5 950 5 950 5 950 Refusion, skånejob -420-420 -420-420 Refusion, driftsudgifter -152-152 -152-152 Refusion løntilskud -37.547-38.502-38.889-39.485 Løntilskud skånejob Der er p.t. oprettet 26 skånejob. I 2013 forventes der at være 28 personer i skånejob. Løntilskud Fleksjob Udviklingen og forventningerne til antallet af borgere i fleksjob er som følgende: Gennemsnit 2009 Gennemsnit 2010 Gennemsnit 2011 Budget 2012 Budget 2013 329 328 322 332 345 Kilde: Egne opgørelser Der har været en stagnation i antallet af fleksjob. Dette skyldes dels at; personer i fleksjob er blevet afskediget der er opbygget et større antal fleksjob, hvor der løbende er afgang til fleksydelse (efterløn for fleksjobbere), ligesom der en afgang til førtidspension. Lønmodtagere med 50 % refusion I 2011 har den faktiske udgift været på 11,1 mio. kr. svarende til 79 fleksjob. Gennemsnittet af fleksjob har pr. 31. maj 2012 været på 72 fleksjob. Antallet udgør pr. 1. juni 2011 71 fleks- 36

job. Antallet af fleksjob med 50 % refusion har været faldende over de seneste år, og der forventes gennemsnitlig 70 fleksjob i 2013. Lønmodtagere med 2/3 refusion Der har i 2011 i gennemsnit været 234 fleksjob. Gennemsnittet pr. 31. maj 2012 for de 5 første måneder var 238 fleksjob. De fleksjob, som oprettes er langt overvejende med 2/3 refusion. Pr. 1. juni 2012 var der 246 fleksjob og der forventes 265 fleksjob i 2013. Ny fleksjob- og førtidspensionsreform Der er indgået aftale mellem Regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af førtidspension og fleksjob, der træder i kraft pr. 1. januar 2013. Fleksjobordningen målrettes og tilskuddet omlægges. Der er ikke taget højde for denne reform i budget 2013 vedrørende fleksjobområdet, idet den endnu ikke var godkendt i forbindelse med budgetlægningen for 2013. Ledighedsydelse Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL 92 12.887 90 12.508 87 11.940 87 11.940 Ledighedsydelse, aktive mellem, 30 % refusion Ledighedsydelse, aktive mellem, 50 % refuion Ledighedsydelse, aktive visitation, 50 % refuion 4 758 4 758 4 758 4 758 5 947 5 947 5 947 5 947 5 947 5 947 5 947 5 947 Ledighedsydelse ej refusion 20 3.788 18 3.409 15 2.841 15 2.841 Ledighedsydelse, ferie 5 950 5 950 5 950 5 950 Ledighedsydelse, mellem 25 4.453 25 4.453 25 4.453 25 4.453 Ledighedsydelse, sygdom 10 1.894 10 1.894 10 1.894 10 1.894 Ledighedsydelse, visitation 18 3.410 18 3.410 18 3.410 18 3.410 Særlig ydelse, ej refusion 126 126 126 126 Refusion ledighedsydelse, 50 % -947-947 -947-947 Refusion ledighedsydelse, 30 % -3.439-3.439-3.439-3.439 Udviklingen og forventningerne til antallet af borgere, der modtager ledighedsydelse: 01.01. 2010 01.01.2011 01.01. 2012 01.06. 2012 Budget 2012- KORRIGERET Budget 2013 43 88 88 85 84,5 92 Kilde: Egne opgørelser (Ledighedsydelse i forbindelse med ferie er ikke medtaget) Når en fleksjobber afventer et fleksjob udbetales ledighedsydelse. Fra den 1. januar 2011 ydes 50 % refusion, hvis fleksjobberen er i virksomhedspraktik eller i gang med uddannelse og 30 %, hvis personen ikke er i aktivitet eller i anden aktivitet f.eks. vejledning og opkvalificering. Refusionen bortfalder, når der er modtaget ledighedsydelse i 18 måneder. Generelt har fleksjobbere i 2010 og 2011 været ramt af den stigende arbejdsløshed. I løbet af 2012 er ledigheden stagneret, og der forventes et svagt fald i 2. halvår af 2012. Der forventes 37

ligeledes et svagt fald i 2013. I løbet af 2012 afvikles forløb for de ledighedsmodtagere, der har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder. Det er især denne gruppe, som er steget i antal. Ultimo 2012 er der vedtaget en ny reform på fleksjobområdet, og det er derfor meget usikkert, hvad der vil ske fra og med 2013. Der er ikke taget højde for denne reform i budget 2013, idet den endnu ikke var godkendt i forbindelse med budgetlægningen. Jobtræning Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL 70 449 70 449 70 449 70 449 Løn til ledig ansat i kommuner i et offentligt løntilskud 70 20.596 70 20.596 70 20.596 70 20.596 Løntilskud -19.148-19.148-19.148-19.148 Betaling fra kommuner -1.000-1.000-1.000-1.000 Området dækker over lønninger til forsikrede ledige. Kommunerne skal stille et givent antal pladser til rådighed. Kvoten omfatter såvel forsikrede ledige som kontanthjælpsmodtagere. Kvoten for 2012 er på 108, og kvoten for 2013 forventes at blive mindre. I forbindelse med kommunernes medfinansiering af understøttelse bliver løntilskud til ledige et vigtigt redskab. I Nordfyns Kommune anvendes en del af de åbninger, som tidligere har været brugt til offentlige løntilskud, nu til seniorjob. Løntilskudsjob medfører udgifter for kommunen som arbejdsgiver og jobcentret som løntilskud. I april 2012 har jobcentret kun udnyttet løntilskudskvoten svarende til 80 %. Dette svarer til, at der er oprettet 85 løntilskudsjob. Ikke mindst udgifterne til pensionsordninger har medført en større kommunal udgift. Forsikrede ledige har ret til en pension, mens det ikke er tilfældet for kontanthjælpsmodtagere i samme omfang. Der budgetteres med 70 løntilskudsjob til forsikrede ledige med en gennemsnitlig løn på ca. 295.000 kr. årlig. Budgetaftale 2013 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det vedtaget, at reducere lønudgiften til ledige ansatte i kommuner i offentlige løntilskud med 100.000 kr. Beskæftigelsesordninger Området dækker over udgifter til aktivering af kontanthjælpsmodtagere under 18 år i forbindelse med vejledning og opkvalificering og virksomhedspraktik samt udgifter til mentorordninger for alle målgrupper. 38

Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL 1.950 1.955 1.963 1.963 Godtgørelse 51 51 51 51 Jobpræmie 125 125 125 125 Løntilskud 5 125 5 125 5 125 5 125 Læse, skrive, regnekursus -102-102 -102-102 Mentor, flere personer 1.016 1.016 1.016 1.016 Mentor, aktiverede 508 508 508 508 Mentorer 2.029 2.029 2.029 2.029 Refusion, jobpræmie -125-125 -125-125 Refusion, mentorer -1.778-1.778-1.778-1.778 Refusion -102-107 -114-114 Hjælpemidler 202 213 228 228 Godtgørelse til særligt udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik Budgetbeløbet er en del af den bevilling, der er afsat til ungepakken. Jobpræmier til enlige Der er tale om en præmieordning til enlige forsørgere. Det forventes, at ordningen udvides til en større målgruppe i løbet af 2012. Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og starthjælpsmodtagere og selvforsørgende med løntilskud i kommunale virksomheder Der budgetteres med 5 personer. Udgifter til mentor for flere personer Der er tale om en ny funktion. Denne funktion dækker udgifter til virksomhedscentre samt ansatte, der fungerer som mentor for flere personer. Der er i budgettet afsat budget til følgende: 10 virksomhedscentre 4 virksomhedscentre light Mentor til aktiverede Området dækker over udgifter til mentorordninger til aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Fra 2011 er denne ordning opdelt i to funktioner. Denne ordning dækker udgifter til mentor til enkeltpersoner i matchgruppe 2. Hvis denne målgruppe skal tættere på arbejdsmarkedet, er det oftest nødvendigt at aflønne en mentor. Der er afsat midler til en uddannelsesmentor for unge. Mentor til aktiverede enkeltpersoner Her budgetteres udgifter til mentorer i enkeltpladser i virksomheder. På grund af virksomhedsstrukturen i Nordfyns Kommune med mange små og mellemstore virksomheder, benyttes mentorerne ofte i de små virksomheder 39

Udgifter til hjælpemidler Området dækker over udgifter til hjælpemidler og til aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Ud fra forbruget i 2011 og det skønnede forbrug i 2012 forventes en mindre stigning i udgifterne, som også fortsætter i budgetoverslagsårene. Sygedagpenge Sygedagpengeområdet er et område, hvor der er store kommunale udgifter. Langvarige sygedagpengesager er en stor fødekilde til permanente forsørgelsesydelser (fleksjob og førtidspension). Det er derfor vigtigt, at der gøres en ekstraordinær indsats i forhold til denne målgruppe. I 2011 og første halvår af 2012 har der været mange sager med en varighed over 52 uger. Der ses nu et begyndende fald i antallet af disse sager. Det kan også konstateres, at der i 2011 og 1. halvår 2012 generelt har været mange dagpengesager. I 1. halvår 2012 ses et fald i de kortervarende sagsforløb (5 26 uger). Siden den 1. april 2011 har deltaget i det store TTA-projekt (tilbage-til-arbejde). Dette projekt strækker sig frem til udgangen af september måned 2012. Erfaringer fra dette projekt er blandt andet, at der sker en tidligere afklaring af den enkelte sygemeldte, ligesom der sker en afklaring af den sygemeldtes situation, således at der ikke ses så mange gensygemeldinger. Det forventes, at der videreføres et projekt i kommunalt regi, som ligner TTAprojektet i forhold til arbejdsgange og brug af f.eks. psykolog, psykiater og fysioterapeut. Det forventes, at dette projekt vil medføre færre langvarige sager og generelt færre sager. Projektet vil endvidere især være med til en hurtigere afklaring af sagerne. Der er ansat en faglig koordinator for sygedagpengeområdet fra den 1. november 2011. Dette forventes også at have en positiv effekt på antallet af sager. Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2013- priser TOTAL Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET 404,5 55.183 398,5 54.164 394,5 53.456 390,5 52.748 Sygedagpenge 5.-8. uge, 64 13.322 63 13.113 63 13.113 63 13.113 Sygedagpenge 9.-52.uge, aktive 65 8.836 65 8.836 65 8.836 65 8.836 Sygedagpenge 9.-52.uge, passive 208 43.297 206 42.881 204 42.464 202 42.048 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion 65 13.530 62 12.906 60 12.490 58 12.073 Sygedagpenge syge børn, 2 417 2 417 2 417 2 417 Løntilskud 0,5 116 0,5 116 0,5 116 0,5 116 Refusion 50 % -11.137-11.033-11.033-11.033 Refusion 30 % -12.989-12.864-12.739-12.614 Refusion, syge børn -208-208 -208-208 I nedenstående tabel, er budgetgrundlaget for 2013 samt udviklingen i antallet af sager for månederne januar til juni 2012 vist. 40

Antal sygedagpengesager FAKTISKE ANTAL SAGER 1. HALVÅR 2012 2013 jan. feb. mar. april maj juni gn. BUDGET- GRUNDLAG I alt 459 445 438 451 426 396 436 402 5 8. uge 45 60 45 53 58 45 51 64 9. 52. uge - aktiverede 64 55 74 62 65 58 63 65 9. 52. uge, ej aktiverede 267 260 247 252 220 219 244 208 Efter 52. uge 83 70 72 84 83 74 78 65 Kilde: KMD-opgørelse, dp. 143 - Sagsantallet i 1. halvår 2011 er optalt den sidste uge i den pågældende måned. Sager i intervallet 5. 8. uge Det aktuelle antal sager udgør i uge 23 2012, 42 sager. Det gennemsnitlige antal sager i 2011 frem til og med uge 23 udgør 48 sager. Erfaringen viser, at der hvert år er større efterbetalinger af sygedagpenge for det foregående år (arbejdsgiverrefusion). Antallet af sager er reguleret i forhold til den forventede efterbetaling. Sager 9.- 52. uger I uge 23 2012 er der i alt 295 sager, hvoraf 77 sager er med høj refusion på grund af aktivitet eller delvis raskmelding, således at der var 218 sager, hvor der ikke var aktivering. I aktivering (+ delvis raskmelding) med 50 % refusion I regnskab 2011 var der 53 modtagere med høj refusion. I uge 23 2012 var der 77 sager med høj refusion. Der er tale om et reduceret dagpengebeløb pr. uge, da den gennemsnitlige udbetaling dækker over flere, som er delvis raskmeldt. Ikke aktiveret Som anført ovenfor er der i budget 2012 et større antal sygemeldte, som ikke er i aktivering eller i et aktiveringsforløb som vejledning og opkvalificering, og som p.t. ikke registreres særskilt. I uge 23 2012 var der 218 sager, som ikke var i aktivering. Der forventes en nedgang i antallet af sager i resten af 2012 og 2013, samt en mindre nedgang i årene 2014-2016. Sygedagpenge efter 52 uger - uden refusion Der er sket en mærkbar stigning i antallet af personer, der har modtaget sygedagpenge i mere end 52 uger. I løbet af 2012 er antallet stort set uændret. Der har været et fald omkring ugerne 12 og 13. Senere har der igen været en stigning. I uge 23 2012 udgør antallet 83. Som anført indledningsvis er der iværksat forskellige tiltag, der skal nedbringe antallet af disse langvarige sager. Det forventes, at disse tiltag vil nedbringe antallet af langvarige sager. Syge børn Der er i budget 2012 afsat 412.000 kr. til sygedagpenge til forældre i f.m. børns sygdom. Ud fra forventningerne til 2012 forventes der, at være behov for en uændret budgetramme fra og med 2013. Løntilskud Der er mulighed for at yde løntilskud til sygemeldte i forbindelse med ansættelse af sygemeldte i en ny arbejdsfunktion, der typisk kræver en oplæring. Der afsættes et beløb på 116.000 kr. 41

Kontanthjælpsmodtagere og aktiverede kontanthjælpsmodtagere Under dette område budgetteres udgifter til leveomkostninger m.v. til kontanthjælpsmodtagere, dvs. personer, som er arbejdsløse, sygemeldte, på barselsorlov eller andet, men ikke berettiget til understøttelse fra en arbejdsløshedskasse eller er berettiget til sygedagpenge eller barselsdagpenge. Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL- Kontanthjælpsmodtagere 359 29.060 349 28.313 341 27.601 333 26.888 Særlig støtte, 34 711 761 762 762 Forsørgere og starthjælp 180 25.458 175 24.750 170 24.042 165 23.334 Kontanthjæp til ikke-forsørgere 109 11.296 106 10.984 103 10.674 100 10.363 Personer fyldt 60 år 1 110 1 110 1 110 1 110 Kontanthjælp, starthjælp unge 65 3.210 63 3.111 63 3.111 63 3.111 Kontanthjælp, ej refusion 4 405 4 405 4 405 4 405 Betaling til/fra kommuner 107 107 107 107 Refusion 30 % -12.235-11.915-11.610-11.304 TOTAL Aktiverede 270 17.437 263 17.017 256 16.598 254 16.499 Særlig støtte, 34 356 356 356 356 Godtgørelse, rådighedsbeløb 1.753 1.753 1.753 1.753 Aktiverede, 30% 105 9.601 100 9.144 95 8.686 95 8.687 Aktiverede, 50% 140 13.911 138 13.712 136 13.514 134 13.315 Løntilskud til personer i tilbud 20 3.179 20 3.179 20 3.179 20 3.179 Forrevalidering, 30 % 1 89 1 89 1 89 1 89 Forrevalidering, 50 % 4 356 4 356 4 356 4 356 Refusion 30 % -2.907-2.770-2.633-2.633 Refusion 50 % -8.901-8.802-8.702-8.603 Udviklingen i ledigheden Der er taget udgangspunkt i KL s budgetvejledning for 2013, udmelding fra Beskæftigelsesregion Syddanmark og egne tal. Hertil kommer: dagpengeperioden nedsættes fra 4 år til 2 år det får virkning fra den 1. januar 2013 skærpede krav i forhold til at modtage sygedagpenge samt opnåelse af ret til understøttelse I forbindelse med ændring af refusionsreglerne er der nu målgrupper, der ikke aktiveres, ligesom der er en maksimal længde på forløbene. Samlet bliver der tale om en mindre aktiveringsgrad. Der budgetteres med en aktiveringsgrad på 42 % - svarende til, at 42 % af alle kontanthjælpsmodtagere løbende er i aktivering. Nedenstående tabel viser fordelingen af antal modtagere for perioden 2010-2013: 42

År Forsørgere Personer fyldt 60 år Unge Godk. til fleksjob ej refusion Ikke forsørgere Aktiverede Regnskab 2010 158 76 1 56 3 224 518 Regnskab 2011 161 95 1 60 4 256 577 Budget 2012 (korrigeret) 190 125 1 65 3 268 652 Budget 2013 180 109 1 65 4 260 619 Kilde:s egne opgørelser I alt Kontanthjælp Særlig støtte Der forventes flere modtagere end tidligere. Forsørgere Gennemsnittet pr. 31. maj 2012 var 196 modtagere. I maj måned 2012 var der 185 modtagere. Der forventes et fald i antallet af modtagere. Ikke forsørgere Pr. 31. maj 2012 udgjorde det gennemsnitlige antal modtagere 124. Der var 126 modtagere i maj måned 2012. Der forventes et fald i antallet af modtagere. Unge Pr. 31. maj 2012 udgør antallet af modtagere 67. Der var 60 modtagere i maj måned 2012. Der forventes stort set et uændret antal modtager i 2012. Ny fleksjob- og førtidspensionsreform Der er indgået aftale mellem Regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af førtidspension og fleksjob, der træder i kraft pr. 1. januar 2013. Adgang til førtidspension for under 40-årige begrænses og der indføres i stedet ressourceforløb for under 40-årige, der skal sikre en tidligere, tværfaglig og sammenhængende indsats. Dette ressourceforløb vil fremadrettet høre under kontanthjælsområdet. Der er ikke taget højde for denne reform i budget 2013 vedrørende kontanthjælp, idet den endnu ikke var godkendt i forbindelse med budgetlægningen for 2013. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere I forbindelse med refusionsændringerne og bortfald af pligt til at aktivere de under 30 årige i en sammenhængende periode på 26 uger, er aktiveringsgraden faldet beskedent. Dette skyldes også, at der er oprettet nye tilbud til indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Særlig støtte Der er budgetteret ud fra det forventede forbrug i 2012. Godtgørelse Der budgetteres ud fra forventet forbrug i 2012. Aktiverede, 30 % Antallet af modtagere har udgjort 116 modtagere pr. 31. maj 2012. Der forventes et faldende antal aktiverede i takt med, at antallet af kontanthjælpsmodtagere forventes at falde. 43

For hele 2012 har antallet af aktiverede udgjort 110 og der budgetteres med 105 modtagere i 2013. Aktiverede, 50 % Der har gennemsnitlig været 148 modtagere pr. 31. maj 2012. Der forventes et svagt fald i antallet af modtagere, og der budgetteres derfor med 140 modtagere i 2013. Løntilskud I budget 2012 blev der budgetteret med 17 helårspersoner i løntilskud. For 2013 budgetteres med 20 helårspersoner. Dagpenge - forsikrede ledige I 2013 er kommunerne medfinansierende af dagpengene fra 5. uge, hvor der i 2012 var kommunal medfinansiering efter 8. uge. I 2013 er kommunerne medfinansierende således: 50 % af understøttelsen, hvis den ledige er i aktivering i forbindelse med ordinær uddannelse og virksomhedspraktik. 70 % hvis den ledige ikke er i aktivering eller i aktivering i forbindelse med vejledning og opkvalificering og anden aktivering. 100 % i forbindelse med tilbud, som er afgivet for sent det forventes, at der kommer lovgivning, som suspenderer denne regel i 2 år. Udgangspunktet for budgettet vil være det beregnede beskæftigelsestilskud for 2013, som udgør ca. 108 mio. kr. I løbet af 2012 er der sket ændringer i forhold til: Ophævelse af ret og pligt til tilbud af mindst 6 måneders varighed for unge under 30 år. Ophævelse af ret og pligt for dagpengemodtagere til fuldtidsaktivering efter 123 ugers ledighed. Nedsættelse af varighedskrav til ret og pligt til tilbud. Nedsættelse af dagpengeperioden fra 4 år til 2 år dog således, at der er lavet en midlertidig forlængelse i ½ år for de ledige, der opbruger dagpengeretten i 2. halvår af 2012. I henhold til KL s budgetvejledning forventes bruttoledigheden på landsplan at blive 172.000 ledige i 2012 for derefter at aftage til 163.000 ledige i 2013. Det Økonomiske Råd vurderer bruttoledigheden til 167.000 ledige i 2012 og 173.000 ledige i 2013. Beskæftigelsesregion Syddanmark har udarbejdet en prognose om udviklingen i ledigheden i de enkelte kommuner. Det fremgår af prognosen, at ledigheden i Nordfyns Kommune har udgjort 959 ledige forsikrede ledige. Det forventes, at ledigheden vil falde med 9,9 % i Nordfyns Kommune svarende til et forventet antal ledige i 2013 på gennemsnitlig 860 ledige. Der er således stor uenighed om størrelsen af den forventede bruttoledighed. Som det ses af nedenstående oversigt, er der for Nordfyns Kommunes vedkommende et fald i antallet af ledige fra 2011 til 2012. Det forventes, at dette fald vil fortsætte i resten af 2012 og 2013, således at prognosen fra Beskæftigelsesregion Syddanmark er korrekt. 44

Forsikrede ledige i 2011 og 2012 År Januar Februar Marts April Maj 2011 1.129 1.105 1.070 955 919 2012 1.026 1.070 1.032 916 862 Kilde: Egne opgørelser Som tidligere anført er Beskæftigelsestilskuddet for 2013 beregnet til ca. 108 mio. kr. Dette tilskud skal dække de samlede udgifter til medfinansiering af dagpenge samt nettoudgiften til beskæftigelse af forsikrede ledige. Akutpakke Som led i Aftale om særlig indsats for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge, er der afsat en pulje, hvorfra staten yder tilskud til et særligt intensivt jobformidlingsforløb. Tilskud fra puljen skal bruges i forbindelse med at ledige, der risikerer at opbruge dagpengeretten inden udgangen af første halvår af 2013, får ret til et særligt intensivt jobformidlingsforløb hos en personlig jobformidler, der skal yde hjælp i alle led af jobsøgningen. I Jobcenter Nordfyn er der pr. 1. december 2012 5 ansatte, som tager sig af arbejdsopgaverne i forbindelse med akutpakken. Der er ekstra ansat 2 jobformidlere og en administrativ medarbejder, og der er indgået en aftale med Udviklingspark Nordfyn (UPN) om tilvejebringelse af samlet 40 job- eller afklaringssituationer for ledige på a-dagpenge, der inden for de næste 6 måneder falder for dagpengeretten. I 2012 har Nordfyns Kommune fået bevilget 654.000 kr. og i 2013 215.000 kr til dækning af udgifterne i forbindelse med akutpakken. I det omfang tilskuddet ikke er anvendt fuldt ud i bevillingsperioden, kan der overføres et eventuelt uforbrugt tilskud til det efterfølgende år. Akutjob For at understøtte indsatsen i forbindelse med akutpakken, der tilbyder særlig hjælp til de forsikrede ledige, der stod til at miste deres dagpengeret i sidste halvår af 2012, er der indgået en aftale om oprettelse af akutjob. Akutjob er et job på ordinære vilkår, der opslås i en særlig jobbank på Jobnet og er målrettet ledige i målgruppen for akutpakken. En ansættelse i et akutjob skal vare minimum 13 uger og udløser ved ansættelse i 6 mdr. en præmie på 12.500 kr. til arbejdsgiveren og en præmie på 25.000 kr. ved ansættelse i 12 mdr. DA og de offentlige arbejdsgivere har hver især forpligtet sig til at arbejde for at tilvejebringe 5.000 akutjob. KL har forpligtet sig til at arbejde for, at deres medlemmer sætter i alt 3.000 akutjob i spil. I henhold til den kommunale fordelingsnøgle i forhold til indbyggertallet, vil det svare til 16 stillinger i Nordfyns Kommune. Kommunalbestyrelsen har besluttet følgende: Alle ledige midlertidige stillinger over 13 uger i Nordfyns Kommune opslås som akutjob, og de ledige har fortrinsadgang til jobbet, såfremt deres kvalifikationer matcher stillingen. Alle permanente stillinger, inden for områder med høj ledighed slås op som akutjob. Ansøgerne ansættes, såfremt deres kvalifikationer matcher stillingen. Præmien vedrørende ansættelsen tilfalder institutionen. 45

BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL 87.111 86.848 85.908 84.705 Dagpenge, aktive 50 % 10.000 10.000 10.000 10.000 Dagpenge, aktive 70 % 9.000 9.000 9.000 9.000 Dagpenge, passive 70 % 65.000 64.737 64.297 63.594 Dagpenge, manglende rettidighed 2.500 2.500 2.000 1.500 Befordringsgodtgørelse 611 611 611 611 Beskæftigelse - forsikrede ledige Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL 103 14.744 104 15.007 105 15.116 106 15.224 Hjælpemidler 163 163 163 163 Personlig assistance 4.688 4.891 4.993 5.094 Løntilskud, kommunale arbejdsgiver 70 19.147 70 19.147 70 19.147 70 19.147 Løntilskud, private arbejdsgiver 29 3.325 30 3.440 31 3.555 32 3.670 Løntilskud, ledige over 55 år 4 623 4 831 4 831 4 831 Løntilskud, stat og regioner 1.524 1.524 1.524 1.524 Løntilskud ved uddannelse 356 356 356 356 Løntilskud, uddannelse-beskæftiget 584 584 584 584 Jobrotation 408 408 408 408 Refusion, 100 % -1.346-1.346-1.346-1.346 Refusion, løntilskud 50 % -12.310-12.471-12.529-12.586 Refusion, 50 % -2.418-2.520-2.570-2.621 Øvrige udgifter i forbindelse med forsikrede ledige Udgifter til øvrig beskæftigelsesindsats dækkes af kommunen med refusion fra staten. Staten yder følgende refusion til kommunerne: Hjælpemidler, befordring og handicappede i erhverv 50 % Løntilskud og isbryderordningen 50 % Dækning af udgifter med 100 % refusion Kommunerne har overtaget udgifterne til voksenlærlinge og jobrotationsordningen. Der ydes 100 % refusion fra staten, og kommunerne får således udgifterne hertil fuldt finansieret. Baggrund for ovennævnte beregninger Nordfyn har en af de højeste ledighedsprocenter i Region Syddanmark. I henhold til prognosen fra Region Syddanmark forventes antallet af ledige at udgøre 932 i gennemsnit for hele 2013. Antallet er svarende til det gennemsnitlige antal fuldtidspersoner i 2011. 46

Dette antal anvendes i forhold til forsørgelsesudgifter og aktiveringsudgifter. Aktiveringsgrad (personer med over 4 ugers varighed) Aktiveringsgraden er på 35 % svarende til 326 helårspersoner. Aktiveringsudgifter Aktiveringsudgifterne er fordelt således: Vejledning og afklaring 80 helårspersoner Privat løntilskud 25 helårspersoner Offentligt løntilskud 70 helårspersoner Virksomhedspraktik 50 helårspersoner Ordinære uddannelsesforøb, AMU o.lign. 71 helårspersoner Voksenelever/jobrotation 5 helårspersoner I alt 301 helårspersoner Personlig assistance Udgiften har i 2011 udgjort ca. 3,9 mio. kr. Forbruget pr. 31. maj 2012 har udgjort ca. 2,0 mio. kr., og der forventes et forbrug på 4,7 mio. kr. i 2012. I 2013 forventes udgiften at være på niveau med forventningerne til 2012, med en forventet stigning i udgifterne i 2014-2016. Jobrotation med 100 % refusion Der budgetteres udfra 1 fuldtidsperson. Løntilskud til forsikrede ledige med 50 % refusion, statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner Der budgetteres med udgifter på 1,5 mio. kr. Løntilskud til forsikrede ledige med 50 % refusion private arbejdsgivere Der budgetteres med 29 fuldtidspersoner. Løntilskud til forsikrede ledige over 55 år med 50 % refusion Der budgetteres med 4 helårspersoner. Integration Integration består af introduktionsprogram og introduktionsydelse. Introduktionsydelse Flygtninge, som kommer til Danmark, indgår i et 3-årigt introduktionsprogram. I denne periode, skal de blive boende i den kommune, som de visiteres til. I det omfang de skal have dækket leveomkostninger, udbetales integrationsydelse, der pr. 1. januar 2012, er af samme størrelse som kontanthjælp til danskere. I 2011 var kvoten 34 flygtninge. Der er modtaget 25 flygtninge. Hertil kommer familiesammenførte. Kvoten for 2012 er ligeledes 34 flygtninge, hvor der frem til 1. juli 2012 er modtaget 6. Kvoten for 2013 er på 23 flygtninge. Der forventes således en stigning i antallet af integrationsflygtninge, som skal modtage integrationsydelse med taksten for kontanthjælpsmodtagere. Pr. 31. maj 2012 har der gennemsnitlig været 50 modtagere. I maj måned var antallet 47. 47

Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL 60 3.804 62 3.931 62 3.931 62 3.931 Ydelse til udlændinge 60 7.607 62 7.861 62 7.861 62 7.861 Statsrefusion -3.804-3.931-3.931-3.931 Introduktionsprogram På området registreres udgifter i forbindelse med tiltag dvs. sprogundervisning, aktivering o.l. for integrationsflygtninge, der er omfattet af det 3 årige integrationsprogram. Hertil kommer diverse tilskud til udlændinge. Der forventes øgede udgifter på grund af, at der i det seneste år er modtaget 25 flygtninge. Hertil kommer familiesammenførte. På tidspunktet frem til den 1. juli 2012 er der modtaget 6 flygtninge. Kvoten for 2013 er 23. Det er en nedgang på 11 flygtninge i forhold til 2012. Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL 985 985 985 985 Udgifter, 23a 1.630 1.630 1.630 1.630 Udgifter, 23b 102 102 102 102 Udgifter, 23c 158 158 158 158 Udgifter til mentor, 23d 158 158 158 158 Danskuddannelse 1.630 1.630 1.630 1.630 Danskuddannelse, selvforsørgende 917 917 917 917 Danskuddannelse, øvr. kursister 2.038 2.038 2.038 2.038 Resultattilskud, ordinær beskæftigelse 3-140 3-140 3-140 3-140 Resultattilskud, bestået danskprøve 8-281 8-281 8-281 8-281 Grundtilskud 820 mdr. -1.971 820 mdr. -1.971 820 mdr. -1.971 820 mdr. -1.971 Statsrefusion -2.291-2.291-2.291-2.291 Statsrefusion - danskuddannelse -1.016-1.016-1.016-1.016 Værtsskab 51 51 51 51 Udgifter i henhold til 23 a Her budgetteres primært udgifter i forbindelse med undervisning af unge på Ungdomsakademiet i Odense. Der er p.t. 16 unge. På det seneste er der modtaget mange unge flygtninge, hvor Ungdomsakademiet er det mest velegnede tilbud. På dette område afholdes desuden udgifter i forbindelse med kurser i dansk kultur. Udgifter til danskuddannelse Samlet forventes det, at udgifterne til danskuddannelse vil udgøre 4,5 mio. kr. Hertil kommer udgifter til unge, som får danskuddannelse i forbindelse med undervisning på Ungdomsaka- 48

demiet, som er budgetteret til 1,6 mio. kr. i 2013. Budgetrammen skal ses ud fra det stigende antal flygtninge, som er modtaget i 2011 og 2012 og forventes modtaget i 2013. Udgifter til danskuddannelse, integrationsflygtninge Der er p.t. 25 flygtninge, som er i gang med en danskuddannelse. Der er en stigning i antallet af denne målgruppe. Bedømt ud fra forbruget på nuværende tidspunkt forventes udgiften i 2012 at udgøre 1,4 mio. kr. Der forventes en yderligere stigning i løbet af 2013. Udgifter til danskuddannelse, selvforsørgende Der er aktuelt 14 flygtninge i gang med danskuddannelse. Forbruget forventes at udgøre 0,8 mio. kr. i 2012. Der forventes en mindre udgiftsstigning for 2013. Udgifter til danskuddannelse, øvrige kursister - mangler Udgiften for 2012 forventes at udgøre 1,9 mio. kr., og der forventes en yderligere stigning i antallet af kursister i 2013. Grundtilskud Det forventes, at antallet af tilskudsmåneder vil stige i forhold til 2012. Det er meget svært at anslå antallet af måneder, da vi ikke ved, om vi får alle flygtninge på 2012-kvoten (34 flygtninge), ligesom det ikke vides på hvilket tidspunkt flygtninge ankommer på 2013-kvoten. Der må derfor tages et stort forbehold for det budgetterede. Der er sket en omlægning af grundtilskuddet. Grundtilskuddet er fra den 1. jaunar 2012 nedsat med 38 %. Til gengæld vil grundtilskuddet fremover ikke blive modregnet i budgetgarantien. Revalidering Inden for dette budgetområde afholdes udgifter til revalidender. En revalidend er en borger, som på grund af fysiske, psykiske eller sociale forhold ikke kan opnå et arbejde eller fastholde et arbejde uden støtte hertil. Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL 56 6.190 56 6.190 56 6.190 56 6.190 Hjælpemidler 610 610 610 610 Løntilskud 152 152 152 152 Virksomhedspraktik 13 2.706 13 2.706 13 2.706 13 2.706 Revalideringsydelse, 50% 43 8.912 43 8.912 43 8.912 43 8.912 Refusion, 50% -4.761-4.761-4.761-4.761 Refusion, 65% -1.429-1.429-1.429-1.429 Virksomhedspraktik, 65 % refusion Der har i 2011 været gennemsnitlig 25 modtagere, hvor der i 2012 forventes at være 15 modtagere. Pr. 31. maj 2012 var der for 2012 gennemsnitligt 10 modtagere. Der forventes dog et større brug af virksomhedspraktik i 2013. 49

Revalideringsydelse, 50 % refusion Pr. 31. maj 2012 var gennemsnittet af modtagere på revalideringsydelse på 44. I maj måned 2012 var der 45 modtagere. Der forventes et lidt mindre antal modtagere i 2013. Servicejob BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL -457-406 -406-356 Servicejob -457-406 -406-356 Driftsudgifter beskæftigelsesindsats BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL 8.004 7.892 7.790 7.739 6 ugers selvvalgt 2.446 2.446 2.446 2.446 Dagpenge, ordinær 6.624 6.420 6.216 6.114 Dagpenge, øvrige 3.566 3.566 3.566 3.566 Kontanthjælp, ordinær 611 611 611 611 Kontanthjælp, øvrige 2.845 2.845 2.845 2.845 Revalidering, ordinær 1.670 1.670 1.670 1.670 Revalidering, øvrige 2.038 2.038 2.038 2.038 Sygedagpenge, ordinær 102 102 102 102 Sygedagpenge, øvrige 2.950 2.950 2.95 2.950 Ledighedsydelse, øvrige 408 408 408 408 Refusion, driftsudgifter -15.256-15.164-15.062-15.011 Alle driftsudgifter for den aktive beskæftigelsesindsats er samlet her. Der er tale om driftsudgifter til A-dagpengemodtagere, kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, revalidender, personer på ledighedsydelse, sygemeldte samt 6 ugers selvvalgt uddannelse til A-dagpengemodtagere. Driftsloftet er opgjort ud fra antallet af fuldtidspersoner i 2011. Opgørelse af driftsloftet for 2013 for antallet af fuldtidspersoner er som følgende: A-dagpenge 932 helårspersoner Kontant- og starthjælp 510 helårspersoner Sygedagpenge 557 helårspersoner Ledighedsydelse 92 helårspersoner Revalidering 75 helårspersoner 50

Forrevalidering 5 helårspersoner 2, stk. 10 (uden ydelse) 10 helårspersoner I alt 2.181 helårspersoner 6 ugers selvvalgt uddannelse Udgiften har i 2011 udgjort ca. 1,7 mio. kr., hvor der er budgetteret med ca. 2,6 mio. kr. i 2012. Fra 2012 er der sket ændringer af regler for 6 ugers selvvalgt uddannelse. Loftet over kursus-udgiften, på 3.500 kr. pr. uge, er fjernet. Alle kurser til ledige, der har en uddannelse, der ikke overstiger en erhvervsgrunduddannelse. Det er usikkerhed med hensyn til størrelsen af udgiften, da ophævelsen af pris-loftet er af nyere dato. A-dagpenge, ordinære driftsudgifter Her afholdes udgifterne til f.eks. AMU-kurser, SOSU-uddannelse, erhvervsuddannelser m.v. I 2011 var der udgifter på ca. 6,5 mio. kr., hvor budget for 2012 ligeledes er på 6,5 mio. kr., som forventes at svare til årets udgifter. I budget 2013 budgetteres der med samme beløb som i budget 2012. Dagpenge, øvrige driftsudgifter Her afholdes udgifterne til køb af tilbud som vejledning og opkvalificering ved privat udbyder. I 2011 udgjorde udgifterne ca. 3,5 mio. kr. hvor der i 2012 er budgetteret med 3,9 mio. kr. Der forventes et mindre forbrug i 2013, som ligger på niveau med 2011. Kontanthjælp ordinære driftsudgifter På dette område afholdes udgifter til AMU-kurser, erhvervsuddannelse, 9. og 10. klasse samt ordinære uddannelser. Regnskab 2011 udviste udgifter på 0,5 mio. kr. Der er budgetteret med udgifter på 0,5 mio. kr. for 2012, og der forventes en mindre stigning i udgifterne til budget 2013. Kontanthjælp, øvrige driftsudgifter Der er tale om primært vejledningsforløb, som købes ved anden aktør, ophold på bo- og erhvervsafklaringsopholdssteder. Udgiften har i 2010 udgjort 2,9 mio. kr. Udgiften i 2011 er nedbragt i forhold til 2010, og budgettet er i 2012 på 2,4 mio. kr. Der forventes en mindre stigning i udgifterne i budget 2013. Revalidering/forrevalidender, ordinære driftsudgifter Her afholdes udgifter til betaling for deltagelse i uddannelsesforløb f.eks. pædagoguddannelsen, læreruddannelsen, bygningskonstruktør o.l. Udgifterne i 2011 udgjorde ca. 1,0 mio. kr. Udgifterne i 2012 forventes at blive på 1,5 mio. kr. Der forventes en yderligere stigning i udgifterne i budget 2013. Revalidering/forrevalidender, øvrige driftsudgifter Her afholdes udgifter til vejlednings- og afklaringsforløb. Der er primært tale om udgifter til betaling for bo- og erhvervsafklaringsforløb. Der har i 2011 været en udgift på ca. 2,6 mio. kr. Det korrigerede budget for 2012 er på 2,8 mio. kr., og der forventes et mindre udgiftsniveau i budget 2013. Sygedagpenge, øvrige driftsudgifter Området omfatter udgifter til vejlednings- og opkvalificeringsforløb. 51

Aktuelt er der indgået en aftale med en privat udbyder om et forløb på 25 pladser. Udgiften har i 2011 udgjort ca. 0,6 mio. kr. Der er budgetteret med 1,4 mio. kr. i 2012. Der forventes udgifter i 2013 svarende til 2012. Hertil kommer et vejlednings- og afklaringsforløb i kommunens eget regi via KompetenceCenter Nordfyn. Øvrige driftsudgifter i forbindelse med ledighedsydelse Under dette område afholdes udgifter i forbindelse med ledige, som afventer et job, f.eks. køb af forløb ved anden aktør, hjælpemidler m.v., samt vejlednings- og opkvalificeringsforløb i eget regi. Udgiften har i 2011 udgjort 0,2 mio. kr. Budgettet for 2012 er på 0,5 mio. kr., og der forventes en mindre besparelse i 2013. Budgetaftale I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at videreføre TTA- projektet. Denne videreførelse kan dækkes ind af reduceringer af udgifter under driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen samt nedlæggelse af sygedagpengeprojekt i KompetenceCenter Nordfyn. 52

Aktiveringsafdelingen KompetenceCenter Nordfyn KompetenceCenter Nordfyn er et kommunalt aktiveringsprojekt. Centret benyttes til aktivering af kontanthjælpsmodtagere i afklarende og opkvalificerende forløb. Der foretages desuden arbejdsprøvning af borgere med arbejdsbegrænsning eller sygdom, således at disse kan genindtræde på det ordinære arbejdsmarked. BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL 5.499 5.499 5.499 5.499 Personale 4.028 4.028 4.028 4.028 Administration 165 165 165 165 Biler 94 94 94 94 Ejendomme 1.212 1.212 1.212 1.212 Budgetaftale I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at videreføre TTA- projektet, og i den forbindelse er sygedagpengeprojektet i KompetenceCenter Nordfyn nedlagt. 53

Udgifter pr. 17-64 årige (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Aktiveringsafdelingen Nøgletal på udvalgte områder (Danmarks statistik) I det efterfølgende er der på udvalgte områder foretaget en sammenligning af Nordfyns Kommunes udgiftsniveau med de øvrige kommuner på Fyn, gennemsnittet for Fyn, Region Syddanmark samt hele landet. Nøgletal relateret til s område Udgifter til produktionsskoler og EGU I nedenstående graf er medtaget udgifter til produktionsskoler og EGU (Erhvervsgrunduddannelsen). Udgifter til produktionsskoler og EGU 350 300 250 200 150 100 50 0 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til fleksjob I nedenstående graf er medtaget udgifter til løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger. 54

Udgifter pr. 17-64 årige (i hele kroner) Udgifter pr. 17-64 årige (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Aktiveringsafdelingen Udgifter til fleksjob 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til sygedagpenge I nedenstående graf er medtaget udgifter til sygedagpenge. Udgifter til sygedagpenge 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: 55

Udgifter pr. 17-64 årige (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Aktiveringsafdelingen over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til kontanthjælp I nedenstående graf er medtaget udgifter til kontanthjælp og kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge. Udgifter til kontanthjælp 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til aktivering I nedenstående graf er medtaget udgifter til aktivering. 56

Udgifter pr. 17-64 årige (i hele kroner) Udgifter pr. 17-64 årige (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Aktiveringsafdelingen Udgifter til aktivering 1.800 1.500 1.200 900 600 300 0 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn på samme niveau som gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til forsikrede ledige I nedenstående graf er medtaget udgifter til forsikrede ledige. 6.000 Udgifter til forsikrede ledige 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: 57

Udgifter pr. 17-64 årige (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Aktiveringsafdelingen over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til revalidering I nedenstående graf er medtaget udgifter til revalidering. 600 Udgifter til revalidering 500 400 300 200 100 0 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til beskæftigelsesordniger I nedenstående graf er medtaget udgifter til beskæftigelsesordninger. 58

Udgifter pr. 17-64 årige (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Aktiveringsafdelingen Udgifter til beskæftigelsesordninger 600 500 400 300 200 100 0 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan 59