TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.



Relaterede dokumenter
Børn og Skoleudvalget

Politisk Ledelsesinformation

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Politisk Ledelsesinformation

Børn- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Forventet regnskab kr.

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Udvalget for Børn og Skole

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalg: Børn og skoleudvalget

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114

Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Bilag 2, Bemærkninger til budgetopfølgningen 1. kvartal 2013, Børne- og Undervisningsudvalget. Økonomi og Analyse

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring

Budgetkontrol pr. 1. august 2018

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,

Udvalget for Børn og Skole

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

BOP BUL

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Udvalget for Børn og Skole

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Notat. 2. budgetopfølgning Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.:

Virksomhedsrapport Skoleudvalget

CBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift

Forbrugsprocenten kan ikke sammenlignes med sidste års forbrugsprocent på grund af indførsel af ny kontoplan og tekniske ændringer.

Børne- og Uddannelsesudvalget

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Budgetopfølgning 30. juni 2008

Afvigelse ift. korrigeret budget

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober Korrigeret budget med O/U 2012

Udvalg: Børn og skoleudvalget

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau

Udvalget for Børn og Skole

Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Regnskabsbemærkninger

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

Virksomhedsrapport Skoleudvalget

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

Politikområde Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på kr.

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Notat. 4. budgetopfølgning Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.:

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

Budgetopfølgning pr Børne- og Ungeudvalget

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE

Tillægsbevillinger. Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Kerneopgaven Uddannelse til Alle

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Erhvervsservice og iværksætteri

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

Samlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0

Transkript:

Børn og Skoleudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17 Fredag kl. 10-13 Onsdag LUKKET, dog åbent i Jobcenter Tønder kl. 10-15 Telefontider: Mandag-onsdag kl. 9-15 Torsdag kl. 9-17 Fredag kl. 9-13

Indholdsfortegnelse Side 1. Konklusion overblik og generelle bemærkninger... 3 1.1 Regnskabssammendrag... 3 1.2 Generelle bemærkninger... 3 2. Drift specifik oversigt og noter... 5 2.1 Regnskabsoversigt... 6 2.2 Noter... 7 3. Anlæg specifik oversigt og noter... 11 3.1 Anlægsoversigt... 11 2

1. Konklusion overblik og generelle bemærkninger 1.1 Regnskabssammendrag I 1.000 kr. Forbrug ultimo juni 2014 Korrigeret budget 2014 Oprindeligt budget 2014 Forbrug% i forhold til korrigeret budget Ønsket bevillingsændring Forventet overførsel Forventet regnskab DRIFTSUDGIFTER I ALT 290.976 627.006 629.478 46,41% 142-250 627.398 Serviceudgifter 289.743 624.443 626.915 46,40% -145-250 624.548 Uddannelse 143.159 337.718 343.927 42,39% 619 2.000 336.337 1-4 Dagtilbud 71.089 147.119 144.275 48,32% -3.348 400 143.371 Forebyggelse og anbringelse 75.496 139.606 138.713 54,08% 2.584-2.650 144.840 12 Overførselsudgifter 2.697 5.675 5.675 47,53% 385 0 6.060 Uddannelse, overførselsudgifter 330 905 905 36,45% 0 0 905 Forebyggelse og anbringelse, ovf.udg. 2.367 4.769 4.769 49,63% 385 0 5.154 14 Uden for servicerammen -1.464-3.112-3.112 47,05% -98 0-3.210 Note RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT 290.976 627.006 629.478 46,41% 142-250 627.398 ANLÆGSUDGIFTER I ALT 14.260 20.305 10.056 70,23% 0 3.500 16.805 RESULTAT I ALT 305.236 647.311 639.534 47,15% 142 3.250 644.203 1.2 Generelle bemærkninger Drift Ved udgangen af juni måned har Børn- og Skoleudvalgets budgetområde en forbrugsprocent på samlet set 46,41 % i forhold til det korrigerede budget og i forhold til serviceudgifter ligger den på 46,40 %. På politikområdet uddannelse er forbrugsprocenten pr. 30.06.2014 samlet set på 42,39 %. Den lave forbrugsprocent kan henføres til skoler fællesudgifter hvor forbrugsprocenten er 18,26 %. Den lave forbrugsprocent på fællesudgifter kan forklares med afsatte puljer, der endnu ikke er udmøntet og områder hvor udgiften afregnes 100 % med staten i juli måned. Korrigeret for disse områder forventes skoler fællesudgifter at være i balance i 2014. Pulje til folkeskolereformen i alt 4,7 mio. kr. Elever i frie grundskoler afregnes med staten i juli måned i alt 35,8 mio. kr. Elever på efterskoler afregnes med staten i juli måned i alt 10,0 mio. kr. Elever på produktionsskoler afregnes med staten i juli måned i alt 2,2 mio. kr. Kontraktområdet, som omfatter de 4 distriktsskoler, ungdommens uddannelsesvejledning og Tønder Ungdomsskole ligger samlet set på 51,43 %, dvs. lidt over det forventede niveau. Tønder Distrikt har en forbrugsprocent på 54,10 % og Toftlund Distrikt 52,63 %. Begge distrikter har igangsat tiltag og forventer lavere forbrug i andet halvår. Samlet forventer skoleområdet et mindre forbrug på ca. 2,0 mio. kr. i 2014, inkl. overførsler fra 2013 på 4,9 mio. kr. 3

På politikområdet dagtilbud er forbrugsprocenten pr. 30.06.2014 samlet set på 48,30 %, som ligger lidt under det forventede niveau. Den lave forbrugsprocent skyldes, at der til fællesområdet er foretaget budgetreguleringer fra dagpleje og daginstitutioner, som følge af et forventet fald i antallet af indmeldte børn. Alene i 2014 er der på nuværende tidspunkt reguleret for en forventet nedgang på 110 børn noget større end tidligere antaget. Derimod er der korrigeret for en mindre stigning på 19 børn til frit valg og privatinstitutioner. Samlet set forventes fællesområdet netto at give et overskud på ca. 3,4 mio. kr., som skyldes periodeforskydninger i forhold til demografiregulering og udmøntning. Der vil altid opstå et overskud i det år hvor der foretages reguleringer på institutionerne, så længe børnetallet falder. Omvendt vil det give et underskud når antallet af indmeldte børn stiger. Det forventede resterende overskud på 3,4 mio. kr. foreslås overført til forebyggelse og anbringelses området. På politikområdet Forebyggelse og anbringelse er forbrugsprocenten pr. 30.6.2014 på 54,08 %, Forebyggelse og anbringelse, overførselsudgifter på 49,63 % og på refusioner uden for servicerammen på 47,05 %. Ses politikområderne på forebyggelse og anbringelse under ét udgør den samlede forbrugsprocent 54,08 %, som ligger over det forventede niveau. Samlet set vurderes foranstaltninger under ét at overstige budgettet med et merforbrug på ca. 5,5 mio. kr., såfremt de aktuelle sager og foranstaltninger, som er kendt pr. 30.6.2014 fortsætter på samme niveau resten af året. Børn og Ungeudvalget har i juni/juli måned truffet beslutning om 9 absolut nødvendige anbringelser, som er indeholdt i det forventede merforbrug. Såfremt dette ikke var sket ville merforbruget have været på ca. 3,3 mio. kr., svarende til 1,2 mio. kr. mindre end ved aflæggelse af 1. kvartals regnskab. Derudover indeholder merforbruget fortsat et forventet underskud på Ungehuset Strucksallé, svarende til 1,5 mio. kr., som skyldes en for lav belægningsprocent(50%) i forhold til det budgetterede. Denne tendens ser ud til at fortsætte. Ved 1. kvartals regnskab blev det oplyst, at institutionen befinder sig i en overgangsfase med lav belægning og ny ledelse, som skulle have mulighed for at foretage en belysning af muligheder for øget opgavetilførsel. Dette arbejde er snart afsluttet og jf. ovennævnte undersøgelser forventes det fremover, at der i institutionen primært vil være behov for etablering af hybeltilbud, og at der kan løses specialiserede aflastningsopgaver for forældre, plejefamilier mv, hvilket der vurderes at være stort behov for lokalt og regionalt. Der forventes en afklaring heraf i løbet af august/september måned. Det forventede merforbrug forventes at fordele sig mellem 3 politikområder således: Forebyggelse og anbringelse, serviceudgifter et merforbrug på (jf. note 12) 5,2 mio. kr. Serviceudgifter udenfor servicerammen, som omfatter refusion af særligt dyre enkeltsager forventes merindtægter på (jf. note 12) -0,1 mio. kr. Forebyggelse og anbringelse, overførselsudgifter merforbrug på (jf. note 14) 0,4 mio. kr. I alt netto 5,5 mio. kr. På kontraktområderne forventer PPR et merforbrug på 0,250 mio. kr., Tandplejen forventes at være i balance, og Sundhedsplejen forventer et merforbrug på ca. 0,300 mio. kr. 4

Bevillingsmæssige ændringer Der ønsker følgende bevillingsmæssige ændringer mellem politikerområder: Midtvejsregulering af demografi 2014: Uddannelse Dagtilbud Forebyggelse og anbringelse PPR I alt 0,253 mio. kr. -0,071 mio. kr. -0,529 mio. kr. -0,347 mio. kr. Lov- og cirkulæreprogram 2014: Objektiv finansiering af regionale tilbud overtages af socialstyrelsen -0,339 mio. kr. Ungdommens uddannelsesvejledning - ændring af lov om vejledning 0,255 mio. kr. Tønder Ungdomsskole ændring af lov om vejledning 0,282 mio. kr. Bidrag frie grundskoler ændring af kommunalt bidrag ved folkeskolereform 0,128 mio. kr. Dagtilbud og Skoleområdet kontanthjælpsreform økonomisk friplads 0,163 mio. kr. I alt 0,489 mio. kr. Tilgang til udvalget i alt 0,142 mio. kr. Omplaceringer politikområder: Dagtilbud mindre forbrug demografi Forebyggelse og anbringelse overført fra dagtilbud Netto omplacering indenfor udvalget i alt -3,400 mio. kr. 3,400 mio. kr. 0,000 mio. kr. Anlæg Forbrugsprocenten første halvår udgør 70 %, og 71 % af budgettet er bevilliget og frigivet. Der forventes at skulle overføres 3,5 mio. kr. til 2015. Overførslerne vedrører etablering af fase 2 samt SFO Løgumkloster. 5

2. Drift specifik oversigt og noter 2.1 Regnskabsoversigt I 1.000 kr. Forbrug ultimo juni 2014 Korrigeret budget 2014 Oprindeligt budget 2014 Forbrug% i forhold til korrigeret budget Ønsket bevillingsændring Forventet overførsel Forventet regnskab DRIFTSUDGIFTER I ALT 290.976 627.006 629.478 46,41% 142-250 627.398 Serviceudgifter 289.743 624.443 626.915 46,40% -145-250 624.548 Uddannelse 143.159 337.718 343.927 42,39% 619 2.000 336.337 1-4 Skoler - fællesudgifter Fælles folkeskoler 3.914 14.709 13.660 26,61% 253 0 14.962 1 Fællesudgifter for kommunens s -0 0 264-0 0 Syge- og hjemmeundervisning 35 102 102 34,18% 0 102 Skolefritidsordninger 3.242 6.163 6.849 52,60% 40 0 6.203 Befordring af elever i grundsk 0 0 8.594-0 0 Kommunale specialskoler 5.857 15.393 21.198 38,05% 0 15.393 2 Sprogstimulering for tosproged 235 421 421 55,86% 0 421 Bidrag til statslige og privat 35.756 35.756 0,00% 128 0 35.884 Efterskoler og ungdomskostskol 10.009 10.009 0,00% 0 10.009 Ungdommens uddannelsesvejledni 2.390 4.538 4.268 52,65% 255 0 4.793 4 Specialpædagogisk bistand til 162 527 527 30,74% -339 0 188 Specialpædagogisk bistand voks 0 0 1.027-0 0 Ungdomsuddannelser 2.530 7.286 8.536 34,73% 0 7.286 3 Folkeoplysning og fritidsaktiv 6 38 89 15,63% 0 38 CAMPUS (10. klasse) 509 1.038 1.038 49,09% 0 1.038 Tønder Distrikt 46.869 86.633 83.695 54,10% -500 87.133 4 Løgumkloster Distrikt 22.395 45.699 44.101 49,00% 1.000 44.699 4 Toftlund Distrikt 24.843 47.203 44.698 52,63% 0 47.203 4 Skærbæk Distrikt 16.759 34.789 33.365 48,17% 1.000 33.789 4 Tønder Ungdomsskole 13.413 27.415 25.730 48,93% 282 500 27.197 4 Dagtilbud 71.089 147.119 144.275 48,32% -3.348 400 143.371 Dagtilbud fælles 18.039 43.130 41.893 41,82% -3.348 0 39.782 Dagpleje 9.481 17.429 19.007 54,40% 0 17.429 5 Område Tønder 11.039 22.587 22.498 48,87% 0 22.587 6 Område Løgumkloster 7.255 14.711 13.821 49,31% 0 14.711 7 Område Skærbæk 9.606 18.300 16.449 52,49% 0 18.300 8 Område Toftlund 5.849 11.059 11.239 52,89% 0 11.059 9 Område DKCT - dagtilbud 3.703 7.283 7.294 50,84% 0 7.283 10 Børnehaver selvejende 6.118 12.619 12.075 48,48% 400 12.219 11 Forebyggelse og anbringelse 75.496 139.606 138.713 54,08% 2.584-2.650 144.840 12 Børn og Unge (foranstaltninger) 63.297 115.664 115.365 54,73% 3.629-2.350 121.643 Plejefamilier og opholdssteder 33.190 58.271 57.595 56,96% 6.903 0 65.174 Forebyggende foranstaltninger 11.186 21.442 22.766 52,17% -1.694 0 19.748 Drift af ejendom, Hyblerne 71 257 257 27,67% -57 0 200 Døgninst. for børn og unge 11.738 21.799 22.123 53,85% 862 0 22.661 Sikrede døgninstitutioner 1.001 3.161 3.161 31,67% -1.856 0 1.305 Pædagogisk og psykologisk rådg 6.111 10.735 9.464 56,92% -529-250 10.456 13 Sundhedsområdet 12.198 23.942 23.348 50,95% -1.045-300 23.197 13 Tandplejen 8.782 17.508 16.780 50,16% 0 17.508 Kommunal sundhedstjeneste 3.416 6.434 6.568 53,10% -1.045-300 5.689 Overførselsudgifter 2.697 5.675 5.675 47,53% 385 0 6.060 Uddannelse, overførselsudgifter 330 905 905 36,45% 0 0 905 Skoler - fællesudgifter 330 905 905 36,45% 0 905 Forebyggelse og anbringelse, ovf.udg. 2.367 4.769 4.769 49,63% 385 0 5.154 14 Kontante ydelser 2.367 4.769 4.769 49,63% 385 0 5.154 Uden for servicerammen -1.464-3.112-3.112 47,05% -98 0-3.210 Plejefamilier og opholdssteder -376-900 -900 41,77% 78 0-822 Forebyggende foranstaltninger -2-35 -35 5,76% 29 0-6 Døgninst. for børn og unge -1.086-1.872-1.872 58,00% -509 0-2.381 Sikrede døgninstitutioner -304-304 0,00% 304 0 0 Note RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT 290.976 627.006 629.478 46,41% 142-250 627.398 ANLÆGSUDGIFTER I ALT 14.260 20.305 10.056 70,23% 0 3.500 16.805 Børn og skoleudvalget 14.260 20.305 10.056 70,23% 3.500 16.805 RESULTAT I ALT 305.236 647.311 639.534 47,15% 142 3.250 644.203 6

2.2 Noter Note 1 Fælles folkeskole Fælles folkeskole har en forbrugsprocent på 26,61 %. Området indeholder diverse puljer, udgifter til skolekonsulenter samt centrale udgifter for skoleområdet. Flere af puljerne bliver først udmøntet i forbindelse med det nye skoleår i august/september måned. For 2014 indeholder området blandt andet midler til folkeskolereformen på 4,7 mio. kr., midler til undervisning af børn i modtageklasse 1,3 mio. kr. og demografiregulering der endnu ikke er udmøntet. Samlet forventes området at være i balance i 2014. Note 2 Kommunale specialskoler Kommunale specialskoler har en forbrugsprocent på 38,05 %. Området indeholder udgifter til undervisning, SFO og psykolog betjening af Tønder Kommune elever i specialskoler i andre kommuner. Området forventes at have et lavere forbrug end budgettet. De faldende udgifter til specialskoler er en del af den fortsatte indsats med at inkludere 96 % af elever i Tønder Kommune skoler og midlerne anvendes derfor til ekstra støtte i skolerne samt demografiregulering. Note 3 Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelser har en forbrugsprocent på 34,73 %. Området indeholder udgifter til elever på erhvervsgrunduddannelse (EGU), elever på særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og udgifter til elever på produktionsskoler. Udgiften vedrørende produktionsskoler afregnes først i juli måned, korrigeret for denne ville forbrugsprocenten være ca. 50 %. Samlet forventes området at være i balance i 2014. Note 4 4 skoledistrikter, Ungdommens uddannelsesvejledning og Tønder ungdomsskole Forbrugsprocenten for de 6 kontraktområder Tønder Distrikt, Løgumkloster Distrikt, Toftlund Distrikt, Skærbæk Distrikt, Tønder Ungdomsskole og Ungdommens Uddannelsesvejledning er 51,43 %. 3 af kontraktområderne har end højere end forventet forbrugsprocent. Ungdommens uddannelsesvejledning har en forbrugsprocent på 52,65 %. Merforbruget kan forklares med udskiftning af en sekretær, som har betydet dobbelt lønudgift i 2 måneder samt udbetaling af feriepenge. For 2 halvår forventes lavere udgifter, hvorfor der forventes at være balance i 2014. Toftlund Distrikt har en forbrugsprocent på 52,63 %. Merforbruget kan forklares med at der er kommet ny ledelse i Toftlund Distrikt i første halvår, hvilket har betydet merudgifter til løn og feriepenge, herudover er særlig feriegodtgørelse og 6 ferieuge udbetalt i første halvår. Skolen forventer lavere udgifter i andet halvår, hvorfor der forventes at være balance i 2014. Tønder Distrikt har en forbrugsprocent på 54,10 %. Skolen er opmærksom på merforbruget og har igangsat tiltag for et kunne nedbringe udgifter men forventer ikke fuldt ud at kunne indhente det i 2 halvår. Det forventes derfor et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. i 2014. 3 af kontraktområder har en lavere end forventet forbrugsprocent. Skærbæk og Løgumkloster Distrikt forventer et mindre forbrug på ca. 1,0 mio. kr. og Tønder Ungdomsskole forventer et mindre forbrug på ca. 0,5 mio. kr. Samlet forventes kontraktområderne at have et mindre forbrug i 2014 på ca. 2,0 mio. kr. 7

Note 5 Dagplejen Der forventes et merforbrug på ca. 1 mio. kr. i 2014. Merforbruget skyldes, at der i år ikke kan spares penge på lønninger pga. opsigelsesvarsler hos dagplejere, samt at man ikke kunne forudse at flere børn i bl.a. Område Løgumkloster sprang fra i sidste øjeblik til plads i dagplejen. Derfor er der for resten af året en del ledige pladser i dette område. Hvorimod i område Toftlund ansættes der vikarer, og indmeldte faste børn passes hos gæsteplejer, for at få det til at nå sammen i området. Merforbruget er finansieret af fællesområdet. Note 6 Område Tønder Kontraktområdet Tønder ligger samlet set på 47,2 %, dvs. under det forventede niveau. Forklaringen er hovedsalig, at der kun bruges 1 plads i specialområdet 32 i forhold til budgettet som svarer til 4 pladser, samt modtaget refusioner for rotation på 1,3 mio. kr. for regnskabsår 2013. Overskuddet skal bruges til: 1 sal Nordre børnehave 0,6 mio. kr. 2 nye busser 0,6 mio. kr. Fælles kursus 0,2 mio. kr. Note 7 Område Løgumkloster Kontraktområdet Løgumkloster ligger samlet set på 49,6 %, lidt under det forventede niveau. Regnskabet forventes at balancere ved regnskabsafslutningen. Note 8 Område Skærbæk Kontraktområdet Skærbæk ligger samlet set på 52,7 %, noget over det forventede niveau. Forklaringen er hovedsalig, at der mangler refusioner i forbindelse med forskellige former for uddannelser. Regnskabet forventes at balancere ved regnskabsafslutningen. Note 9 Område Toftlund Kontraktområdet Toftlund ligger samlet set på 52,8 %, noget over det forventede niveau. Forklaringen er hovedsalig, mindre indmeldte børn i børnegården end forventet. Regnskabet forventes at balancere ved regnskabsafslutningen. Note 10 Område DKCT Kontraktområdet DKCT ligger samlet set på 51,4 %, noget over det forventede niveau. Forklaringen er hovedsalig, at der i første halvår er investeret i nyt IT udstyr. Regnskabet forventes, at balancere ved regnskabsafslutningen. Note 11 Selvejende børnehaver Den selvejende institution Løgum børnegård Forbrugsprocenten pr. 30.06.2014 for kontraktområdet den selvejende institution Løgum børnegård ligger på 61,6 %, meget højere end det forventede niveau. Dette skyldes fritstilling af pædagog og at institutionen har store udfordringer med hensyn til indmeldte børn. Desuden er der overført et underskud fra 2013 på 115.000 kr. Der forventes samlet et underskud på ca. 450.000 kr. i 2014. Den selvejende institution Toftlund børnehave Forbrugsprocenten pr. 30.06.2014 for kontraktområdet den selvejende institution Toftlund børnehave ligger på 46,2 % noget lavere end det forventede niveau. Dette skyldes, overført overskud fra 2013 på 460.000 kr., samt 7 ekstra indmeldte børn end forventet. Der forventes samlet et overskud på ca. 450.000 kr. i 2014. 8

Den selvejende institution Agerskov børnehave Forbrugsprocenten pr. 30.06.2014 for kontraktområdet den selvejende institution Agerskov børnehave ligger på 44,3 %, noget lavere end det forventede niveau. Dette skyldes et mindre forbrug på lønrelaterede konti, da der ikke vil blive fastansat yderligere personale pga. af nedadgående børnetal. Institutionen vil i stedet indkalde vikarer. Desuden er der overført et overskud fra 2013 på 185.000 kr., som bruges til ny legeplads. Der forventes samlet et overskud på ca. 400.000 kr. i 2014. Den selvejende institution Jejsing børneunivers Forbrugsprocenten pr. 30.06.2014 for kontraktområdet den selvejende institution Jejsing børneunivers ligger på 49 %, lidt lavere end det forventede niveau. Regnskabet forventes at balancere ved regnskabsafslutningen. Den selvejende institution Den Danske børnehave Forbrugsprocenten pr. 30.06.2014 for kontraktområdet den selvejende institution Den Danske børnehave ligger på 52%, noget højere end det forventede niveau. Regnskabet forventes at balancere ved regnskabsafslutningen. Note 12 Forebyggelse og anbringelse, serviceudgifter foranstaltninger Samlet set vurderes foranstaltninger(serviceudgifter) at vise et merforbrug på ca. 5,1 mio. kr., såfremt de aktuelle sager og foranstaltninger, som er kendt pr. 30.6.2014 fortsætter på samme niveau resten af året. Ved 1. kvartals regnskab viste forventningerne et merforbrug på 4,2 mio. kr. Der ses fortsat en stigning i anbringelsessager trods forvaltningens bestræbelser på en skærpet opfølgning på de specifikke sager. I plejefamilier har der i 2. kvartal været en tilgang på 3 sager, og i samme periode en afgang på 3 sager. Derudover er der i juli måned sket en tilgang på 9 absolut nødvendige anbringelsessager, som alle er blevet behandlet og godkendt i Børnog Ungeudvalget. Det forventes, at de alene i 2014 vil koste ca. 2,2 mio. kr. Såfremt der sker en tidligere hjemgivelse eller, at der iværksættes mindre indgribende foranstaltninger kan udgiften reduceres. Ungehuset Strucksallé, som indgår under foranstaltninger forventer et merforbrug på 1,5 mio. kr. (uændret i forhold til 1. kvartal), som fortsat skyldes en lav belægning pt. med en gennemsnitlig belægning på ca. 50 % i forhold til det budgetterede. Ved en gennemgang af samtlige institutionsanbragte er det konstateret, at deres behov for fortsat anbringelse ikke kan imødekommes indenfor Ungehusets målgruppe, i det de har helt specifikke behov, som bedst løses på andre specialiserede institutioner. Det forventes, at der indtil udgangen af 2014 kun vil være 1 2 potentielle unge til Ungehuset. Ved 1. kvartals regnskab blev det oplyst, at institutionen befinder sig i en overgangsfase med lav belægning og ny ledelse, som skulle have mulighed for at foretage en belysning af muligheder for øget opgavetilførsel. Dette arbejde er snart afsluttet og jf. ovennævnte undersøgelser forventes det fremover, at der i institutionen primært vil være behov for etablering af hybeltilbud og at der kan løses specialiserede aflastningsopgaver for forældre, plejefamilier m.v, hvilket der vurderes at være stort behov for. Det kan endvidere oplyses, at der er foretaget interne omplaceringer, som følge af det forventede merforbrug på foranstaltninger. Alle funktionsområder er nøje revurderet på detailniveau indenfor politikområdet med henblik på at finde finansiering til dækning af nye sager, og der er foretaget kvalitetsgennemgang af samtlige eksisterende sager og foretaget de nødvendige budgetjusteringer på sagsniveau. Konsekvensen heraf viser, at det er en absolut nødvendighed hele tiden at vurdere på hver enkelt sag og, at forvaltningens bestræbelser på at bevæge sig fra mere til bedre for mindre konstant skal være i fokus. 9

Note 13 Forebyggelse & Anbringelse - kontraktområder PPR (pædagogisk, psykologisk rådgivning) forventer et underskud på ca. 0,250 mio. kr. Det forventede resultat følger positivt den planlagte afviklingsplan. Tandplejen forventer at forbrug og budget vil være i balance. Sundhedsplejens forbrug ligger på nuværende tidspunkt relativ højt, men det skyldes bl.a. afholdte udgifter til projekter som finansieres gennem tilskud, der endnu ikke er indgået. Sundhedsplejen forventer pt. et underskud på ca. 0,3 mio. kr. Forvaltningen er opmærksom på udfordringen og der igangsættes initiativer, så underskuddet kan nedbringes. Note 14 Forebyggelse & Anbringelse, overførselsudgifter På politikområdet, som omfatter merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste, er forbrugsprocenten pr. 30.6.2014 på 49,63 %. Der er i 1. halvår hjemtaget for meget i aconto refusion i forhold til de afholdte udgifter. Når der tages højde for dette, ligger den reelle forbrugsprocent pr. 30.6 på 53,8 %. Politikområdet er kendetegnet ved en generel ustabilitet i antallet af sager og dermed også det økonomiske forbrug. Men det vurderes på baggrund af forbruget i 1. halvår 2014, at det samlede forbrug i 2014 vil overstige budgettet med ca. 0,4 mio. kr. 10

3. Anlæg specifik oversigt og noter 3.1 Anlægsoversigt Samlet Budget Frigivet Forbrug Forbrugs pct Abild gl. skole, nedrivningspulje 300 0 0 0,0% Etab. Af lærerarbejdspladser 3.350 3.350 2.950 88,1% Overføres til 2015 Etablering af fase 2 3.889 195 1.030 26,5% 1.500 Læringscenter Tønder kommuneskole 459 459 680 148,1% Legepladser, renovering 400 400 195 48,8% Lgkl. Distriktskole SFO 2.200 110 28 1,3% 2.000 Netforbindelser udskiftning skoler 0 0 1.412 Øget anveldelse af IT i folkeskolen 668 668-358 -53,6% PC'er i folkeskoler / net + server 1.440 1.440 1.198 83,2% Pulje til distriktsskoler 5.088 5.088 5.160 101,4% Sammenlægning af Østre og vuggestuen 277 277 291 105,1% Tandplejen 240 240 240 100,0% Tilbygning regnbuen, småbørnsgruppe -129 0 14-10,9% Tønder grundskole påbud -11 0 4-36,4% Tønder Kommuneskole, kantine 400 400 14 3,5% Ventilation Løgumkloster 1.696 1.696 1.386 81,7% 11

12