Samlede afvigelser. Arbejdsmarked i alt 0

Relaterede dokumenter
Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696

Samlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0

Samlede afvigelser. Beskæftigelsesrammen: Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige I alt 0 3.

Samlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0

Samlede afvigelser. I alt: Mindreudgift/merindtægt Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser (i kr.)

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Ungdommens Uddannelsesvejledning. Korrigeret årsbudget

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Regnskab Vedtaget budget 2009

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Regnskab Vedtaget budget 2010

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALG BEMÆRKNINGER

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Berigtigelser af refusionsopgørelse for

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Beskæftigelsesudvalget

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Udviklingen i udvalgte nøgletal fra , sammenligninger udviklingen og den forventede udvikling i nøgletallene i de 3 år.

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse og anbefalinger Kassebeholdning/likviditet Finansiering af eget udvalg.. 5

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Indholdsfortegnelse. Redegørelse og anbefalinger Kassebeholdning/likviditet Finansiering af eget udvalg.. 5

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder tillægsbevilling.

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet.

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift Overførsel fra 2013*

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Budgetkontrol pr. 1. maj 2019 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Budgetopfølgning 30. september Arbejdsmarkedsudvalget. Samlet resultat 87,2 108,4 95,6 12,9 0,0 80,4 75, Oprindeligt budget 2009.

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Oprindeligt budget. Ny vurdering

8. Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 15,45 mio. kr. netto.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

- heraf modpost på andre udvalg -5-5 Udvalget ekskl. modposter

' % %# ( ") %% " "(-.(-! ( <.!

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

SKØN BUDGET

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Redegørelse og anbefalinger.

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Aktivering og beskæftigelse side 1

Transkript:

Udvalget for Arbejdsmarked Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 400 Erhvervsgrunduddannelser 200 Sygedagpenge 200 Kontanthjælp (passiv) 2.400 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 1.600 Revalidering 2.100 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og ledighedsydelser 2.800 Beskæftigelsesordninger 100 I alt: 4.900 4.900 Merudgift/mindreindtægt (eller det modsatte) 0 Arbejdsmarked i alt 0 Drift Serviceudgifter Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 400 Området er budgetteret med netto 1,2 mio. kr. efter budgetkorrektion iht. ændring af den autoriserede kontoplan med anmeldelse af løntilskuddet på 5.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Jobtræningsordningen anvendes som et effektivt aktiveringsredskab, jævnfør Arbejdsmarkedsstyrelsens anbefalinger. I perioden fra januar til og med juni måned har der været anvendt fra 66 til 166 pladser pr. måned. Antallet af forsikrede ledige i jobtræningspladser ligger på tiden på 128. Løntilskudskvoten for Mariagerfjord er 136 pladser i 2010. Løntilskuddet anmeldes til statsrefusion med 75 %. I lyset af oprettelse og anvendelse af et øget antal løntilskudspladser i kommunens institutioner forventes merudgifter på området på netto 0,4 mio. kr. Der bør foretages en budgetomplacering. Overførsler Erhvervsgrunduddannelser -200 Ifølge det korrigerede budget er der netto 421.000 kr. til rådighed. På grund af vigende tilgang til EGU forløb kan forventes en mindreudgift på netto 0,2 mio. kr. i indeværende år. Sygedagpenge -200 Det korrigerede nettobudget er på i alt 69,9 mio. kr. inklusiv nettoregresindtægter. Overførselsudgifter:

Budgettet på samlede overførselsudgifter, netto 62,7 mio. kr. er baseret på: 102 helårspersoner på sygedagpenge uden refusion og 148 helårspersoner på sygedagpenge i 5. 8. uge med 50 % statsrefusion, 156 helårspersoner på sygedagpenge i 9. 52. uge med 35 % statsrefusion (heltidssygemeldte) og 122 helårspersoner på sygedagpenge i 9. 52. uge med 65 % statsrefusion (deltidssygemeldte/aktiverede). Regnskabsrapporten pr. 31. oktober omregnet til årsbasis udviser et forventet nettoforbrug på 62,3 mio. kr. ud fra 117 helårspersoner på sygedagpenge / over 52 uger uden refusionsadgang, 107 helårspersoner på sygedagpenge i 5-8 ugers varighed med 50 % statsrefusion, 141 helårspersoner / heltidssygemeldte i 9. - 52. uge med 35 % statsrefusion, 160 helårspersoner deltidssygemeldte/ i aktive tilbud i 9. - 52. uge med 65 % statsrefusion. Ved uændret aktivitet resten af året forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Driftsudgifter: Efter budgetomplaceringer i april kvartal er driftsudgifter til aktive tilbud tilført et nettobudget på i 8,4 mio. kr. Lovgrundlaget for driftsudgifter til aktivering af sygemeldte på funktionen trådte i kraft pr. 6. juli 2009 med 50 % statsrefusion uden loftsberegning. Ud fra forbruget til aktiviteter pr. 31. oktober til kontraktforhold med andre aktører og udgifter til tilbudsviften fra egne teams/projekter kan forventes en merudgift på netto 0,2 mio. kr. vedr. aktivering. Kontanthjælp (passiv) -2.400 Nettobudgettet på området udgør 27,9 mio. kr. inklusive budgetomplacering med tillæg af 2,1 mio. kr. Med udgangspunkt i regnskabsrapporten pr. 31. oktober 2010 omregnet til årsbasis kan forventes en mindreudgift til passive forsørgelsesydelser på netto 2,4 mio. kr. Der ydes 35 % statsrefusion. Ifølge udbetalingssystemet er der en nettonedgang på 84 ydelsesmodtagere i perioden fra 31. oktober 2009 til 31. oktober i år. Tidspunkt Ydelsesmodtagere i alt Heraf passive 30.09.08 532 262 30.04.09 675 347 31.05.09 637 294 31.08.09 640 340 31.10.09 653 361 28.02.10 692 316 30.04.10 718 297 31.05.10 734 325 31.08.10 712 302 31.10.10 710 277 Der bør foretages en budgetomplacering.

Kontanthjælpsområdet er fokusområde, hvor udviklingen følges nøje på grund af beskæftigelsessituationen. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 1.600 Dette kontoområde skal ses i en sammenhæng med foranstående forklaring i afsnittet om kontanthjælp passiv forsørgelse. Nettobudget til aktiverede kontanthjælpsmodtagere udgør 13,6 mio. kr. efter korrigeret budget pr. 30. april. Forbruget pr. 31. oktober omregnet til årsbasis udviser et forventet merforbrug på netto 1,6 mio. kr. i forhold til budgettet. Der ydes 65 % statsrefusion. Ifølge udbetalingssystemet er der en nettoudvidelse på 141 ydelsesmodtagere i aktive tilbud perioden fra 31. oktober 2009 til 31. oktober i år. Tidspunkt Ydelsesmodtagere i alt Heraf aktiverede 30.09.08 532 270 30.04.09 675 328 31.05.09 637 343 31.08.09 640 300 31.10.09 653 292 28.02.10 692 376 30.04.10 718 421 31.05.10 734 409 31.08.10 712 410 31.10.10 710 433 Kontanthjælpsområdet er fokusområde, hvor udviklingen følges nøje på grund af beskæftigelsessituationen. Dagpenge til forsikrede ledige Budgettet på netto 60,1 mio. kr. er dannet ud fra KL s tabelmateriale på grundlag af Arbejdsmarkedsstyrelsens landstal fordelt på regioner. Kommunerne har selvsagt ingen regnskabserfaring, hvorfor denne fremregning på grundlag af 42 uger må betragtes som særdeles usikker. Kommunen skal fra 1. januar 2010 bidrage til finansieringen af arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige: Dagpenge i aktive perioder med 25 % kommunalt bidrag, hvor ledige deltager i tilbud omfattet af LAB kapitel 10 og 11. Dagpenge i passive perioder med 50 % kommunalt bidrag, når den ledige ikke deltager i tilbud (passive timer). Der er aktuelt afregnet bidrag for uge 01-42. Hvis bidrag i perioden uge 01-42 omregnes til 52 uger, så vil der være et mindre overskud ved regnskabets afslutning. Det skal dog bemærkes, at der fra starten har været nogle uregelmæssigheder med indberetning fra a-kasser. Det har medført usikkerhed omkring bidragets størrelse, idet der stadig kan forekomme regulering i senere perioder. Den seneste prognose på ledigheden på landsplan viser 115.000 ledige,

hvor der i budgettet er forudsat 145.000 ledige. Der skal ske efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2010 i juni 2011 på funktion 7.86 Særlige tilskud. Revalidering -2.100 Nettobudgettet vedrørende revalidering udgør 17,5 mio. kr. På revalideringsområdet, der vedrører ydelser med statsrefusioner udgør nettobudgettet 11,0 mio. kr. og nettodriftsudgifter før loftsberegning udgør 6,5 mio. kr. Ydelser: Ud fra regnskabsrapporten pr. 31. oktober omregnet til årsbasis kan forventes en mindreudgift på netto 1,5 mio. kr. vedr. ydelser. Aktiviteter: Ud fra regnskabsrapporten pr. 31. oktober omregnet til årsbasis forventes en mindreudgift på 0,6 mio. kr. set i forhold til det budgetterede. Mindreudgiften vedr. aktiviteter skal ses i sammenhæng med økonomivurderingen på konto 5.98 Beskæftigelsesordninger. Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og ledighedsydelser 2.800 Kontoområdets korrigerede budget udgør 41,2 mio. kr. efter budgetomplaceringen pr. 30. april med -3,7 mio. kr. Ledighedsydelser: Ud fra økonomirapporten pr. 31. oktober vedr. ledighedsydelser er omplacering til aktiverede ledighedsydelsesmodtagere fra passive ledighedsydelsesmodtagere er endnu ikke sket fuld ud jfr. økonomivurderingen pr. 30. april. Såfremt restgruppen af passive ydelsesmodtagere fortsættes med 35% statsrefusion resten af året, medfører dette et merforbrug på netto 1,6 mio. kr. Løntilskud til personer i fleksjob: Med udgangspunkt i økonomirapporten pr. 31. oktober omregnet til årsbasis kan forventes et merforbrug på netto 0,9 mio. kr. Der er flere parametre, som har indvirkning på merforbruget, mindreudgift til personer med løntilskud med ½ delen af lønnen i forhold til budgettet, mens udgiften til personer med 2/3 løntilskud overskrider budgettet. Samtidig er den gennemsnitlige lønstigning forøget med mere end 3%. Udgifter i øvrigt: Aktivitetsudgifter, løntilskud til personer i skånejob og særlige ydelser er budgetteret med en nettoudgift på 1,7 mio. kr. Ved fremregning af det aktuelle forbrug omregnet til årsbasis kan forventes en merudgift på 0,3 mio. kr. Fleksjob/ledighedsydelse er fokusområder, som følges nøje fremadrettet. Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Budgettet på netto 10,8 mio. kr. er dannet ud fra KL s tabelmateriale på

grundlag af Arbejdsmarkedsstyrelsens landstal fordelt på regioner. I lighed med vurdering af udgiftsniveau til de forsikrede ledige har kommunerne ingen regnskabserfaring eller kontinuerligt forbrug, som kan danne grundlag for vurdering af det forventede udgiftsniveau for året. Beskæftigelsesordninger 100 Nettorammen vedrørende beskæftigelsesordninger udgør 14,1 mio. kr. Med udgangspunkt i regnskabsrapporten pr. 31. oktober omregnet til årsbasis kan forventes en merudgift på netto 4,6 mio. kr. iberegnet driftsrefusion. Det forventede merforbrug vedr. nettodriftsudgifter på 6,0 mio. kr. skyldes hovedsagelig afholdte driftsudgifter, som vedrører lønninger til aktivitetstilbud, der er budgetsat på funktionen 5.80 Revalidering / Projektcenter Hadsund. Den forventede merindtægt på driftsrefusionen på 1,4 mio. kr. er beregnet ud fra den statistiske opgørelse pr. 31. august omregnet til årsbasis med 849 helårspersoner i forhold til det budgetterede med 716 helårspersoner. Driftsrefusionen beregnes med 50 % af nettodriftsudgifter med et refusionsloft på 21.236 kr. pr. helårsperson. Driftsudgifter i forbindelse med aktivering af sygedagpengemodtagere i egne projekter er indtil regnskabsaflæggelsen afholdt på dette kontoområde. Ud fra forbruget til sygedagpengeaktiviteter i eget regi i regnskabet i 2009, kan forventes en indtægtsdækning på funktion 5.98 på nettodriftsudgifter 4,5 mio. kr. Ligelydende beløb er medregnet i driftsudgiftsberegningen før refusion på funktion 5.71 Sygedagpenge (aktive tilbud). Samlet vurdering af hele området under udvalget for arbejdsmarked Hvis den positive udvikling bl.a. på området vedrørende udgifter til forsikrede ledige fortsætter som nu, kan der samlet set forventes et mindreforbrug på regnskab 2010 også efter regulering af refusionsmæssige berigtigelser m.v.