Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016

Relaterede dokumenter
1. Resume Der forventes et regnskab stort set i balance, med en lille merudgift på 0,6 mio. kr. i forhold til varigt budget.

1. Resume Forventet årsresultat er et underskud på 43,7 mio. kr.

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 2. november 2015

Forventet regnskab & TB. November 2016

Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte

Forventet regnskab Halvårsregnskab 2015

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Budgetudfordringer på genoptræningsområdet

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2017

Forventet regnskab 2016 og tillægsbevillinger

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm.

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

Indstilling. Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring

Redegørelse for udmøntning af rammereduktion i Sundhed og Omsorg i budget

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Indstilling. Forventet regnskab 2009 og tillægsbevillinger 2009 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Anlæg Om- og nybygning på Marselisborg Centret

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Ændringer i økonomien siden B

SÆH Økonomirapport 2 - drift

Social- og Sundhedsudvalget

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger

1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget.

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020

ocial- og Sundhedsudvalget

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 2019 på bevillinger og hovedprodukter

Udvalget for Ældre og Sundhed

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Indstilling. Udmøntning af den Sundheds- og velfærdsteknologiske investeringspulje. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

Social- og Sundhedsudvalget

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Velfærdsudvalget -300

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2015

Oversigt Budgetforslag B

Udvalget for Ældre og Sundhed

2. Beslutningspunkter At 1) Værdighedsmidlerne udmøntes som beskrevet

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Budgetprocedure for budget

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

Serviceudgifter Vedtaget budget Korrigeret budget Forventet regnskab

Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Budget 2016 muligheder og begrænsninger

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen

3. budgetprognose 2009 af 5. august 2009: Social- og Sundhedsudvalget

Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018

Social- og Sundhedsudvalget

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Indstilling Magistraten i Aarhus

Økonomivurdering 2. kvartal 2019

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning

Bilag 1: Budgetfordeling Sektor Serviceydelser for ældre

Forventet regnskab pr. ultimo december 2018 Børne- og Skoleudvalget

DAGSORDEN og referat. til. Ældrerådets 23. ordinære møde tirsdag den 13. december 2016 kl til ca I Frichsparken, vær 1.

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.

Det blev aftalt, at de frigjorte ressourcer skulle udmøntes som en besparelse på sundhedscentret med virkning fra 1. januar 2017.

Opfølgning på Voksenhandicaps økonomi, 3. kvartal 2017

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Indstilling Magistraten i Aarhus

Der er i budgetforliget 2014 afsat 1,0 mio. kr. årligt i 3 år til sundhedsområdet.

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Tilbud til ældre pensionister

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

Transkript:

Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016 tillægsbevillinger MSO 2016 1. Resume Forventet årsresultat på det decentraliserede område er et underskud på 0,5 mio.kr. i forhold til varigt budget (eller rammen). Årsagerne er kendte merudgifter til botilbud til ældre handicappede, pasning af døende og nærtstående samt voksende udgifter til hospiceophold, ledsageordning, udgifter til handicapbiler samt færdigbehandlede patienter. Lokalområderne forventes i modsat retning at afdrage knap 28 mio. kr. af deres gæld, der udgjorde 41,4 mio. kr. ved indgangen til 2016. På det ikke-decentraliserede område forventes mindreudgifter på 42,7 mio. kr., som skyldes den aktivitetsbestemte medfinansiering. På anlægsområdet er der mindreudgifter i form af tidsforskydninger for 738,6 mio. kr. 2. Beslutningspunkter At 1) De beskrevne tillægsbevillinger jf. afsnit 7 og bilag 1 bevilges 3. Baggrund Indstillingens formål er at orientere Byrådet om det forventede regnskabsresultat og søge om bevillingsændringer på baggrund heraf. side 1 af 8

4. Effekt Effekten påvirkes ikke af indstillingen. 5. Ydelse Forventet regnskab for 2016 påvirker ikke serviceniveauet. Der er dog iværksat økonomiske handleplaner og det kan ikke udelukkes at medføre oplevelse af forringet service. 6. Organisering Organiseringen påvirkes ikke af indstillingen. 7. Ressourcer Nedenstående tabel opsummerer det forventede regnskabsresultat for Sundhed og Omsorg i 2016. Sektor 3.30 Budget Korr. Budget (*) Forventet regnskab 2016 Resultat Mio.kr. pr. 1/9-16 (1) (2) (3) (4) = (3)- (2) Drift 3.489,7 3.473,8 3.430,6-43,1 3.31 Ældre og handicappede, decentraliseret område 2.654,1 2.638,4 2.638,9 0,5 - Herunder bevilget anvendelse af opsparing 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Herunder rammeresultat, fordelt på: 2.654,1 2.638,4 2.638,9 0,5 - Lokalområder, drift og bestiller 1.585,8 1.585,8 1.555,9-29,8 - Sundhedsudvikling og institutioner 279,4 279,4 289,8 10,4 - Aktivitetsbestemt medfinansiering 48,4 48,5 46,1-2,3 - Fælles driftsområder 632,6 616,8 640,1 23,3 - Administration, HK6 drift 89,1 89,1 86,0-3,1 - Administration, HK6 lokalområder 18,9 18,9 21,0 2,1 3.34 Ældreboliger, Ikke decentraliseret område -114,2-114,2-115,1-0,9 3.35 Overførsler og service, Ikke decentraliseret område 949,8 949,6 906,9-42,7 - Aktivitetsbestemt medfinansiering 882,4 882,1 839,6-42,5 - Vederlagsfri fysioterapi mm 66,2 66,2 66,2 0,0 - Ydelsesstøtte og servicearealtilskud 1,3 1,3 1,1-0,2 Anlæg 254,9 831,4 92,8-738,6 3.32 KB bevillinger, anlæg, decentraliseret område 42,8 186,7 76,1-110,6 3.36 Anlæg, ikke decentraliseret område 212,0 644,6 16,7-628,0 I alt 3.744,6 4.305,1 3.523,4-781,7 (*) Inkl. en reduktion på 31,5 mio. kr., der med indstillingen foreslås omflyttet, men som ikke påvirker kommunens samlede økonomi. (**) Positive beløb er merudgifter / negative beløb er mindreudgifter side 2 af 8

Drift Sektor 3.31 Ældre og handicappede, decentraliseret område Der forventes underskud i forhold til rammen på 0,5 mio. kr. 1 Med indstillingen søges 43,7 mio. kr. overført fra sektor 3.31 drift til sektor 3.32 KB-bevillinger til finansiering af investering i digitale effektiviseringer i form af ny borgerjournal samt tablets til plejepersonalet. Overførslen muliggøres af engangsindtægter i regnskabet, herunder delvis fremrykning af besparelser fra sparekataloget fra budgetforlig 2016-2019 samt tidsforskydninger i de centrale budgetter. Lokalområderne mindreudgifter 27,7 mio. kr. Der forventes samlet set mindreudgifter på 27,7 mio. kr. 2 på lokalområderne. Lokalområdernes drift På lokalområdernes drift forventes mindreudgifter på 11,1 mio. kr. Mindreudgifterne på driften skyldes hovedsageligt aftalt gældsafvikling på 15,3 mio. kr. Der ses dog stadig en stigende kompleksitet hos borgerne, der udskrives fra hospital. Dette medfører et voksende pres i hjemmeplejen og især sundhedsenhederne, der forventer merudgifter på 14 mio.kr. i 2016. Midler fra værdighedsmilliarden er udmøntet til initiativer i blandt andet lokalområderne og forventes anvendt fuldt ud til de besluttede initiativer. Lokalområder afregning hjemmepleje og rehabilitering Der forventes mindreudgifter på 10,8 mio. kr. i lokalområdernes budgetter til afregning på frit valg og rehabilitering. Forventningen er baseret på en stigning i antallet af visiterede timer pr. borger samtidig med et fald i antallet 1 Der er indregnet budget- og rammereduktioner på 31,5 mio. kr., som ikke påvirker kommunens samlede økonomi. Det drejer sig om udmøntning af Lovog Cirkulæreprogrammet samt interne overførsler og overførsel af budget til KB. 2 Inklusiv visitationsopgaven HK6. side 3 af 8

af borgere, der modtager hjemmepleje. Sundhed og Omsorg implementerer i 2016 ny forløbsmodel, hvor der fokuseres mere på borgeren end på ydelsen og rehabiliteringen integreres mere i hjemmeplejen. Derfor sker der en opblødning af skellet mellem rehabilitering og hjemmepleje. Lokalområder - afregning plejehjem Der forventes mindreudgifter på 5,9 mio. kr., hvilket skal ses i lyset af, at områderne i år selv har kunnet vælge om de vil afregne variabelt efter visitationsniveau eller efter fast takst pr. bolig. Sundhedsudvikling og inst. - merudgifter 10,4 mio. kr. I Sundhedsudvikling forventes merudgifter på 10,4 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt merudgifter i institutionsdriften i Sundhedsudvikling på 6,8 mio. kr. samt merudgifter til færdigbehandlede patienter på 3,8 mio. kr. I forhold til færdigbehandlede patienter er der sket en stor stigning i udgifterne i de sidste år. Fra 1. januar 2017 sker der forskellige ændringer i afregningen af færdigbehandlede patienter. Blandt andet vil taksten blive fordoblet for de første 2 dage og tredoblet for de efterfølgende dage. Det vil betyde, at hvis antallet af færdigbehandlede bliver som i år, vil merudgifterne blive på knap 12 mio. kr. i 2017. Merudgifter på institutionsdriften skyldes dels planlagte merudgifter, der finansieres af opsparingen, og dels merudgifter til kontaktpersonordningen til døvblinde. Akt. best. medfinansiering mindreudgifter 2,2 mio. kr. Der forventes samlet set mindreudgifter på 45 mio. kr. på området, heraf 2,2 mio. kr. på den decentraliserede del. Der er stadig relativ stor usikkerhed i prognoserne, som svinger en del fra måned til måned. Fælles driftsområde merudgifter på 23,3 mio. kr. Under det fælles driftsområde forventes merudgifter på 23,3 mio. kr. Området udgøres af en lang række udgiftsposter med både mer- og mindreudgifter, som side 4 af 8

hovedsageligt er demografiafhængige og lovbestemte, samt afdelingens budgetter til strategiske udviklingsinitiativer, investeringer i effektiviserende tiltag samt forventede merudgifter. Merudgifter Områder med merudgifter består i høj grad af svært styrbare og demografiafhængige områder. Derfor må påregnes stigende merudgifter. - Hospice Der forventes merudgifter på køb af hospicepladser på 6,1 mio. kr., som bl.a. dækker over en generel øget finansiering af hospicepladser. Området er tilført ekstra midler via lov og cirkulære programmet på 0,9 mio. kr. i 2016. - Pasning af døende, nærtstående samt BPA Der forventes merudgifter på pasning af døende og nærtstående ( 118,119) samt BPA ( 95) på 8,2 mio. kr., da flere borgere ønsker at anvende denne ret. - Botilbudspladser og aktivitetstilbud ( 104) Der forventes merudgifter på køb af botilbudspladser til ældre handicappede på 2,5 mio. kr., som skyldes, at antallet af borgere er større end forudsat i budgettet. Heri er dog indregnet et midlertidigt løft på 6 mio. kr. fra budgetforliget i 2015 samt 6 mio. kr. budgettilførsel via Værdighedsmidlerne. - Ledsageordning Der forventes merudgifter på 2,5 mio. kr. på baggrund af, at flere borgere modtager assistance. - Handicapbiler Der forventes merudgifter på udgifter til handicapbiler på 7,4 mio. kr., som skyldes øgede udgifter til de enkelte biler, dels i forbindelse med skærpede miljøkrav til minibusser samt prisstigninger på nødvendigt ekstraudstyr. Hertil kommer en stigning i særligt dyre biler grundet borgernes særlige behov, der giver ret til det. side 5 af 8

- Øvrige merudgiftsområder Derudover forventes merudgifter på i alt 28,9 mio. kr. pga. mere plejekrævende borgere på friplejehjemmet, flere og dyrere personlige hjælpemidler, tidsforskydning på byggesagshonorarer, højere udgifter til IT-drift samt brug af opsparing på projekter og selvejende institutioner. Mindreudgifter Områder med mindreudgifter består blandt andet af projekter, som er tidsforskudt i forhold til budgetlagt samt reserver afsat til forventede merudgifter. - Reserver afsat til forventede merudgifter Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har reserveret budget til forventede merudgifter svarende til 32,3 mio. kr. Dette er udtryk for, at der er forsøgt taget højde for usikkerheder samt kendte budgetudfordringer. Merudgifterne optræder på de relevante udgiftsområder. Adm., HK6, Forvaltning - mindreudgifter 3,1 mio. kr. Der forventes mindreudgifter på afdelingsbudgetterne i forvaltningen på 3,1 mio. kr. Mindreudgifterne skyldes hovedsageligt delvis fremrykning af Sundhed og Omsorgs sparekatalog fra budgetforliget for 2016. Forventet regnskab i forhold til bevilget budget Der er indregnet budget- og rammekorrektioner på 31,5 mio. kr. i budgetreduktion vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet samt overførsel til KB-budgettet, som ikke påvirker kommunens samlede økonomi. Sektor 3.34 Ældreboliger, ikke decentraliseret område På sektoren forventes mindreudgifter på 0,9 mio. kr. i forhold til ajourført budget. Mindreudgiften skyldes blandt andet mindreudgifter til vintervedligehold. Sektor 3.35 Overf. og service, ikke decentraliseret område Sektoren udviser forventede mindreudgifter på 42,7 mio. kr. 3 Aktivitetsbestemt medfinansiering viser forventede mindreudgifter på 42,5 mio. kr. på sektor 3.35. jf. side 5. 3 Der er indregnet en teknisk budgetkorrektion på 271.400 kr. i budgetreduktion, som ikke påvirker kommunens samlede økonomi. Det drejer sig om udmøntning side 6 af 8

Der er efter Økonomiaftalen for 2016 fejlagtigt placeret 2 mio. kr. for meget til aktivitetsbestemt medfinansiering på sektor 3.35. Disse midler skal gives til en styrket indsats for borgere med kronisk sygdom og foreslås derfor flyttet til sektor 3.31. På vederlagsfri fysioterapi forventes balance. De sidste år har der været store merudgifter på dette område og budgettet er øget flere gange. Samtidig blev der i 2016 afsat 2,75 mio. kr. til en investeringsmodel. Anlæg På det samlede anlægsområde forventes der mindreudgifter på 738,6 mio. kr. i forhold til ajourført budget, som med denne indstilling søges overført til de næste budgetår. Heraf udgør forventningen til resultatet på sektor 3.32 KBbevillinger en mindreudgift på 110,6 mio. kr. og på sektor 3.36 Anlæg en mindreudgift på 628,0 mio. kr. Sektor 3.32 KB-bevillinger anlæg, ikke-decentraliseret område 4 De forventede mindreudgifter skyldes primært tidsforskydninger. Det drejer sig blandt andet om velfærdsteknologi, energirenoveringer, istandsættelser samt tryghedsplanen og besjælingspuljen. Sektor 3.36 Anlæg, ikke decentraliseret område Mindreudgifterne skyldes tidsforskydninger i anlægsprojekterne blandt andet på projekter, der ikke har været igangsat og på salgsprojekter, der ikke er realiseret. Herudover er der tidsforskydninger på igangværende projekter. Her kan blandt de største enkeltprojekter nævnes plejeboligerne på Abildgården og Generationernes Hus på Havnen med i alt knap 654 mio. kr. i 2016. af Lov- og Cirkulæreprogrammet samt regulering af budgettet til den aktivitetsbestemte medfinansiering. 4 Der er indregnet budgetkorrektion på 43,7 mio. kr. i budgettilførsel, som ikke påvirker kommunens samlede økonomi. Det drejer sig om budget til anskaffelse af nyt journalsystem, som er finansieret af engangsindtægter i 2016. side 7 af 8

Kærlig hilsen Jette Skive Rådmand / Hosea Dutschke Direktør Bilag Bilag 1: Specifikation af tillægsbevillinger Sundhed og Omsorg 2016 Økonomi Tlf.: 89 40 20 00 Antal tegn: 10.387 Sagsbehandler: Jesper Christian Lovén Plaskett Tlf.: 89 40 66 86 E-post: jcp@aarhus.dk side 8 af 8