Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Relaterede dokumenter
9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Indledning. Effektiviseringsmodeller. Notat. Dato: 14. august Kopi til: Valg af effektiviseringsmodel

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomiudvalget I 2017-priser i hele tusinder -=mindreudgifter, +=merudgifter Forslag Politikområde

politikområde Tværgående Puljer

Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober Korrigeret budget med O/U 2012

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Bemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Notat til ØK den 4. juni 2012

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat

Økonomisk strategi for Ballerup Kommune

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2016

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Indhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Vurdering af forbrugsudviklingen pr. 30. april 2018

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune Sagsnr

Udvalget for Børn og Skole

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Kommunal medfinansiering 2014

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Budgetkontrol pr. 1. maj 2019 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Nr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen

ForårsSFO - Analyse og forslag til plan for etablering

Vangeboskolens økonomiske situation

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Månedsmøde Maj Opsamling til Byrådet

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Omstilling og effektivisering

Budgetmateriale vedr. Økonomiudvalget:

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

NOTAT. Klik her for at angive tekst. 4. Økonomiske budgetredegørelse for 2015 på Teknik- og miljøudvalgets område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Udvalget for Ældre og Sundhed

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Udgiftspresset beregnes for de områder, hvor udgifterne i høj grad er afhængige af den demografiske udvikling. Det drejer sig om:

Danske Regioners Budgetvejledning 2007 Udsendt

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Sbsys dagsorden preview

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Driftsopfølgning pr

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

10 Social Service/Serviceudgifter 0

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

CBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

:51:24. Budget Økonomiudvalget. Page 1 of 5

Forslag til ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet på baggrund af vedtaget kommisorium.

Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning

Aktivitetspuljen 2017

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Overførsler fra Korrigeret budget. til 2013

Bemærkninger til budget 2018 politikområde sundhed

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Omstilling & Effektivisering

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Transkript:

2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing mv. 9.400 9.400 9.400 9.400 Indkøb Effekt af udbud og indkøbsaftaler 5.500 5.500 5.500 5.500 Sygefravær Effekt af samlet forslag 9.500 9.500 9.500 9.500 Medfinans. Skøn over mulig budgetreduktion 6.600 6.600 6.600 6.600 Misbrug Administrationbidrag 1.800 800 800 800 Handicap Reducerede takster 4.300 4.300 4.300 4.300 Regeringen Handleplan - ressourcer til borgernær ser 8.000 8.000 8.000 8.000 Skoler Tidlig start SFO 2.400 2.400 2.400 2.400 Ikke specificerede bidrag til råderumspulje 27.500 28.500 28.500 28.500 Generelt effektiviseringskrav 27.500 28.500 28.500 28.500 I alt bidrag til råderumspulje 75.000 75.000 75.000 75.000

Forsikringsområdet Generelle og tværgående tiltag Efter to års erfaring med forsikringsordningen vurderes det, at der er et effektiviseringspotentiale på i alt 9,4 mio. kr. i ordningen. Beløbet svarer til det forventede årlige overskud ekskl. henlæggelser til kommende skadeserstatninger. Der tages ved vurderingen forbehold for, at antal og størrelse af skader i de kommende år kan udvikle sig anderledes. En del af besparelsen hentes ved, at ordningen fremover vil finansiere en del af det administrative personale, der administrerer forsikringsordningen. Derudover hjemtages nogle af de forsikringsmægleropgaver, som i dag varetages af et eksternt konsulentfirma. Endelig foreslås det som en del af effektiviseringen at der afsættes yderligere 1 mio. kr. årligt til risikoforebyggende arbejde, så der i alt anvendes 3 mio. kr. årligt på dette. Målet er at opnå en yderligere effektivisering af området i de kommende år. De ekstra penge til risikoforebyggende arbejde kan finansieres indenfor det forventede overskud i forsikringsordningen. Nogle af de projekter der tænkes igangsat i kommende år er yderligere brand og tyverisikring samt skadesforebyggende tiltag for medarbejdere. Reduktion af opsparede midler i div. puljer 8.000 8.000 8.000 8.000 Besparelse på lønudgifter (omlægning af finansiering) 1.400 1.400 1.400 1.400 I alt 9.400 9.400 9.400 9.400

Indkøbsområdet Generelle og tværgående tiltag På indkøbsområdet vurderes der at være et gevinstpotentiale i forhold til råderumspuljen. Der arbejdes med en fordelingsnøgle på 30/70 i forhold til ikke-standardiserede varer, og 100 % for standardiserede varer. Nedenstående gevinstpotentiale er et skøn, og indeholder bl.a. investering i og drift af et e- handelssystem. Jf. sag på Økonomiudvalgets møde den 22. juni 2009. Gevinstpotentiale ved udbud og indgåelse af indkøbsaftaler 5.500 5.500 5.500 5.500 I alt 5.500 5.500 5.500 5.500

Fokus på reduceret sygefravær Generelle og tværgående tiltag Der er i foråret 2009 nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe, der har undersøgt forskellige muligheder for at understøtte de nuværende indsatser og tilbud i kommunen med henblik på at reducere sygefraværet og dermed give en gevinst ved færre omkostninger. Af tabellen fremgår tiltag og skønnet reduceret omkostning qua reduceret sygefravær. Tiltag Beskrivelse Effekt Skøn over reduceret omkostning (mio. kr.) Procedure for anmeldelse af Der udarbejdes en klar procedure for anmeldelse og registrering af arbejdsulykker arbejdsulykker 0,2 Fastholdelse Giver mulighed for, at få sygemeldte Reduceret omkostning ved 100 Sundhedsaftale medarbejdere hurtigst muligt i rette visitationer 7,7 mio. behandling i forbindelse med sygdom og skader. Pris ved 100 visitationer 1,3 mio. (Effekt ved 100 visiterede medarbejdere) Netto- effekt..... 6,4 Fastholdelse Massage, Zoneterapi, Fysioterapi eller Reduceret omkostning i alt 6,9 Sundhedsordning Kiropraktik tilbudt i forbindelse med Årlig omkostning ca. 4,0 arbejdsrelateret lidelse Netto- effekt..... 2,9 Forebyggelse Ulykkesforebyggelse En grundig analyse af fysiske ulykker, hvortil der er knyttet fravær, skal danne grundlag for forebyggende foranstaltninger. 0,5 Forudsætning for tiltag kan resultere i de ønskede reducerede omkostninger er, at der ansættes en centralt placeret medarbejder med dette som ansvarsområde - 0,4 Et forsigtigt skøn over mulige reducerede omkostninger til sygefravær er 9.5 mio. kr. Herfra er trukket ca. kr. 400.000,00 til en medarbejder, der skal stå for visitering af tilbud, formidling og udarbejdelse af politikker og retningslinjer. Som eksempel et på effekten af at sætte fokus på trivsel på arbejdspladsen kan nævnes center for ældre, hvor der målrettet har været arbejdet med reduktion af sygefraværet - herunder gennem TænkeTankprojektet. Sygefraværet på området er reduceret fra 8,1 % i første halvår 2008 til 7,5 % i første halvår 2009. Reducerede omkostninger til sygefravær - div. tiltag og investeringer 9.500 9.500 9.500 9.500 I alt 9.500 9.500 9.500 9.500 Skema - råderumspulje

Aktivitetsbestemt medfinansiering 110.10 Der er udarbejdet et foreløbigt skøn over mulig reduktion i budget til aktivitetsbestemt medfinansiering. Politikområde 110.10 Medfinansiering omfatter kommunens udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet og andre lovbestemte sundhedsudgifter. Den aktivitetsbestemte medfinansiering omfatter kommunens udgifter til medfinansiering af borgere indlagt på sygehuse, i ambulant behandling, lægebesøg og andre ydelser under sygesikringen. Den aktivitetsbestemte medfinansiering medregnes ikke i opgørelsen af kommunens serviceudgifter. Budget og forbrug har siden 1. januar 2007 været forholdsvis stabilt. Der har i samme periode været mindreforbrug. Det anbefales at budgettet tilpasses udgiftsniveauet, og at der overføres 6,6 mio.kr. til råderumspuljen. Overførslen kan foretages under forudsætning af et fortsat stabilt udgiftsniveau. Der er internt i kommunen etableret administrative procedurer, der skal sikre at kommunen ikke bliver opkrævet for flere indlæggelsesdage end der faktisk bruges, ligesom der løbende arbejdes på at sikre at borgerne kommer tilbage fra sygehusene hurtigst muligt. Reduktion af budget til aktivitetsbestemt medfinansiering 6.600 6.600 6.600 6.600 I alt 6.600 6.600 6.600 6.600

Administrationsbidrag - misbrug 110.30 I forbindelse med turnusanalyse på misbrugsområdet er afdækket manglende afregning af administrationsbidrag vedr. takstfinansierede udgifter. Misbrugscenteret opkræver takster, hvori der er inkluderet administrationsbidrag. Efterfølgende skal administrationsbidraget overføres til konto 6 til dækning af administrationsomkostninger. De har hidtil ikke været indregnet. Der overføres 1,8 mio. kr. i 2010 (bestående af 1 mio. kr. i uforbrugte midler og 0,8 mio. kr. i administrationsbidrag for 2010) samt et skønnet årligt bidrag fra 2011 på 0,8 mio. kr. Administrationsbidrag årligt 1.800 800 800 800 I alt 1.800 800 800 800 Skema - råderumspulje

Reduktion af takster aftalt i rammeaftale Politikområde 103.10, 104.10, 110.10, 111.10 Takster for det sociale område må i Region Sjælland maksimalt stige med pludviklingen fratrukket 2 % fra 2009 til 2010. Dette blev efter anbefaling besluttet på KKR s møde 16. juni 2009. Besparelse ved en 2 pct. reduktion for hvert af de 4 berørte politikområder vil alt andet lige beløbe sig til*: 103.10 (BULU) 1,1 mio. kr. 104.10 (HS) 3,0 mio. kr. 110.10 (Sundhed-Forebyggelse) 0,2 mio. kr. 111.10 (Arbejdsmarked og integration) 0,0 mio. kr. I alt 4,3 mio. kr. * 2009 priser (ekskl. LP fremskrivning.) Skønnet yderligere besparelse ved 2 pct. takstreduktion for institutioner udenfor rammeaftale og beliggende i Slagelse Kommune. 103.10 (BULU) 1,7 mio. kr. 104.10 (HS) 0,1 mio. kr. 110.10 (Sundhed-Forebyggelse) 0,2 mio. kr. I alt 2,0 mio. kr. * Beregningen er foretaget med udgangspunkt i de forventede udgifter for 2009 uagtet at disse eventuelt overstiger det eksisterende budget. Reduktion af takster under rammeaftale Region Sjælland 4.300 4.300 4.300 4.300 I alt 4.300 4.300 4.300 4.300

Regeringens handleplan Tværgående Regeringen har i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2010 udarbejdet en handleplan for frigørelse af ressourcer til borgernær service. Initiativer fra regeringens side skulle kunne frigive ressourcer svarende til 500 mio. kr. i kommunerne. Slagelse kommunes andel heraf udgør ca. 8. mio. kr. Forslag til afbureaukratisering fra regeringen i efteråret 2009 imødeses og der forventes herved en udmøntning af Slagelses andel af aftalen på 8 mio. kr. Regeringens handleplan for frigivelse af ressourcer til borgernær service 8.000 8.000 8.000 8.000 I alt 8.000 8.000 8.000 8.000

Tidligere overgang mellem børnehave og SFO Politikområde?? Der er i foråret 2009 gennemført en foranalyse med det formål, at undersøge effekten af en tidligere overgang til SFO. Gevinst ved start i SFO pr. 1. maj i stedet for 1. august, som det sker i dag, er at mindske kapacitetspresset, som opstår i daginstitutionerne i de tre måneder op til skolestart. Derudover er der en gevinst på driften ved færre omkostninger for passe børnene i SFO qua en lidt højere belastningsgrad (antal børn pr. voksen) og en højere andel af udgifter finansieret ved forældrebetaling i SFO i forhold til børnehaverne. Der kræves en ikke uvæsentlig anlægsinvestering før en given driftsbesparelse kan udmøntes. Et aktuelt skøn for anlægsudgifterne er på 44 mio. kr. Denne anlægsinvestering skal sammenholdes med planlagte anlægsinvesteringer på skole og dagtilbudsområdet. Nedenstående gevinstpotentiale er et skøn over de samlede sparede omkostninger på driften efter regulering for søskenderabat og økonomiske fripladser. Potentiel besparelse ved overgang fra daginstitution til skolefritidsordning (SFO) pr. 1. maj. 2.400 2.400 2.400 2.400 I alt 2.400 2.400 2.400 2.400

Generelt effektiviseringskrav Generelle og tværgående tiltag Det beløb, der mangler for at opnå en råderumspulje på 75 mio. kr., kan udmøntes ved en samlet mindre pris- og lønfremskrivning end den af KL udmeldte forventning. Forslaget indebærer, at det er op til det enkelte udgiftssted at forestå udmøntningen. Der kan blive tale om serviceforringelser. Beløbet i 2010 kan findes, hvis der fremskrives med knap 70 % af det skøn, der er meldt ud fra KL i juni 2010. De samlede PL regulering i 2010 svarer til 27.5 mio. kr. Reducering af skøn for pris og løn fremskrivning 27.500 29.100 29.100 29.100 I alt 27.500 29.100 29.100 29.100