Strategisk anlægsplan 2013-2020



Relaterede dokumenter
Strategisk anlægsplan

Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti Resultatopgørelse

Ændringsforslag fra Enhedslisten Resultatopgørelse

Nedenfor er oplistet anlægsprojekter, hvor der ikke på nuværende tidspunkt er indgået bindende kontrakter i 2015 eller Budget

Strategisk anlægsplan

Samlet oversigt over anlæg til overførsel (1.000 kr.)

Strategisk anlægsplan

Strategisk anlægsplan

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

Strategisk anlægsplan

Strategisk anlægsplan

Strategisk anlægsplan

Budget Forlig mellem Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne

Strategisk anlægsplan

Budget forlig mellem A,F,C og B

Budget samlet forslag fra V og O

Overførsel til 2016 (Frigivet) Rest rådighedsbeløb i alt 2015

Strategisk anlægsplan

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Strategisk anlægsplan

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budget Fagudvalg - alle budgetforslag. Driftsudvidelsesforslag. Alle søjler kr.

Korrigeret rådighedsbeløb i alt Forbrug i 2018

Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag

Budget Driftsudvidelsesforslag

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Teknik- og Miljøudvalget Natur og Miljø

Budget Ændringsforslag til budgetforlig. Budgetforbedringsforslag

INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015

Budget Fagudvalg - alle budgetforslag

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

:51:24. Budget Kultur- og Idrætsudvalget. Page 1 of 6

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

Godkendelse af aftale med Nymølle om rækkefølgeplan for Råstof- og festivalområdet

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Budget ØU - Økonomiudvalget. Effektiviseringsforslag

Anlæg - Budgetlægningen

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:

:51:24. Budget Økonomiudvalget. Page 1 of 5

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område

Enhedslistens ændringsforslag Budget

NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018

Budgetstrategi

10 årig anlægsplan

Når kommunen låner penge øger vi det økonomiske råderum og vi kan derfor foretage investeringer vi ellers ikke ville kunne gennemføre.

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Regionernes budgetter i 2010

INVESTERINGSPLAN 2028 FAKTA. Bygningsvedligeholdelse Byudvikling Kreative læringsfællesskaber Plejeboliger og botilbud Øvrige investeringer

Korrigeret rådighedsbeløb i alt Forbrug i 2017

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2018

Faxe kommunes økonomiske politik

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

Budget Fagudvalg - alle budgetforslag. Omprioriteringsforslag. Alle søjler kr.

Budgetvurdering - Budget

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde

Budget Budget forslag Nettodriftsudgifter i alt

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til Økonomiudvalget. Dato: 24.

Anlægsoversigt med budgetbemærkninger

Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag

Budget Enhedslisten - Ændringsforslag. Budgetforbedringsforslag. Temaanalyser

Direktionens anlægsforslag budget indeholder investeringsoversigt (IO) og bruttoanlægskatalog (bk) *)

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

BUDGET Borgermøde september 2017

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

Figur 1: PTU budget for 2017 fordelt på hovedområder som fremlagt for udvalget på mødet i marts 2016

Faxe kommunes økonomiske politik.

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Budget Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

Fagudvalgets bemærkninger:

Anlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016

Budget Projektbeskrivelse - Uden prioritet. Projektbeskrivelse - Prioritet 1. Park & Vej - Park & Vej. Driftsudvidelsesforslag

Økonomisk politik

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015

NOTAT: Sammenfatning til forberedelse af budget

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2014.

BOLIGER OG BEFOLKNING

Borgmesterens tale ved fremlæggelse af Budget behandlingen.

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.

Ændringsforslag Ø. Driftsudvidelses- og budgetforbedringsforslag. Projekt Overskrift Type År D AA AL EA BYG BAD AAD IL AFL ES

Randers Kommune Thors Bakke

Budget forslag Budget forslag 2016

Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalgets 1. behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:

Transkript:

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 203689 Brevid. 1473085 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk 9. august 2012 Strategisk anlægsplan 2013-2020

Side2/21 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING... 3 2. DEN ØKONOMISKE RAMME FOR INVESTERINGSPLAN PÅ ANLÆG... 4 3. UDARBEJDELSEN OG INDHOLDET AF DIREKTIONENS FORSLAG TIL ANLÆGSPLAN... 4 4. DIREKTIONENS SAMLEDE FORSLAG TIL STRATEGISK ANLÆGSPLAN... 6 5. ØKONOMIUDVALGET... 9 6. SKOLE- OG BØRNEUDVALGET... 9 7. KULTURUDVALGET... 10 8. TEKNIK OG MILJØ... 11 9. FOREBYGGELSES- OG SUNDHEDSUDVALGET... 13 10. ÆLDRE- OG OMSORGSUDVALGET... 13 11. VEDLIGEHOLDELSESPLANER FOR BYGNINGER, VEJE OG BROER... 14 12. ØVRIGE ANLÆGSPROJEKTER... 14 BILAG: - OVERSIGT OVER AFLEDT DRIFT - OPSLAGSHÆFTE MED BLOKTEKSTER

Side3/21 1. Indledning og læsevejledning Som forberedelse af budgetprocessen udarbejdes årligt en strategisk anlægsplan, der indeholder en prioritering af den samlede anlægsindsats i en otteårig periode. Anlægsplanen er tænkt som et dynamisk værktøj, der skal sikre, at kommunens skattefinansierede anlægsmidler disponeres bedst muligt ud fra et langsigtet strategisk perspektiv under hensyn til de aktuelle finansieringsmuligheder. Anlægsplanen indeholder derfor en langsigtet strategisk investeringsplan for nyanlæg og renovering af kommunens eksisterende bygningsmasse. Læsevejledning Forslaget til anlægsplan er baseret på kapacitets- og behovsanalyser på de enkelte sektorområder. Der præsenteres dels en minimumsanlægsplan, hvor kun de allermest nødvendige anlægsprojekter er medtaget, dels en anlægsplan, som er fastsat i overensstemmelse med Byrådets tidligere vurderinger af en realistisk anlægsramme. Rammen har i de seneste år udgjort 160 mio.kr. men udgør nu 205,6 mio. kr., idet der på baggrund af behandlingen af sagen Opfølgning på Byrådets forårseminar på Økonomiudvalgets møde den 9. maj 2012 er indarbejdet en ny anlægspulje på 20 mio. kr. Derudover er der indarbejdet 25 mio. kr. vedrørende bygningsvedligeholdelse, der i budget 2012-2016 blev flyttet fra drift til anlæg 1. Det er i de vedtagne økonomiske principper for Roskilde Kommune (Byrådsmødet den 29. februar 2012) fastlagt, at kommunens anlægsniveau skal stige til minimum 200 mio. kr. i 2015 (225 mio. kr. inkl. overførsler fra drift til anlæg) og frem. I den forelagte anlægsplan når anlægsniveauet 205,6 mio. kr. allerede i 2013, alligevel har det været nødvendigt at udskyde en række projekter til senere år for at holde rammen på de 205,6 mio. kr. I prioriteringen af kapacitetsudfordringerne er lagt vægt på at skelne mellem på den ene side anlægsudvidelser, som er nødvendige (pga. f.eks. pasningsgaranti, lovkrav mv.) og på den anden side udvidelser, som Direktionen foreslår indeholdt i en anlægsramme på 205,6 mio. kr. i 2013 ud fra andre hensyn, som der nærmere redegøres for i planen. Anlægsplanen har følgende indhold: Kapitel 2 beskriver mulighederne for finansiering af anlægsinvesteringerne og redegør for de økonomiske rammer for investeringerne. Kapitel 3 indeholder en nærmere redegørelse for overvejelserne for placering af anlægsprojekter i minimumsplanen for 2013 og for projekterne i den samlede anlægsplan. Kapitel 4 indeholder direktionens oplæg til investeringsplan 2013 2020: o o Minimumsplan indeholdende de mest nødvendige anlægsinvesteringer, Den samlede anlægsramme på 205,6 mio. kr. indeholdende direktionens forslag til investeringsplan, Kapitlerne 5 10 indeholder for hvert af udvalgsområderne Økonomiudvalget, Skole- og Børneudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Forebyggelses- og Socialudvalget samt Ældre- og Omsorgsudvalget: o o En kort beskrivelse af de forskellige udvalgsområders udfordringer de kommende år i relation til anlæg, Kort begrundelse og indhold i de væsentligste anlægsprojekter. Kapitel 11 indeholder analyser af behovet for genopretning og vedligeholdelse for de skattefinansierede bygninger, veje og broer samt beskrivelse af genopretnings- og vedligeholdelsesplaner for disse. 1 Ved forlæggelsen af strategisk anlægsplan på Økonomiudvalgsmødet den 23. maj fremgik de 25 mio. kr. vedr. bygningsvedligeholdelse ved en fejl ikke af den strategiske anlægsplan.

Side4/21 Kapitel 12 indeholder en kortfattet beskrivelse af øvrige anlægsprojekter og -udgifter, dvs. byggemodning, energispareindsats og vej- og trafikprojekter. Alle projekter nævnes i skemaer med angivelse af bloknummer. I bilaget findes en oversigt over alle anlægsblokke, hvor der kan læses om baggrunden for anlægsbehovet. 2. Den økonomiske ramme for investeringsplan på anlæg Ud af Roskilde Kommunes samlede indtægter fra bl.a. skatter, bloktilskud og indtægter ved ejendomssalg skal kommunen finansiere driften af serviceområder, overførselsudgifterne til f.eks. kontanthjælp og udgifterne til kommunens anlægsprojekter og afdrag på lån. Det økonomiske råderum for anlægsprojekter må i det enkelte budgetår ses i sammenhæng med driftsudgifterne og indtægternes størrelse. Råderummet i de enkelte år til anlægsprojekter er derfor meget følsomt overfor f.eks. vigende skatteindtægter og faldende indtægter ved ejendomssalg. Kommunerne har kun få muligheder for at lånefinansiere anlægsprojekter. Mulighederne for at optage lån til finansiering af anlægsprojekter fastsættes i den årlige aftale mellem KL og Regeringen. Der er i økonomiaftalen mellem KL og regeringen afsat en lånepulje på 750 mio. kr. til medfinansiering af kvalitetsfondsinvesteringer i 2013. Denne pulje er målrettet kommuner i en vanskelig økonomisk og likviditetsmæssig situation. Derudover har kommunerne ifølge kommunernes lånebekendtgørelse mulighed for at låne til energibesparende foranstaltninger og anlæg på det brugerfinansierede område (renovation). Lån til anlægsprojekter vil således ikke være en generel mulighed til at anvise finansiering af anlægsprojekter. I økonomiaftalen mellem Regeringen og KL er der for 2013 fastlagt et loft for de kommunale bruttoanlægsudgifter, således at de samlede kommunale bruttoanlægsudgifter maksimalt må udgøre et niveau på 15,5 mia. kr. Til anlægsloftet er tilknyttet en anlægssanktion med mulighed for tilbageholdelse af bloktilskud på i alt 1 mia. kr., hvis anlægsrammen under ét overskrides i kommunernes budgetlægning. Der er ikke på nuværende tidspunkt fastsat individuelt kommunale anlægsrammer, men der skal på borgmestermøder i sensommeren og efteråret ske en koordinering af de samlede kommunale anlægsudgifter med henblik på at undgå sanktioner. KL har som vejledende budgetmateriale udarbejdet forskellige metoder til opgørelse af en kommuneopdelt anlægsramme. Anlægssanktionen opgøres på baggrund af bruttoanlægsrammen, og Roskilde Kommunes foreløbige budgetterede anlægsniveau ligger over de rammer, som KL har beregnet. Den strategiske anlægsplan indeholder en anlægsramme på 205,6 mio. kr. i nettoanlægsudgifter og 254,2 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter. Kommunen har siden 2009 modtaget penge fra Regeringens kvalitetsfond. Regeringens kvalitetsfond fortsætter frem til 2018. Det er i økonomiaftalen imellem Regeringen og KL aftalt, at der i 2013 udmøntes 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden. De 2 mia. kr. fordeles mellem kommunerne efter bloktilskudsnøglen, således at hver enkelt kommune højst kan ansøge om et beløb svarende til deres bloktilskudsandel. Roskilde kommune modtager 29,8 mio. kr. fra kvalitetsfonden, som en del af bloktilskuddet. 3. Udarbejdelsen og indholdet af direktionens forslag til anlægsplan Direktionen har som nævnt udarbejdet to anlægsplaner, som ses i det følgende kapitel. Dels en minimumsplan indeholdende anlægsinvesteringer, som skal igangsættes i 2013, dels 205,6 mio. kr. planen indeholdende direktionens forslag til investeringsplan. Alle minimumsplanens anlægsinvesteringer i 2013 indgår således også i 205,6 mio. kr. planen. I 205,6 mio. kr. planen er der er også fundet plads til en række andre højt prioriterede projekter i både 2013 og i årene herefter. I minimumspakken for 2013 indgår anlægsprojekter, som allerede er igangsat, eller som er strengt nødvendige for

Side5/21 at kunne imødekomme lovkrav samt projekter, som Roskilde Kommune herudover har forpligtet sig til at gennemføre eller som vurderes at være højt prioriteret. Særligt kan nævnes Klostermarksskolen, som indgår i minimumsplanen med 29 mio. kr. i 2013, 46 mio. kr. i 2014 og 12 mio. kr. i 2015. Også Roskildehallerne udgør en markant post i minimumsplanen med 15,6 mio. kr. i 2013, og en række igangsatte eller kontraktbundne byggemodningsprojekter for i alt 10,9 mio. kr. bidrager til, at minimumsplanen indebærer nettoomkostninger på i alt 127,1 mio. kr. i 2013. I Minimumspakken er der desuden afsat penge til en række nødvendige renoverings- og genoprettelsesprojekter på kommunens bygninger og veje, ligesom der er afsat penge til en række byggemodningsprojekter, som på sigt er nødvendige for gennemførelse af forslaget til boligudbygningsplan, som blev forelagt på forårsseminaret. Både minimums- og 205,6 mio. kr. planen indeholder Energispareindsats i 2013, da der her er mulighed for særlig lånefinansiering, som tilbagebetales af besparelser på energi. Energispareindsatsen belaster likviditetsmæssigt dermed ikke kommunens budget.

Side6/21 4. Direktionens samlede forslag til Strategisk Anlægsplan Minimumsramme, alle beløb i 1.000 kr. Blok Udvalg/Projekt 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Økonomiudvalget 1104 Opretning af bygninger på musicon -1.000-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000 1105 Roskilde Festival Højskole - Bidrag 0-3.000-6.700 0 0 0 0 0 1110 Pulje til anlæg jf. forårsseminar -20.000-20.000-20.000-20.000-20.000-20.000-20.000-20.000 Skole og børneudvalget 5254 Ombygning af børnehaver til vyggestuer -1.500 5351 Omfattende renovering af Klostermarksskolen -29.000-46.000-12.000 0 0 0 0 0 5353 Trekronerskolen -2.500 0 0 0 0 0 0 0 Kultur- og Idrætsudvalget 6100 Pulje til skolerenovering -3.500-3.500-3.500-3.500-3.500-3.500-3.500-3.500 6101 Roskildehallerne -15.600 0 0 0 0 0 0 0 6104 Rockmuseum -15.000-18.000-9.000 0 0 0 0 0 Teknik- og miljøudvalget 7354 Hedebostien -500-500 0 0 0 0 0 0 7500 Belægningsvedligeholdelse -13000-13000 -13000-13000 -13000-13000 -13000-13000 7581 Råstof/festivalområde -plads til idrætten -1500-500 -2500-3000 0 0 0 0 7654 Opretning ag øvrige kommunale ejendomme (borgernære) -8000-8000 -8000-14000 -14000-14000 -14000-14000 7655 Opretning ag øvrige kommunale ejendomme (ikke borgernære) -2000-2000 -2000-3000 -3000-3000 -3000-3000 7656 Skademosegård - Istandsættelse af stuehus -500 0 0 0 0 0 0 0 7657 Skimmelsvampe - Gundsølille gl. brandstation -1500 0 0 0 0 0 0 0 Byggemodning -10.900-7.000-5.500 0-6.600 0 0 0 7670 Bygningsvedligeholdelse -25.000-25.000-25.000-25.000-25.000-25.000-25.000-25.000 Forebyggelses- og Socialudvalget 8100 Kapacitetsudvidelser til psykisk syge -3.600 0 0 0 0 0 0 0 Ældre- og Omsorgsudvalget 9100 Nyt plejecenter og botilbud i Trekroner 2.465 0 0 0 0 0 0 0 Anlægsudgifter, i alt -152.135-147.500-108.200-82.500-86.100-79.500-79.500-79.500

Side7/21 Forslag til anlægsplan Nettoanlægsudgifter i 1.000 kr. Projekter som også indgår i minimumsplanen er angivet med M Blok Udvalg/Projekt 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Økonomiudvalget 1101 Kloakering til skel til 7 kolonihaver 0 0-1.000-3.500-3.500 0 0 0 1104 M Opretning af bygninger på musicon -1.000-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000-1000 1105 M Roskilde Festival Højskole - Bidrag 0-3.000-6.700 0 0 0 0 0 Pulje til anlæg jf. 1110 M forårsseminar -20.000-20.000-20.000-20.000-20.000-20.000-20.000-20.000 5253 5254 M Skole og børneudvalget Dåstrup børnehave og vuggestue vil bygges sammen 0 0-3.200 0 0 0 0 0 Ombygning af børnehaver til vuggestuer -1.500 0 0 0 0 0 0 0 5255 Etableringer af køkkener i daginstitutioner -3.000 0 0 0 0 0 0 0 5351 M Omfattende renovering af Klostermarksskolen -29.000-46.000-12.000 0 0 0 0 0 5353 M Trekronerskolen -2.500 5355 Renovering af skolekøkken i Vindinge Skole -2.500 0 0 0 0 0 0 0 Kultur- og Idrætsudvalget Pulje til renovering af 6100 M idrætsområdet -3.500-3.500-3.500-3.500-3.500-3.500-3.500-3.500 6101 M Roskildehallerne -15.600 0 0 0 0 0 0 0 6102 Forsamlingshuse 0 0-300 0 0 0 0 0 6104 M Rockmuseum -15.000-18.000-9.000 0 0 0 0 0 6107 Spejderhus i Gadstrup 0 0-3.000 0 0 0 0 0 Fodboldbaner på kunstgræs 6108 i Viby 0 0-5.000 0 0 0 0 0 6109 Udbygning af Vibyhallen 0 0 0-500 -3.800 0 0 0 Nyindretning af 6110 hovedbiblioteket -500 0 0 0 0 0 0 0 6111 Kulturskolen i Jyllinge -2.000 0 0 0 0 0 0 0 6112 Teatersal på Jyllinge skole 0 0 0-3.500 0 0 0 0 6113 Teatersal på Lynghøjskolen 0 0 0-2.000 0 0 0 0 6114 Ny svømmehal 0 0 0-25.000-25.000-25.000 0 0 6115 Jyllingehallen 0-3.000-2.500 0 0 0 0 0 6118 Ramsø Hallen 0 0-5.000-5.000-5.000 0 0 0 Bymidten - Aktiviteter i 6121 byrummet -450-300 -300-300 0 0 0 0 6122 Genopretning af Eriksvej -1.000 6123 Omklædning ved Spraglehøj -6.000 0 0 0 0 0 0 0 6125 Belysning på Kildegården -800 0 0 0 0 0 0 0 Pladsen ved søen - 6126 Trekroner -1.300 0 0 0 0 0 0 0 Teknik- og miljøudvalget 7350 Genopretning af vandløb -600-600 -600-600 0 0 0 0 7352 Naturgenopretning -1500-1500 -1500-1500 -1500-1500 -1500-1500 7353 Jordforurening -400 0 0 0 0 0 0 0

Side8/21 Blok Udvalg/Projekt 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 7354 M Hedebostien -500-500 0 0 0 0 0 0 7357 Udpegning af vandprojekter på kommunens vandløb -500-500 -500-500 -500-500 -500-500 7500 M Belægningsvedligeholdelse -13000-13000 -13000-13000 -13000-13000 -13000-13000 7501 Renovering af broer 0-2500 0 0 0 0 0 0 Opgradering af 7502 Dyrskuepladsen -1000-1000 0 0 0 0 0 0 7504 Renovering af vejbelysning -1500-4000 -4000 0 0 0 0 0 7505 Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv. -500-500 -500-500 -500-500 -500-500 7506 Toiletter på Hestetorvet 0 0-2500 0 0 0 0 0 7520 Parkprojekt, Jyllinge -800 0 0 0 0 0 0 0 7566 Belysning på Ringen 0-1000 0 0 0 0 0 0 Sortebrødreplads - 7570 forundersøgelser 0-1000 0 0 0 0 0 0 7571 Sortebrødreplads - P-hus og ny adgangsvej 0-1000 0 0 0 0 0 0 7572 Sortebrødreplads - Ny plads 0 0 0-4000 0 0 0 0 7573 Bymidten - Kulturstrøget 0-2000 -2000-2000 -2000-2000 -2000-1500 Bymidten - 7575 Betalingsparkering -2000 0 0 0 0 0 0 0 7578 Sti langs Ledreborg Allé -3300 0 0 0 0 0 0 0 7579 Lastbilparkering -1000-1000 0 0 0 0 0 0 7654 M Opretning af øvrige kommunale ejendomme (borgernære) -8000-8000 -8000-14000 -14000-14000 -14000-14000 7655 M Opretning af øvrige kommunale ejendomme (ikke borgernære) -2000-2000 -2000-3000 -3000-3000 -3000-3000 7656 M Skademosegård - Istandsættelse af stuehus -500 0 0 0 0 0 0 0 7657 M Skimmelsvampe - Gundsølille gl. brandstation -1500 0 0 0 0 0 0 0 7659 Energirenoveringer 25000 25000 0 0 0 0 0 0 7659 Energirenoveringer -25000-25000 0 0 0 0 0 0 7670 M Bygningsvedligeholdelse -25000-25000 -25000-25000 -25000-25000 -25000-25000 Øvrige vej- og trafikprojekter -15.060-19.000-18.400-24.000-9.250-28.750-1.500-1.500 Samlet Råstof/festivalområde -2.500-2.500-14.500-2.500 0 0 0 0 Byggemodning -17.650-44.350-57.150-46.000-66.800-46.300-24.600-7.400 Forebyggelses- og Socialudvalget 8100 M Kapacitetsudvidelser til psykisk syge -3.600 0 0 0 0 0 0 0 8101 Kapacitetsudvidelser til udviklingshæmmede 0 0-3.600 0 0 0 0 0 8105 Det nære sundhedsvæsen 0 0 0-5.000 0 0 0 0 9100 M 9101 Ældre- og Omsorgsudvalget Nyt plejecenter og botilbud i Trekroner 2.465 0 0 0 0 0 0 0 Nyt plejecenter med 80 boliger 0 0-1.000-19.000-27.000 0 0 0 Anlægsudgifter, i alt -205.595-225.750-226.750-224.900-224.350-184.050-110.100-92.400

Side9/21 1 For nærmere uddybning af Øvrige vej- og trafikprojekter se afsnit 12,4 2 For nærmere uddybning af Samlet Råstof/festivalområde/Øst, Park og vej og Bygning se afsnit 12,5 3 For nærmere uddybning af Byggemodning se afsnit 12, 5. Økonomiudvalget For at give øget råderum til anlæg afsættes en pulje på 20 mio. De 20 mio. kr. foreslås jf. økonomiudvalgets møde den 9. maj afsat til: 1. Vedligeholdelse af kommunale bygninger og veje, minimum 10 mio. kr. 2. Byudvikling, trafiksikkerhed og landsbyprojekter, 5-6 mio. kr. 3. Øvrige projekter, 4-5 mio. kr. Puljen udmøntes politisk af forligspartierne. Der udestår kloakering til 7 kolonihaver i Roskilde haveselskab Opretning af eksisterende bygninger på Musicon, vurderes nødvendigt set i sammenhæng med udvikling af en musisk levende bydel. Bidrag til Roskilde Festival Højskole i 2014 og 2015. 6. Skole- og børneudvalget Skoleområdet Der er behov for en gennemgribende renovering af Klostermarksskolen. I løbet af 2012 udbydes arbejdet i totalentreprise. Antallet af klasser på Trekronerskolen forventes ikke at falde, derfor bør de lejede pavilloner købes Væsentligste projekter i anlægsplanen 5351 5353 Omfattende renovering af Klostermarksskolen Projektet omfatter såvel pædagogisk, som en bygningsmæssig renovering, herunder betonrenovering, på Klostermarksskolen. Der er afsat 29 mio. kr. i 2013, 46 mio. kr. i 2014 og 12 mio. kr. i 2014 Trekronerskolen Kapacitetsanalysen fra foråret 2012 viser, at der er fortsat behov for flere klasselokaler. Der er derfor behov for at købe de nuværende lejede pavilloner. Børneområdet Børnetallet falder svagt de kommende år. Der kan dog være behov for mindre justeringer i kapaciteten Væsentligste projekter i anlægsplanen

Side10/21 5254 Ombygning af børnehavepladser til vuggestuepladser. I nogle områder er der behov for en udbygning af vuggestuekapaciteten, hvilket skal ses i sammenhæng med et overskud af børnehavepladser. Derfor kan der være behov for at konvertere børnehavepladser til vuggestuepladser. Klubområdet og specialpædagogisk område Der er tilstrækkeligt med klubtilbud i alle distrikter Væsentligste projekter i anlægsplanen Ikke behov for anlægsprojekter på klubområdet 7. Kulturudvalget Idrætsområdet Antallet af borgere over 60 år stiger med 1-2 pct. årligt. Således er der 20 pct. flere seniorer i 2017 i forhold til 2007. Derfor vil vi i de kommende år se en øget stigning i ansøgning på ledig tid i idrætsfaciliteter til senioridrætten Der er en stor stigning i antallet af selvorganiserede udøvere. Blandt de idrætsgrene, der har haft den største stigning i antallet af udøvere over de seneste 30 år, er idrætsgrene, som ofte dyrkes uden for foreningsregi (f.eks. løb). Dette medfører behov for andre/nye typer faciliteter. Roskildes svømmehalskapacitet er lavere end såvel landsgennemsnittet og gennemsnittene for hhv. Region Sjælland og Region Hovedstaden. Væsentligste projekter i anlægsplanen 6100 Pulje til renovering på idrætsområdet. Der foreslås afsat 3,5 mio. kr. årligt 6101 Roskilde Hallerne. Der er i forbindelse med budget 2010 igangsat etablering af 2,5 spilleflade i Roskildehallerne. Der skal i 2013 afsættes 11 mio. til færdiggørelsen af projektet. 6114 Ny Svømmehal. Der foreslås afsat 25 mio. kr. om året i perioden 2016-18 til etablering ny af svømmehal. Behovet for flere svømmefaciliteter til både velvære og sportsudøvelse i kommunen er stort, og der er pres på de eksisterende svømmehaller og -bade 6123 Omklædning ved Spraglehøj. Da omklædnings- og klubhuset ved fodboldbanerne på Spraglehøj er meget slidt og står der på en dispensation, som udløber i 2013, skal der bygges nyt. Kulturområdet Det er et stort behov for en løsning på undervisningslokaler til Kulturskolen, da en del af de nuværende lokaler på Jyllinge skole er inddraget til SFO. Generelt er der behov for en løsning på undervisningslokaler til de musiske skoler, idet de ikke har en fælles fysisk placering for skolernes undervisere og elever Væsentligste projekter i anlægsplanen 6104 Rockmuseum. Danmarks Rockmuseum har fået tilsagn om medfinansiering på i alt 63 mio. kr. fra

Side11/21 6112, 6113 fonde til Rockmuseet, mens Roskilde kommune skal finansierer 50 mio. kr. Der indgår i alt inkl. overførelser 8 mio. kr. i budget 2012, og det foreslås, at de resterende 42 mio. kr. placeres med 15 mio. kr. i 2013, 18 mio. i 2014 og 9 mio. kr. i 2015. Teaterrum i Svogerslev og Jyllinge. Teaterfaciliteterne i Jyllinge og Svogerslev er nedslidte og ikke tidssvarende. Der foreslås afsat 5,5 mio. kr. i 2016. 8. Teknik og Miljø Natur- & miljøområdet Genopretning af vandløb Udmøntning af statslige vand- og naturplaner, herunder Grøn og Blå Strategi Væsentligste projekter i anlægsplanen 7350 Genopretning af vandløb. 0,6 mio.kr. årligt i 2013 og frem. Flere vandløbsstrækninger, især rørlagte er i meget dårlig stand, og det vurderes nødvendigt med en omfattende renovering. Endvidere ønskes rørlagte strækninger sikret ved tinglysning. 7352 Naturgenopretning. 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2013 og frem til genoprettelse af natur og etablering af naturnet, jævnfør den "Grønne og Blå Strategi", med fokus på at fremme naturtiltag, som kan integreres med frilufts- og sundhedsmæssige interesser, som går på tværs af kommunen. Veje og Grønne områder Vedligeholdelse af veje. Som det fremgår af kapitel 11 om vedligeholdelsesplaner vurderes det, at der bør afsættes mellem 15 og 17 mio. kr. årligt i perioden frem til 2020 til genopretning for at undgå følgeskader af manglende vedligeholdelse. Der er i anlægsplanen afsat 13 mio. kr. i årene 2013-2020. Hvis en del af 20 mio. kr. puljen anvendes til vejvedligeholdelse, vil en årlig bevilling på 15 til 17 mio. kr. kunne opnås, så vejkapitalen og det politiske mål om højst 100 km vej med lav standard kan overholdes. Realisering af arkitektkonkurrencen for ombygningen af Stændertorvet. Derefter bør Allehelgensgade ombygges. Endvidere skal hele Kulturstrøget omdannes med nye belægninger på pladser og veje. Indførelse af betalingsparkering og etablering af parkeringshus på Sortebrødreplads. Grøn transport. Staten har i forbindelse med det grønne transportforlig et forlig der i øvrigt er i god overensstemmelse med kommunens politikker på trafik- og sundhedsområdet afsat store beløb til fremme af grøn transport i de kommende år, herunder anlægsprojekter til forbedring af adgang til den kollektive transport, bedre busfremkommelighed og mere cykeltrafik. For at få del i nogle af disse midler kræver det en kommunal medfinansiering. Der foreslås derfor afsat puljemidler i de næste 2 år. Realisering af cyklistplanen gennemføres løbende i planperioden. Kommunen har efter ansøgning fået del i puljemidler til fremme af grøn transport. Trafiksikkerhed og Tilgængelighed. Byrådet har vedtaget en trafiksikkerheds- og tilgængelighedsplan. Der ligger mange projekter, der bør realiseres. Væsentligste projekter i anlægsplanen 7500 Belægningsvedligeholdelse, kørebaner, cykelstier og kantsten/fortove. 13 mio. kr. i alle årene.

Side12/21 Se afsnit 11.2. 7504 Renovering af vejbelysning. Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. i 2013, samt 4 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015 til renovering af vejbelysningen i forbindelse med resterende kabellægning af elforsyningen i gl. Roskilde Kommune 7568 +Way, busfremkommelighed, der batter Til bedre busfremkommelighed har kommunen modtaget støttemidler i 2011 til gennemførelse af projekter, der omfatter optimering af stoppestedsplaceringer, signaloptimeringer, prioritering af busser i Jernbanegade og busfremkommelighed på Køgevej. Kommunens andel udgør 2,3 mio. kr. 7552 Stændertorvet: Ombygning af Stændertorvet i 3 etaper gennemføres i perioden 2013 2015. De samlede udgifter forventes at blive ca. 25 mio. kr. 7561 Puljeprojekter medfinansiering. Staten har i forbindelse med indgåelse af trafikforliget i januar 2009 afsat milliarder til fremme af den kollektive trafik, cykelprojekter m.m. Der foreslås afsat 1 mio. kr. i årene 2013 2014 til finansiering af projekter, hvor det er muligt at få medfinansiering via disse statslige puljer. 7564 Cyklistplanen. Med henblik på en realisering af cyklistplanen foreslås der afsat 1,5 mio. kr. i hele planperioden. 7573 Kulturstrøget: Belægninger og belysning skal være med til at markere Kulturstrøget og gøre det mere synligt fra Algade. Projektet omfatter renovering og ombygning af 1) Sct. Olai Plads, 2) Rosenhavestræde, 3) Sct. Olsgade fra Kulturstrøget til Palæstræde, 4) Sct. Pedersstræde fra Kulturstrøget til Algade, 5) Sct. Olsstræde, 6) Fondens Bro, 7) Palæstræde og Smøgen mellem Husarstalden og Domprovstens Have. Der foreslås afsat 2 mio. kr. fra 2014 og frem. Ejendomsområdet Genopretning af kommunens bygninger som følge af stort vedligeholdelsesefterslæb. Der er foretaget en grundig analyse på baggrund af bygningssyn i efteråret 2011, der viser, at bygningernes vedligeholdelses efterslæb er på ca. 230 mio. kr. Efterslæbet forsøges afhjulpet ved anlægsmidler til opretning af kommunale ejendomme. Energispareindsats i kommunale ejendomme (lånefinansieres). Det er politisk besluttet, at Roskilde Kommune skal investere i energibesparelser, således at kommunen kan spare 10 % af det samlede energiforbrug Væsentligste projekter i anlægsplanen 7654, 7655 7651, 7652 Opretning af øvrige kommunale bygninger. Der foreslås afsat 10 mio. kr. pr. år i perioden 2013-2015, stigende til 17 mio. kr. i periodens sidste år, til genopretning af kommunale ejendomme. Se afsnit 10.1, for beskrivelse af anlægsbehovet vedrørende genopretning af bygninger, hvor det vurderes at der årligt bør afsættes 20 mio. kr. over en periode. Hvis dele af 20 mio. kr. puljen kan finansiere anlæg til opretning af øvrige kommunale bygninger, udover de allerede afsatte midler, vil man kunne nå et anlægsniveau på 20 mio. kr. Det foreslåede beløb skal ses i lyset af kommunens samlede begrænsede anlægsramme, samt at der foretages investeringer i bl.a. Klostermarkskolen og i energispareindsatsen. Energibesparende indsats (lånefinansieret). Der foreslås afsat 25 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 til gennemførelse af energispareprojekterne. Der er mulighed for at lånefinansiere projekterne ifølge lånebekendtgørelsen for kommunerne. Såvel afdrag som renter på lånet kan finansieres af de beregnede besparelser på energiforbruget. Den eneribesparende indsats foreslås fortrinsvis anvendt til

Side13/21 enkeltstående energirenoveringsprojekter med en længere tilbagebetalingstid, der samtidig bidrager til renovering af de enkelte bygninger. 9. Forebyggelses- og Socialudvalget Handicap- og psykiatri Der er et løbende fokus på at sikre den nødvendige og rette kapacitet til fremtidige behov indenfor handicap og psykiatriområdet. Udviklingen vil fortsat basere en stor del af indsatsen på socialpædagogisk bistand i borgernes eget hjem eller bofællesskaber suppleret med de rette aktivitetsog samværstilbud såvel som meningsfuld beskæftigelse. I Center for Socialpsykiatri vil den fortsatte udvikling af tilbudstyper fokusere på en løbende tilpasning via mindre udvidelser af den eksisterende kapacitet. I Center for Handicap er der stadig fokus på etablering af tilstrækkelig og tidssvarende kapacitet, så der opnås større fleksibilitet i forhold til målgrupper og et fleksibelt fagligt samspil. Ibrugtagning af nye HP-boliger i Trekroner og udfasning af Haraldsborg- og Pilehuset. Udvikling af indhold og rammer for det nære sundhedsvæsen for at opnå færre sygedage og flere ambulante behandlinger. Væsentligste projekter i anlægsplanen 8100 Kapacitetsudvidelser til psykisk syge. Der foreslås afsat 3,6 mio. kr. i 2013. 8101 Kapacitetsudvidelser til udviklingshæmmede. Der foreslås afsat 3,6 mio. kr. i 2015. 8105 Det nære sundhedsvæsen. Der foreslås afsat 5 mio. kr. i 2016. 10. Ældre- og omsorgsudvalget Ældreområdet Hjemmeplejen oplever flere komplekse borgerforløb eksempelvis i forbindelse med hospitalernes accelererede patientforløb. I hjemmeplejen sker der en målrettet kompetenceudvikling, så personalet også er i stand til at løse disse forløb. I samarbejde med Regionen skal det sikres, at der sker en planlagt opgaveoverdragelse ved udskrivning af borgere, og at der er fokus på at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser. Ældreområdet arbejder med at omlægge hjælpen fra kompenserende hjælp til borgerne til rehabiliterende hjælp. Målet er, at borgerne så vidt muligt bliver selvhjulpne til gavn for deres livskvalitet. Ældreområdet arbejder med at implementere velfærdsteknologier på området, særligt med fokus på øget livskvalitet og selvhjulpenhed for borgerne, effektivitet og arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Primo 2013 tages et nyt plejecenter i Trekroner i brug. Der bliver 100 somatiske plejeboliger i plejecentret i Trekroner samt 7 aflastningsboliger. Der etableres et produktionskøkken, som vil kunne producere 200 dagsportioner. Samtidig med ibrugtagning af det nye plejecenter udfases nogle af kommunens utidssvarende plejeboliger. Byggeriet forløber planmæssigt.

Side14/21 Projekter i anlægsplanen 9101 Nyt plejecenter med 80 boliger. Der foreslås afsat 1 mio. kr. i 2015, 19 mio. kr. i 2016 og 27 mio. kr. i 2017. Genoptræning og hjælpemidler Med en stigende ældrebefolkning opleves der en generel øget efterspørgsel i forhold til genoptræning og ydelser på hjælpemiddelområdet. Antallet af genoptræningsplaner vedr. genoptræning efter sygehusbehandling stiger fortsat. Der sker generelt en tidligere udskrivning af patienter fra sygehuset. 11. Vedligeholdelsesplaner for bygninger, veje og broer 11.1 Vedligeholdelsesplan for bygninger Ved bygningssyn 2011, hvor alle de kommunale bygninger blev grundigt gennemgået, blev det samlet vurderet at Roskilde Kommune har et vedligeholdelsesefterslæb på 230 mio. kr. Dette efterslæb dækker klimaskærm (tage, vinduer, facader og lign. ), tekniske anlæg og kloaksystemer, som ligger inde på matriklen. Opgørelsen dækker således ikke efterslæb på den indvendige vedligeholdelse, idet budgetterne hertil ligger decentralt. For at indhente noget af efterslæbet er der de seneste år bevilget midler til genopretning af kommunale ejendomme på mellem 6 og 7 mio. kr., og i den strategiske anlægsplan angivet 10 mio. kr. i årene 2013-2015 og 17 mio. kr. fra 2016 og frem til genopretning. Det er vigtigt at sikre tilstrækkelige ressourcer til vedligeholdelse af kommunens bygninger, så der foretages en fremtidssikring af de fysiske aktiver. Det kan blive dyrt for kommunen, når forfaldet kræver genopretning fremfor rettidig vedligeholdelse. En yderligere reduktion af efterslæbet vil kræve, at der særskilt afsættes yderligere midler til opretning, og hvis hele efterslæbet skal indhentes over en 10 årig periode, vil det kræve en øget årlig bevilling på ca. 20 mio. kr. Dele af dette beløb vil eventuelt kunne finansieres ved enkeltstående energirenoveringsprojekter med en længere tilbagebetalingstid, hvortil der under punkt 7651 anbefales anvendt 25 mio kr. i 2013 og 2014. Endvidre kan 20 mio. kr. puljen anvendes som yderligere finansiering. 11.2 Vedligeholdelsesplan for veje Kommunens vejforvaltningssystem viser, at det mest hensigtsmæssige vedligeholdelsesniveau på vejområdet er et årligt budget på mellem 15 og 17 mio. kr., afhængig af hvor hurtigt det ønskes at nedbringe antallet af km. dårlige veje. Ved 17 mio. kr. om året vil veje i lav standard falde fra 51 km til 19 km i 2021. Hvis budgettet i en periode er 13 mio. kr. til nye slidlag, vil vejkapitalen falde yderligere og veje i lav standard vil også stige fra 51 km til 100 km i løbet af en 10- årig periode. Det vil, i lighed med forrige afsnit, være nærliggende at anvende dele af 20 mio. kr. puljen til forøgelse af bevillingerne på dette område. 12. Øvrige anlægsprojekter 12.1 Musicon Byudviklingen af den musiske bydel Musicon sker i en dynamisk og åben udviklingsproces, hvor kreative aktører indgår i et samarbejde med Musicon-udvalget, Musicon Sekretariatet og forvaltningerne på Rådhuset. Det

Side15/21 økonomiske grundlag er, at projekter på Musicon finansieres af jordsalg til kulturelle erhverv eller boliger på Musicon. På Musicon består de store udgifter af byggemodning og forureningsbekæmpelse (forudsætning for efterfølgende salgsindtægter) og aktiviteter på Musicon, herunder den kommunale andel i Danmarks Rockmuseum samt Rabalder Parken med integrerede regnvandsbassiner. De næste års investeringer på Musicon tager udgangspunkt i at forankre bydelen i sydbyen, forbinde Musicon trafikalt til Køgevej og Sdr. Ringvej og til udviklingsområdet Åben Arena mod syd samt anlægge nye gader og byrum omkring Rock Magneten. Der foreslås igangsat en arkitektkonkurrence for den ny stibro over motorvejen, idet det forudsættes, at der i 2014 gives en anlægsbevilling til anlæg af 1. etape af broen mellem Musicon og Darupvej. 2. etape af broen helt frem til den urbane zone på Dyrskuepladsen kan anlægges i 2015. Lokalplanens strategi for parkeringspladser er at formindske parkering på terræn. Der forslås derfor opført parkeringshuse i kommunalt regi og for kommunale midler finansieret ved indtægter fra grundsalg i takt med udbygningen af Musicon. Antallet af parkeringspladser i den pt. kommunalt ejede del af Musicon vil komme op på ca. 1.600 pladser. Heraf skal 80 % placeres i p-anlæg ved adgangsvejene i periferien af Musicon, primært i konstruktion (hus eller kælder). Med en cirkapris pr. plads i konstruktion på 200.000 kr. vil dette medføre samlede anlægsudgifter til de fælles parkeringspladser på terræn og i konstruktion på ca. 250 mio. kr. Oversigt over byggemodningsudgifter, Musicon Byggemodningsudgifter, Musicon, Beløb i 1.000 kr. Blok Projekt 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 7801 Musicon - Rabalderstræde 0 0-6000 -4000-1600 0 0 0 7802 Musicon - Signalregulering af kryds Rabalderstræde - Sdr. Ringvej 0 0-3000 0 0 0 0 0 7803 Musicon - Bro over motorvejen -250-25000 0 0 0 0 0 0 7805 Musicon - Æggestien 0 0-1200 0 0 0 0 0 Musicon - Tunnel under Sdr. 0 7808 Ringvej 0 0-11000 0 0 0 0 7809 7811 7813 M 7814 Musicon - Opgradering af Pulsen/torv ved RTS 0 0-4000 0 0 0 0 0 Musicon - Højklasset sti til stationen 0 0-4000 0 0 0 0 0 Musicon - Stenkrogen - Rabalderstræde -2400 0 0 0-6600 0 0 0 Musicon - Krydsudb. på Maglegårdsvej. 0 0-2000 0 0 0-2000 0 7815 M Musicon - Frizonen/Rockmagneten -1000-3000 -4000 0 0 0 0 0 7816 Musicon - Støjafskærmning 0 0-6000 0 0 0 0 0 7817 Musicon - Håndt. af jordforurening i Frizonen 0 0-3500 -4000-2500 0 0 0 7818 Musicon - Søjlepladsen 0 0 0-3000 0 0 0 0 7820 7821 Musicon - Intern sti Pulsen- Bagtæppet 0 0-250 0 0 0 0 0 Musicon - Intern sti fam.boliger-ny adgangsvej 0 0 0 0-1000 0 0 0 7825 Musicon - Terrænparkering 0-1500 -1500 0 0 0 0 0 7826 Musicon - Hus/kælder-P, Bifaldet 0 0 0 0-20000 -40000 0 0 7827 Musicon - Elektronisk P-henvisning 0 0 0 0-3000 0 0 0

Side16/21 Blok Projekt 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 7828 Musicon - Betalings-P, indførelse 0 0-3000 0 0 0 0 0 7832 Musicon - Superstoppested, trafikale tilpasn., forureningshåndtering -2500-650 -500-500 -500-500 -500-500 7833 7834 Musicon - Recirk. af regnvand i Rabalderstræde 0 0-500 0 0 0 0 0 Musicon - Håndtering af gasdannende område 0 0-3500 -4000-2500 0 0 0 7835 Musicon - Bifaldet 0-1500 0 0 0 0 0 0 7836 Musicon - Bifaldet, vej langs vestside med parkering 0-2000 0 0 0 0 0 0 7837 Musicon - Kreative fam.boliger 0 0-3500 0 0 0 0 0 7838 7839 7840 7841 Musicon - Område X1, sydvest for Rabalderparken 0 0 0-5000 0 0 0 0 Musicon - Område X2, nord og syd for Basgangen 0 0 0 0-2500 -2500 0 0 Musicon - Område X3, øst for Hal 1 0 0 0 0 0 0-5000 0 Musicon - Område X4, vest for Rabalderparken 0 0 0 0 0 0 0-5000 Byggemodning Musicon, i alt -6.150-33.650-46.450-31.500-40.200-43.000-7.500-5.500 12.2 Energispareindsats Energipolitikken for Roskilde Kommune blev vedtaget i februar 2008. Et af elementerne i politikken er, at kommunen skal reducere energiforbruget af el og varme i egne bygninger. Målet er, at energiforbruget nedbringes med mindst 10 % i forhold til forbruget i 2007. I perioden 2008-2011 er der gennemført energirenoveringer for ca. 50 mio. kr. Hovedparten af disse midler er anvendt til at energirenovere de tekniske anlæg, hvorved efterslæbet indenfor dette område er reduceret. Herudover er midlerne anvendt som tilskud til energirenoveringsprojekter på klimaskærmen, og der er afsat 10 mio. kr. til etablering af solcelleanlæg i 2012. Der er i den strategiske anlægsplan afsat 25 mio. kr. i 2013 og 2014 til energirenoveringer. Disse beløb foreslås fortrinsvis anvendt til enkeltstående energirenoveringsprojekter med en længere tilbagebetalingstid, der samtidig bidrager til renovering af de enkelte bygninger. 12.3 Byggemodning ekskl. Musicon Der er i 180 mio. kr. planen afsat midler til den nødvendige byggemodning, for at kunne færdiggøre igangsatte projekter og for at kunne gennemføre boligudbygningsplanen forelagt på forårsseminaret. Det er dog særdeles usikkert, om boligudbygningsplanen kan realiseres i den takt, det er forudsat i boligudbygningsplanen på grund af forholdene på boligmarkedet. Byggemodning iværksættes i takt med, at salg til boligformål kan realiseres. I 2013 færdiggøres de arkæologiske undersøgelser i Trekroner Øst, idet der afsættes 1 mio. kr. til undersøgelser af område B23 og B25 forinden byggemodning og grundsalg. I 2013 og 2014 færdigmodnes område B27 med nødvendige stianlæg og en ny bro over Himmelev Bæk. Området B25 grovbyggemodnes i 2014 med henblik på grundsalg, såfremt de resterende grunde i område 27 er solgt. Skrænten forventes færdiggjort i to etaper i sammenhæng med byggemodningen i de tilstødende boligområder.

Side17/21 Trafikstierne i Trekroner Øst anlægges og færdiggøres som en del af byggemodningen af de enkelte boligområder, så den nødvendige infrastruktur for både biler og cykler er på plads i takt med boligudbygningen. De øvrige stier anlægges løbende indenfor planperioden. I Hyrdehøj påbegyndes den sidste etape af udbygningen syd og vest for centeret i 2017 og forventes færdiggjort i 2019. Endelig er der i Svogerslev ændret på udbygningsplanerne, således at der på Rævehøjen udlægges et område til etablering af 10 12 parcelhusgrunde. Området grovbyggemodnes i 2012 og færdigmodnes i 2015. Oversigt over byggemodningsudgifter ekskl. Musicon Byggemodningsudgifter ekskl. Musicon, Beløb i 1.000 kr., M angiver, at projektet indgår i minimumsplanen. Blok Projekt 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 7850 Trekroner B21 0 0-3500 -3000-1000 0 0 0 7851 Trekroner B22 0 0 0 0-3000 -1300-6000 0 7852 Trekroner B23 0 0 0 0-4000 0-3000 0 7854 Trekroner B25 0-4000 -3000 0 0 0 0 0 7855 M Trekroner B27-4000 -4000 0 0 0 0 0 0 7857 Trekroner B29 0 0 0 0-8000 -2000-1400 0 7858 Trekroner B1 - Lysallé vest 0-800 0 0 0 0 0 0 7860 Trekroner - Skrænten -4000-1000 0-6000 -1000 0 0 0 7871 Trekroner - Vandgangen 2. etape 0 0 0 0 0 0-1700 7875 Trekroner - Medgangen 0 0-1700 0 0 0 0 0 7876 Trekroner - Omgangen 1. etape 0 0 0-3500 0 0 0 0 7877 Trekroner - Omgangen 2. etape 0 0 0 0-2600 0 0 0 7890 Trekroner - Grøn skruktur 0-900 0 0 0 0 0 0 7891 Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning 0 0-1000 -1000-1000 0 0 0 7892 M Trekroner Museum -1000 0 0 0 0 0 0 0 Trekroner Syd, Erhvervsområde 7900 M Vest -2500 0 0 0 0 0 0 0 7930 Hyrdehøj Øst, Hyrdehøj Bygade 2. etape 0 0 0 0-6000 0-5000 0 7931 Hyrdehøj - Grønt Område 0 0 0 0 0 0 0-1900 7940 M Byggemodning, Rævehøjen, Svogerslev 0 0-1500 0 0 0 0 0 7950 Kristiansmindeparken 0 0 0-1000 0 0 0 0 Byggemodning øvrige, i alt -11.500-10.700-10.700-14.500-26.600-3.300-17.100-1.900 Byggemodning i alt -17.650-44.350-57.150-46.000-66.800-46.300-24.600-7.400 12.4 Oversigt over projekter som indgår under øvrige vej- og trafikprojekter. I 2013 gennemføres i samarbejde med Movia projekter til bedre busfremkommelighed, støttet af statslige puljemidler. Projektet omfatter optimering af stoppestedsplaceringer, signaloptimeringer, prioritering af busser i Jernbanegade og busfremkommelighed på Køgevej. Arkitektkonkurrencen for Stændertorvet er gennemført, og for at kunne gennemføre anlægsprojektet er det nødvendigt at få projekteret Stændertorvet. Dette forudsættes gennemført i 2012. Selve ombygningen kan gennemføres i etaper fra 2013 til 2015 med en 1. etape i torvets østlige del, 2. etape i torvets midter- og vestlige del, og 3. etape den vestlige del, inkl. springvandshellen og arealet med den nuværende gågadebelægning.

Side18/21 I 2008 vedtog byrådet en trafiksikkerheds- og en tilgængelighedsplan. Det foreslås, at der afsættes midler hertil i 2014 og frem. Der foreslås afsat midler i 2013 og 2014 til gennemførelse af projekter, der samtidig kan opnå delvis finansiering via statslige puljemidler. Med samme baggrund foreslås der afsat 1,5 mio. kr. til gennemførelse af cyklistplanen i alle overslagsårene. Oversigt over projekter som indgår under øvrige vej- og trafikprojekter. Øvrige vej- og trafikprojekter, Beløb i 1.000 kr., M angiver, at projektet indgår i minimumsplanen. Blok Projekt 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 7531 Ombygning af Allehelgensgade 0 0-3400 0 0 0 0 0 7534 Busfremkommelighed 0 0-3500 0-1500 0 0 0 7550 Ny vej mellem Østre Ringvej og Navervej 0 0-4500 -500 0 0 0 0 7552 Ombygning af Stændertorvet -10000-10000 -5000 0 0 0 0 0 7553 Ombygning af Favrbjergvej 0 0 0-8000 0 0 0 0 7554 Tunnel i Viby 0 0 0 0 0-9000 0 0 7555 Søndre Ringvej, Holbækvej m.v. 0 0 0-6000 -2000 0 0 0 7557 Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej 0 0 0 0 0-6000 0 0 7560 Tilgængelighedsprojekter 0 0-500 0-250 -250 0 0 7561 Puljeprojekter - medfinansiering -1000-1000 0 0 0 0 0 0 7562 Trafiksikkerhedsprojekter 0-2500 0-3000 -3000-3000 0 0 7564 Cyklistplan -1500-1500 -1500-1500 -1500-1500 -1500-1500 7565 Sti langs Værebrovej 0 0 0-5000 -1000 0 0 0 7567 Trafiksanering Gundsølille -250 0 0 0 0 0 0 0 7568 +Way i Roskilde - Busfremkommelighed, komm.andel -2310 0 0 0 0 0 0 0 7576 Bymidten - Cykelstier i Støden 0-3000 0 0 0 0 0 0 7577 Cykelsti i Jernbanegade 0-1000 0 0 0 0 0 0 7580 Cykelsti St. Valbyvej 0 0 0 0 0-9000 0 0 Vej- og traffikprojekter i alt -15.060-19.000-18.400-24.000-9.250-28.750-1.500-1.500 12.5 Oversigt over projekter som indgår under Råstof/festivalområdet Økonomiudvalget vedtog i juni 2010 Helhedsplan for Roskilde Råstof- og festivalområdet. Helhedsplanen lægger den røde tråd for aktiviteter inden for hele området, som bl.a. omfatter Dyrskuepladsen, Darup Idrætscenter samt Kamstrup og Darup Grusgrave. Under overskrifterne Dyrskuepladsen Åben Arena, Den urbane zone, Det aktive landskab og Plads til idrætten skal det samlede område udvikles til et unikt bynært kultur- og fritidsområde for både hverdagsliv og events. Dette skal ske parallelt med og i kølvandet af grusgravningen, som nu er kommet ind i en styret gravetakt efter aftale med Nymølle Stenindustrier. Grusgravningen kommer til at vare årtier, men vil flytte sig fra vest mod øst, begyndende med udgravning af Darup Idrætscenter fra 2012. Et nyt idrætsanlæg øst for Dyrskuepladsen erstatter de nedlagte faciliteter. Anlægget skal ligge på arealer, der er i gang med at blive erhvervet, dels gennem frivillige aftaler, dels gennem ekspropriation. Arealer der også skal benyttes som supplerende serviceareal under pladskrævende events.

Side19/21 Dyrskuepladsen og Den Urbane zone skal gennemgå en modernisering, som sikrer at nuværende events kan udvikle sig inden for området. En Åben Arena af international format, som også kan tiltrække nye events og understøtte kommunens musiske profil. Landskabet skal åbnes for offentlighedens adgang, hvilket er muliggjort ved kommunens opkøb af de efterbehandlede Kamstrup og Darup Grusgrave. Her er et stort potentiale for at tilbyde nærrekreativ udfoldelse og arealerne skal udvikles med dette for øje. Områdets udvikling hviler på at grundprincip om at indtægter fra udlejning af kommunale arealer skal forblive i området til investeringer og drift. Hertil kommer supplerende indtægter fra salg af graveret på kommunale graveområder samt fundraising og medfinansiering fra aktører i området. For at sikre et minimum af investeringer foreslås det, at der årligt afsættes 2,5 mio. kr. i den strategiske anlægsplan, dog med et udsving i 2015 på 14,5 mio. kr. som primært er rettet mod anlæg af etape 2 af stibroen over motorvejen. Oversigt over projekter som indgår under Råstof/festivalområdet Råstof/festivalområdet, Beløb i 1.000 kr., M angiver, at projektet indgår i minimumsplanen. Blok Projekt 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 7581 M Plads til idrætten -1500-500 -2500-3000 0 0 0 0 7582 Det aktive landskab -100-1050 -600-1000 0 0 0 0 7583 Den urbane Zone 0-250 -12400-500 0 0 0 0 7584 Åben Arena -900-700 -1000-1000 0 0 0 0 7585 Råstofindtægter 0 0 2000 3000 0 0 0 0 Råstof/festivalområde/Øst i alt -2.500-2.500-14.500-2.500 0 0 0 0

Side20/21 Bilag 1: Oversigt over anlægsprojekternes afledte drift De angivne projekter i anlægsplanen medfører afledt drift, som anført i nedenstående skema. Afledt drift. Beløb i 1.000 kr. Blok Projekt 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 5253 Dåstrup børnehave og vuggestue vil bygges sammen 0 0 0-100 -100-100 -100-100 5254 Ombygning af børnehaver til vuggestuer 0-100 -100-100 -100-100 -100-100 5333 Trekronerskolen 390 390 390 390 390 390 390 390 6101 Roskildehallerne -250-500 -500-500 -500-500 -500-500 6108 Fodboldbaner på kunstgræs i Viby 0 0 0-440 -440-440 -440-440 6111 Kulturskolen i Jyllinge 0-50 -50-50 -50-50 -50-50 6118 Ramsø Hallen 0 0 0-200 -300-300 -300-300 6125 Belysning på Kildegården 0-50 -50-50 -50-50 -50-50 7354 Hedebostien 0-15 -30-30 -30-30 -30-30 7502 Opgradering af Dyrskuepladsen 0-100 -200-200 -200-200 -200-200 7506 Toiletter på Hestetorvet 0 0 0-100 -100-100 -100-100 7520 Parkprojekt, Jyllinge 0-250 -250-250 -250-250 -250-250 7531 Omflytning af Allehelgensgade 0 0 0-50 -50-50 -50-50 7534 Busfremkommelighed 0 0 0-100 -100-150 -150-150 7550 Ny vej mellem Østre Ringvej og Navervej 0 0 0-250 -250-250 -250-250 7552 Ombygning af Stændertorvet 0-100 -100-100 -100-100 -100-100 7553 Ombygning af Favrbjergvej 0 0 0 0-100 -100-100 -100 7554 Tunnel i Viby 0 0 0 0 0 0-400 -400 7555 Søndre Ringvej, Holbækvej m.v. 0 0 0 0-100 -150-150 -150 7557 Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej 0 0 0 0 0 0-100 -100 7560 Tilgængelighedsprojekter 0 0 0-25 -25-50 -75-75 7561 Puljeprojekter - medfinansiering 0-100 -150-150 -150-150 -150-150 7562 Trafiksikkerhedsprojekter 0 0-75 -75-150 -225-300 -300 7564 Cyklistplan 0-150 -200-250 -300-450 -600-600 7565 Sti langs Værebrovej 0 0 0 0-200 -200-200 -200 7566 Belysning på Ringen 0 0-40 -40-40 -40-40 -40 7567 Trafiksanering Gundsølille 0-10 -10-10 -10-10 -10-10 7568 +Way i Roskilde - busfremkommelighed, komm- andel -10-20 -20-20 -20-20 -20-20 7572 Sortebrødreplads - Ny plads 0 0 0 0-150 -150-150 -150 7573 Bymidten - Kulturstrøget 0 0-100 -150-200 -250-300 -350 7576 Bymidten - Cykelstier i Støden 0 0-20 -20-20 -20-20 -20 7577 Cykelsti i Jernbanegade 0 0-10 -10-10 -10-10 -10 7578 Sti langs Ledreborg Allé, komm. andel 0-100 -100-100 -100-100 -100-100 7579 Lastbilparkering 0-50 -100-100 -100-100 -100-100 7580 Cykelsti langs St. Valbyvej 0 0 0 0 0 0 0-200 7801 Musicon - Rabalderstræde 0 0 300-900 -900-900 -900-900 7802 Musicon - Signalregulering af kryds Rabalderstræde - Sdr. Ringvej 0 0 0-20 -20-20 -20-20 7803 Musicon - Bro over motorvejen 0 0-200 -200-200 -200-200 -200 7805 Musicon - Æggestien 0 0 0-30 -30-30 -30-30